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08 AUDITORIA OPERACIONAL Estácio_ Alunos

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14/06/2023 17:23 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
Disciplina: AUDITORIA OPERACIONAL  AV
Aluno: LUCAS KAUÊ SOARES LIMA 201902515501
Turma: 9001
GST1451_AV_201902515501 (AG)   22/11/2021 09:42:19 (F) 
Avaliação: 8,00 pts Nota SIA: 8,00 pts
 
AUDITORIA OPERACIONAL  
 
 1. Ref.: 1030106 Pontos: 1,00  / 1,00
Para que a função da auditoria mereça toda a credibilidade possível, não existindo qualquer sombra de dúvida
quanto à honestidade e aos padrões morais do auditor, devem ser respeitados os princípios ético-pro�ssionais de:
Ine�ciência, Parcialidade e Con�dencialidade.
Con�dencialidade, Integridade e Parcialidade.
Independência, Parcialidade e E�ciência.
Independência, Integridade e Ine�ciência.
 Independência, Integridade e E�ciência.
 2. Ref.: 97701 Pontos: 1,00  / 1,00
A auditoria operacional no setor público
 tem por objetivo avaliar as ações gerenciais com a �nalidade de emissão de uma opinião sobre a gestão
quanto aos aspectos de e�ciência, e�cácia e economicidade.
compreende o exame dos registros e documentos contábeis para veri�car se os fatos contábeis foram
registrados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.
é realizada ao longo dos processos de gestão, com o objetivo de atuar em tempo real sobre os atos efetivos e
os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou entidade governamental.
compreende o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou
extraordinária, para atender determinação expressa e exclusiva de autoridade competente.
inclui a emissão de opinião, com vistas a certi�car a regularidade das contas, a veri�cação da execução de
contratos e a probidade na administração de valores ou outros bens públicos entregues à entidade auditada.
 3. Ref.: 97584 Pontos: 1,00  / 1,00
Sobre a auditoria de natureza operacional, é correto a�rmar
é aplicável, apenas, no âmbito da administração direta.
é realizada, tão somente, com base na veri�cação das demonstrações contábeis.
no âmbito da administração indireta, só pode ser realizada por auditores independentes contratados
mediante licitação.
tem por objetivo certi�car as contas do gestor público, apurando eventuais responsabilidades.
 compreende duas modalidades: auditoria de desempenho operacional e avaliação de programas.
 4. Ref.: 97625 Pontos: 1,00  / 1,00
Na emissão do Relatório de Auditoria realizada com base no processo de Tomada e Prestação de Contas do órgão ou
entidades examinadas, é necessário que se atenda aos seguintes requisitos, exceto:
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1030106.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 97701.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 97584.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 97625.');
14/06/2023 17:23 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3
de�nir o objetivo da auditoria e identi�car as demonstrações �nanceiras examinadas, no caso de auditoria
contábil.
identi�car o número do processo, o período examinado e a unidade ou entidade examinada.
 identi�car o passivo trabalhista do órgão ou entidade examinada.
indicar as normas que instruam o processo de Tomada ou Prestação de Contas.
declarar ter o exame sido efetuado por amostragem, na extensão julgada necessária e de acordo com as
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.
 5. Ref.: 113851 Pontos: 1,00  / 1,00
Sobre a auditoria de natureza operacional, é correto a�rmar:
é realizada, tão somente, com base na veri�cação das demonstrações contábeis.
tem por objetivo certi�car as contas do gestor público, apurando eventuais responsabilidades.
 compreende duas modalidades: auditoria de desempenho operacional e avaliação de programas.
é aplicável, apenas, no âmbito da administração direta.
no âmbito da administração indireta, só pode ser realizada por auditores independentes contratados
mediante licitação
 6. Ref.: 575970 Pontos: 1,00  / 1,00
Na esfera Federal, a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias,
reformas e pensões civis e militares é uma atribuição que pertence ao:
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Controladoria Geral da União
 Tribunal de Contas da União
Órgão de auditoria central do Governo Federal
Secretaria de Gestão de Pessoal
 7. Ref.: 712268 Pontos: 1,00  / 1,00
São consequências do excesso de burocratização, exceto:
Resistencia as mudanças
Ine�ciência da máquina pública
 Melhoria na agilidade dos processos
Excesso de formalismo e papelório
Exagerado apego aos regulamentos
 8. Ref.: 762204 Pontos: 0,00  / 1,00
A e�ciência do sistema de controle interno como um todo deve permitir detectar não somente irregularidades de
atos intencionais, como também erros de atos não intencionais. Esses erros podem ser:
de uma boa aplicação de uma norma ou procedimento
de um controle interno e�ciente e bem aplicado.
de fraudes não encobertas, como no caso em que não há contabilização dos fatos.
 de não omissão na aplicação dos procedimentos previstos.
 de interpretação, como é o caso da aplicação equivocada dos princípios contábeis.
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 113851.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 575970.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 712268.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 762204.');
14/06/2023 17:23 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3
 9. Ref.: 778740 Pontos: 1,00  / 1,00
Assinale a alternativa que indica o tipo de auditoria que abrange o exame de legalidade dos fatos patrimoniais em
face das obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, podendo ser feita pela própria empresa, por pro�ssionais da
contabilidade especializados, ou pelo poder público, na defesa dos interesses da arrecadação de impostos, taxas e
contribuições de qualquer natureza.
nenhuma das alternativas
governamental
de gestão governamental
 �scal
independente
 10. Ref.: 756961 Pontos: 0,00  / 1,00
As normas de controle interno têm como foco a salvaguarda das informações contábeis, utilizando por isso a mesma
lógica do COSO quando destaca a estrutura do controle interno. Entre as opções abaixo, assinale aquela que
apresenta uma das estruturas de controle indicadas pelo COSO:
Gerenciamento de projetos.
Análise das demonstrações contábeis.
 Mapeamento e avaliação de riscos.
 Controle interno vinculado à presidência da organização.
Mitigação de riscos através da contratação de seguros.
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 778740.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 756961.');

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