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Auditoria Contábil: Testes e Controles

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19/11/2021 16:28 UNIMESTRE - Sistema de Administração de Aprendizagem
https://lms.unimestre.com/lms/sala/2644168/llID2UBo3fQFtmUN 2/5
Avaliação 
Ementa
EMENTA: 1. Resumo e Conclusão de Auditoria; Estrutura conceitual da auditoria: conceitos e normas. /
2. Contabilidade Criativa e Auditoria; Testes de auditoria, eventos e métodos de confirmação. / 3.
Auditoria do disponível; Relatórios e pareceres de auditoria. / 4. Testes de auditoria; Controle interno:
definição e categorias de controle.
9
Conteúdos
0
Horas/Aula
70
Aproveitamento Mínimo
ANDRE ALVES MACIEL
Professor
Testes de auditoria, eventos e métodos de confirmação
Auditoria do disponível
Relatórios e pareceres de auditoria
Testes de auditoria
Controle interno: definição e categorias de controle
Avaliação
Nota: 7 
19/11/2021 16:28 UNIMESTRE - Sistema de Administração de Aprendizagem
https://lms.unimestre.com/lms/sala/2644168/llID2UBo3fQFtmUN 3/5
TUTORIA JOINVILLE
Tutor
Nenhum chat disponível
Nenhum fórum disponível
Tópicos
AUDITORIA CONTÁBIL
Resumo e Conclusão de Auditoria
Estrutura conceitual da auditoria: conceitos e normas
Contabilidade Criativa e Auditoria
Testes de auditoria, eventos e métodos de confirmação
Auditoria do disponível
Relatórios e pareceres de auditoria
Testes de auditoria
Controle interno: definição e categorias de controle
Avaliação
Avaliação
 Anterior
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Avaliação 
Avaliação 
Aluno: FREDERICO BARROS ALMEIDA
PRAZO 
-
SUA MELHOR NOTA 
7
NOTA MÁXIMA 
10
NOTA NA TENTATIVA 
7
1. O teste de observação, que é a constatação visual do auditor, tem como finalidade:
 Aprender sobre as atividades da empresa.
 Apontar erros no processo de produção e melhorar a produtividade.
 Diminuir custos, a partir dos desperdícios observados.
 Garantir a eficácia produtiva da equipe contábil.
 Identificar erros, problemas ou deficiências durante os registros contábeis. (Alternativa correta)
2. Na visão contábil, o controle interno compreende o conjunto de:
 Ações para a melhoria da qualidade.
 Ações de supervisão e gerenciamento de pessoas.
 Recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela empresa. (Alternativa correta)
 Registro e análise de registros contábeis.
 Informações confidenciais que devem ser direcionadas apenas à gestão.
19/11/2021 16:28 UNIMESTRE - Sistema de Administração de Aprendizagem
https://lms.unimestre.com/lms/sala/2644168/llID2UBo3fQFtmUN 4/5
3. Segundo a fonte de obtenção, as evidências de auditoria se classificam em evidência física e evidência documental.
A evidência física é:
 A existência real de ativos e passivos financeiros, recursos humanos, instalações, imóveis,
equipamentos, veículos, móveis, utensílios, etc., e a realização de obras, serviços, etc. (Alternativa
correta)
 Produzida e mantida por terceiros.
 Produzida e mantida pela entidade.
 Produzida e mantida pelos clientes.
 A existência de trabalho físico através de pessoas na produção.
4. O auditor deverá obter evidências de auditoria para fundamentar sua opinião. Essas evidências devem ser:
 Registradas e autenticadas em cartório.
 Suficientes, pertinentes e fidedignas. (Alternativa correta)
 De duas testemunhas ou do sócio da empresa.
 Por escrito, através de documento registrado e assinado pelo contador.
 Enviadas pela controladoria, para se ter veracidade.
5. No processo de verificação do sistema organizacional em relação aos controles internos, diversos elementos
interagem continuamente. Alguns são:
 Funcionários da produção, recepção e vendas.
 A tecnologia e os equipamentos de trabalho.
 A missão, a visão e os valores da empresa.
 O resultado no exercício e o retorno de investimento.
 Gestores, controladoria, contabilidade, manual da empresa, avaliações e sistema de informação.
(Alternativa correta)
6. Atualmente, a administração tem se preocupado com os controles internos, objetivando a qualidade desses
procedimentos. Os controles internos são destinados a:
 Controlar a entrada e a saída de funcionários.
 Vigilância, fiscalização e verificação administrativa. (Alternativa correta)
 Controle de compras.
 Controle do sistema de comunicação.
 Controle de permanência de matéria-prima em estoques.
7. Para fundamentar sua opinião, o auditor precisa obter provas, também chamadas de evidências. Essas provas são
obtidas a partir de testes. Quais são os tipos de testes em uma auditoria?
 Testes de qualidade e produto.
 Testes superficiais e genéricos.
 Testes de habilidades e competências.
 Testes de observância e substantivos. (Alternativa correta)
 Testes de administração de tempo e produtividade.
8. A estrutura do sistema de controle interno compreende: ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos,
procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento. A estrutura de ambiente de controle tem a
finalidade de:
19/11/2021 16:28 UNIMESTRE - Sistema de Administração de Aprendizagem
https://lms.unimestre.com/lms/sala/2644168/llID2UBo3fQFtmUN 5/5
 Demonstrar o grau de comprometimento em todos os níveis da administração. (Alternativa correta)
 Identificar os eventos ou as condições que podem afetar a qualidade da informação contábil.
 Criar ações estabelecidas para prevenir ou detectar riscos inerentes à tempestividade, à
fidedignidade e à precisão da informação contábil.
 Identificar, armazenar e comunicar as informações relevantes no período determinado para o
andamento do processo por outras áreas.
 Acompanhar os controles internos, adequando a objetivos, ambiente, recursos e riscos.
9. Nas empresas privadas, alguns procedimentos específicos de controle interno são orientados para:
 Aumentar a produção.
 Aumentar o lucro e o retorno do investimento.
 Garantir a eliminação dos riscos financeiros.
 Eliminar a possibilidade de auditoria.
 Alcançar os objetivos traçados. (Alternativa correta)
10. Nas evidências firmadas por terceiros, o processo de circularização se dá da seguinte forma:
 Acionistas; auditor - terceiros.
 Contabilidade; terceiros - auditor.
 Auditor; terceiros - testemunhas.
 Auditor; auditado; circularização - auditor. (Alternativa correta)
 Questionário; auditor - fornecedor.
 
Curso concluído! A resolução dessa prova não está mais disponível.
 
   Desenvolvido por Unimestre Sistemas de Gestão Educacional - 19/11/2021 16:28:03
http://unimestre.com/

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