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Controles na Administração Pública Módulo 4: Controle Interno Exercício Avaliativo - Módulo 4

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31/03/2022 12:32 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=4448374&cmid=95451 1/3
Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo 4: Controle Interno / Exercício Avaliativo - Módulo 4
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Iniciado em quinta, 31 mar 2022, 12:24
Estado Finalizada
Concluída em quinta, 31 mar 2022, 12:32
Tempo
empregado 8 minutos 36 segundos
Notas 7,00/8,00
Avaliar 17,50 de um máximo de 20,00(88%)
Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles internos, controladoria, auditoria interna
e sistema de controle interno, assinale a única opção incorreta.
Escolha uma opção:
a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve aos órgãos e unidades de controle
interno. 
b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e
comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia,
eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados
ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no
cumprimento dos objetivos.
c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno que agraga não somente as atividades de
funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e
combate à corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão.
d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de controle com o intuito de preservar o
patrimônio público.
Sua resposta está correta.
Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4.
Controles internos administrativos compreendem o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e
procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da
administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta. Nesse sentido, assinale a opção que não
representa um exemplo de controle interno em uma empresa pública:
Escolha uma opção:
a. Rotina de preenchimento de fichas de controle de estoque e inventário. 
b. Admissão de funcionários.
c. Controle de ponto de horário dos empregados.
d. Sistema eletrônico de controle financeiro com exigência de notas fiscais de compras.
Sua resposta está incorreta.
Revise o conceito de controle interno tratado no capítulo 1 da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=4995
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https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=95451
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https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=4995#section-6
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/
https://www.escolavirtual.gov.br/aluno/cursos/andamento
31/03/2022 12:32 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=4448374&cmid=95451 2/3
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção incorreta.
Escolha uma opção:
a. Segundo o princípio dos controles sobre as transações, é necessário estabelecer o acompanhamento dos
fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados mediante atos legítimos,
relacionados com a finalidade da unidade/entidade e autorizados por quem de direito.
b. Segundo o princípio da relação custo/benefício, deve-se avaliar o custo de um controle em relação aos
benefícios que ele possa proporcionar.
c. Conforme o princípio do rodízio de funcionários, é preciso estabelecer obrigatoriedade de funcionários
gozarem férias regularmente, como forma, inclusive, de evitar a dissimulação de irregularidades.
d. Pelo princípio da delegação de poderes e definição de responsabilidades, as chefias devem evitar delegar
atividades aos seus subordinados, como forma de manter maior controle sobre as transações. 
Sua resposta está correta.
Revise os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta.
Escolha uma opção:
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da organização.
b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e
contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle.
c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos. 
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos.
Sua resposta está correta.
Revise o capítulo 3 da Aula 4.
O Sistema de Controle Interno atua na Administração Pública nas mais diversas áreas e temas. Dentre suas
atividades não podemos incluir:
Escolha uma opção:
a. Verificar a correta classificação das receitas e despesas correntes e de capital, assim como se a execução
de despesas é realizada de acordo com a classificação orçamentário-financeira prevista.
b. Realizar os lançamentos contábeis e financeiros. 
c. Verificar o correto controle de frequência, pagamento, contratação por tempo determinado e
recolhimento de encargos sociais.
d. Verificar o correto procedimento licitatório, as causas de dispensa e inexigibilidade de licitação, a
aquisição de bens em conformidade com o que foi contratado e a regularidade de convênios e contratos de
repasse.
Sua resposta está correta.
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4.
Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em cartões de crédito, cheques e saques
em conta corrente, fato que está acarretando prejuízos financeiros da ordem de R$100 milhões ao ano, além de
danos à credibilidade da instituição financeira, afastando-a de seus objetivos (lucro e maior participação de
mercado). Diante desse risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática
para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e
promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das
fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A
escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual princípio.
Escolha uma opção:
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle. 
d. Segregação de sistemas.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Ao prever um manual de procedimentos para a área de compras, qual princípio de controle interno o gestor
está prestigiando?
Escolha uma opção:
a. Instruções devidamente formalizadas. 
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários.
d. Segregação de funções.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
Escolha uma opção:
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas
a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente
seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada
instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos
externos, por escaparem à sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no
nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 3 da Aula 4.
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Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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