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07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 1/7 Ocultar opções de resposta Ocultar opções de resposta Pergunta 1 -- /1 De acordo com a afirmação de SILVA (2014, p. 19): “auditoria é realizada analisando pontos importantes de cada um dos passos para avaliar e determinar se os objetivos foram atingidos, deve se realizar um check-list ou lista de verificação para sintetizar a ação. ” A auditoria pode ser feita em todas as contas da empresa, no entanto, existe um tipo específico que realizada a auditoria na conta caixa e banco. Essa auditoria é utilizada para saber como está o funcionamento da empresa. Qual a opção que melhor responde à questão? Resposta corretaDisponibilidade. Passivo. Contas a receber. Vendas. Ativo. Pergunta 2 Crédito total dado -- /1 Segundo OLIVEIRA (2006, p. 127) “o conceito de auditoria tem vindo ao longo dos tempos a ser alterado ou atualizado, refletindo as mudanças no desenvolvimento das organizações, e os objetivos cada vez mais vastos que lhe têm vindo a ser fixados”. Sabemos que a auditoria pode ser apresentada de várias formas e que ela atende a diferentes públicos. No entanto, atualmente, há um tipo que é mais utilizado nas empresas, servindo como um auxílio para as tomadas de decisão dos gestores. Assim, escolha a opção que corresponde ao proposto. Resposta corretaGerencial. Governamental. Incorreta: Interna. Externa. 07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 2/7 Ocultar opções de resposta Jurídica. Pergunta 3 -- /1 De acordo com a afirmativa: “a fraude é um ato de decepção para ganhar vantagem ou propriedade de outro e que possuem componentes que favorecem a sua ocorrência. ” MOURA, (2014, p. 5). Para que uma auditoria seja realizada são necessárias algumas informações e dados, como por exemplo, os livros fiscais, fundamentais na auditoria das contas a receber, pois, além de auxiliarem no processo, servem como instrumento de controle e fiscalização da empresa. De acordo com a afirmativa, assinale a opção que corresponde ao livro utilizado pela auditoria para o controle dessas contas. Razão. Resposta corretaDuplicatas. Caixa. Diário. Inventário. Pergunta 4 -- /1 De acordo com Tourinho (2013, p. 37): “os sistemas de controles internos foram criados, a fim de evitar erros e fraudes dentro das empresas, seguindo métodos e procedimentos os quais irão auxiliar no controle das atividades da empresa” A fraude e o erro são atos que ocorrem nas empresas que contradizem a realidade, no entanto, eles se diferenciam por um detalhe específico que está ligado à intencionalidade de sua prática. 07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 3/7 Ocultar opções de resposta Ocultar opções de resposta Assinale a alternativa que representa o procedimento em que ocorre a intenção de burlar informações propositalmente: Descontrole. Erro. Ingerência. Incompetência. Resposta corretaFraude. Pergunta 5 -- /1 Em relação à fraude, Moura (2014, p. 3) nos apresenta o seguinte conceito: “Nesta definição, a fraude pode ser entendida como qualquer comportamento no qual uma pessoa pretende tirar uma desonesta vantagem em cima de outra”. As fraudes são procedimentos realizados de forma ilícita e intencional dentro da empresa, por esse motivo, a auditoria é fundamental para que essas ilicitudes sejam detectadas. Qual das auditorias abaixo são realizadas por um auditor independente? Gerencial. Governamental. Interna. Empresarial. Resposta corretaExterna. Pergunta 6 Crédito total dado -- /1 07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 4/7 Ocultar opções de resposta Ocultar opções de resposta Pergunta 6 C éd to tota dado / Também de acordo com Tourinho (2013, p. 37) “Os controles internos são políticas adotadas pela empresa com o propósito de diminuir os riscos e melhorar os processos. Isso se dá por meio da proteção aos ativos das empresas, pela obtenção das informações necessárias e adequadas, promoção da eficiência operacional da organização, e ainda, pelo estímulo ao respeito das decisões administrativas. ” O controle interno e a auditoria caminham juntos no processo de avaliação do desempenho da empresa, um completa o outro nos procedimentos que devem ser adotados para alcançar o mesmo resultado dentro da empresa. Assinale a alternativa que representa o sinônimo de controle interno para a empresa: Complementação. Consultoria. Resposta corretaPlanejamento. Incorreta: Auditoria. Solução. Pergunta 7 Crédito total dado -- /1 De acordo com Franco, 2000, “auditoria é a técnica contábil que através de procedimentos específicos que lhe são peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, e na obtenção de informações e confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma entidade” (FRANCO, 2000, p. 07). A auditoria e o controle interno dentro de uma empresa possibilitam a melhoria de seu funcionamento, além de auxiliar com as técnicas para aumento da lucratividade e desenvolvimento da empresa. Qual opção está relacionada à auditoria cujo objetivo é realizar uma conciliação bancária das contas? Do caixa. Das duplicatas. 07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 5/7 Ocultar opções de resposta Resposta correta Do disponível. Dos passivos. Das vendas. Pergunta 8 -- /1 Leia a proposição a seguir, em seguida, responda o que se pede: “A proteção que a auditoria oferece à riqueza patrimonial, dando maior segurança e garantia aos administradores, proprietários e financiadores do patrimônio, evidencia a importância dessa especialidade no campo da contabilidade” (MOURA, 2014, p. 9). A auditoria detecta fraudes e erros dos lançamentos contábeis dentro da empresa, uma dessas fraudes é chamada de duplicata fria, que por sua vez, é detectada quando se realiza a auditoria em uma das contas do balanço. Assinale a alternativa que corresponde à conta que detecta as fraudes de duplicatas frias. Ativo. Resposta corretaContas a receber. Caixa. Banco. Disponibilidade. Pergunta 9 -- /1 Leia a trecho a seguir e depois responda: 07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 6/7 Ocultar opções de resposta Ocultar opções de resposta Auditoria é um exame ou verificação de uma dada matéria, tendente a analisar a conformidade da mesma com determinadas regras, normas, ou objetivos, conduzido por uma pessoa idônea, tecnicamente preparada, realizado com observância de certos princípios, métodos e técnicas geralmente aceites (TOURINHO, 2013, p. 19). A auditoria é um procedimento que verifica a legalidade das informações que são lançadas na empresa. Esse procedimento pode ser praticado de várias formas, assim, cada forma atende a uma necessidade específica. Levando em consideração os tipos de auditoria, assinale qual corresponde com a utilizada em órgãos e empresas públicas: Interna. Jurídica. Resposta corretaGovernamental. Gerencial. Externa. Pergunta 10 -- /1 Veja o que SILVA (2014, p. 9) menciona a respeito da conciliação: “Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. ” A conciliação bancária é um procedimento de auditoria, realizado detalhadamente nas contas do banco, com verificação das notasfiscais, registros e informações dos lançamentos. Marque a alternativa que indica que uma fraude foi encontrada na conta caixa da empresa. Previsão. Resposta corretaSuperavalição. Incorreta: Duplicata fria. Conciliação. 07/03/2021 Comentários https://sereduc.blackboard.com/ultra/courses/_43894_1/outline/assessment/_3171224_1/overview/attempt/_10668473_1/review/inline-feedback?… 7/7 Provisão
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