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AUDITORIA DE SISTEMAS Desempenho: 3,0 de 8,0 Data: 28/05/2015 18:26:50 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201301692819) Segundo a metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), em seu capítulo 12, dedicado à gerência de aquisições, os grandes grupos de processos a serem seguidos para que uma empresa faça uma aquisição de bem ou serviço que não esteja disponível dentro da empresa são:______________________________________________. De acordo com a referência responda citando 3 (três) dos processos: Sua Resposta: xxxxx Compare com a sua resposta: Os processos são: 1. Planejamento das aquisições 2. Planejamento das solicitações 3. Solicitação 4. Seleção da fonte 5. Administração do contrato 6. Fechamento do contrato 2a Questão (Ref.: 201301780280) Em caso de resposta afirmativa para a pergunta "A empresa faz desenvolvimento ou modificações de sistemas aplicativos internamente?",referente à programação, os auditores deveriam buscar controles para assegurar exatamente o que? Sua Resposta: xxxxxxx Compare com a sua resposta: - os programas sejam desenvolvidos de maneira consistente e de acordo com os padrões de programação ou outras orientações usadas pela empresa. - a codificação de programas novos ou alterados esteja sujeita à revisão pelos supervisores de programação. - sistemas novos ou modificados não sejam colocados em operação antes de estarem autorizados e aprovados para implantação. 3a Questão (Ref.: 201301624002) Pontos: 0,0 / 1,0 Falando em técnicas de auditoria, podemos afirmar que: A gravação de arquivos logs poderia ser incluida na técnica de teste integrado A técnica Integrated Test facility (ITF) é processada com maior eficiência em ambiente on-line e real time O mapeamento estatístico é uma técnica de verificação de transações incompletas A técnica de simulação paralela usa dados preparados pelo auditor e pelo gerente do projeto A técnica de dados simulados de teste deve prever somente situações incorretas 4a Questão (Ref.: 201301630453) Pontos: 0,0 / 1,0 O Sistema de Contabilidade estava na fase final de teste quando o cliente solicitou a inclusão de alguns cálculos provenientes de interface com o Sistema de Contas a Pagar. O auditor, ao verificar que a solicitação estava completa, solicitou que fossem feitos os testes de: Acuidade Unidade Sistema Regressão Completude 5a Questão (Ref.: 201301630484) Pontos: 1,0 / 1,0 Verificar se há relatórios de ocorrência com totais de controle para a operação, mesmo que com valor zerado (para identificar que não houve ocorrência) é controle de operação de computadores que, nos questionários, enquadramos em: Controles sobre monitoramento Controles sobre entradas batch Controles sobre entradas online Controles de restart/recovery Controles sobre o processo operacional 6a Questão (Ref.: 201301630430) Pontos: 0,0 / 1,0 Assim que uma falha é identificada em uma auditoria, ela deve: Ser comunicada verbalmente ao gerente da área auditada Ser acertada pelo auditor e reportada a seguir para a gerencia auditada Ser reportada em relatório apropriado para acerto imediato Ser reportada à diretoria da empresa através de relatório de auditoria Ser comunicada ao gerente da Auditoria para inserção no relatório final 7a Questão (Ref.: 201301630431) Pontos: 0,0 / 1,0 Para obter um bom resultado na confecção de um relatório de auditoria devemos Colocar a conclusão no final, preferir as frases e palavras curtas. Variar a estrutura das frases, ter tato e preferir parágrafos longos. Evitar palavras de efeito visual, usar palavras e parágrafos curtos. Evitar frases longas, eliminar excesso de detalhes e usar palavras curtas. Escrever do jeito que falamos, preferir verbos passivos e palavras curtas. 8a Questão (Ref.: 201301771931) Pontos: 0,0 / 1,0 Dos itens abaixo, assinale aquele que NÃO faz referência ao acesso lógico. O controle de acesso pela biometria O controle de acesso pelo reconhecimento de voz Guarda de arquivos de um sistema por pessoas não autorizadas O controle de acesso através de um token. Processamento por pessoas não autorizadas utilizando a senha de outra pessoa. 9a Questão (Ref.: 201302109105) Pontos: 1,0 / 1,0 Não emitimos o relatório final sem uma prévia discussão com o auditado. Para tanto, emitimos um ____________________ sem a parte de conclusões e enviamos para os envolvidos (auditado e sua gerência, Gerência de Risco, Gerência Financeira e/ou quaisquer outras gerências da empresa que tenham relação com o objeto da auditoria, incluindo a gerência da Auditoria). Marque a opção que completa corretamente a afirmativa: relatório parcial relatório expositivo relatório sequencial relatório DRAFT (rascunho) relatório online 10a Questão (Ref.: 201301800873) Pontos: 1,0 / 1,0 Analise as sentenças abaixo e identifique as verdadeiras (V) e as falsas (F). I - A primeira audiencia do relatorio final de Auditoria é quem vai atuar na recomendações do relatório. II - O primeiro nível de audiência é composto pelas pessoas de nivel mais alto na hierarquia da empresa, que lerão os relatórios de Auditoria. III - A segunda audiência do relatório de Auditoria interessa-se pelo resumo de falhas e recomendações. F, F, V V, F, V F, V, F V, V, F F, V, V
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