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Controles na Administração Pública Exercício Avaliativo - Módulo 4_ Revisão da tentativa

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Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo 4: Controle Interno / Exercício Avaliativo - Módulo 4
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Iniciado em segunda, 7 nov 2022, 10:48
Estado Finalizada
Concluída em segunda, 7 nov 2022, 10:53
Tempo
empregado 4 minutos 32 segundos
Notas 8,00/8,00
Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%)
Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em cartões de crédito, cheques e saques em conta
corrente, fato que está acarretando prejuízos financeiros da ordem de R$100 milhões ao ano, além de danos à credibilidade
da instituição financeira, afastando-a de seus objetivos (lucro e maior participação de mercado). Diante desse risco
materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática para evitar fraudes. São oferecidas duas
propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará
R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que
ainda sofrerá 20% de desvios. A escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual
princípio.
Escolha uma opção:
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle. 
d. Segregação de sistemas.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção incorreta.
Escolha uma opção:
a. Segundo o princípio dos controles sobre as transações, é necessário estabelecer o acompanhamento dos fatos
contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a
finalidade da unidade/entidade e autorizados por quem de direito.
b. Segundo o princípio da relação custo/benefício, deve-se avaliar o custo de um controle em relação aos benefícios que
ele possa proporcionar.
c. Conforme o princípio do rodízio de funcionários, é preciso estabelecer obrigatoriedade de funcionários gozarem
férias regularmente, como forma, inclusive, de evitar a dissimulação de irregularidades.
d. Pelo princípio da delegação de poderes e definição de responsabilidades, as chefias devem evitar delegar atividades
aos seus subordinados, como forma de manter maior controle sobre as transações. 
Sua resposta está correta.
Revise os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Suponha que um órgão público esteja comprando materiais de expediente sem nota fiscal, por meio de um fornecedor
clandestino, por um preço abaixo do mercado. Ao identificar o fato, o diretor da área determina que seja feita licitação e os
produtos sejam comprados com nota fiscal, obrigatoriamente. Para isso criou um procedimento interno no qual o
funcionário deve digitalizar os documentos fiscais em todas as compras, e esses precisarão ser conferidos por um chefe de
escalão intermediário previamente ao pagamento. Essa simples atividade de controle interno seguiu os seguintes princípios,
exceto um, que não se aplica ao caso:
Escolha uma opção:
a. Aderência a diretrizes e normas legais.
b. Instruções devidamente formalizadas.
c. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. 
d. Segregação de funções.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
Escolha uma opção:
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e
contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada instituição da
Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à
sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no nível de
diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 3 da Aula 4.
A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação
governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O SCI possui
as seguintes finalidades, exceto:
Escolha uma opção:
a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
da União.
b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado.
c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, Estados e
Municípios. 
d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Sua resposta está correta.
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4.
Em relação ao tema controle interno, assinale a alternativa falsa.
Escolha uma opção:
a. Controle interno é o controle exercido por órgão integrante da própria estrutura em que se insere o órgão
controlado.
b. A Controladoria-Geral da União (CGU) define controle interno administrativo como o conjunto de atividades, planos,
rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e
entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao
longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.
c. O controle interno deve seguir manuais de boas práticas, devendo apontar e solucionar determinados desvios dos
objetivos traçados pela organização.
d. O controle interno deve ser uma atividade realizada esporadicamente (apenas de tempos em tempos) na
organização, sempre que for necessário realizar auditorias mais profundas ou rever rotinas e manuais de
procedimentos. 
Sua resposta está correta.
Reveja a parte introdutória da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1:Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O Sistema de Controle Interno atua na Administração Pública nas mais diversas áreas e temas. Dentre suas atividades não
podemos incluir:
Escolha uma opção:
a. Verificar a correta classificação das receitas e despesas correntes e de capital, assim como se a execução de despesas
é realizada de acordo com a classificação orçamentário-financeira prevista.
b. Realizar os lançamentos contábeis e financeiros. 
c. Verificar o correto controle de frequência, pagamento, contratação por tempo determinado e recolhimento de
encargos sociais.
d. Verificar o correto procedimento licitatório, as causas de dispensa e inexigibilidade de licitação, a aquisição de bens
em conformidade com o que foi contratado e a regularidade de convênios e contratos de repasse.
Sua resposta está correta.
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4.
Controles internos administrativos compreendem o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos
interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública
sejam alcançados de forma confiável e concreta. Nesse sentido, assinale a opção que não representa um exemplo de
controle interno em uma empresa pública:
Escolha uma opção:
a. Rotina de preenchimento de fichas de controle de estoque e inventário.
b. Admissão de funcionários. 
c. Controle de ponto de horário dos empregados.
d. Sistema eletrônico de controle financeiro com exigência de notas fiscais de compras.
Sua resposta está correta.
Revise o conceito de controle interno tratado no capítulo 1 da Aula 4.
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Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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