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( ) PRODUTO ( ) PROCESSO ( ) CONCESSÃO ( ) DEVOLVER FORNECEDOR SETOR: __________ VISTO: ______________________ VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA: ( ) SIM ( ) NÃO PRAZO PREVISTO PARA IMPLEMENTAÇÃO: ___________________________________ e Auditorias Internas,para os demais casos avaliar e justificar caso não haja necessidade de implementar ação corretiva). (Campo obrigatóriamente preenchido em caso de Não conformidades decorrentes de reclamações de clientes procedentes E M IT E N T E LOCAL(Em caso de obra referenciar a sua identificação): _____________________________ ANEXO 1 - PS 8.5 / REVISÃO 00 ( ) REPARADO IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA PROVÁVEL: DISPOSIÇÃO (AÇÃO IMEDIATA E ABRANGÊNCIA DO PROBLEMA): AÇÃO CORRETIVA PARA EVITAR REOCORRÊNCIA OU AÇÃO PREVENTIVA: R A / A U D IT O R R E S P O N S Á V E L ( ) MÉTODO ( ) MÁQUINA ( ) MÃO-DE-OBRA ( ) MEIO AMBIENTE ( ) MATERIAL ( ) RECLAMAÇÕES DE CLIENTES ( ) AUDITORIAS INTERNAS RA / AUDITOR : ____________________________________________ (VISTO) DATA: _____/_____/_____ ( ) POTENCIAL RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE ( ) REAL RNC Nº __________________ PRAZO PREVISTO: __________________________________________ POR QUE? ( MENCIONAR OS CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO ADOTADO (EX.: CERTIFICADO, REGISTRO, ETC.) E RESULTADOS OBTIDOS) REALIZADO: ___________________RESPONSÁVEL: _________________________________ SOLUÇÃO FOI ADEQUADA: ( ) OUTRO : ________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE: ( ) SUCATADO( ) RETRABALHO (Este campo não deve ser preenchido para o caso de não conformidades potenciais.) DATA: ____/____/____ ( ) SISTEMA DA QUALIDADE
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