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AUDITORIA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE AP1

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1. Minhas Disciplinas 
2. AUDITORIA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - 43399 
3. Avaliações 
4. Avaliação Formativa I 
Iniciado em Monday, 29 Mar 2021, 19:49 
Estado Finalizada 
Concluída em Monday, 29 Mar 2021, 20:14 
Tempo empregado 25 minutos 26 segundos 
Avaliar 5,00 de um máximo de 10,00(50%) 
Questão 1 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Assinale a opção correta que traz a associação entre, "risco" e "procedimentos de 
auditoria". 
Escolha uma opção: 
A. Quando o risco é intermediário, são aconselháveis testes de várias fontes de 
evide?ncias de auditoria, na?o apoiados em testes de comprovação de saldos e 
transações. 
B. Quando o risco é alto, são necessárias maiores desconfianças em testes de 
comprovação dos saldos e transaco?es. 
C. Quando o risco é ínfimo, são necessários volumes pequenos de testes ou revisão. 
https://virtual.uninta.edu.br/?redirect=0
https://virtual.uninta.edu.br/my/index.php
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2652286&cmid=752686
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2652286&cmid=752686
javascript:void(0);
https://virtual.uninta.edu.br/course/view.php?id=43399
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752686
https://virtual.uninta.edu.br/
D. Quando o risco é baixo, na?o e? recomenda?vel a revisa?o anal??tica, com testes 
limitados de comprovaca?o de saldo e transaco?es; exame de cumprimento de normas 
internas, relativos aos controles/chave, quando se depositar certeza nesses controles para 
confirmar a estimativa de risco. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
_____________é o serviço de auditagem realizado por profissional auditor contratado 
por operadora de planos de saúde. É responsável pela auditoria feita dentro das 
instalações dos prestadores de serviço, feita pela análise de contas hospitalares, após a 
devida alta do paciente. 
Aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
Escolha uma opção: 
A. Auditoria Interna “in loco” 
B. Auditoria Interna na Operadora de Planos de Saúde d) Auditoria Interna no 
faturamento e) Auditoria Externa em educação continuada 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Acerca do conceito de "erro" em auditoria, é verdadeiro afirmar que: 
Escolha uma opção: 
A. Versa sobre o grau de não realização de objetivos e de não alcance das metas. 
B. É uma atitude voluntária, intencional de omissão de transações, adulteração de 
documentos, informações, registros e demonstrações. Existe dolo, pois há intenção de 
causar algum tipo de dano. 
C. Trata-se de uma atitude não voluntária, sem intenções, frutos de omissão, 
desconhecimento, imprudência, imperícia, desatenção ou interpretação equivocada de 
fatos na elaboração de documentos, registros ou demonstrações. Existe apenas culpa, 
pois não há intenção de causar danos. 
D. Versa sobre resultado irreal obtido pelos destinatários das ações de gerenciamento, 
dos programas e dos projetos. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 4 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
O formato de realização de auditoria feita por auditores em conjunto do quadro ou 
temporários, e/ou terceirizados em exercícios não lotados na empresa, mas que direta ou 
indiretamente estão ligados ao Sistema de Controle Interno da diretoria, no desempenho 
das atividades de auditagem em quaisquer instituições é denominada de: 
Escolha uma opção: 
A. Auditoria indireta 
B. Auditoria centralizada 
C. Auditoria direta 
D. Auditoria integrada 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 5 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Acerca dos balancetes de verificação está correto afirmar que: 
Escolha uma opção: 
A. Sua elaboração com regularidade dispensa a chamada, escrituração contábil através 
dos livros “Diário Contábil e Razão Contábil”. 
B. Uma das principais finalidades da sua elaboração é a de permitir a identificação de 
falhas relativas a incorreções na categorização de contas contábeis, por acaso cometidos 
quando da realização da escrituração contábil. 
C. Quando realizada no formato de “duas colunas”, apresenta a descrição das contas 
contábeis, saldos credores e saldos devedores. 
D. Sua elaboração com os formatos de “seis colunas” ou de “oito colunas”, embora 
desejável do ponto de vista de controle, é proibida pela legislação fiscal. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 6 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Nos testes de observância, durante sua aplicação, deve ser considerado o seguinte 
procedimento: 
Escolha uma opção: 
A. Inspeção, que versa em acompanhar o processo ou procedimento durante a sua 
execução. 
B. Inspeção, que versa na verificação de registros, documentos e ativos palpáveis. 
C. Investigação, que versa no acompanhamento do processo ou procedimento durante 
sua execução. 
D. Observação, que versa na verificação de registros, documentos e ativos tangíveis. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 7 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Quanto a Auditoria Interna, a definição constitucional, que é ratificar a legalidade e 
legitimidade dos fatos e atos administrativos e ponderar os resultados obtidos, quanto 
aos aspectos de eficácia, eficiência e economia da gestão orçamentária, financeira, 
operacional, patrimonial e contábil, bem como na aplicação de recursos públicos por 
instituição de direito privado, representa: 
Escolha uma opção: 
A. Abrangência 
B. Conceito 
C. Finalidade 
D. Objetivos 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 8 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Quando o auditor não obtém evidência de auditagem apropriada e satisfatória para dar 
suporte sua opinião e conclui que os prováveis efeitos de distorções não verificadas 
sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser ressaltantes e generalizados, 
ele deve modificar a opinião em seu relatório. 
A respeito dessa afirmação, é correto afirmar que o tipo de modificação na opinião do 
auditor independente aplicável é: 
Escolha uma opção: 
A. Opinião somada à ênfase. 
B. Opinião somada à ressalva. 
C. Abstenção da opinião. 
D. Opinião adversa. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 9 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
A utilização de auditoria traz vários benefícios para as entidades, exceto: 
Escolha uma opção: 
A. Treinar as pessoas envolvidas nos processos 
B. Aplicação de sanções legais 
C. Reduzir erros e evitar fraudes 
D. Redução de custos 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 10 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
O documento que a Auditoria Interna apresenta o resultado de seus trabalhos, redigido 
com objetividade e imparcialidade, de forma a divulgar, claramente suas conclusões, 
recomendações e providências a serem adotadas pela administração do hospital, é 
denominado: 
Escolha uma opção: 
A. Parecer 
B. Diagnóstico 
C. Relatório 
D. Avaliação 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
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