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AV 2017.1 Controle Interno e Auditoria no Setor Público

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2017­6­21 BDQ Prova
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Disciplina:  CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO
Avaliação:  GST0605_AV_201201829569      Data: 05/06/2017 09:19:35 (F)      Critério: AV
Aluno: 201201829569 ­ EFRAY JOSÉ LORENA DO PRADO
Professor: ANTONIO LUIS DRAQUE PENSO Turma: 9001/AA
Nota da Prova: 3,0 de 8,0      Nota de Partic.: 0,0 aguardando transferência
  1a Questão (Ref.: 151803) Pontos: 0,0  / 1,0
O Controle Interno Administrativo compreende o plano de organização e todos os métodos e procedimentos
relacionados com a eficiência operacional, assim como o respeito e a obediência às políticas administrativas.
Cite pelo menos dois (2) exemplos de controles internos administrativos:
 
Resposta:
 
 
Gabarito: a) análises estatísticas de lucratividade por linha de produtos; b) controle de qualidade; c)
treinamento de pessoal; d) estudos de tempos e movimentos; e) análise das variações entre os valores orçados
e os incorridos; f) controle dos compromissos assumidos, mas ainda não realizados economicamente.      
  2a Questão (Ref.: 151847) Pontos: 0,0  / 1,0
Em relação à Auditoria de Sistemas, indique os objetivos dos testes de dados:
 
Resposta:
 
 
Gabarito: O teste dos dados tem o objetivo de estabelecer a consistência deles em relação ao uso planejado.
  3a Questão (Ref.: 174877) Pontos: 0,0  / 1,0
Ao falar em controle é importante destacar os tipos de controle existentes na literatura relativa à administração
pública. Para Meirelles (1981) existem quatro tipos de controle. Neste contexto, o controle que é exercido pelo
Poder Legislativo, mediante as comissões de inquérito, visando o controle social é conhecido como controle:
administrativo
Judiciario
de contas
  politico
  executivo
 Gabarito Comentado.
  4a Questão (Ref.: 133222) Pontos: 1,0  / 1,0
O sistema controle interno de cada Estado e Município é responsável por quais tipos de fiscalização:
legal, de sistemas, especial, patrimonial e orçamentária.
legal, operacional, contábil e financeira e especial.
financeira, orçamentária, patrimonial, especial e de desempenho.
  contábil, operacional, financeira, patrimonial e orçamentária.
contábil, operacional, financeira, de gestão e orçamentária.
2017­6­21 BDQ Prova
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  5a Questão (Ref.: 133264) Pontos: 0,0  / 1,0
Julgar as contas dos responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos é atribuição do:
Tribunal de Justiça
  Tribunal de Contas
Ministério Público
  Controle Interno de cada Poder
Poder Legislativo
  6a Questão (Ref.: 230785) Pontos: 1,0  / 1,0
Com o aumento da complexidade das operações de uma empresa, cresceu a necessidade de normas e
procedimentos internos (controles internos).Devido ao grande volume de transações a direção das organizações
não consegue desempenhar a atividade de controle interno. Daí surge a figura do auditor interno cuja função
principal é verificar se as normas internas vêm sendo seguidas. Indique nas alternativas abaixo aquela que
contém o nome do instrumento de uso do auditor, que refere­se ao conceito a seguir: "documentos e registros
dos fatos, informações e provas obtidas ao longo da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar
suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações."
  papéis de trabalho
Lista de verificação
relatório de auditoria
manual de auditoria
"Checklist"
 Gabarito Comentado.
  7a Questão (Ref.: 695642) Pontos: 0,0  / 0,5
A modalidade de auditoria que está relacionada ao exame de todos os procedimentos e operações praticadas,
relacionados com o controle do patrimônio, com vistas a apurar a exatidão dos registros e a realidade das
operações, e sobre estes emitir uma opinião, é denominada de auditoria:
Tributária
Especial
  Operacional
Sistemática
  Contábil
  8a Questão (Ref.: 151858) Pontos: 0,5  / 0,5
Em auditoria de sistemas, o processo de avaliação de um sistema ou componente durante ou ao final do
processo de desenvolvimento, para determinar se este satisfaz os requerimentos especificados é chamado de:
Firewall
Log
Controle de Acesso
  Validação
Gateway
 Gabarito Comentado.
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  9a Questão (Ref.: 230807) Pontos: 0,5  / 0,5
As inúmeras classificações e formas de apresentação das Técnicas de Auditoria são agrupadas em alguns tipos
básicos. A que consiste em exames usados para testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles
relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis. A evidência é coletada sobre itens
tangíveis é denominada de:
Observação das Atividades e Condições
  Inspeção física
Análise Documental
Correlação das Informações Obtidas
Exame dos Registros
 Gabarito Comentado.
  10a Questão (Ref.: 230813) Pontos: 0,0  / 0,5
Uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da Administração, voltada para o exame e
avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como da qualidade do desempenho
das áreas em relação às atribuições e aos planos, metas, objetivos e políticas definidos para as mesmas é
denominada de:
  Controle Externo
Auditoria de Sistemas
Controle independente
Auditoria Externa
  Auditoria Interna
 Gabarito Comentado.
 
 
Observação: Estou ciente de que ainda existe(m) 2 questão(ões) não respondida(s) ou salva(s) no sistema, e que mesmo
assim desejo finalizar DEFINITIVAMENTE a avaliação.
 
Data: 05/06/2017 09:45:06

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