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Direito Tributário

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1a Questão (Ref.: 201604265017)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Carlos e José desejam montar uma sociedade para a produção, industrialização e venda de produtos alimentícios, com o objetivo de lucro. Para tanto, adquiriram diversos maquinários para a extração e produção da matéria-prima, bem como para a manipulação e industrialização de tais produtos, além de contratarem funcionários e alugarem pontos comerciais para a venda de tais produtos. Diante da situação apresentada, responda: Tal sociedade será considerada empresária ou simples? Justifique. Em que local deverá ser registrada tal sociedade? Fundamente.
		
	
Resposta: Empresária. Registro civil das pessoas jurídicas.
	
Gabarito: Tal sociedade será considerada como empresária, pois possui por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, uma vez que desejam desenvolver atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, com o objetivo de lucro, tudo com base nos arts. 982 c/c 966, caput do Código Civil. Uma vez definido que tal sociedade é considerada como empresária, esta deverá ser registrada no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, por força do art. 1.150 do mesmo Diploma Legal.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604266038)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	O fato que gera uma obrigação tributária é utilizado como sinônimo da hipótese de incidência, mas há um diferencial entre as duas expressões. Explique essa distinção e fundamente sua resposta.
		
	
Resposta:
	
Gabarito: Fato gerador é a ocorrência de um fato concretamente, é o acontecimento do fato. Hipótese de Incidência é a descrição abstrata de um fato na lei que gerará uma obrigação tributária, caso ocorra.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604264951)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	A Teoria da Empresa instituiu no nosso ordenamento jurídico dois tipos de sociedades: a sociedade simples e a sociedade empresária. Estas duas espécies para serem consideradas regulares precisam de registro. Assinale a assertiva correta indicativa dos órgãos onde deverão registrar seus atos constitutivos:
		
	 
	Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Público de Empresas mercantis.
	 
	Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro da Propriedade Industrial.
	
	Registro de Notas e Registro de Interdições e Tutelas.
	
	Junta Comercial e Instituto Nacional de Marcas e Patentes.
	
	Registro Público de Empresas Mercantis e Registro de Propriedade Industrial.
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265915)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Os tributos de acordo com a Legislação Tributária vigente são:
		
	 
	Taxas e Tarifas.
	
	Taxas e Contribuições Sociais.
	
	Contribuição Previdenciária e Preço Público.
	
	Sinônimo de Impostos.
	 
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604266002)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	No sentido formal, lei é o ato jurídico produzido pelo Poder constitucionalmente competente para o exercício da função legislativa, representada:
		
	
	pelo Município
	
	pelo Poder Executivo
	
	pela Prefeitura
	 
	pelo Poder Legislativo
	
	pelo Poder Judiciário
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604266240)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Acerca do Fato Gerador e da Hipótese de Incidência, é correto afirmar, exceto:
		
	 
	A concretização do Fato Gerador se denomina Hipótese de Incidência.
	
	A previsão legal na norma de uma situação abstrata é denominada Hipótese de Incidência.
	 
	O Fato Gerador é a ocorrência de um fato concretamente, é o acontecimento do fato.
	
	Aspecto imaterial.
	
	A Hipótese de Incidência é a descrição abstrata de um fato na lei que gerará uma obrigação tributária, caso ocorra.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604266250)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Acerca do Lançamento por Homologação, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
		
	
	Não se aplica, em nenhuma hipótese, qualquer penalidade.
	
	Constitui exemplo do Lançamento por Homologação: O IR, o ICMS, o IPI e o ISS.
	
	No Lançamento por Homologação o sujeito antecipa o pagamento em relação ao lançamento, sem prévio exame da autoridade tributária, ficando a declaração sujeita à confirmação posterior da autoridade administrativa.
	
	São características do Lançamento por Homologação: 01. O sujeito passivo antecipa o pagamento; 02. Não há prévio exame da autoridade tributária; 03. A autoridade tributária faz a homologação posterior; 04. Pode ocorrer homologação tácita, não confirmação após 5 anos.
	 
	São características do Lançamento por Homologação: 01. O sujeito passivo fornece informações à autoridade tributária; 02. A autoridade tributária lança após receber as informações.
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265672)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Certa empresa recebe da delegacia da Receita Federal notificação de cobrança de imposto que ela entende não ser devido por sua atividade econômica. Que providência a empresa deve tomar para suspender a exigência desse crédito?
		
	
	depósito do montante integral
	
	parcelamento
	
	moratória
	 
	recurso administrativo
	 
	concessão de liminar em mandado de segurança
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201604266260)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Assinale a alternativa correta em relação à exclusão do crédito tributário:
		
	
	o pagamento constitui uma modalidade de exclusão de crédito tributário, tendo em vista que como pagamento, considera-se excluída a necessidade de realização do pagamento.
	 
	a anistia é uma das hipóteses de exclusão tributária, uma vez que na anistia o crédito é constituído. Porém, trata-se de uma situação em que a lei determina a exclusão do pagamento.
	 
	o depósito do montante integral trata-se de causa de exclusão do crédito tributário, já que após o depósito, o crédito decorrente do depósito terá sua cobrança excluída.
	
	o parcelamento é uma modalidade de exclusão do crédito tributário, uma vez que se trata de uma hipótese em que o ordenamento jurídico exclui o pagamento dos valores parcelados.
	
	a moratória constitui uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário, tendo em vista que se enquadra como causa de suspensão do crédito tributário.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201604266314)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	A Administração Tributária faz valer a função fiscal no âmbito da obtenção das receitas (tributos), ou seja, o cumprimento:
		
	 
	do lançamento
	
	da extinção do crédito tributário
	 
	da obrigação tributária.
	
	do crédito tributátrio
	
	da exclusão tributária
	Sabemos que o homem é por natureza um ser social, pois que por si só é incapaz de prover todas as suas necessidades básicas de forma satisfatória, e além disto, não tem somente as necessidades básicas, possui outras. O Estado é decorrência dessa natureza social do homem, visto que este ¿ o homem - abre mão de parte de sua liberdade em prol do bem comum e para ver as necessidades públicas satisfeitas. O Estado pode ser conceituado como conjunto de pessoas reunidas objetivando um fim comum, em um dado território, sob a tutela de um poder político soberano. Desse conceito podemos abstrair os elementos constitutivos do Estados, quais sejam o povo, o território, a soberania e o poder. Para que o Estado alcance os seus objetivos ele necessita de recursos, utilizando-se para isto da sua atividade financeira, que pode ser resumida como sendo:
		
	 
	a obtenção, a administração e a aplicação dos recursos financeiros;
	
	a administração de qualquer entrada de dinheiro nos cofres públicos.
	
	o lucro que tem com operações financeiras, e a aplicação deste lucro;
	
	somente a aplicação dos recursos que o Estado obtém com a venda de empresas estatais;
	
	a cobrança de tributose a sua conversão em renda estatal;
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265323)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	Após o estudo da primeira aula de Fundamentos de Direito Empresarial, você foi questionado sobre o Conceito de Direito. O que você respondeu? I. O termo Direito provém da palavra latina directum, que significa reto. II. O Direito tem sua definição nominal etimológica como sendo a qualidade daquilo que é regra. III. O Direito pode ser definido como aquilo que é mais adequado para o indivíduo que, vivendo em sociedade, tal direito deve compreender fundamentalmente o interesse da coletividade. IV. Direito, moral e ética têm o mesmo significado jurídico. De acordo com as assertivas apresentadas, responda: Quais os itens corretos?
		
	
	I e III
	 
	I, II e III
	
	I e II
	
	II e IV
	
	I e IV
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265395)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	São considerados princípios fundamentais do direito:
		
	
	Anulabilidade e Contraditório;
	 
	Ampla Defesa e Contraditório;
	
	Ampla Defesa e Singularidade;
	
	Universalidade e Singularidade;
	
	Legalidade e Anulabilidade;
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265389)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	O princípio que afirma que todos são iguais perante a lei é o:
		
	 
	Princípio da Isonomia;
	
	Princípio da Generalidade;
	
	Princípio da Universalidade;
	
	Princípio da Subjetividade;
	
	Princípio da Legalidade;
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604265179)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	Quando dizemos que o ¿a segurança é direito de todos¿, a palavra ¿direito¿ designa:
		
	
	Justiça
	
	Faculdade
	 
	Fato-social
	
	Costume
	 
	Norma
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604265421)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	Paulo vinha caminhando pela calçada quando foi atropelado por um carro em alta velocidade que ultrapassou o sinal vermelho conduzido por Francisco. Diante da situação hipotética, podemos afirmar corretamente que:
		
	
	Francisco tem o direito subjetivo de pagar uma indenização pelos danos causados;
	
	Paulo tem o direito objetivo de optar pelo requerimento ou não da indenização;
	 
	Paulo tem o dever de requerer uma indenização pelos danos sofridos;
	
	Francisco tem a faculdade de pagar uma indenização pelos danos causados;
	 
	Paulo tem a faculdade de requerer uma indenização pelos danos sofridos;
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265403)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	Acerca dos estudos sobre o Direito Objetivo e Direito Subjetivo, julgue os itens a seguir e assinale a opção correta: I - O Direito Objetivo pode ser compreendido como uma norma jurídica que estipula um padrão de conduta ou comportamento modelo, que deve ser seguido por todos; II - O Direito Objetivo pode ser entendido como "norma agendi"; III - O Direito Subjetivo pode ser entendido como "norma facultas agendi"; IV - O Direito Subjetivo prevê uma obrigação de agir;
		
	
	Somente as afirmativas II e III estão corretas;
	 
	Somente a afirmativa IV está incorreta;
	
	Somente a afirmativa II está correta;
	
	Todas as afirmativas estão incorretas;
	
	Todas as afirmativas estão corretas;
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265709)
	 Fórum de Dúvidas (2)       Saiba  (0)
	
	Em relação à lei de diretrizes orçamentárias, pode-se dizer que: I - compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. II - orientará a elaboração da lei orçamentária anual. III - disporá sobre as alterações na legislação tributária. IV - estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. V - compreenderá as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Quais estão corretas?
		
	
	Apenas a I, a II, a III e a IV.
	
	Apenas a I.
	
	Apenas a I e a II.
	
	Apenas a I, a II e a III.
	 
	A I, a II, a III, a IV e a V.
	Se sujeitam ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal as espécies tributárias abaixo referidas:
		
	
	Impostos extraordinários (IEx)
	
	Imposto de exportação (IE)
	
	Imposto de importação (II)
	 
	Imposto sobre a circulação de mercadorias (ICMS)
	
	Imposto sobre operações financeiras (IOF)
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265817)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	São denominados de tributos vinculados, isto quer dizer:
		
	
	são vinculados a uma atividade estatal; são todos os tributos em geral;
	
	têm esta denominação, pois a sua criação e sua cobrança independem de qualquer atividade ou serviço em relação ao contribuinte, estamos falando dos impostos;
	
	estes tributos são os que têm um sujeito ativo que pode variar; ele não é vinculado ao tributo.
	 
	são denominados de vinculados porque dependem de uma atividade ou serviço público, são vinculados a uma atividade estatal para que possa ser criado, estamos falando das taxas;
	
	os tributos vinculados são aqueles pagos em caráter extraordinário, como, por exemplo, as taxas que podem ser criadas na iminência de guerra externa;
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265834)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	O STF já admitiu que uma taxa que remunera serviços notariais e de registro seja estabelecida em valores fixos alocados em faixas, a depender do valor do imóvel objeto do negócio, contudo, as taxas devem ter sua base de cálculo própria e não podem ter por base:
		
	
	a base de cálculo que é relacionada com a contraprestação estatal
	 
	a base de cálculo própria de imposto
	
	a base de cálculo própria de uma taxa
	
	a base de cálculo fixada em acordo com a contraprestação do Estado
	
	a base de cálculo de uma taxa de contraprestação
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604264951)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	A Teoria da Empresa instituiu no nosso ordenamento jurídico dois tipos de sociedades: a sociedade simples e a sociedade empresária. Estas duas espécies para serem consideradas regulares precisam de registro. Assinale a assertiva correta indicativa dos órgãos onde deverão registrar seus atos constitutivos:
		
	
	Registro de Notas e Registro de Interdições e Tutelas.
	
	Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro da Propriedade Industrial.
	
	Junta Comercial e Instituto Nacional de Marcas e Patentes.
	 
	Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro Público de Empresas mercantis.
	
	Registro Público de Empresas Mercantis e Registro de Propriedade Industrial.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604264912)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	Nas sociedades de capital não há que se falar em aceitação pelos demais sócios a respeito da transferência de quotas ou das ações a incapaz, uma vez que esta se resolve diretamente com o Judiciário por meio de pedido de autorização para a manutenção da qualidade de sócio. Nesse caso, quem resguardará os interesses do sócio incapaz?
		
	
	Apenas os pais.
	
	Pais, avós, irmãos ou marido/mulher.
	 
	Pais, genitor sobrevivente, tutor ou curador, conforme o caso.
	
	Juiz, Ministério Público, pais.
	
	Acionista majoritário, tutor ou curador.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604265234)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	São requisitos para a atividade empresária: I. Profissionalismo e Organização. II. Atividade Simples. III. Exercício da Atividade própria de Empresário e produção.IV. Economia e produção. Estão corretos os itens:
		
	
	II e III
	
	I, II e III
	
	II, III e IV
	
	II e IV
	 
	I, III e IV
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265833)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	No Brasil, em face da arrecadação tributária, os impostos são exigidos daqueles que exteriorização algum signo ou expressão manifestador de riqueza, por isso é incorreto afirmar que:
		
	
	Em relação aos impostos em geral, o tributo que tem por fato gerador uma situação de aquisição de renda e que é independente de qualquer atividade estatal específica do contribuinte é o imposto.
	
	Na contribuição de melhoria, o Poder Público pode arrecadar o imposto, mas se não mencionar o elemento de valorização imobiliária, será entendido que este continua fazendo parte da caracterização e fundamentação para exigência deste tipo de tributo.
	
	A vedação legal ao cálculo das taxas em função do capital das empresas explica-se porque, se assim não o fosse, esta exação, no caso, seria proporcional ao valor do patrimônio da pessoa jurídica, grandeza esta inidônea para dimensionamento da referida espécie tributária.
	 
	Em relação à cobrança de contribuição de melhoria, o Poder Público poderá arrecadar de todos os proprietários beneficiados o valor global do custo de uma obra, a fim de ser ressarcido das despesas realizadas, independentemente do valor cobrado de cada contribuinte.
	
	A vedação constitucional do uso de base de cálculo própria de impostos, na instituição de taxa, é lógica e coerente, porque, enquanto o valor do primeiro deve guardar proporcionalidade com a capacidade contributiva, a segunda deverá ser proporcional à contraprestação oferecida pelo Estado.
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265186)
	 Fórum de Dúvidas (3)       Saiba  (0)
	
	Assinale a alternativa incorreta. Consideram-se obrigações do empresário para o exercício regular da empresa:
		
	
	Leitura Contábil.
	
	Registro dos atos constitutivos.
	
	Todas as alternativas.
	
	Escrituração.
	 
	Exercício de atividade intelectual.
	 1a Questão (Ref.: 201604265943)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Trata-se de tributo de competência privativa dos Municípios:
		
	
	O empréstimo compulsório sobre combustíveis
	
	A contribuição social sobre o lucro
	 
	A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
	
	A taxa de licenciamento anual de veículos
	
	A contribuição de melhoria decorrente de obras públicas
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604266088)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	"Não se poderá admitir diferente tributação em razão de função ou ocupação profissional exercida pelo sujeito passivo", é texto que coaduna com qual limitação ao poder de tributar?
		
	
	Não confisco
	
	uniformidade
	 
	Isonomia
	
	anterioridade
	
	irretroatividade
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265144)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considerando o Trespasse como uma forma de contrato que tem por objetivo a transferência da titularidade de um estabelecimento empresarial, responda:
		
	 
	Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo , a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores , ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação
	
	O alienante responderá subsidiariamente pelos débitos anteriores à transferência.
	
	Se ao alienante tem que esperar o consentimento de todos os credores para realização do trespasse.
	
	Somente pode ser validamente realizada mediante a autorização expressa dos credores à época existente.
	
	o respectivo contrato produz efeitos quanto a terceiros após a sua averbação à margem da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, ainda que não publicado na imprensa oficial.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265987)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Assinale a opção correta.
		
	
	A competência tributária é, em determinadassituações, delegável, por meio de lei, mas acapacidade tributária ativa é indelegável.
	 
	A competência tributária consiste na faculdadede que dispõem os entes políticos para instituirtributos em relação às pessoas submetidas asua soberania, e a capacidade tributária ativaconsiste na aptidão atribuída a uma pessoapara figurar no pólo ativo de uma relação jurídico-tributária.
	
	A atribuição da capacidade tributária ativa a pessoa diferente daquela que dispõe da competência tributária ocorre sempre de forma discricionária, de acordo com o interesse das pessoas envolvidas.
	
	A competência tributária é a aptidão para arrecadartributos, obedecidos os requisitos legais,e a capacidade tributária ativa é a aptidão parainstituí-los, sempre por meio de lei.
	
	A competência tributária e a capacidade tributáriaativa são indelegáveis, ainda que por meiode lei.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604264929)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O estabelecimento empresarial é formado:
		
	
	Apenas pelos bens de natureza material como estoque, móveis e imóvel
	
	Apenas pelos bens particulares dos sócios.
	
	Apenas pelos bens que estão dentro do estabelecimento físico do comerciante
	
	Apenas pelos bens de natureza imaterial
	 
	Por todos os bens corpóreos e incorpóreos utilizados na exploração da atividade empresarial
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604265166)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Quais os elementos que compõem o Estabelecimento Empresarial?
		
	
	Freguesia
	
	Somente bens incorpóreos
	
	Somente bens corpóreos
	 
	A totalidade de bens corpóreos, móveis e imóveis e de bens incorpóreos
	
	Clientela
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265162)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Com relação ao estabelecimento empresarial, assinale a afirmativa incorreta.
		
	
	Inclui bens incorpóreos, imateriais e intangíveis.
	
	É integrado pela propriedade intelectual
	 
	É o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária
	 
	Refere-se tão-somente à sede física da sociedade empresária
	
	Encerra a noção de aviamento
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265424)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Julgue os itens a seguir e assinale a opção correta: I - Na venda do ponto há alienação de todo o complexo de bens; II - No trespasse, subentende-se que a empresa somente mudará o local de exercício da sua atividade empresarial; III - O trespasse consiste na venda do estabelecimento empresarial; IV - Trespasse e venda do ponto são situações jurídicas equivalentes e sinônimas;
		
	
	Somente as afirmativas I, III e IV estão incorretas;
	
	Somente as afirmativas II e IV estão incorretas;
	
	Somente a afirmativa IV está incorreta;
	 
	Somente a afirmativa III está correta;
	
	Somente as afirmativas I e II estão corretas;
	 1a Questão (Ref.: 201604265509)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Qual a espécie societária que não admite firma para a formação do nome comercial?
		
	
	Sociedade em Comandita Simples
	
	Sociedade Limitada
	 
	Sociedade Anônima
	
	Sociedade Simples
	
	Sociedade em Nome Coletivo
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265750)
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	Assinale a opção correta.
		
	
	Os rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviços à empresa não podemser objeto da contribuição para a seguridade social por constituírem base de cálculo de outra exação, o imposto de renda.
	
	Compete supletivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.
	
	Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão reter a contribuição federal, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício desses, de sistemas de previdência e assistência social.
	
	As contribuições para a seguridade podem ser exigidas imediatamente, por não se lhe aplicar a anterioridade da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado em relação ao exercício financeiro da cobrança.
	 
	A instituição das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas depende de lei complementar de caráter geral que defina o fato gerador e a base de cálculo.
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265705)
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	O Código Tributário Nacional autoriza a cobrança de taxa que tenha como fato gerador a prestação de serviço público, quando o serviço for:
		
	
	prestado ao contribuinte, ainda que não seja atribuição da entidade prestá-lo
	
	se todas as afirmativas estiverem corretas.
	
	prestado ao contribuinte por entidade privada vinculada à administração pública
	 
	posto à disposição do contribuinte por entidade que tenha atribuição de prestá-lo
	
	posto à disposição do contribuinte por entidade privada vinculada à administração pública
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265837)
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	Segundo o seu delineamento constitucional, a modalidade tributária que deve ter por base de cálculo uma grandeza que tenda a refletir o grau de contraprestação recebida por parte do contribuinte é:
		
	
	contribuição social de melhoria
	 
	taxa
	
	empréstimo social tributário
	
	contribuição parafiscal
	
	imposto
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604265373)
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	De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro acerca do contrato social. Assinale a alternativa correta:
		
	
	o contrato social não necessita ser registrado no Registro Público de Empresa Mercantil ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que a sociedade adquira personalidade jurídica.
	 
	o contrato social deve observar os requisitos específicos como a pluralidade de agentes, affectio societatis, capital social e participação nos resultados.
	
	o contrato social é o ato constitutivo de uma sociedade, devendo ser realizado apenas por escritura pública.
	
	o contrato social de uma sociedade empresária não necessita conter elementos comuns a todo e qualquer contrato social.
	
	o contrato social é regido tão somente por elementos específicos deste contrato como o agente, objeto capaz e forma prescrita ou não defesa em lei.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604265910)
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	João, morador do Rio de Janeiro, acaba de comprar um veículo automotor, como existe uma lei ordinária do Estado do Rio de Janeiro estabelecendo que esta situação é um fato gerador para o pagamento do tributo devido, deverá João pagar o:
		
	 
	IPVA
	
	IPTU
	
	Taxa de Serviço
	
	ITR
	
	Contribuição de Melhoria
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265949)
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	O Empréstimo Compulsório poderá ser instituído em casos de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público urgente e relevante ,obrigando a população ou parte dela a emprestar-lhe dinheiro com a promessa de devolvê-lo após o período determinado, ele pode ser instituído:
		
	
	Pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
	
	Pelos Municípios.
	
	Pelos Estados e Distrito Federal.
	
	Pelos Estados.
	 
	Pela União Federal.
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265936)
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	O Governador do Rio de Janeiro resolveu editar lei para recuperar créditos tributários em atraso, dispondo que os contribuintes que tivessem débitos de até R$ 1.000,00, estariam automaticamente perdoados; entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00, poderiam pagar o tributo sem multa; e a partir de R$ 5.000,01, poderiam dividir o pagamento em até 120 parcelas mensais. Em relação ao crédito tributário, trata-se de hipóteses de, respectivamente:
		
	
	Parcelamento, suspensão e pagamento
	
	Moratória, remissão e parcelamento
	
	Parcelamento, anistia e isenção
	 
	Remissão, anistia e parcelamento
	
	Moratória, prescrição e decadência
	 1a Questão (Ref.: 201604265365)
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	As sociedades doutrinariamente são classificadas como:
		
	
	Simples e Indiretas.
	 
	Simples e empresárias;
	
	Compostas e Complexas;
	
	Empresárias e Compostas;
	 
	Diretas e Indiretas;
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604266285)
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	Não é modalidade prevista no Código Tributário Nacional para propiciar a integração das normas tributárias:
		
	
	princípios gerais de direito público
	
	princípios gerais de direito tributário
	
	equidade
	
	analogia
	 
	raciocínio lógico
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604266290)
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	Não é hipótese de interpretação literal no direito tributário:
		
	
	exclusão do crédito tributário;
	
	suspensão do crédito tributário;
	 
	prescrição tributária
	
	dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias;
	
	outorga de isenção;
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265337)
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	As sociedades de pessoas são aquelas em que a realização do objeto social depende mais dos atributos individuais dos sócios que da contribuição material que eles dão.Então a sociedade de pessoas voltada à consecução de atividades econômicas em que todos os sócios, pessoas físicas, responderão, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais, podendo os bens particulares dos sócios responder por débitos da sociedade. O enunciado refere-se a:
		
	
	Sociedade Simples.
	
	Sociedade Anônima.
	 
	Sociedade em nome coletivo.
	
	Cooperativa.
	
	Sociedade em conta de participação.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604265678)
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	Por meio de lei publicada em junho de 2006, a Câmara dos vereadores de Rondônia estabelece que os serviços relativos às cerimônias de casamento realizados por católicos passarão a pagar ISS por evento, sendo que cerimônias relizadas por templos budistas terão alíquotas mais altas. Com base no caso em tela, pode-se admitir:
		
	
	não são imunes de tributação a renda obtida com as doações dos fiéis e o lucro obtido com aplicações financeiras.
	
	veículos utilizados como templos móveis não ficam imunes de tributação
	
	Segundo o art. 150 da CF, é vedado (à União, Estados, DF e Municípios) instituir impostos e taxas sobre templos de qualquer natureza
	 
	taxas podem ser cobradas sem prejuízo do que a CF prevê sobre imunidade religiosa
	
	estão imunes de cobrança tributária apenas o prédio onde se realizam os cultos e veículos utilizados como templos móveis
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604265988)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Constitui princípiotributário implícito:
		
	
	a capacidade contributiva.
	
	a irretroatividade da lei fiscal.
	
	a imunidade tributária
	
	o não confisco.
	 
	a destinação pública do tributo
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604266283)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Pelo Código tributário nacional em que hipótese é vedado utilizar-se a analogia?
		
	 
	para exigir tributo não previsto em lei
	
	para parcelar tributo
	
	para facultar a remissão
	
	para interpretar a norma tributária
	
	para escolher contribuinte
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265983)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O lançamento tributário:
		
	
	não permite impugnação.
	
	só pode ser por homologação.
	 
	pode ser feito de ofício, por declaração ou homologação.
	
	não será convertido em moeda nacional no dia da ocorrência do fato gerador, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira.
	
	uma vez concluído, não pode ser alterado por impugnação, recurso de ofício, iniciativa da autoridade administrativa, nos casos previstos em lei.
	
	
	 1a Questão (Ref.: 201604264881)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	A S.A. pode se dissolver através de:
		
	
	No caso de saída de acionista.
	
	No caso previsto na Lei.
	
	No caso de morte de acionista.
	 
	No caso previsto no estatuto, consenso unânime dos sócios ou acionistas.
	
	No caso de solicitação de um dos sócios.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265338)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	Dentre os Direitos dos Sócios nas Sociedades Limitadas podemos destacar:
		
	
	Informação
	 
	Integralização do capital social
	
	Sigilo
	
	Lealdade
	 
	Fiscalizar a administração
	
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604266035)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	Através do fato gerador, pode-se entender o início da relação tributária, segundo o CTN (Código Tributário Nacional). Ele é necessário porque sem ele não há:
		
	
	lançamento.
	
	limitação triobutária
	 
	obrigação tributária
	
	crédito tributário.
	
	processo tributário
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604264823)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	Considere uma situação hipotética em que uma sociedade limitada é constituída por dois sócios, um deles pessoa física e outro pessoa jurídica, com partes iguais no capital social, e seja administrada por pessoa jurídica não sócia. Assinale a opção CORRETA.
		
	
	pessoa física não pode ser nomeada administradora de uma sociedade limitada
	
	a administração pode ser exercida por pessoa jurídica desde que a mesma não seja sócio
	
	pode haver a nomeação de administrador pessoa jurídica em qualquer hipótese, sendo sócio ou não sócio
	
	a nomeação de administrador pessoa jurídica só é válida se a mesma for sócio
	 
	somente pessoa física pode administrar a sociedade limitada
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604266245)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	Acerca da figura do sujeito ativo da obrigação tributária é correto afirmar, EXCETO:
		
	
	Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento¿.
	
	No lançamento por declaração e homologação, o sujeito passivo declara/ homologa e extingue os tributos sem a necessidade da participação do Estado.
	 
	Sujeito ativo da obrigação é o devedor, ou seja, o que integra o polo ativo da relação jurídica tributária.
	
	Sujeito ativo da obrigação é aquele que tem o direito de exigir a obrigação tributária imposta ao sujeito passivo.
	
	O sujeito ativo será sempre quem tiver a competência para cobrar o tributo ou exigir o cumprimento de uma obrigação tributária acessória.
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604266213)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	De acordo com a legislação tributária, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo(a):
		
	
	obrigação tributária.
	
	tipo de lançamento.
	
	lançamento por homologação.
	
	crédito tributário.
	 
	fato gerador previsto em lei.
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265216)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	Assinale a alternativa correta em relação à sociedade limitada.
		
	 
	os sócios possuem responsabilidade patrimonial limitada ao valor das quotas adquiridas, porém, todos respondem solidariamente pelo valor que deve ser integralizado.
	
	independentemente de o capital social estar integralizado, os sócios possuem a responsabilidade limitada ao valor de suas quotas adquiridas.
	
	os sócios possuem a responsabilidade ilimitada, ou seja, respondem com seu patrimônio pessoal sobre as obrigações contraídas pela sociedade da qual ele é sócio.
	
	os sócios respondem de forma limitada, sendo assim, o patrimônio pessoal dos sócios não responde pelas obrigações assumidas e realizadas pela sociedade.
	
	não existe responsabilidade subsidiária na sociedade limitada, tendo em vista que os sócios podem ser exigidos pelas dívidas da sociedade antes mesmo da sociedade.
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604266275)
	 Fórum de Dúvidas (1)       Saiba  (0)
	
	Assinale a alternativa correta acerca da capacidade tributária: O menor que possui 15 anos
		
	
	não possui capacidade tributária, tendo em vista que á relativamente incapaz.
	
	possui capacidade tributária limitada, que será plena ao completar dezesseis anos.
	
	não possui capacidade tributária, tendo em vista que é absolutamente incapaz.
	 
	possui capacidade tributária plena, tendo em vista que esta independe da capacidade civil.
	
	possui capacidade tributária limitada, que será plena ao completar dezoito anos.
	 1a Questão (Ref.: 201604266248)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Marque a alternativa que não é correta a partir da seguinte afirmação: De acordo com o artigo 142, do Código Tributário Nacional (CTN), entende-se por lançamento o procedimento administrativo vinculado que:
		
	 
	Não se aplica, em nenhuma hipótese, qualquer penalidade.
	
	Aponta o montante do crédito;
	
	Identifica o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) da obrigação tributária;
	
	Determina a matéria tributável;
	
	Verifica a ocorrência de um fato gerador;
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265991)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo:
		
	 
	pelo lançamento
	
	pela criação do tributo
	
	pela legislação
	
	pelo pagamento
	
	pela arrecadação
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265969)
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	O funcionário que expedir certidão negativa com dolo ou fraude, contendo erro contra a Fazenda Pública, será pessoalmente responsável:
		
	
	funcional e criminalmente, excluída a responsabilidade pelo crédito tributário.
	
	pelo crédito tributário, excluídos os juros demora.
	 
	pelo crédito tributário e juros de mora, não se excluindo a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber.
	
	pelos juros de mora, não pelo tributo devido,podendo ainda ser responsabilizado funcional e criminalmente.
	
	pelo crédito tributário e juros de mora, excluindo-se possível responsabilidade criminal e funcional.4a Questão (Ref.: 201604265507)
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	Quem é considerado pelo direito consumidor o beneficiário da compra ou do serviço?
		
	
	Aquele que compra para vender
	
	O empresário
	
	O prestador de serviços
	 
	O destinatário final
	
	O corretor de valores
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604264997)
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	Quanto aos defeitos relativos à prestação de serviços, o § 1º, art. 14, do CDC., assim dispõe: " O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, ..." . Constata-se pelo enunciado que o defeito do produto ou do serviço estão intimamente ligados a falta de segurança que legitimamente e essencialmente o consumidor ou o usuário esperam. Das hipóteses abaixo qual a que indica vício de serviço?
		
	 
	Má colocação de um kit gás em carro que acaba por produzir ferimentos no motorista
	
	Emprego de sinteco que pode causar alergia nos moradores
	
	Azulejo que se desprende de um prédio, ferindo um transeunte
	
	Boneca de plástico imprópria para crianças abaixo de 5 anos
	
	Detergente que não indica no rótulo as especificações e sua validade
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604265413)
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	O Supermercado Come Bem colocou nas prateleiras para circulação de vendas os produtos alimentos para bebês com prazo de validade vencidos e uma genitora distraída adquiriu o produto e utilizou na alimentação suplementar do seu filho com 04 (quatro) meses de idade ocasionando-lhe gastrenterite aguda. Pergunta quem responde na relação jurídica de reparação do dano causado ao Consumidor:
		
	
	Sujeito ativo da relação jurídica o Empresário e o Fabricante da relação jurídica da ação de danos e o Sujeito passivo a Consumidora.
	
	Sujeito ativo da relação jurídica da ação de danos a Consumidora e o Sujeito passivo Construtor e o Fabricante.
	 
	Sujeito ativo da relação jurídica da ação de danos a Consumidora e o Sujeito passivo Empresário e o Fabricante.
	
	Sujeito ativo da relação jurídica da ação de danos a Consumidora e o Sujeito passivo Reprodutor e o Fabricante.
	
	Sujeito ativo da relação jurídica da ação de danos a Consumidora e o Sujeito passivo Montador e o Fabricante.
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265515)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	A Relação de Consumo está apoiada em determinadas bases; dentre os princípios elencados, assinale aquele que se acha fora dessa relação
		
	
	A coibição de abusos
	
	A boa fé e a transparência
	 
	A vulnerabilidade do fornecedor
	
	A presença do Estado
	
	A vulnerabilidade do consumidor
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604266242)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Acerca dos tipos de lançamentos tributários, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
		
	
	No Lançamento por declaração, o sujeito passivo presta declarações sobre os fatos pertinentes à imposição tributária, cabendo ao sujeito ativo, valendo-se das informações do contribuinte, verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, realizar o cálculo do montante devido, formalizar o crédito e notificar o sujeito passivo para pagamento.
	
	No lançamento por declaração e homologação, o sujeito passivo declara/ homologa e extingue os tributos sem a necessidade da participação do Estado.
	 
	No Lançamento por Declaração cabe ao sujeito ativo tomar a iniciativa e realizar, por si só, a verificação da ocorrência do fato gerador, identificação do sujeito passivo, cálculo do montante devido, formalização do crédito e notificação do sujeito passivo para pagamento.
	
	No Lançamento por declaração, a declaração configura uma obrigação formal ou instrumental do sujeito passivo, e destina-se a registrar dados fáticos relevantes para o êxito, pela autoridade administrativa, do ato de lançamento.
	
	Existem três tipos de Lançamentos: Lançamento de Ofício, Lançamento por Declaração e Lançamento por Homologação.
	 1a Questão (Ref.: 201604265324)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Partindo do significado de Titulo de Crédito é todo documento que o portador necessita ter em mãos para poder exigir ou provar o seu direito de crédito contra aquele que assinou o título, dentro dos limites dos valores, datas e segurança de vícios contidos nesse título. Assim os Títulos de Crédito são classificados, quanto à estrutura como:
		
	
	Não causais títulos cuja criação independe de uma origem específica. Exemplos nota promissória e cheque. Causais necessitam de uma origem para sua criação. Exemplo duplicata mercantil.
	 
	Livres não existe um padrão definido para sua confecção, podendo ser emitidos de forma livre, observados os requisitos da lei. Exemplos nota promissória e letra de câmbio. Vinculados a lei atribuiu um padrão específico, não permitindo sua livre confecção. Exemplos: cheque e duplicata.
	
	Ao portador títulos em que o emitente não identifica seu beneficiário. Estão praticamente abolidos desde o início dos anos 90. Nominativos títulos em que o emitente identifica o beneficiário, registrandoo em livro próprio. Exemplo ações nominativas das S/A. Á ordem títulos passíveis de endosso, em branco (lança-se a assinatura sem indicar a favor de quem se endossa) ou em preto (endosso com indicação do nome do beneficiário).
	
	livres o título apresenta duas relações jurídicas, o emitente sacador e o beneficiário tomador. Exemplo: nota promissória. Nominativos a lei atribuiu um padrão específico, não permitindo sua livre confecção. Exemplos: cheque e duplicata.
	 
	Promessa de Pagamento o título apresenta duas relações jurídicas, o emitente sacador e o beneficiário tomador. Exemplo nota promissória. Ordem de Pagamento título em que há três relações jurídicas a do sacador que dá a ordem; a do sacado destinatário da ordem; e a do tomador beneficiário da ordem. Exemplos: cheque e duplicata.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265965)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	A Compensação como modalidade extintiva do crédito tributário se dará quando:
		
	
	O fisco deixar de constituir o crédito tributário;
	
	O fisco perdoar a dívida tributária;
	 
	O sujeito passivo for ao mesmo tempo, credor e devedor da Fazenda Pública.
	
	O fisco prorrogar o prazo para pagamento;
	
	O fisco perdoar os juros cobrados sobre os tributos não pagos;
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265566)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O que você entende pelo Princípio da Cartularidade?
		
	
	Que as obrigações são literais
	 
	Que o título deverá ser representado por uma cártula
	
	Que as obrigações são verbais
	
	Que as obrigações são abstratas
	
	Que as obrigações são autônomas
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265210)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Partindo do significado de Titulo de Crédito é todo documento que o portador necessita ter em mãos para poder exigir ou provar o seu direito de crédito contra aquele que assinou o título, dentro dos limites dos valores, datas e segurança de vícios contidos nesse título. Assim os Títulos de Crédito são classificados. Assim os Títulos de Crédito são classificados, quanto à circulação como:
		
	
	Promessa de Pagamento: o título apresenta duas relações jurídicas, o emitente sacador e o beneficiário tomador. Exemplo: nota promissória. Ordem de Pagamento: título em que há três relações jurídicas: a do sacador que dá a ordem; a do sacado destinatário da ordem; e a do tomador beneficiário da ordem. Exemplos: cheque e duplicata.
	
	Ao portador: títulosem que o emitente não identifica seu beneficiário. Estão praticamente abolidos desde o início dos anos 90. Promessa de Pagamento: o título apresenta duas relações jurídicas, o emitente sacador e o beneficiário tomador. Exemplo: nota promissória.
	
	Não causais: títulos cuja criação independe de uma origem específica. Exemplos: nota promissória e cheque. Causais: necessitam de uma origem para sua criação. Exemplo: duplicata mercantil.
	 
	Ao portador: títulos em que o emitente não identifica seu beneficiário. Estão praticamente abolidos desde o início dos anos 90. Nominativos: títulos em que o emitente identifica o beneficiário, registrando-o em livro próprio. Exemplo: ações nominativas das S/A. À ordem: títulos passíveis de endosso, em branco (lança-se a assinatura sem indicar a favor de quem se endossa) ou em preto (endosso com indicação do nome do beneficiário).
	 
	Livres: não existe um padrão definidos para sua confecção, podendo ser emitidos de forma livre, observados os requisitos da lei. Exemplos: nota promissória e letra de câmbio. Vinculados: a lei atribuiu um padrão específico, não permitindo sua livre confecção. Exemplos: cheque e duplicata.
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604264973)
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	O aval parcial de uma nota promissória é:
		
	
	simplesmente ineficaz.
	
	considerado não-escrito.
	
	nulo.
	
	válido por 5 dias.
	 
	válido e eficaz
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604264999)
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	Considerando que a definição doutrinária de Título de Crédito é todo documento que o portador necessita ter em mãos para poder exigir ou provar o seu direito de crédito contra aquele que assinou o título, dentro dos limites dos valores, datas e segurança de vícios contidos nesse título. Identificamos, então, que os atributos do títulos de créditos são:
		
	
	Literalidade,Aceite e Autonomia.
	
	Literalidade,Carturalidade e Aval.
	
	Documentalidade, Endosso e Autonomia.
	
	Cessão de Crédito, Literalidade e Autonomia
	 
	Literalidade, Cartularidade e Autonomia.
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265559)
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	O que você entende pelo sub princípio da Abstração?
		
	
	Inoponibilidade das exceções pessoais
	
	Que é oriundo do Princípio da Cartularidade
	 
	Que vale o que está escrito
	 
	Que o título se desvincula da causa que lhe deu origem
	
	Que vale o que for tratado verbalmente
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265680)
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	Decadência é sinônimo de caducidade. Corresponde ao prazo assinalado por lei para exercício de um direito. Na esfera tributária entende-se que esse prazo é de 5 anos e se relaciona:
		
	 
	à perda do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento e uma das causas de extinção do crédito tributário
	
	a uma das formas de constituição do crédito tributário
	
	à perda de a Fazenda Pública executar a dívida fiscal
	
	à restituição do tributo quando esse é recolhido e pago a maior
	
	ao perdão pela falta cometida pelo infrator de deveres tributários
	 1a Questão (Ref.: 201604265553)
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	Quais os Contratos em que sempre uma das partes será um banco e/ou uma Instituição Financeira?
		
	
	Contratos de Corretagem
	 
	Contratos Bancários
	
	Contratos Empresariais de Colaboração
	
	Contratos Empresariais de Intermediação
	
	Contratos de Compra e Venda
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604265358)
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	É um contrato de origem norte-americana, em que um comerciante ou industrial, necessitando de certos equipamentos, que não lhe convém adquirir, obtém de uma instituição financiadora que os cumpre e os alugue, permitindo à locatária no fim do período da locação a aquisição por preço que leve em conta os aluguéis. O conceito acima se refere ao:
		
	
	Contrato de distribuição;
	 
	Contrato de leasing;
	
	Contrato de compra e venda;
	
	Contrato de agência;
	
	Contrato de mútuo;
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604266279)
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	I.Uma lei municipal 000/00 autorizou o poder executivo a dispensar multas relativas a créditos tributários apurados até 31 de dezembro de 2013, até o valor de R$ 150.000,00 Cento e cinquenta reais).
II. Uma certa lei municipal isentou do imposto sobre transmissão de bens móveis e direito a eles relativos as aquisições de terrenos destinados a construção de casas populares.
III. Em decorrência de enchentes ocorridas em um determinado Estado, a União prorrogou por 90 dias o prazo de recolhimento do IPI.
Considerando os casos acima descritos, assinale a alternativa correta:
		
	
	os itens I e II contemplam hipóteses de extinção do crédito tributário e o item III de suspensão do crédito.  
	
	 os três itens contemplam hipóteses de extinção do crédito tributário.
	
	os itens I e III contemplam hipóteses de suspensão do crédito tributário e o item II de exclusão do crédito.  
	 
	enquanto o item III contempla hipóteses de suspensão do crédito tributário, os itens I e II configuram exclusão do mesmo crédito.  
	
	todos os três itens configuram hipóteses de exclusão do crédito tributário.  
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604265555)
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	Como são classificados os contratos em que os direitos e deveres dos contratantes estão previstos em lei?
		
	 
	Típicos
	
	Reais
	
	Aleatórios
	 
	Consensuais
	
	Atípicos
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604265024)
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	____ é acordo de vontade para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos:
		
	 
	Contrato;
	
	Título de Crédito;
	
	Sociedade simples;
	
	Ato jurídico;
	
	Relação jurídica;
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604266123)
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	Tendo como base a legislação referente à exclusão do crédito tributário, assinale a alternativa correta.
		
	
	a exclusão do crédito tributário consiste na paralisação de sua exigibilidade por determinado período de tempo.
	
	o depósito do montante integral trata-se de causa de exclusão do crédito tributário, já que após o depósito, o crédito decorrente do depósito terá sua cobrança excluída.
	 
	no ordenamento jurídico brasileiro, são consideradas como as únicas modalidades de exclusão do crédito tributário, a isenção e a anistia.
	
	a compensação é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, tendo em vista que por meio de transações e acordos mútuos, as prestações se equivalem e portanto, estão excluídas entre si.
	
	a remissão, modalidade de exclusão do crédito tributário, consiste no perdão do crédito tributário, em que o contribuinte tem seu crédito tributário perdoado pela lei.
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604266126)
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	De acordo com o estudado, a exclusão do crédito tributário pode se por isenção que significa:
		
	
	Uma regra tributária aplicada à todos, na qual o sujeito passivo deveria pagar, mas foi perdoado por uma lei isentiva.
	
	Uma regra tributária aplicada à todos, na qual o sujeito ativo deveria pagar, mas foi perdoado por uma lei isentiva.
	
	Uma exceção à regra tributária, na qual o sujeito passivo deveria pagar, mas foi perdoado por um decreto.
	 
	Uma exceção à regra tributária, na qual o sujeito passivo deveria pagar, mas foi perdoado por uma lei isentiva.Uma exceção à regra tributária, na qual o sujeito ativo deveria pagar, mas foi perdoado por uma lei isentiva.
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604265561)
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	Como são classificados os contratos que se concretizam com a simples manifestação da vontade das partes?
		
	
	Bancários
	
	Atípicos
	 
	Consensuais
	
	Reais
	
	Aleatórios
	
	
	 1a Questão (Ref.: 201604265310)
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	A recuperação judicial é de uma ação que tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa.São legitimados para requerer a recuperação judicial EXCETO.
		
	
	O sócio remanescente.
	
	Os herdeiros.
	 
	A reunião de fato.
	
	O cônjuge sobrevivente.
	
	O inventariante.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604266314)
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	A Administração Tributária faz valer a função fiscal no âmbito da obtenção das receitas (tributos), ou seja, o cumprimento:
		
	 
	do crédito tributátrio
	
	da extinção do crédito tributário
	
	do lançamento
	
	da exclusão tributária
	 
	da obrigação tributária.
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265679)
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	Em um dos municípios da Paraíba, determinado contribuinte foi submetido à fiscalização; constatou-se irregularidades e, por isso mesmo, foi lavrado auto de infração por falta de pagamento de ICMS no montante de cem mil reais, aplicando-lhe, ainda, a multa de 50% do valor do tributo. A modalidade de lançamento utilizada foi:
		
	
	por declaração
	 
	de ofício
	
	por homologação
	
	autolançamento
	
	arbitramento por parte da autoridade administrativa
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604266359)
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	A Administração tributária, atividade afeta à fiscalização e cobrança de tributos é da alçada da(do):
		
	
	Defensor Público
	 
	Poder Executivo
	
	Poder judiciário
	
	Poder Legislativo
	
	Magistrado Federal
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604265416)
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	Complete a assertiva.O empresário que julgue não atender aos requisitos para a recuperação judicial deverá requerer ----------, expondo as razões da impossibilidade de prosseguir com sua atividade empresarial.
		
	
	perdão da dívida
	
	prazo para pagamento
	
	isenção da dívida
	
	redução do montante devedor
	 
	autofalência
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201604266322)
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	Sempre que houver uma obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, que espontaneamente não tenha sido satisfeita pelo contribuinte, ou por aquelas pessoas a quem a lei transfere ou incumbe essas obrigações, pode ser exigido pelo Fisco o pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária decorrente, mediante:
		
	
	o seu crédito tributário
	
	o seu pagamento
	
	a sua obrigação tributária
	 
	a sua obrigação pecuniária
	 
	o seu lançamento
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201604265713)
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	A cobrança de tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou majorou, é possível em relação ao imposto sobre:
		
	
	Propriedade territorial rural.
	
	Transmissão causa mortis e doação.
	 
	Grandes fortunas, definidas em lei complementar.
	
	Renda e proventos de qualquer natureza.
	 
	Importação de produtos estrangeiros.
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201604266325)
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	É o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor, a aplicação da penalidade cabível:
		
	
	Suspensão do Crédito
	
	Exclusão do Crédito
	
	Crédito Tributário
	 
	Lançamento
	
	Obrigação Tributária

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