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Exercício Avaliativo 4 Controles na Administração Pública

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Prévia do material em texto

16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 1/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo IV - Controle Interno 
/ Exercício Avaliativo 4 
 
 
Iniciado em terça, 16 fev 2021, 22:09 
Estado Finalizada 
Concluída em terça, 16 fev 2021, 23:03 
Tempo 
empregado 
53 minutos 42 segundos 
Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%) 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/my/
https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=6302
https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=6302&section-4
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=154402
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 2/8 
 
 
Sua resposta está correta. Revise 
o capítulo 3 da Aula 4. 
 
 
 
Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que 
representam políticas e procedimentos de controle interno com base em 
risco. 
 
Para evitar a possibilidade de extravio e perda de 
mobiliário, um órgão público adotou, como 
controle interno, um sistema de tombamento e 
estabeleceu diretrizes rígidas de segurança nos 
locais de acesso quando detectar pessoas 
entrando e saindo com objetos. 
 
Para evitar prejuízo financeiro decorrente de 
acidentes de trânsito com seus veículos, um órgão 
público decidiu contratar um seguro para toda a sua 
frota. 
 
Para evitar o problema de falta de médicos e 
enfermeiros em plantão, um hospital público 
adotou sistema de controle de frequência e horário 
que, se detectar descumprimento de escalas, adverte 
imediata e eletronicamente o superior hierárquico e, 
em último caso, pode realizar 
descontos em folha de pagamento. 
Verdadeiro 
Verdadeiro 
Verdadeiro 
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 3/8 
 
 
Sua resposta está correta. Revise 
o capítulo 3 da Aula 4. 
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira. 
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a 
identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a 
melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. © 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do 
sistema financeiro, especialmente seguradoras. 
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a 
possibilidade de determinada instituição da Administração Pública sofrer 
fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, 
por escaparem à sua capacidade de controle. 
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da 
organização, ou seja, no alto escalão e no nível de diretoria, juntamente 
com os órgãos de auditoria e/ou controladoria. 
Sua resposta está correta. 
Reveja o capítulo 3 da Aula 4. 
 
 
 
 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
 
 
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta. 
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos 
objetivos da organização. 
b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e 
avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos 
sistemas de gestão de riscos e controle. 
c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos.© 
 
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos. 
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 4/8 
 
 
Sua resposta está correta. 
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4. 
 
 
 
A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do 
Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da 
gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O SCI 
possui as seguintes finalidades, exceto: 
a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 
b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado. 
c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União, Estados e Municípios.© 
d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 5/8 
 
 
Sua resposta está correta. 
Reveja a parte introdutória da Aula 4. 
 
 
 
Em relação ao tema controle interno, assinale a alternativa falsa. 
a. Controle interno é o controle exercido por órgão integrante da 
própria estrutura em que se insere o órgão controlado. 
b. A Controladoria-Geral da União (CGU) define controle interno 
administrativo como o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e 
procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os 
objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam 
alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais 
desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados 
pelo Poder Público. 
c. O controle interno deve seguir manuais de boas práticas, devendo 
apontar e solucionar determinados desvios dos objetivos traçados pela 
organização. 
d. O controle interno deve ser uma atividade realizada 
esporadicamente (apenas de tempos em tempos) na organização, sempre 
que for necessário realizar auditorias mais profundas ou rever rotinas e 
manuais de procedimentos.© 
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
Questão 6 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 6/8 
 
 
Sua resposta está correta. 
Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4. 
 
 
 
Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles 
internos, controladoria, auditoria interna e sistema de controle interno, 
assinale a única opção incorreta. 
a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve 
aos órgãos e unidades de controle interno.© 
b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, 
análises, avaliações, levantamentos e comprovações 
metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, 
adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos 
sistemas de informações e de controles internos integrados ao 
ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 
administração da entidade no cumprimento dos objetivos. 
c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno 
que agraga não somente as atividades de funções de defesa do 
patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, 
prevenção e combate à corrupção, atividades de ouvidoria e 
incremento da transparência da gestão. 
d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de 
controle com o intuito de preservar o patrimônio público. 
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 7/8 
 
 
Controles internos administrativos compreendem o conjunto de atividades, 
planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com 
vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração 
pública sejam alcançados de forma confiável e concreta. 
Nesse sentido, assinale a opção que não representa um exemplo de 
controle interno em uma empresa pública: 
a. Rotina de preenchimento de fichas decontrole de estoque e 
inventário. 
b. Admissão de funcionários© 
c. Controle de ponto de horário dos empregados. 
d. Sistema eletrônico de controle financeiro com exigência de notas 
fiscais de compras. 
Sua resposta está correta. 
Revise o conceito de controle interno tratado no capítulo 1 da Aula 4. 
Ao prever um manual de procedimentos para a área de compras, qual 
princípio de controle interno o gestor está prestigiando? 
a. Instruções devidamente formalizadas.© 
b. Aderência a diretrizes e normas legais. 
c. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. 
d. Segregação de funções. 
Sua resposta está correta. 
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. 
 
Questão 7 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
 
 
 
Questão 8 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
 
 
16/02/2021 Exercício Avaliativo 4 
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=8551723 8/8

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