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Questionário 4 TCU CONTROLES NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA

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Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo 4 / Questionário 4
Iniciado em domingo, 22 mar 2020, 08:42
Estado Finalizada
Concluída em domingo, 22 mar 2020, 08:52
Tempo
empregado 10 minutos 25 segundos
Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em
cartões de crédito, cheques e saques em conta corrente, fato que está
acarretando prejuízos financeiros da ordem de R$100 milhões ao ano,
além de danos à credibilidade da instituição financeira, afastando-a de
seus objetivos (lucro e maior participação de mercado). Diante desse
risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de
informática para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o
Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e promete reduzir
a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e
promete impedir 80% das fraudes. Diante disso, o banco opta pelo
Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A
escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão
pautada por qual princípio.
 
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle. 
d. Segregação de sistemas.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula
4.
https://mooc.escolavirtual.gov.br/my/
https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=4294
https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=4294#section-4
https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=113052
Questão 2
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Ao prever um manual de procedimentos para a área de compras, qual
princípio de controle interno o gestor está prestigiando?
 
a. Instruções devidamente formalizadas. 
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários.
d. Segregação de funções.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula
4.
Questão 3
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta.
 
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance
dos objetivos da organização.
b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e
avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria
dos sistemas de gestão de riscos e controle.
c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de
riscos. 
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos.
Sua resposta está correta.
Revise o capítulo 3 da Aula 4.
Questão 4
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção correta:
 
a. A segregação de funções pressupõe que a estrutura das
unidades/entidades deve contemplar a separação entre as funções
de autorização e aprovação de operações, execução, controle e
contabilização. 
b. A exigência de instruções devidamente formalizadas significa
que todas as instruções dadas aos funcionários pela chefia devem
ser realizadas por documento em papel.
c. O princípio da qualificação adequada e treinamento de
funcionários significa que a eficácia dos controles internos
administrativos está diretamente relacionada com a formação
profissional do pessoal, mas não com sua competência e
integridade, pois esses aspectos são subjetivos.
d. Pelo princípio da relação custo/benefício, todas as compras de
empresa devem ser pautadas pelo menor preço.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula
4.
Questão 5
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção incorreta.
 
a. Segundo o princípio dos controles sobre as transações, é
necessário estabelecer o acompanhamento dos fatos contábeis,
financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados
mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da
unidade/entidade e autorizados por quem de direito.
b. Segundo o princípio da relação custo/benefício, deve-se avaliar
o custo de um controle em relação aos benefícios que ele possa
proporcionar.
c. Conforme o princípio do rodízio de funcionários, é preciso
estabelecer obrigatoriedade de funcionários gozarem férias
regularmente, como forma, inclusive, de evitar a dissimulação de
irregularidades.
d. Pelo princípio da delegação de poderes e definição de
responsabilidades, as chefias devem evitar delegar atividades aos
seus subordinados, como forma de manter maior controle sobre as
transações. 
Sua resposta está correta.
Revise os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da aula
4.
Questão 6
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles
internos, controladoria, auditoria interna e sistema de controle interno,
assinale a única opção incorreta.
 
a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que
serve aos órgãos e unidades de controle interno. 
b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames,
análises, avaliações, levantamentos e comprovações
metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade,
adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos
sistemas de informações e de controles internos integrados ao
ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à
administração da entidade no cumprimento dos objetivos.
c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno
que agraga não somente as atividades de funções de defesa do
patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição,
prevenção e combate à corrupção, atividades de ouvidoria e
incremento da transparência da gestão.
d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de
controle com o intuito de preservar o patrimônio público.
Sua resposta está correta.
Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4.
Questão 7
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
 
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a
identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir
para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do
sistema financeiro, especialmente seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem
a possibilidade de determinada instituição da Administração Pública
sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos
externos, por escaparem à sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da
organização, ou seja, no alto escalão e no nível de diretoria,
juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 3 da Aula 4.
Questão 8
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do
Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da
gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional. O SCI possui as seguintes finalidades, exceto:
 
a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado.
c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União, Estados e Municípios. 

d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
Sua resposta está correta.
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4.

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