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Disc.: AUDITORIA CONTÁBIL E OPERACIONAL Turma: 1001
Aluno: MAYARA LIMA MAGALHÃES Matr.: 202205101819
Prof.: DANIELLA BATISTA GALVAO DE BARROS Gabarito após: 06/06/2024
6986591462 02/05/2024 11:12:51
 1. Ref.: 5409466
A auditoria interna atua de forma sistemática e contínua nas organizações. Qual requisito especí�co é necessário
para sua operacionalização?
Facilidade de aprendizado.
Bom humor.
Honestidade.
Caráter.
Avaliação dos controles internos.
Respondido em 04/05/2024 19:35:29
 2. Ref.: 5401449
Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com os conceitos apresentados.
E�cácia: baixo custo de operações �nanceiras.
E�ciência: rapidez na execução de atividades.
Economicidade: economia na efetividade.
E�cácia: alcance de objetivos.
Efetividade: resultados alinhados com a e�ciência.
Respondido em 04/05/2024 19:35:46
 3. Ref.: 5412477
A auditoria é uma forma de controle de gestão, participando do ciclo PDCA. Neste contexto, assinale a alternativa
CORRETA:
Auditoria e gestão são atividades que devem ser exercidas por um mesmo grupo de trabalho.
As especi�cações de um produto fazem parte da auditoria em função de sua alta especialização.
A auditoria é uma forma de desdobramento da estratégia, por contribuir para uma maior oferta de serviços.
A função de auditoria deve ser segregada da função de gestão.
O controle de gestão demanda atuação da auditoria durante a execução das atividades para contribuir na melhoria da
prestação de serviços.
Respondido em 04/05/2024 19:36:17
 4. Ref.: 5389509
04/05/2024, 19:39 EPS
https://simulado.unifacid.com.br/alunos/ 1/3
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409466.');
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412477.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412477.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389509.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389509.');
A documentação de auditoria depende de vários fatores organizacionais. Assinale a alternativa que não corresponda
a um desses fatores.
Natureza dos procedimentos.
Relevância das evidências.
Tamanho da organização.
Riscos de distorção relevante.
Índices de governança de auditoria.
Respondido em 04/05/2024 19:36:49
 5. Ref.: 5392467
Qual das alternativas a seguir corresponde a uma das responsabilidades do auditor?
Estruturação da estratégia da organização.
Construção de matriz de riscos da organização.
Busca de evidências para formação de opinião.
Criação de indicadores estratégicos.
Formulação de evidências baseadas na avaliação pessoal.
Respondido em 04/05/2024 19:37:03
 6. Ref.: 5392459
No trabalho de asseguração, o auditor lida com os riscos identi�cados e avaliados. Assinale a alternativa incorreta
quanto a um dos pontos abordados no tratamento desses riscos.
Análise de desempenho de processo de auditoria.
Necessidade de especialistas em determinadas áreas de gestão.
Compreensão do ambiente regulatório em que se insere a organização que passará pelo processo de auditoria.
Determinação da materialidade da auditoria.
Aplicação de procedimentos diversos de avaliação de risco.
Respondido em 04/05/2024 19:37:19
 7. Ref.: 5409473
As Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público foram divididas em três níveis. Assinale a alternativa incorreta
quanto aos pontos abordados nessas normas.
Conjuntura econômica em tempos de crise.
Transparência E accountability.
Controle de qualidade das auditorias.
Independência dos Tribunais de Contas.
Princípios fundamentais de auditoria �nanceira.
 
Respondido em 04/05/2024 19:37:35
04/05/2024, 19:39 EPS
https://simulado.unifacid.com.br/alunos/ 2/3
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5392467.');
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5392459.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5392459.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409473.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409473.');
 8. Ref.: 5412489
O controle administrativo pode ser classi�cado quanto à sua origem de três formas: controle interno, controle
externo e controle social. Sobre o controle externo na Administração Pública, podemos a�rmar que:
É o controle exercido por um Poder, em relação a outro Poder.
O Poder Executivo não tem controle externo por ser soberano.
O controle externo é feito pelo controle interno, de forma remota.
O controle externo é feito por empresas terceirizadas.
A terceirização contribui para maior e�cácia do controle externo.
Respondido em 04/05/2024 19:38:38
 9. Ref.: 5401100
Complete este texto: "O gerenciamento de riscos ____ tem sua relevância ao cooperar para criação de ____ decorrente
da aceitação de riscos considerados razoáveis e para a eliminação ou tratamento de riscos que possam acarretar a
destruição de ____".
Financeiros, valor, melhorias de processos de trabalho.
Contábeis, e�cácia, estruturas.
Estruturais, estruturas, estruturas.
Corporativos, valor, valor.
Gerenciais, valor, evidências.
Respondido em 04/05/2024 19:38:54
 10. Ref.: 5392438
De acordo com a norma NBC TA 330(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, o procedimento substantivo é o
procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de a�rmações. Assinale a
alternativa que não indica um tipo válido de procedimento substantivo.
Inspeção
Observação
Recálculo
Plani�cação
Nenhuma das alternativas
Respondido em 04/05/2024 19:39:18
04/05/2024, 19:39 EPS
https://simulado.unifacid.com.br/alunos/ 3/3
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412489.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412489.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5401100.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5401100.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5392438.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5392438.');

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