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Estruturas de Gestão Pública - Questionário 2

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Estruturas de Gestão Pública
1. Painel
2. Meus cursos
3. Estruturas de Gestão Pública
4. Aula 2 - Ciclo de Gestão na Administração Pública Federal
5. Questionário 2
	
	
	
	
	
	
	
	
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Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
São finalidades do Sistema de Controle Interno, exceto:
 
a. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União
b. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional
c. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual
d. Elaborar os balanços gerais da União 
Elaborar os balanços gerais da União é competência das unidades que integram o Sistema de Contabilidade Federal.
e. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal
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Sua resposta está correta.
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
Em um certo Ministério, verificou-se que o setor de orçamento remanejou dotações orçamentárias sem autorização legislativa. Após isso, o setor responsável pela administração financeira executou os gastos previstos; o setor de contabilidade percebeu a incorreção na realização dos gastos, mas manteve-se silente e corrigiu a contabilidade do ministério; o setor de controle interno não percebeu o erro, pois avaliou os atos do ministério por amostragem e não analisou aqueles atos específicos. Posteriormente, o TCU realizou auditoria no Ministério e encontrou a irregularidade. Quem são os responsáveis pela falha?
 
a. De todos os agentes envolvidos.
b. Exclusivamente dos agentes responsáveis pelo orçamento.
c. Dos agentes responsáveis pelo orçamento, por terem cometido a irregularidade, e dos agentes responsáveis pela contabilidade, por terem tomado conhecimento da irregularidade e não terem feito nada a respeito. 
Se a falha não era detectável, não podemos responsabilizar o setor de administração financeira. De modo semelhante, o setor de controle interno não pode ser responsabilizado por falhas de que não tenha tomado conhecimento.
d. De todos os agentes, exceto os da administração financeira, que não tinham o como saber da irregularidade.
e. Dos agentes do controle interno, pois sua função é encontrar os erros cometidos pela Administração.
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Sua resposta está correta.
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
Quais destas pessoas podem integrar os sistemas do Ciclo de Gestão?
 
a. Demitida do serviço público federal, por qualquer das faltas elencadas na Lei 8.112/90. 
O art. 29 da Lei 10.180/2001 estabelece essas vedações.
b. Cujas contas foram julgadas irregulares pelo TCU.
c. Punida administrativamente pelo Município X por ato lesivo ao patrimônio público.
d. Cujas contas foram julgadas irregulares pelo TCM do Estado de Goiás.
e. Condenadas por crime contra a Administração Pública.
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Sua resposta está correta.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
Das competências abaixo, apenas uma não é referente ao Sistema de Controle Interno. Qual?
 
a. Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais
b. Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais
c. realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário. 
Essa competência é do Sistema de Contabilidade
d. Apurar os atos ou fatos inquinados (qualificados) de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais
e. Elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República
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Sua resposta está correta.
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
Abaixo estão alguns deveres, garantias e prerrogativas que a Lei 10.180/2001 estabeleceu para o bom funcionamento dos sistemas do ciclo de gestão. Qual não é verdadeira?
 
a. Aos dirigentes dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dos órgãos do Sistema de Contabilidade Federal, no exercício de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal.
b. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e pena.
c. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.
d. O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, quando sobre eles recair alguma hipótese legal de restrição de acesso, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 
Na verdade, o servidor deve guardar sigilo sobre todos os dados e informações a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, e não somente sobre aqueles com restrição de acesso.
e. Os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente da República.
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Sua resposta está correta.
Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
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Texto da questão
No exercício da fiscalização em determinado órgão da União, o TCU constatou que houve inexecução física de uma determinada meta, em contraposição à execução financeira total. As possíveis causas dessa falha são, exceto:
 
a. Falha de execução do orçamento, se os recursos foram aplicados no objeto correto, mas com ineficiência.
b. Falha de planejamento, se houve ocorrência de fatos imprevisíveis que forçaram a mudança do orçamento.
c. Falha de execução do orçamento, se os recursos foram aplicados em finalidade distinta.
d. Falha de planejamento, se a meta foi estabelecida erroneamente.
e. Falha na contabilidade, se os recursos foram contabilizados como aplicados, sendo que na verdade ainda estão disponíveis. 
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Sua resposta está incorreta.
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
Marque a opção que não se enquadra como competência do órgão central do Sistema de Pessoal:
 
a. Coordenar e monitorar a elaboração das folhas de pagamento
b. Formular políticas e diretrizes para o aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão na APF, compreendendo gestão de pessoas
c. Exercer atividades de auditoria de pessoal, operacional e sistêmica 
A competência de exercer atividades de auditoria de pessoal estava presente no antigo Decreto 7.675/2012. Todavia, o Decreto 8.818/2016, que estabelece atualmente as competências do órgão central do Sistema de Pessoal, não traz esse dispositivo.
d. Monitorar a qualidade da folha de pagamentos
e. Avaliar os impactos de medidas e programas sobre as relações de trabalho no setor público
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Sua resposta está correta.
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