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16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 1/8 Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo IV - Controle Interno / Exercício Avaliativo 4 Iniciado em terça, 16 fev 2021, 22:09 Estado Finalizada Concluída em terça, 16 fev 2021, 23:03 Tempo empregado 53 minutos 42 segundos Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%) https://mooc.escolavirtual.gov.br/my/ https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=6302 https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=6302§ion-4 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=154402 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 Questão 2 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 2/8 Sua resposta está correta. Revise o capítulo 3 da Aula 4. Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e procedimentos de controle interno com base em risco. Para evitar a possibilidade de extravio e perda de mobiliário, um órgão público adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu diretrizes rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas entrando e saindo com objetos. Para evitar prejuízo financeiro decorrente de acidentes de trânsito com seus veículos, um órgão público decidiu contratar um seguro para toda a sua frota. Para evitar o problema de falta de médicos e enfermeiros em plantão, um hospital público adotou sistema de controle de frequência e horário que, se detectar descumprimento de escalas, adverte imediata e eletronicamente o superior hierárquico e, em último caso, pode realizar descontos em folha de pagamento. Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 Questão 3 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 3/8 Sua resposta está correta. Revise o capítulo 3 da Aula 4. Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira. a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. © b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente seguradoras. c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à sua capacidade de controle. d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria. Sua resposta está correta. Reveja o capítulo 3 da Aula 4. Questão 3 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta. a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da organização. b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos.© d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos. 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 Questão 4 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 4/8 Sua resposta está correta. Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4. A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O SCI possui as seguintes finalidades, exceto: a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, Estados e Municípios.© d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 Questão 5 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 5/8 Sua resposta está correta. Reveja a parte introdutória da Aula 4. Em relação ao tema controle interno, assinale a alternativa falsa. a. Controle interno é o controle exercido por órgão integrante da própria estrutura em que se insere o órgão controlado. b. A Controladoria-Geral da União (CGU) define controle interno administrativo como o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. c. O controle interno deve seguir manuais de boas práticas, devendo apontar e solucionar determinados desvios dos objetivos traçados pela organização. d. O controle interno deve ser uma atividade realizada esporadicamente (apenas de tempos em tempos) na organização, sempre que for necessário realizar auditorias mais profundas ou rever rotinas e manuais de procedimentos.© 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 Questão 6 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 6/8 Sua resposta está correta. Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4. Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles internos, controladoria, auditoria interna e sistema de controle interno, assinale a única opção incorreta. a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve aos órgãos e unidades de controle interno.© b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento dos objetivos. c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno que agraga não somente as atividades de funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão. d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de controle com o intuito de preservar o patrimônio público. 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 7/8 Controles internos administrativos compreendem o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta. Nesse sentido, assinale a opção que não representa um exemplo de controle interno em uma empresa pública: a. Rotina de preenchimento de fichas decontrole de estoque e inventário. b. Admissão de funcionários© c. Controle de ponto de horário dos empregados. d. Sistema eletrônico de controle financeiro com exigência de notas fiscais de compras. Sua resposta está correta. Revise o conceito de controle interno tratado no capítulo 1 da Aula 4. Ao prever um manual de procedimentos para a área de compras, qual princípio de controle interno o gestor está prestigiando? a. Instruções devidamente formalizadas.© b. Aderência a diretrizes e normas legais. c. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. d. Segregação de funções. Sua resposta está correta. Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. Questão 7 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Questão 8 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 8/8
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