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CONTROLE EXTERNO E INTERNO

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30/03/2022 13:00 Aulapos: Estácio
https://aulapos.estacio.br/aulapos/ 1/3
Disc.: CONTROLE EXTERNO E INTERNO
Aluno: 202111076748 - THIAGO SOUZA SANTOS
Professor: CRISTOVAO ARARIPE MARINHO Turma: 9001/AA
Avaliação:
10,00
Nota Trab.: Nota Partic.: Nota SIA:
10,0 pts
 1. Ref.: 787959 Pontos: 1,00 / 1,00
O art. 71 da CF/88 detalha competências relacionadas ao Tribunal de Contas da União em relação ao auxilio que dá
ao Congresso nacional no exercício do controle externo. Nas alternativas a seguir assinale a única que indica
corretamente uma das competências indicadas neste artigo:
 aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
apenas julgar as contas l, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público, sendo as demais aprovadas automaticamente se não ocorrerem denuncias;
Organizar e fiscalizar as eleições municipais para prefeitos e vereadores;
apreciar as contas prestadas anualmente pelos Senadores e Deputados Federais, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado pelo presidente da República;
fiscalizar as contas das empresas privadas do país;
Respondido em 18/03/2022 21:51:38
 2. Ref.: 792291 Pontos: 1,00 / 1,00
Em relação aos conceitos de controle interno governamental utilizados no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:
 
Plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados, aplicados a uma empresa, a fim de proteger seus
bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às
diretrizes administrativas estabelecidas é um conceito de controle interno
O conceito de controle interno no Brasil somente foi instituído a partir de 2015.
O município não precisa ter controle interno de suas atividades.
As atividades de controle interno no Brasil não são realizadas por falta de regulamentação legal.
O controle interno cabe exclusivamente quando o controle externo não pode atuar.
Respondido em 18/03/2022 22:02:20
 3. Ref.: 787943 Pontos: 1,00 / 1,00
Os procedimentos que visam a determinar se o universo de dados contém todos os elementos e registros relevantes
para atender ao objetivo de auditoria são denominados:
Análises de riscos relevantes
Testes de causa e efeito
 Testes de Integridade de dados
Testes de segurança de informações
Análises de amostragens relevantes
Respondido em 18/03/2022 22:04:17
Pontos: 1,00 / 1,00
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30/03/2022 13:00 Aulapos: Estácio
https://aulapos.estacio.br/aulapos/ 2/3
 4. Ref.: 792290
Considerando a situação a seguir: Um grupo de Auditores de um determinado Estado, vai fazer uma auditoria
contábil em um município assistido por seu TCE. Este grupo ao longo de 2 semanas vai localmente no órgão
municipal que está sendo auditado, conversa longamente com cada funcionário, documenta a atividade com fotos do
local, e identifica algumas situações de não conformidade nos processos administrativos de atendimento ao cidadão.
Considerando que estavam auxiliando na melhoria qualitativa do atendimento ao cidadão, não realizam nenhuma
outra verificação além do que esta aqui descrito e retornam ao TCE para finalizar o relatório usando apenas estes
dados. indique nas alternativas a seguir a única correta em relação a situação descrita:
Infelizmente não foi realizada uma auditoria contábil, mas sim uma auditoria tributária
 Não foi realizada uma auditoria contábil pois os auditores não focaram nos objetivos de uma auditoria contábil.
não importa que tipo de levantamento o auditor faça, toda auditoria será contábil.
Os auditores realizaram 2 tipos de auditoria simultânea, a contábil e a tributária..
Os auditores realizaram corretamente uma auditoria contábil.
Respondido em 18/03/2022 22:04:55
 5. Ref.: 3152639 Pontos: 1,00 / 1,00
Em relação ao Caput do Artigo 70 da constituição federal brasileira de 1988, podemos afirmar que:
Controle Externo ocorre apenas no ambito federal, demais esferas do governo tem apenas controle interno.
Controle externo e interno não se relacionam, sendo independentes entre si.
No nível constitucional controle interno se subordina estruturalmente ao controle externo, tendo apenas 1 órgão
centralizador de ambos os controles.
 No nível constitucional o controle interno é correlacionado com o controle externo.
Controle interno ocorre apenas no ãmbito municipal
Respondido em 18/03/2022 22:12:09
 6. Ref.: 788129 Pontos: 1,00 / 1,00
A atividade de auditoria interna é exercida por:
 Um funcionário da própria organização;
Qualquer profissional com qualificação adequada;
Um auditor independente;
Um profissional com conhecimento contábil;
Um servidor público com registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Respondido em 18/03/2022 22:17:22
 7. Ref.: 792288 Pontos: 1,00 / 1,00
Considerando a situação a seguir: Um prefeito de um determinado município se recusou a fornecer informações de
atos públicos, não sigilosos, a um determinado cidadão do município que requereu acesso , invocando o Art. 10 da
Lei de transparência da Informação tendo seu pedido contido a identificação do requerente e a especificação da
informação requerida. Nas alternativas a seguir assinale a única correta:
O cidadão não poderia solicitar a informação antes do término do mandato do prefeito.
O prefeito está correto, pois esta Lei somente se aplica à esfera da união
O cidadão somente poderia ter requerido , via poder judiciário.
 O prefeito está incorreto, pois a Lei de Transparência de Informações assegura este direito ao cidadão
O prefeito está correto, pois a Lei de transparência somente pode ser aplicada por órgãos de controle externo ou interno.
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30/03/2022 13:00 Aulapos: Estácio
https://aulapos.estacio.br/aulapos/ 3/3
Respondido em 18/03/2022 22:18:36
 8. Ref.: 787944 Pontos: 1,00 / 1,00
Considerando a situação a seguir: Um grupo de Auditores de um determinado Estado, vai fazer uma auditoria de
sistemas de gestão de material permanente em um órgão da administração direta do Estado. Após o grupo, ao
longo de 2 semanas, realizar a atividade de auditoria , e constata alguns fatos relacionados a seguir: o sistema não
possui procedimento regular de backup, os dados guardados não conseguem ser confrontados com os registros de
variação patrimonial gerados a partir dos empenhos e pagamentos realizados, o sistema não registra os dados de
baixa de material , apenas retirando o item do cadastro. Ao final da auditoria, a equipe classificou o sistema avaliado
em relação ao controle. indique nas alternativas a seguir a alternativa que representa a escolha correta da equipe,
considerando que o sistema avaliado possuía controles:
 fracos/indeterminados
sólidos
inconsistentes
insatisfatórios
inadequados
Respondido em 18/03/2022 22:19:07
 9. Ref.: 792294 Pontos: 1,00 / 1,00
Considerando as ideias preconizadas por Montesquieu, escolha a opção CORRETA.
 O estado é o limitador de poder do próprio estado, na medida que cada uma das tripartições de poderes limitaria o poder,
por ele não ser mais absoluto, mas incompleto em cada especialidade.
O poder Judiciário prevalece sobre os demais poderes.
O poder não precisa de limitação no estado.
O poder Legislativo prevalece sobre os demais
O poder Executivo prevalece sobre os demais poderes
Respondido em 18/03/2022 22:19:45
 10. Ref.: 787945 Pontos: 1,00 / 1,00
Assinale o item que apresenta um exemplo de fraude:
 a emissão de notas fiscais frias;
a utilização de dispensa ou inexigibilidadeindevidamente nos processos licitatórios;
o esquecimento de registrar a saída de materiais de uso de órgãos públicos;
a troca de alíquotas de tributação quando da emissão de notas ficas;
o uso de contas contábeis inapropriadas para registrar as práticas contábeis.
Respondido em 18/03/2022 22:21:08
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