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Simulado Legislação Tributária 3ª aula

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14/05/2018 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
 3a aula
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Exercício: GST1821_EX_A3_201607414694_V1 15/04/2018 20:09:33 (Finalizada)
Aluno(a): VANDA EUNICE LIVINO MOREIRA 2018.1 EAD
Disciplina: GST1821 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 201607414694
 
 
Ref.: 201608170319
 1a Questão
"Não se poderá admitir diferente tributação em razão de função ou ocupação profissional exercida pelo sujeito passivo", é
texto que coaduna com qual limitação ao poder de tributar?
irretroatividade
Não confisco
 Isonomia
anterioridade
uniformidade
 
 
 
Ref.: 201608022862
 2a Questão
Analise as assertivas abaixo e resposta a alternativa INCORRETA:
 É correto afirmar que quando ocorre o fato gerador surge a obrigação tributária, nascendo para o contribuinte a
faculdade de pagar o tributo ou não.
Fato Gerador é a concretização da hipótese de incidência.
Podemos dizer que Hipótese de Incidência é a previsão legal de uma situação que quando concretizada nasce o
fato gerador.
 Fato gerador não precisa está previsto em lei.
Para realizar o Crédito Tributário, é necessário que o Estado realize um procedimento administrativo denominado
Lançamento para constituir um Crédito em seu favor.
 
 
 
Ref.: 201608022864
 3a Questão
Sobre lançamento tributário e, considerando o que estudamos e discutimos em nossa disciplina, é INCORRETO afirmar:
Com a determinação do valor do crédito tributário e a notificação do particular (fase oficiosa), o lançamento só
pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo (fase contenciosa); recurso de ofício e iniciativa da
própria autoridade administrativa, nos caso previstos em lei (Artigo 149 do CTN).
Lançamento é o procedimento administrativo que busca verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular ou, por outra forma, definir o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
 Lançamento de Ofício é aquele feito por iniciativa da autoridade administrativa, independente de qualquer
colaboração do sujeito passivo. É o caso do IPTU e IPVA.
 São quatro as modalidades de lançamento: Lançamento de Ofício; Lançamento por Declaração, Lançamento por
Homologação e Lançamento por opção.
 
 
14/05/2018 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3
 
Ref.: 201607505453
 4a Questão
O dever de pagar tributos decorre do acontecimento do fato gerador, que, por meio das espécies tributárias, deverá
contribuir para as atividades estatais, ou será obrigado a pagar os tributos por ter demonstrado capacidade econômica ou
contributiva conforme a lei. Por isso alguns tributos não são contraprestacionais, tais como:
 os impostos que se fundamentam na solidariedade social
a taxa de serviço que tem como fato gerador a utilização efetiva de um serviço público
a taxa de polícia que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia
as taxas que por um fator de riqueza do contribuinte é exigida por ter acontecido um fato geral de auferir renda
as contribuições de melhoria que são exigidas do contribuinte, independentemente de qualquer contraprestação
estatal
 
 
 
Ref.: 201607631284
 5a Questão
Sobre competência constitucional em matéria tributária, é correto afirmar, EXCETO:
 a isenção equivale a incompetência tributária para instituir tributos sobre determinados fatos geradores, estando
regulada na Constituição Federal.
a competência para instituição do ISS é municipal e do ICMS é estadual.
a competência para instituição do ITR é da União, mas a capacidade poderá ser transferida aos Municípios que
optarem pela arrecadação e fiscalização deste tributo, nos termos da lei.
a competência tributária é indelegável, inalienável, imprescritível, irrenunciável e inalterável.
 as competências para instituição de impostos são classificadas como legislativas exclusivas e não podem ter seu
rol ampliado.
 
 
 
Ref.: 201607632375
 6a Questão
A Presidente da República edita decreto aumentando o Imposto de Renda das Pessoas Físicas para 90%. O referido
aumento entra em vigor a partir do dia seguinte à publicação do decreto e será descontado retroativamente a 1o. de
janeiro. Considerando as limitações ao poder de tributar, pode-se afirmar que:
Todo aumento de Imposto de Renda tem efeito imediato
O decreto não viola nenhuma norma constitucional
 A Presidente da República não poderia aumentar o Imposto de Renda por decreto, o aumento não poderia ser de
90%, não teria vigência imediata nem retroativa.
A Presidente da República poderia aumentar o Imposto de Renda por decreto
A Presidente da República poderia aumentar o Imposto de Renda para 90%, com vigência imediata e retroativa,
mas não por decreto.
 
 
 
Ref.: 201608085324
 7a Questão
O dever jurídico a que o sujeito passivo está submetido, devendo em razão deste pagar o tributo, denomina-se:
Obrigação subsidiária
 Obrigação principal
Obrigação supletiva
 Obrigação acessória
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Obrigação subjetiva
 
 
 
Ref.: 201607632386
 8a Questão
Trata-se de tributo de competência privativa dos Municípios:
A contribuição social sobre o lucro
 A contribuição de melhoria decorrente de obras públicas
O empréstimo compulsório sobre combustíveis
 A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
A taxa de licenciamento anual de veículos

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