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1º Exercício da aula 8

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AUDITORIA 
8a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
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	Exercício: SDE0627_EX_A8_201101576669_V1 
	18/02/2018 23:44:05 (Finalizada)
	Aluno(a): 
	2017.4 EAD
	Disciplina: SDE0627 - AUDITORIA  
	
	 
	Ref.: 201101749063
		
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Os trabalhos de área consistem em fazer análises, revisões e avaliações independentes e objetivas, dos procedimentos e atividades existentes; bem como informar acerca da situação encontrada, e quando julgue necessário, recomendar trocas ou outras medidas que sejam tomadas em consideração pelos funcionários encarregados da administração e das operações?
		
	
	Fiscal.
	
	Comercial.
	
	Planejamento.
	
	Contábil.
	 
	Auditoria interna.
	
	 
	Ref.: 201102420450
		
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as finalidades seguintes:
(   ) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
(   ) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito Privado.
(   ) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
Com relação às sentenças acima, assinale com V as verdadeiras e, com F, as falsas. A seguir, indique a opção correta.
		
	
	F F V
	
	F F F
	
	V F F
	 
	V V V
	
	V V F
	
	 
	Ref.: 201101749897
		
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	No âmbito da empresa, poderá haver restrição para atuação da auditoria interna?
		
	
	Claro, na contabilidade por exemplo.
	 
	Não.
	
	Depende da empresa.
	
	Sim.
	
	Em setores especiais, sim.
	
	 
	Ref.: 201101749902
		
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O objetivo maior da Auditoria Operacional é assessorar a administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, avaliando se a organização, departamento, sistemas, funções, operações e programas auditados estão atingindo os objetivos propostos com identificação de falhas e irregularidades no sistema?
		
	
	Legal, às vezes.
	
	Tão somente fiscal.
	
	Societário, apenas.
	 
	Operacional.
	
	Constitucional do mercado.
	
	 
	Ref.: 201102419751
		
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Representa um dos principais objetivos da auditoria interna:
		
	
	aumentar o mercado da empresa.
	 
	verificar se as normas internas estão sendo seguidas.
	
	dar um parecer sobre as demonstrações contábeis.
	
	observar se os funcionários são competentes.
	
	contribuir na elaboração das demonstrações contábeis.
	
	 
	Ref.: 201102419752
		
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	A responsabilidade pela implantação do sistema de controle interno na empresa cabe à(ao):
		
	
	auditor externo.
	 
	administração da empresa.
	 
	auditor interno.
	
	AUDIBRA.
	
	Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
	
	 
	Ref.: 201101749898
		
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Os sistemas de controle não se limitam às áreas contábil e financeira, mas englobam os planos da organização e todos os métodos usados para proteger seus ativos, verificar a exatidão e fidedignidade de suas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, e promover a eficiência e eficácia operacional, bem como estimular a observância de normas e diretrizes da administração, inclusive no âmbito das empresas?
		
	
	Hibrídas.
	
	Similares.
	
	Concorrentes.
	 
	Controladas e coligadas.
	
	Parceiras.
	
	 
	Ref.: 201102396562
		
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Como técnicas de trabalho para a execução de suas finalidades o Sistema de Controle Interno do poder executivo federal utiliza:
		
	
	a amostragem e a denúncia
	
	a circularização entre os órgãos do Controle Interno Federal
	 
	a tomada e a prestação de contas
	
	a tomada especial de contas
	 
	a auditoria e a fiscalização.

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