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Avaliação: GST0605_AV_201404066276 » CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO
	Tipo de Avaliação: AV
	Aluno: 201404066276 - MARCOS VALENTIM COSTA
	Professor:
	CRISTOVAO ARARIPE MARINHO
	Turma: 9001/AA
	Nota da Prova: 5,0        Nota de Partic.: 2        Data: 25/08/2015 15:17:30
	�
	 1a Questão (Ref.: 201404224716)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	Existem três tipos de estruturas do órgão de controle: centralizada, descentralizada e integrada. Conceitue a estrutura descentralizada:
	
	
Resposta: Resposta: A estrutura descentralizada é aquela em que a auditoria é executada exclusivamente por servidores em exercicios nas unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
	
Gabarito: A estrutura descentralizada ocorre quando cada unidade possui um órgão que executa o Controle Interno. Essa estrutura, pela grande partição de informações, dificulta o condensamento e padronização de informações, pois cada estrutura de Controle Interno está subordinada administrativamente a um órgão superior.  
	
Fundamentação do(a) Professor(a): A estrutura descentralizada ocorre quando cada unidade possui um órgão que executa o Controle Interno. Essa estrutura, pela grande partição de informações, dificulta o condensamento e padronização de informações, pois cada estrutura de Controle Interno está subordinada administrativamente a um órgão superior.
	
	�
	 2a Questão (Ref.: 201404224750)
	Pontos: 0,5  / 1,5
	Em relação à Auditoria de Sistemas, indique os objetivos dos testes de dados:
	
	
Resposta: Resposta: O objetivo do testes de dados é comparar se os processos internos estão sendo praticados conforme determina a legislação que trata do controle nos órgãos da administração publica federal.
	
Gabarito: O teste dos dados tem o objetivo de estabelecer a consistência deles em relação ao uso planejado.
	
Fundamentação do(a) Professor(a): O teste dos dados tem o objetivo de estabelecer a consistência deles em relação ao uso planejado.
	
	�
	 3a Questão (Ref.: 201404206105)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Qual(is) ente(s) é(são) obrigado(s), segundo a Constituição Federal de 88, a manter sistema de controle interno?
	
	
	Poder Executivo e Legislativo;
	
	Poder Moderador, Judiciário e Legislativo.
	
	Poder Executivo;
	
	Poder Judiciário e Executivo;
	 
	Poder Executivo, Judiciário e Legislativo;
	
	�
	 4a Questão (Ref.: 201404206118)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	O trecho de lei que determina que: "O controle da execução orçamentária compreenderá: ...II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos..." é previsão legal da:
	
	
	LC 123
	
	LRF
	
	Lei 8.666/93
	 
	Lei 4.320/64
	 
	CF/88
	
	�
	 5a Questão (Ref.: 201404248038)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em muitos órgãos da administração pública, a automação de processos já é uma realidade, conforme afirmou o secretário federal de Controle Interno da CGU, Valdir Agapito Teixeira em Audiência Pública relacionada à gestão eletrônica de documentos. Ele destacou que, para a administração pública, sua implementação é um exercício do princípio da eficiência. Neste sentido, o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, ressaltou que a gestão eletrônica de documentos é tarefa inadiável ao aprimoramento da prestação de serviços públicos. Para ele, a transparência e eficiência no desempenho do papel dos Correios relaciona-se ao gerenciamento eletrônico de documentos. (dados retiradodo do site: http://www.cgu.gov.br/imprensa/Noticias/2011/noticia12111.asp ) Considerando o contexto descrito acima, indique nas alternativas a seguir o conceito que está associado ao principio prescrito no Artigo 37 da constituição e citado no texto acima.
	
	
	capacidade de captar os aspectos, etapas e resultados essenciais ou críticos das operações examinadas.
	
	consonância, ao longo do tempo, e geração com base em procedimentos rotinizados e incorporados às atividades.
	 
	É a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta, frente a padrões estabelecidos.
	
	É o grau de atingimento das metas fixadas para um determinado objeto de uma ação em relação ao previsto, em um determinado período.
	
	aderência dos atos e fatos de gestão praticados, aos normativos legais e técnicos que regem os mesmos.
	
	�
	 6a Questão (Ref.: 201404206189)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Não é objetivo da Auditoria Externa:
	
	
	Comprovar a exatidão dos registros contábeis;
	
	Emitir parecer (opinião) sobre as demonstrações contábeis auditadas;
	
	Avaliar o controle interno da entidade;
	
	Verificar as demonstrações contábeis;
	 
	Indicar gestores para exercerem determinadas funções;
	
	�
	 7a Questão (Ref.: 201404206197)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em qual legislação podemos encontrar o conceito de papeis de trabalho indicado a seguir? ¿papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidas no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações.¿
	
	
	IN NBC 01/01
	 
	NBC T 12
	
	IN SFC 01/01
	
	LRF
	
	SFC T 12
	
	�
	 8a Questão (Ref.: 201404224756)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em Auditoria de Sistemas, o programa ou conjunto de programas de computador que efetua uma ou mais tarefas aplicadas a um campo específico é conceituado como:
	
	
	Código Fonte
	
	Banco de dados
	
	Documento Fonte
	
	Log
	 
	Aplicativo
	
	�
	 9a Questão (Ref.: 201404226521)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	A auditoria executada exclusivamente por servidores em exercício nas unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal é chamada de:
	
	
	auditoria direta integrada
	 
	auditoria direta descentralizada
	
	auditoria indireta terceirizada
	
	auditoria indireta compartilhada
	
	auditoria direta centralizada
	
	�
	 10a Questão (Ref.: 201404642140)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	a atividade em que um controle gerencial funciona por meio de medição e avaliação da eficiência e eficácia de outros controles , pode ser entendido como um conceito de:
	
	
	Prestação de Contas
	
	Auditoria Externa
	
	Controladoria
	
	Relatoria
	 
	Auditoria Interna

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