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Auditoria e Controle Interno

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07/03/2021 Comentários
https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 1/7
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Pergunta 1 -- /1
De acordo com a afirmação de SILVA (2014, p. 19): “auditoria é realizada analisando pontos importantes de 
cada um dos passos para avaliar e determinar se os objetivos foram atingidos, deve se realizar um check-list ou 
lista de verificação para sintetizar a ação. ”
A auditoria pode ser feita em todas as contas da empresa, no entanto, existe um tipo específico que realizada a 
auditoria na conta caixa e banco. Essa auditoria é utilizada para saber como está o funcionamento da empresa. 
Qual a opção que melhor responde à questão?
Resposta corretaDisponibilidade.
Passivo.
Contas a receber.
Vendas.
Ativo.
Pergunta 2 Crédito total dado -- /1
Segundo OLIVEIRA (2006, p. 127) “o conceito de auditoria tem vindo ao longo dos tempos a ser alterado ou 
atualizado, refletindo as mudanças no desenvolvimento das organizações, e os objetivos cada vez mais vastos 
que lhe têm vindo a ser fixados”.
Sabemos que a auditoria pode ser apresentada de várias formas e que ela atende a diferentes públicos. No 
entanto, atualmente, há um tipo que é mais utilizado nas empresas, servindo como um auxílio para as tomadas 
de decisão dos gestores. Assim, escolha a opção que corresponde ao proposto.
Resposta corretaGerencial.
Governamental.
Incorreta: Interna.
Externa.
07/03/2021 Comentários
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Jurídica.
Pergunta 3 -- /1
De acordo com a afirmativa: “a fraude é um ato de decepção para ganhar vantagem ou propriedade de outro e 
que possuem componentes que favorecem a sua ocorrência. ” MOURA, (2014, p. 5).
Para que uma auditoria seja realizada são necessárias algumas informações e dados, como por exemplo, os 
livros fiscais, fundamentais na auditoria das contas a receber, pois, além de auxiliarem no processo, servem 
como instrumento de controle e fiscalização da empresa.
De acordo com a afirmativa, assinale a opção que corresponde ao livro utilizado pela auditoria para o controle 
dessas contas.
Razão.
Resposta corretaDuplicatas.
Caixa.
Diário.
Inventário.
Pergunta 4 -- /1
De acordo com Tourinho (2013, p. 37): “os sistemas de controles internos foram criados, a fim de evitar erros e 
fraudes dentro das empresas, seguindo métodos e procedimentos os quais irão auxiliar no controle das 
atividades da empresa”
A fraude e o erro são atos que ocorrem nas empresas que contradizem a realidade, no entanto, eles se 
diferenciam por um detalhe específico que está ligado à intencionalidade de sua prática.
07/03/2021 Comentários
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Assinale a alternativa que representa o procedimento em que ocorre a intenção de burlar informações 
propositalmente:
Descontrole.
Erro.
Ingerência.
Incompetência.
Resposta corretaFraude.
Pergunta 5 -- /1
Em relação à fraude, Moura (2014, p. 3) nos apresenta o seguinte conceito: “Nesta definição, a fraude pode ser 
entendida como qualquer comportamento no qual uma pessoa pretende tirar uma desonesta vantagem em cima 
de outra”.
As fraudes são procedimentos realizados de forma ilícita e intencional dentro da empresa, por esse motivo, a 
auditoria é fundamental para que essas ilicitudes sejam detectadas.
Qual das auditorias abaixo são realizadas por um auditor independente?
Gerencial.
Governamental.
Interna.
Empresarial.
Resposta corretaExterna.
Pergunta 6 Crédito total dado -- /1
07/03/2021 Comentários
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Pergunta 6 C éd to tota dado /
Também de acordo com Tourinho (2013, p. 37) “Os controles internos são políticas adotadas pela empresa com 
o propósito de diminuir os riscos e melhorar os processos. Isso se dá por meio da proteção aos ativos das 
empresas, pela obtenção das informações necessárias e adequadas, promoção da eficiência operacional da 
organização, e ainda, pelo estímulo ao respeito das decisões administrativas. ”
O controle interno e a auditoria caminham juntos no processo de avaliação do desempenho da empresa, um 
completa o outro nos procedimentos que devem ser adotados para alcançar o mesmo resultado dentro da 
empresa.
Assinale a alternativa que representa o sinônimo de controle interno para a empresa:
Complementação.
Consultoria.
Resposta corretaPlanejamento.
Incorreta: Auditoria.
Solução.
Pergunta 7 Crédito total dado -- /1
De acordo com Franco, 2000, “auditoria é a técnica contábil que através de procedimentos específicos que lhe 
são peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, e na obtenção de informações e 
confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma entidade” (FRANCO, 2000, p. 07).
A auditoria e o controle interno dentro de uma empresa possibilitam a melhoria de seu funcionamento, além de 
auxiliar com as técnicas para aumento da lucratividade e desenvolvimento da empresa. Qual opção está 
relacionada à auditoria cujo objetivo é realizar uma conciliação bancária das contas?
Do caixa.
Das duplicatas.
07/03/2021 Comentários
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Resposta correta
Do disponível.
Dos passivos.
Das vendas.
Pergunta 8 -- /1
Leia a proposição a seguir, em seguida, responda o que se pede: “A proteção que a auditoria oferece à riqueza 
patrimonial, dando maior segurança e garantia aos administradores, proprietários e financiadores do patrimônio, 
evidencia a importância dessa especialidade no campo da contabilidade” (MOURA, 2014, p. 9).
A auditoria detecta fraudes e erros dos lançamentos contábeis dentro da empresa, uma dessas fraudes é 
chamada de duplicata fria, que por sua vez, é detectada quando se realiza a auditoria em uma das contas do 
balanço.
Assinale a alternativa que corresponde à conta que detecta as fraudes de duplicatas frias.
Ativo.
Resposta corretaContas a receber.
Caixa.
Banco.
Disponibilidade.
Pergunta 9 -- /1
Leia a trecho a seguir e depois responda: 
07/03/2021 Comentários
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Ocultar opções de resposta 
Auditoria é um exame ou verificação de uma dada matéria, tendente a analisar a conformidade da mesma com 
determinadas regras, normas, ou objetivos, conduzido por uma pessoa idônea, tecnicamente preparada, 
realizado com observância de certos princípios, métodos e técnicas geralmente aceites (TOURINHO, 2013, p. 
19). 
A auditoria é um procedimento que verifica a legalidade das informações que são lançadas na empresa. Esse 
procedimento pode ser praticado de várias formas, assim, cada forma atende a uma necessidade específica.
Levando em consideração os tipos de auditoria, assinale qual corresponde com a utilizada em órgãos e 
empresas públicas:
Interna.
Jurídica.
Resposta corretaGovernamental.
Gerencial.
Externa.
Pergunta 10 -- /1
Veja o que SILVA (2014, p. 9) menciona a respeito da conciliação: “Conciliação bancária é a simples conferência 
das contas bancárias com o controle financeiro interno. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se 
está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. ”
A conciliação bancária é um procedimento de auditoria, realizado detalhadamente nas contas do banco, com 
verificação das notasfiscais, registros e informações dos lançamentos.
Marque a alternativa que indica que uma fraude foi encontrada na conta caixa da empresa.
Previsão.
Resposta corretaSuperavalição.
Incorreta: Duplicata fria.
Conciliação.
07/03/2021 Comentários
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