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1a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 (FCC - 2012 - TRE-CE - Analista Judiciário ¿ Contabilidade) É correto afirmar com relação aos objetivos da auditoria interna que: ela pode ser responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras de uma entidade. está subordinada aos órgãos de governança da empresa, sendo limitada sobre a possibilidade de avaliar as questões de ordem ética, valores e cumprimento de suas funções. é totalmente responsável pela gestão de riscos, garantindo à gestão e governança da empresa a mitigação ou eliminação dos mesmos. os objetivos não variam e independente do tamanho da empresa ou do quadro funcional devem cobrir totalmente as atividades. suas atribuições com relação ao cumprimento de leis e normas limitam-se a aquelas pertinentes a área contábil e financeira, ficando as demais normas e leis sob responsabilidade das áreas específicas. Respondido em 05/06/2023 15:42:58 2a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Administrar é assegurar a aplicação diária das leis, zelar pelas relações dos cidadãos com a administração central ou local e das diversas administrações entre si. Analise as assertivas abaixo sobre a Administração Pública e identifique a alternativa correta: I) A administração pública direta abrange os três poderes e órgãos integrados responsáveis pela condução da administração da União, como os ministérios. II) A auditoria governamental de gestão pública é aquela realizada pelo governo para conhecer, dentro do patrimônio privado, os principais aspectos com relação à arrecadação e destinação de impostos. III) Compõe a administração pública indireta os entes vinculados a cada Ministério, como as autarquias, empresas públicas ou estatais, fundações públicas e sociedades de economia mista. IV) A auditoria governamental tributária ou fiscal é aquela feita pelo Estado dentro de seus poderes para que sejam verificados os princípios inerentes a gestão pública. V) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da publicidade. É correto afirmar que: São verdadeiras as assertivas I, II e IV São verdadeiras as assertivas I, III e V São verdadeiras as assertivas I, II e III São verdadeiras as assertivas III, IV e V São verdadeiras as assertivas II, III e IV Respondido em 05/06/2023 15:43:08 Gabarito Comentado 3a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Em consonância com as orientações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sobre a amostragem em auditoria, é correto afirmar que: o tamanho da amostra é um critério válido para distinguir entre as abordagens estatísticas e não estatísticas. se o auditor conclui que a amostragem de auditoria não forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada, o auditor pode solicitar que a administração investigue as distorções identificadas e o potencial para distorções adicionais e faça quaisquer ajustes necessários. a seleção ao acaso é aplicada por meio de geradores de números aleatórios como, por exemplo, tabelas de números aleatórios. na amostragem não estatística ocorre seleção aleatória dos itens da amostra. ocorre risco de auditoria, no caso de teste de controles, em que os controles são considerados mais eficazes do que realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que não seja identificada distorção relevante, quando, na verdade, ela existe. Esse tipo de conclusão errônea afeta a eficiência da auditoria porque ela normalmente levaria a um trabalho adicional para estabelecer que as conclusões iniciais estavam incorretas. Respondido em 05/06/2023 15:43:10 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Sobre os papéis de trabalho é correto afirmar que são o conjunto de formulários que contém os apontamentos obtidos pelo auditor durante o seu exame. os documentos, selecionados pelo auditor, que devem ficar arquivados por, pelo menos, dez anos após a emissão do parecer de auditoria. documentos elaborados pelo auditor na fase que antecede o planejamento da auditoria de propriedade da empresa ou órgão auditado. as atividades desempenhadas por cada integrante do grupo de auditoria. Respondido em 05/06/2023 15:43:25 Gabarito Comentado 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A Auditoria Operacional verifica a utilizacao dos recursos humanos, materiais e financeiros, considerando a relacao custo/beneficio. Com esse trabalho ela observa se a organizacao esta atendendo a(s): Economicidade Exigencia Tributarias nda Exigencias Fiscais Exigencias Financeiras Respondido em 05/06/2023 15:43:41 Explicação: De acordo com Princípios Fundamentais de Auditoria Operacional da Intosai 6a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 O controle negativo pode ser entendido como: Um meio de se reduzir a burocracia nas entidades Um instrumento de avaliação do desempenho dos funcionários da entidade Uma ferramenta destinada, exclusivamente ao planejamento administrativo da entidade Um instrumento se corrigir as ações das pessoas nas entidades Um instrumento para se corrigir os desvios do planejamento administrativo da entidade pessoas Respondido em 05/06/2023 15:44:00 7a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Nas opções abaixo somente uma é verdadeira. Identifique-a. O controle interno mostra-se inaplicável na órbita administrativa dos tribunais de contas. Os tribunais de contas são entes despersonalizados. Os tribunais de contas são prepostos do poder legislativo. Os tribunais de contas julgam as contas dos administradores públicos e integram o poder judiciário. Diante do não pagamento de multa aplicada pela tribunal de contas o poder público deverá propor ação judicial. Respondido em 05/06/2023 15:44:29 Explicação: Os tribunais de contas não são prepostos do poder legislativo. 8a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 As Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal têm como finalidade, entre outras, orientar os servidores para o exercício de suas funções. Nesse contexto, é correto a? rmar que a opinião emitida por meio de Certificado de Auditoria deve assumir os seguintes tipos: I - Certificado com Negativa de Opinião. II - Certificado de Regularidade. III - Certificado de Regularidade com Ressalvas. IV - Certificado de Regularidade sem Ressalvas. V - Certificado de Irregularidade. VI - Certificado Adverso. III, IV ou V. II, IV ou VI. II, IV ou V. I, IV ou VI. II, III ou V. Respondido em 05/06/2023 15:44:37 Gabarito Comentado 9a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Assinale a alternativa correta em relação ao controle externo: I - o controle administrativo ou executivo só pode ser exercido por iniciativa da própria autoridade competente, excluída a ação provocada pelos administrados. II - o controle legislativo ou parlamentar, exercido pelos órgãos que compõem o Poder Legislativo, alcança os demais poderes, inclusive suas administrações indiretas. III - o controle judicial, exercido tanto em relação à legalidade quanto à moralidade, restringe-se aos atos vinculados, não se aplicando aos atos discricionários. Estão corretas as afirmativas I II e III Está correta somente a afirmativa III Está correta somente a afirmativa I Estão corretas as afirmativas I e II Está correta somente a afirmativa II Respondido em 05/06/2023 15:44:41 Gabarito Comentado 10a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 O ato intencional de omissão ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários, é definido como:Engano. Equívoco. Desatenção. Erro. Fraude. Respondido em 05/06/2023 15:44:51 1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Quanto às diferenças entre auditoria externa e interna, é correto afirmar: enquanto a auditoria externa deve ser realizada por contador com registro no CRC, o Conselho Federal de Contabilidade não exige o mesmo na auditoria interna. o objetivo da auditoria externa é assistir à administração no cumprimento dos seus objetivos. a auditoria externa é desenvolvida continuamente ao longo do tempo. o auditor externo não pode ter vínculo empregatício com a empresa. Respondido em 05/06/2023 15:45:59 2a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Entidades que possuem personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, desempenhando atividades da Administração Pública, mas com gestão administrativa e financeira descentralizadas. O texto faz referencia a: EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA EMPRESAS ESTRANGEIRAS EMPRESAS PRIVADAS AS AUTARQUIAS EMPRESAS PUBLICAS Respondido em 05/06/2023 15:46:11 3a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Qual o grau de impostância da fase de avaliação dos Fatores de Risco? é a mais barata. é a mais simples. a mais importante. é a mais cara. é a mais lógica. Respondido em 05/06/2023 15:46:42 4a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Os achados em auditoria podem ser caracterizados como. Os achados servem para identificar aqueles que cometem erros intencionais. São descobertas de erros inesperados pelo auditor público. O mesmo que prova para o auditor Evidências relevantes que irão fundamentar a opinião do auditor. Descoberta de fatores que podem indicar fraude. Respondido em 05/06/2023 15:47:05 Explicação: são evidências relevantes que irão fundamentar a opinião do auditor independente. 5a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 A Auditoria Operacional verifica a utilizacao dos recursos humanos, materiais e financeiros, considerando a relacao custo/beneficio. Com esse trabalho ela observa se a organizacao esta atendendo a(s): nda Exigencias Fiscais Exigencia Tributarias Exigencias Financeiras Economicidade Respondido em 05/06/2023 15:47:24 Explicação: De acordo com Princípios Fundamentais de Auditoria Operacional da Intosai 6a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Com relação às características e atribuições do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue os itens a seguir e, logo após, marque a opção que apresenta a sequência correta. ( ) É um órgão que atua tipicamente como um componente do Poder Judiciário, auxiliando o Congresso Nacional na fiscalização da execução orçamentária e financeira. ( ) No sistema de freios e contrapesos da Constituição, é o instrumento técnico do Congresso. ( ) Este órgão deve apreciar, no âmbito do serviço público federal, os atos de admissão de pessoal e as concessões de aposentadoria, reforma e pensões. ( ) Ainda não está, infelizmente, autorizado a proceder a auditorias operacionais ou inspeções nos diversos sistemas eletrônicos de dados utilizados pela Administração Pública Federal. ( ) Seu parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República é analisado pelo plenário das duas Casas Legislativas. F V V F F V V F F V F V F F V F F V V F V F V F F Respondido em 05/06/2023 15:47:29 Gabarito Comentado 7a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Os papéis de trabalho são a base física da documentação das atividades de auditoria e fiscalização. Entre suas finalidades excetua-se a de: constituir um registro que possibilite consultas posteriores. evidenciar o trabalho executado e as conclusões emitidas.. auxiliar na execução dos exames. servir de prova processual junto ao TCU.. servir de suporte aos relatórios de auditoria. Respondido em 05/06/2023 15:47:34 8a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 As Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal têm como finalidade, entre outras, orientar os servidores para o exercício de suas funções. Nesse contexto, é correto a? rmar que a opinião emitida por meio de Certificado de Auditoria deve assumir os seguintes tipos: I - Certificado com Negativa de Opinião. II - Certificado de Regularidade. III - Certificado de Regularidade com Ressalvas. IV - Certificado de Regularidade sem Ressalvas. V - Certificado de Irregularidade. VI - Certificado Adverso. III, IV ou V. I, IV ou VI. II, IV ou V. II, III ou V. II, IV ou VI. Respondido em 05/06/2023 15:47:37 Gabarito Comentado 9a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, devem prestar contas: As Controladorias Públicas Ao Congresso Nacional As Controladorias e Defensorias Públicas As Defensorias Públicas Aos Tribunais de Contas da União Respondido em 05/06/2023 15:48:00 Gabarito Comentado 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 O ato intencional de omissão ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários, é definido como: Engano. Equívoco. Desatenção. Erro. Fraude. Respondido em 05/06/2023 15:48:04
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