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Avaliação parcial 3 controle interno com resposta

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GST0605_201503119599 V.3
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CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO
Avaiação Parcial: GST0605_SM_201503119599 V.3
Aluno(a): ANA LUCIA DO NASCIMENTO CALDARA Matrícula: 201503119599
Acertos: 8,0 de 10,0 Data: 20/10/2016 16:42:48 (Finalizada)
1a Questão (Ref.: 201503827054) Acerto: 0,0 / 1,0
Com relação aos conceitos básicos de Controle Interno, temos alguns fatores que contribuem para sua
interpretação, afetando sua percepção na organização. Considere a seguinte situação: Amaro é ordenador de
despesas de um órgão público e preocupa-se em ampliar o controle interno continuamente. Uma de suas ações foi
disponibilizar uma caixa de coleta de sugestões em um local bem visível na organização para que todos possam
contribuir com sugestões de melhorias ou mesmo explicitar de forma anônima setores ou gestores que podem ter
uma verificação ampliada. Ao longo dos últimos 12 meses esta caixa de coleta vem recebendo cada vez mais
sugestões. Nas alternativas abaixo identifique aquela que contém o fator relacionado à situação acima descrita:
Exatidão e integridade dos dados contábeis.
Como lidamos com a salvaguarda do patrimônio.
Grupo social envolvido.
Interdependência das transações.
Perspectiva de eficiência operacional.
2a Questão (Ref.: 201503362316) Acerto: 1,0 / 1,0
Na busca por um governo eficiente e regular com as contas públicas na Administração, o tema Controle Interno há
muito vem sendo tratado nos dispositivos legais como um utensílio obrigatório de ser implantado pelos
administradores públicos. Das legislações que se encontravam em vigor por ocasião da CF/88, indique nas
alternativas a seguir a que primeiro tratou do assunto:
Lei 10.180
LRF
DL 200
Decreto 3.591
Lei 4.320
Gabarito Comentado.
3a Questão (Ref.: 201503264771) Acerto: 1,0 / 1,0
O trecho de lei que determina que: "Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União." é previsão
legal da:
Página 1 de 4BDQ: Avaliação Parcial
25/10/2016http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cript_hist=...
LRF
Lei 8.666/93
CF/88
Lei 4.320/64
LC 123
Gabarito Comentado.
4a Questão (Ref.: 201503264776) Acerto: 1,0 / 1,0
O trecho de lei que determina que: "A fiscalização do Município será exercida pelo Poder legislativo Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei." é
previsão legal da:
Lei 8.666/93
CF/88
LC 123
LRF
Lei 4.320/64
Gabarito Comentado.
5a Questão (Ref.: 201503264824) Acerto: 1,0 / 1,0
Na Administração Pública, o Controle Externo será exercido pelo:
Poder Executivo, com auxílio do controle interno;
Tribunal de Contas da União, com auxílio do controle interno;
Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
Poder Judiciário, com auxílio do Tribunal de Contas da União;
Poder Legislativo, com auxílio do Ministério Público;
Gabarito Comentado.
6a Questão (Ref.: 201503827191) Acerto: 1,0 / 1,0
O artigo 71 trata da titularidade do controle externo e enumera a competência deste controle. Com relação ao seu
inciso II, assinale nas alterantivas a seguir, quem julga as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas
e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público?
Supremo Tribunal Federal
Ministério Público Federal
Os Senadores
Colegiado de Governadores
Tribunal de Contas da União
7a Questão (Ref.: 201503306751) Acerto: 1,0 / 1,0
Página 2 de 4BDQ: Avaliação Parcial
25/10/2016http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cript_hist=...
a NBC T 12 enfatiza a necessidade de documentação para a realização da auditoria interna, indicando que ela deve
ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser
organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Dessa forma, nas alternativas a seguir indique aquela
que representa o conceito de papeis de trabalho:
constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidas no curso da auditoria, a fim de
evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações
englobam as diretrizes formuladas por quem planeja a auditoria para que sejam seguidas pelos auditores
no curso da coleta de dados
constituem parametros definidos previamente a coleta de dados de auditoria, a fim de evidenciar nos
exames realizados fraudes e desvios.
constituem os anexos do relatório final de auditoria e somente são elaborados no momento da montagem
deste relatório.
constituem normas detalhadas de suporte ao registro de críticas, sugestões e recomendações
8a Questão (Ref.: 201503285199) Acerto: 1,0 / 1,0
Complete a lacuna a seguir: ¿O termo _______ aplica-se a ato não intencional de omissão, desatenção,
desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros, informações e demonstrações contábeis,
bem como de transações e operações da entidade, tanto em termos físicos quanto monetários.¿
Erro
Diligência
Fraude
Métrica
Benchmarking
9a Questão (Ref.: 201503306764) Acerto: 1,0 / 1,0
Para a boa gestão planejamento de tributos, é necessário que existam profissionais capacitados em gerenciar tais
tributos e impostos, realizando então o planejamento tributário, que nada mais seria do que o estudo das
alternativas licitamente aplicáveis e dos atos necessários para se atingir o benefício fiscal, ou sejas cálculos dos
tributos diretos (Imposto sobre a Renda e Contribuição Social) e indiretos (ICMS, IPI, ISS etc.), além de outras
práticas importantes como a identificação de prováveis contingências trabalhistas e previdenciárias. Considere o
trecho de reportagem a seguir para análise: "Flamengo espera auditoria pronta em 15 dias para conhecer
problemas financeiros. Os departamentos jurídico e de finanças do Flamengo devem finalizar nas próximas duas
semanas a auditoria que elaborou um profundo levantamento sobre as dívidas trabalhistas e fiscais herdadas de
gestões anteriores. Já se sabe que será necessário trabalho e criatividade na busca por novas receitas, já que a
verba dos direitos da televisão de 2013 e 2014 estão comprometidas com pagamento de penhoras. O clube ainda
busca novos patrocinadores. Para isso, tenta emitir a Certidão Negativa de Débito, atestado de ficha limpa em
relação a dívidas tributárias. A Caixa Econômica Federal é um dos candidatos expor a marca na camisa rubro-
negra, mas, se o clube tiver dívidas com os governos, não pode receber verba de patrocínio estatal. (texto
adaptado do conteúdo disponível no site: http://extra.globo.com/esporte/flamengo/flamengo-espera-auditoria-
pronta-em-15-dias-para-conhecer-problemas-financeiros-7833929.html#ixzz2OShD6F) Indique nas alternativas a
seguir aquela que evidencia o escopo fundamental da auditoria tributária no contexto descrito acima:
eliminar a lacuna existente entre o imposto definido pelos contribuintes e o imposto sugerido pela Lei, com
o objetivo amplo de garantir equilibrio fiscal ao contribuinte.
possibilitar ao contribuinte regularizar sua situação devedora de tributos e gerar ações que busquem a
manutenção do equilibrio fiscal do contribuinte na execução de suas atividades
alterar os dispositivos legais visando reduzir a carga tributária do contribuinte
Promover o equilibrio fiscal do estado, solicitando aumento da carga tributária do contribuinte em face do
seu aumento de receitas correntes.
minimizar a lacuna existente entre o imposto declarado pelos contribuintes e o imposto definido pela Lei,
com o objetivo amplo de combate à fugae evasão fiscal.
Gabarito Comentado.
Página 3 de 4BDQ: Avaliação Parcial
25/10/2016http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cript_hist=...
10a Questão (Ref.: 201503306762) Acerto: 0,0 / 1,0
O objeto de uma auditoria se resume na manifestação de uma opinião sobre as Demonstrações Contábeis da
organização, e foi criada para fornecer informações seguras, transparentes e relevantes para o desenvolvimento
das atividades da empresa, com a intenção de fornecer uma opinião imparcial, fundamentada em normas,
princípios e testes realizados, garantindo a continuidade da entidade. -Apontar falhas na organização administrativa
da empresa e nos controles internos. -Contribuir para maior exatidão das demonstrações contábeis; -Assegurar
maior exatidão dos resultados apurados. -Permitir maior exatidão das demonstrações contábeis; -Assegurar maior
exatidão dos resultados apurados; -Contribuir para maior observância das leis fiscais. -Dar maior credibilidade das
demonstrações contábeis da entidade auditada; Nss alternativas abaixo indique aquela que representa o conceito
relacionado às sete (7) assertivas indicadas acima:
são objetivos principais da auditoria
são evidencias positivas para os relatórios de auditoria
são principios da auditoria
são finalidades da auditoria
são todos os pressupostos limitrofes da atuação do auditor
Gabarito Comentado.
Página 4 de 4BDQ: Avaliação Parcial
25/10/2016http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cript_hist=...

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