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Audiotoria Operacional10

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1
          Questão
	
	
	Dependendo da forma como irão atuar em cada processo, os controles internos podem ser classificados em duas categorias: controles preventivos e controles detectivos. Nesse contexto, analise os seguintes exemplos: I - Limites de alçada II - Segregação de funções III - Revisão analítica IV - Análise estatística da lucratividade V - Autorização prévia Referem-se a controles preventivos APENAS os exemplos:
		
	 
	I, II e V
	
	I, III, IV e V
	
	III e V
	
	I e II
	
	II, III e IV
	
Explicação: Os controles preventivos evitam erros ou irregularidades. Limites de alçada, segregação de funções e política de autorização prévia.
	
	
	 
		2
          Questão
	
	
	De acordo com o decreto nº 3.591/2000, são técnicas de trabalho do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal para a consecução de suas finalidades:
		
	
	auditoria e a perícia.
	
	auditoria e autuação.
	 
	auditoria e fiscalização.
	
	perícia e fiscalização.
	
	fiscalização e autuação.
	 
		3
          Questão
	
	
	Como técnica(s) de trabalho, para a consecução de suas finalidades, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal utiliza
		
	
	a amostragem e a denúncia.
	 
	a auditoria e a fiscalização.
	
	a tomada de contas especial.
	
	a tomada e a prestação de contas.
	
	a circularização.
	
	 
		4
          Questão
	
	
	Por controles internos entendem-se todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que permitam prever, observar, dirigir ou controlar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzam reflexos no seu patrimônio. Os objetivos primordiais dos controles internos incluem:
		
	
	fornecer dados corretos à contabilidade
	
	controlar a vida das pessoas de interesse da organização;
	
	evitar alcances, desperdícios e erros.
	
	conferir a exatidão da escrituração
	 
	instaurar processos administrativos para a apuração de fraudes
	 
		5
          Questão
	
	
	Como técnicas de trabalho para a execução de suas finalidades o Sistema de Controle Interno do poder executivo federal utiliza:
		
	 
	a auditoria e a fiscalização.
	
	a tomada especial de contas
	
	a circularização entre os órgãos do Controle Interno Federal
	
	a tomada e a prestação de contas
	
	a amostragem e a denúncia
	
	
	 
		6
          Questão
	
	
	O objetivo maior da Auditoria Operacional é assessorar a administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, avaliando se a organização, departamento, sistemas, funções, operações e programas auditados estão atingindo os objetivos propostos com identificação de falhas e irregularidades no sistema?
		
	
	Tão somente fiscal.
	
	Constitucional do mercado.
	
	Legal, às vezes.
	 
	Operacional.
	
	Societário, apenas.
	
	
	 
		7
          Questão
	
	
	Em seus promórdio como o Controle Interno era visto nas empresas?
		
	
	Moderno.
	
	Holístico.
	
	Prático.
	 
	Malfadado, inútil e custoso.
	
	Sem nexo.
	
	
	 
		8
          Questão
	
	
	No âmbito da empresa, poderá haver restrição para atuação da auditoria interna?
		
	
	Claro, na contabilidade por exemplo.
	 
	Não.
	
	Depende da empresa.
	
	Sim.
	
	Em setores especiais, sim.