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simulado auditoria operacional

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1a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	(FCC - 2012 - TRE-CE - Analista Judiciário ¿ Contabilidade) É correto afirmar com relação aos objetivos da auditoria interna que:
		
	 
	ela pode ser responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras de uma entidade.
	
	está subordinada aos órgãos de governança da empresa, sendo limitada sobre a possibilidade de avaliar as questões de ordem ética, valores e cumprimento de suas funções.
	
	é totalmente responsável pela gestão de riscos, garantindo à gestão e governança da empresa a mitigação ou eliminação dos mesmos.
	 
	os objetivos não variam e independente do tamanho da empresa ou do quadro funcional devem cobrir totalmente as atividades.
	
	suas atribuições com relação ao cumprimento de leis e normas limitam-se a aquelas pertinentes a área contábil e financeira, ficando as demais normas e leis sob responsabilidade das áreas específicas.
	Respondido em 05/06/2023 15:42:58
	
		2a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Administrar é assegurar a aplicação diária das leis, zelar pelas relações dos cidadãos com a administração central ou local e das diversas administrações entre si. Analise as assertivas abaixo sobre a Administração Pública e identifique a alternativa correta: I) A administração pública direta abrange os três poderes e órgãos integrados responsáveis pela condução da administração da União, como os ministérios. II) A auditoria governamental de gestão pública é aquela realizada pelo governo para conhecer, dentro do patrimônio privado, os principais aspectos com relação à arrecadação e destinação de impostos. III) Compõe a administração pública indireta os entes vinculados a cada Ministério, como as autarquias, empresas públicas ou estatais, fundações públicas e sociedades de economia mista. IV) A auditoria governamental tributária ou fiscal é aquela feita pelo Estado dentro de seus poderes para que sejam verificados os princípios inerentes a gestão pública. V) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da publicidade. É correto afirmar que:
		
	 
	São verdadeiras as assertivas I, II e IV
	 
	São verdadeiras as assertivas I, III e V
	
	São verdadeiras as assertivas I, II e III
	
	São verdadeiras as assertivas III, IV e V
	
	São verdadeiras as assertivas II, III e IV
	Respondido em 05/06/2023 15:43:08
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		3a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Em consonância com as orientações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sobre a amostragem em auditoria, é correto afirmar que:
		
	 
	o tamanho da amostra é um critério válido para distinguir entre as abordagens estatísticas e não estatísticas.
	 
	se o auditor conclui que a amostragem de auditoria não forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada, o auditor pode solicitar que a administração investigue as distorções identificadas e o potencial para distorções adicionais e faça quaisquer ajustes necessários.
	
	a seleção ao acaso é aplicada por meio de geradores de números aleatórios como, por exemplo, tabelas de números aleatórios.
	
	na amostragem não estatística ocorre seleção aleatória dos itens da amostra.
	
	ocorre risco de auditoria, no caso de teste de controles, em que os controles são considerados mais eficazes do que realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que não seja identificada distorção relevante, quando, na verdade, ela existe. Esse tipo de conclusão errônea afeta a eficiência da auditoria porque ela normalmente levaria a um trabalho adicional para estabelecer que as conclusões iniciais estavam incorretas.
	Respondido em 05/06/2023 15:43:10
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre os papéis de trabalho é correto afirmar que são
		
	 
	o conjunto de formulários que contém os apontamentos obtidos pelo auditor durante o seu exame.
	
	os documentos, selecionados pelo auditor, que devem ficar arquivados por, pelo menos, dez anos após a emissão do parecer de auditoria.
	
	documentos elaborados pelo auditor na fase que antecede o planejamento da auditoria
	
	de propriedade da empresa ou órgão auditado.
	
	as atividades desempenhadas por cada integrante do grupo de auditoria.
	Respondido em 05/06/2023 15:43:25
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A Auditoria Operacional verifica a utilizacao dos recursos humanos, materiais e financeiros, considerando a relacao custo/beneficio. Com esse trabalho ela observa se a organizacao esta atendendo a(s):
		
	 
	Economicidade
	
	Exigencia Tributarias
	
	nda
	
	Exigencias Fiscais
	
	Exigencias Financeiras
	Respondido em 05/06/2023 15:43:41
	
	Explicação:
De acordo com Princípios Fundamentais de Auditoria Operacional da Intosai
	
		6a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	O controle negativo pode ser entendido como:
		
	
	Um meio de se reduzir a burocracia nas entidades
	
	Um instrumento de avaliação do desempenho dos funcionários da entidade
	
	Uma ferramenta destinada, exclusivamente ao planejamento administrativo da entidade
	 
	Um instrumento se corrigir as ações das pessoas nas entidades
	 
	Um instrumento para se corrigir os desvios do planejamento administrativo da entidade pessoas
	Respondido em 05/06/2023 15:44:00
	
		7a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Nas opções abaixo somente uma é verdadeira. Identifique-a.
		
	
	O controle interno mostra-se inaplicável na órbita administrativa dos tribunais de contas.
	
	Os tribunais de contas são entes despersonalizados.
	 
	Os tribunais de contas são prepostos do poder legislativo.
	 
	Os tribunais de contas julgam as contas dos administradores públicos e integram o poder judiciário.
	
	Diante do não pagamento de multa aplicada pela tribunal de contas o poder público deverá propor ação judicial.
	Respondido em 05/06/2023 15:44:29
	
	Explicação: Os tribunais de contas não são prepostos do poder legislativo.
	
		8a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	As Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal têm como finalidade, entre outras, orientar os servidores para o exercício de suas funções. Nesse contexto, é correto a? rmar que a opinião emitida por meio de Certificado de Auditoria deve assumir os seguintes tipos: I - Certificado com Negativa de Opinião. II - Certificado de Regularidade. III - Certificado de Regularidade com Ressalvas. IV - Certificado de Regularidade sem Ressalvas. V - Certificado de Irregularidade. VI - Certificado Adverso.
		
	
	III, IV ou V.
	
	II, IV ou VI.
	 
	II, IV ou V.
	
	I, IV ou VI.
	 
	II, III ou V.
	Respondido em 05/06/2023 15:44:37
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		9a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa correta em relação ao controle externo: I - o controle administrativo ou executivo só pode ser exercido por iniciativa da própria autoridade competente, excluída a ação provocada pelos administrados. II - o controle legislativo ou parlamentar, exercido pelos órgãos que compõem o Poder Legislativo, alcança os demais poderes, inclusive suas administrações indiretas. III - o controle judicial, exercido tanto em relação à legalidade quanto à moralidade, restringe-se aos atos vinculados, não se aplicando aos atos discricionários.
		
	 
	Estão corretas as afirmativas I II e III
	
	Está correta somente a afirmativa III
	
	Está correta somente a afirmativa I
	
	Estão corretas as afirmativas I e II
	 
	Está correta somente a afirmativa II
	Respondido em 05/06/2023 15:44:41
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		10a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	O ato intencional de omissão ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários, é definido como:Engano.
	
	Equívoco.
	 
	Desatenção.
	
	Erro.
	 
	Fraude.
	Respondido em 05/06/2023 15:44:51
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Quanto às diferenças entre auditoria externa e interna, é correto afirmar:
		
	
	enquanto a auditoria externa deve ser realizada por contador com registro no CRC, o Conselho Federal de Contabilidade não exige o mesmo na auditoria interna.
	
	o objetivo da auditoria externa é assistir à administração no cumprimento dos seus objetivos.
	
	a auditoria externa é desenvolvida continuamente ao longo do tempo.
	 
	o auditor externo não pode ter vínculo empregatício com a empresa.
	Respondido em 05/06/2023 15:45:59
	
		2a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Entidades que possuem personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, desempenhando atividades da Administração Pública, mas com gestão administrativa e financeira descentralizadas. O texto faz referencia a:
		
	 
	EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
	
	EMPRESAS ESTRANGEIRAS
	
	EMPRESAS PRIVADAS
	 
	AS AUTARQUIAS
	
	EMPRESAS PUBLICAS
	Respondido em 05/06/2023 15:46:11
	
		3a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Qual o grau de impostância da fase de avaliação dos Fatores de Risco?
		
	
	é a mais barata.
	
	é a mais simples.
	 
	a mais importante.
	
	é a mais cara.
	 
	é a mais lógica.
	Respondido em 05/06/2023 15:46:42
	
		4a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Os achados em auditoria podem ser caracterizados como.
		
	
	Os achados servem para identificar aqueles que cometem erros intencionais.
	
	São descobertas de erros inesperados pelo auditor público.
	
	O mesmo que prova para o auditor
	 
	Evidências relevantes que irão fundamentar a opinião do auditor.
	 
	Descoberta de fatores que podem indicar fraude.
	Respondido em 05/06/2023 15:47:05
	
	Explicação: são evidências relevantes que irão fundamentar a opinião do auditor independente.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	A Auditoria Operacional verifica a utilizacao dos recursos humanos, materiais e financeiros, considerando a relacao custo/beneficio. Com esse trabalho ela observa se a organizacao esta atendendo a(s):
		
	
	nda
	
	Exigencias Fiscais
	 
	Exigencia Tributarias
	
	Exigencias Financeiras
	 
	Economicidade
	Respondido em 05/06/2023 15:47:24
	
	Explicação:
De acordo com Princípios Fundamentais de Auditoria Operacional da Intosai
	
		6a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Com relação às características e atribuições do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue os itens a seguir e, logo após, marque a opção que apresenta a sequência correta.
(  ) É um órgão que atua tipicamente como um componente do Poder Judiciário, auxiliando o Congresso Nacional na fiscalização da execução orçamentária e financeira.
(   ) No sistema de freios e contrapesos da Constituição, é o instrumento técnico do Congresso.
(   ) Este órgão deve apreciar, no âmbito do serviço público federal, os atos de admissão de pessoal e as concessões de aposentadoria, reforma e pensões.
(  ) Ainda não está, infelizmente, autorizado a proceder a auditorias operacionais ou inspeções nos diversos sistemas eletrônicos de dados utilizados pela Administração Pública Federal.
(  ) Seu parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República é analisado pelo plenário das duas Casas Legislativas.
		
	 
	F V V F F
	 
	V V F F V
	
	F V F F V
	
	F F V V F
	
	V F V F F
	Respondido em 05/06/2023 15:47:29
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		7a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Os papéis de trabalho são a base física da documentação das atividades de auditoria e fiscalização. Entre suas finalidades excetua-se a de:
		
	
	constituir um registro que possibilite consultas posteriores.
	
	evidenciar o trabalho executado e as conclusões emitidas..
	 
	auxiliar na execução dos exames.
	 
	servir de prova processual junto ao TCU..
	
	servir de suporte aos relatórios de auditoria.
	Respondido em 05/06/2023 15:47:34
	
		8a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	As Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal têm como finalidade, entre outras, orientar os servidores para o exercício de suas funções. Nesse contexto, é correto a? rmar que a opinião emitida por meio de Certificado de Auditoria deve assumir os seguintes tipos: I - Certificado com Negativa de Opinião. II - Certificado de Regularidade. III - Certificado de Regularidade com Ressalvas. IV - Certificado de Regularidade sem Ressalvas. V - Certificado de Irregularidade. VI - Certificado Adverso.
		
	 
	III, IV ou V.
	
	I, IV ou VI.
	
	II, IV ou V.
	 
	II, III ou V.
	
	II, IV ou VI.
	Respondido em 05/06/2023 15:47:37
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, devem prestar contas:
		
	
	As Controladorias Públicas
	
	Ao Congresso Nacional
	
	As Controladorias e Defensorias Públicas
	
	As Defensorias Públicas
	 
	Aos Tribunais de Contas da União
	Respondido em 05/06/2023 15:48:00
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O ato intencional de omissão ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários, é definido como:
		
	
	Engano.
	
	Equívoco.
	
	Desatenção.
	
	Erro.
	 
	Fraude.
	Respondido em 05/06/2023 15:48:04

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