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Ir para o conteúdo principal 1 2 Início Painel Minhas Disciplinas Esta disciplina Ocultar blocos 1. Minhas Disciplinas 2. AUDITORIA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - 43399 3. Avaliações 4. Avaliação Formativa I Iniciado em Tuesday, 6 Apr 2021, 18:15 Estado Finalizada Concluída em Tuesday, 6 Apr 2021, 18:41 Tempo empregado 26 minutos 10 segundos Avaliar 6,00 de um máximo de 10,00(60%) Questão 1 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão Quando o auditor não obtém evidência de auditagem apropriada e satisfatória para dar suporte sua opinião e conclui que os prováveis efeitos de distorções não verificadas https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#maincontent https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 https://virtual.uninta.edu.br/message/output/popup/notifications.php https://virtual.uninta.edu.br/message/output/popup/notifications.php https://virtual.uninta.edu.br/?redirect=0 https://virtual.uninta.edu.br/my/index.php https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 javascript:void(0); https://virtual.uninta.edu.br/course/view.php?id=43399 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752686 https://virtual.uninta.edu.br/ sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser ressaltantes e generalizados, ele deve modificar a opinião em seu relatório. A respeito dessa afirmação, é correto afirmar que o tipo de modificação na opinião do auditor independente aplicável é: Escolha uma opção: A. Opinião somada à ênfase. B. Abstenção da opinião. C. Opinião adversa. D. Opinião somada à ressalva. Feedback Sua resposta está correta. Questão 2 Incorreto Atingiu 0,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão Marque a afirmativa correta que diz respeito ao "desígnio e risco" em Auditoria. Escolha uma opção: A. O desígnio trata da determinação estabelecida para a implementaça?o dos programas de auditoria, pore?m na?o e? definido com base nas linhas de investigaça?o, em raza?o dos trabalhos desenvolvidos na fase de avaliação preliminar, considerando a releva?ncia e o risco encontrado. B. O desígnio não trata da determinação estabelecida para a implementaça?o dos programas de auditoria, definido com base nas linhas de investigaça?o, em raza?o dos trabalhos desenvolvidos na fase de avaliação preliminar, considerando a releva?ncia e o risco encontrado. C. O desígnio trata da determinação estabelecida para a implementaça?o dos programas de auditoria, definido com base nas linhas de investigaça?o, em raza?o dos trabalhos desenvolvidos na fase de avaliação preliminar, considerando a releva?ncia e o risco encontrado. D. O desígnio na?o trata das prováveis demarcações estabelecidas ou na?o, para a implementaca?o dos programas de auditoria, definidos com base nas linhas de investigaca?o, em função dos trabalhos desenvolvidos na fase de ana?lise preliminar, e sim, concomitante ou posteriormente, considerando a releva?ncia e o risco encontrado. Feedback Sua resposta está incorreta. Questão 3 Incorreto Atingiu 0,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão O formato de realização de auditoria feita por auditores em conjunto do quadro ou temporários, e/ou terceirizados em exercícios não lotados na empresa, mas que direta ou indiretamente estão ligados ao Sistema de Controle Interno da diretoria, no desempenho das atividades de auditagem em quaisquer instituições é denominada de: Escolha uma opção: A. Auditoria indireta B. Auditoria direta C. Auditoria centralizada D. Auditoria integrada Feedback Sua resposta está incorreta. Questão 4 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão O documento que a Auditoria Interna apresenta o resultado de seus trabalhos, redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a divulgar, claramente suas conclusões, recomendações e providências a serem adotadas pela administração do hospital, é denominado: Escolha uma opção: A. Parecer B. Relatório C. Avaliação D. Diagnóstico Feedback Sua resposta está correta. Questão 5 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão Representa um dos principais objetivos de auditoria interna: Escolha uma opção: A. Emitir juízo de valor sobre as demonstrações financeiras. B. Observação das competências dos funcionários. C. Verificar se as diretrizes internas estão sendo seguidas D. Validar as despesas para pagamento Feedback Sua resposta está correta. Questão 6 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão _____________é o serviço de auditagem realizado por profissional auditor contratado por operadora de planos de saúde. É responsável pela auditoria feita dentro das instalações dos prestadores de serviço, feita pela análise de contas hospitalares, após a devida alta do paciente. Aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna. Escolha uma opção: A. Auditoria Interna “in loco” B. Auditoria Interna na Operadora de Planos de Saúde d) Auditoria Interna no faturamento e) Auditoria Externa em educação continuada Feedback Sua resposta está correta. Questão 7 Incorreto Atingiu 0,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão A documentação para/de auditagem é de responsabilidade do auditor e seu preparo deve fornecer evidências de que ela foi planejada e executada em consenso com as normas de auditoria, exigências legais e regulamentares aplicáveis. Sobre os documentos de auditoria, é verdadeiro afirmar que: Escolha uma opção: A. Deve ser organizada, a fim de permitir que a administração da instituição objeto do trabalho de auditagem compreenda os resultados dos procedimentos destacados pelo auditor. B. Seu formato, conteúdo e extensão devem seguir padrões rígidos, os quais independem do tamanho e da complicação da entidade objeto do trabalho de auditoria. C. Os assuntos registrados em uma auditagem não podem ser utilizados em auditorias futuras, sob o risco de direcionar o trabalho dos auditores para problemas pré-existentes. D. Dentre seus desígnios está a possibilidade de permitir que o grupo de auditoria possa ser responsabilizado por seu trabalho. Feedback Sua resposta está incorreta. Questão 8 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão Um dos mais importantes trabalhos de auditoria é a revisão final. Este trabalho deve ser realizado:\ Escolha uma opção: A. Junto aos diretores da empresa auditada, pelo conhecimento que eles têm da empresa. B. No local onde se realizou a auditoria. C. Por auditores que não participaram da auditoria. D. Após o encerramento da auditoria, por permitir maior concentração no trabalho. Feedback Sua resposta está correta. Questão 9 Incorreto Atingiu 0,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão 1. Objetivando a obtenção de evidências de auditagem, o auditor poderá se valer do procedimento de "confirmação externa". Avalie as afirmações abaixo no que tange aos procedimentos a serem feitos pelo auditor, em caso de recusa por parte da direção da instituição objeto da auditoria em enviar as solicitações de confirmação externa que o auditor ponderou necessárias. I___ Sendo uma expressão de auditoria considerado imprescindível à obtenção de evidências de auditoria, o auditor deverá enviar os pedidos de "confirmação externa" por conta própria, independentemente de autorização da administração da instituição objeto da auditagem. II___ O auditor deverá averiguar sobre as razões da recusa da direção e procurar evidência de auditagem sobre sua validade e razoabilidade. III___ O auditor deverá fazerprocedimentos "alternativos" de auditoria definidos para obter evidência de auditoria relevante e confiável. IV___ Caso não consiga obter evidência de auditagem relevante e confiável por meio de procedimentos alternativos de auditoria, o auditor deve determinar as implicações para a auditoria e para a opinião do auditor. Está certo apenas o que se afirma em: Escolha uma opção: A. II e IV B. II, III e IV C. I D. I e III Feedback Sua resposta está incorreta. Questão 10 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Remover marcação Texto da questão Assinale a opção correta em que estejam evidenciadas tão somente as atividades intrínsecas à "Auditoria Interna". Escolha uma opção: A. A auditoria interna é uma atividade subordinada à auditoria externa, porém não objetiva a avaliação, e muito menos é uma atividade de consultoria, pois aplica penalidades, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. B. A auditoria interna é uma atividade dependente e não objetiva a avaliação, porém configura-se como consultoria, planejada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. C. A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. D. A auditoria interna é uma atividade autônoma, porém não objetiva a avaliação desenhada para acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização. Feedback Sua resposta está correta. Terminar revisão ATIVIDADE ANTERIOR Avaliação do Material Didático PRÓXIMA ATIVIDADE Avaliação Formativa II Seguir para... Seguir para... Pular Navegação do questionário Navegação do questionário Questão1Esta página MarcadaQuestão2Esta página MarcadaQuestão3Esta página MarcadaQuestão4Esta página MarcadaQuestão5Esta página MarcadaQuestão6Esta página MarcadaQuestão7Esta página MarcadaQuestão8Esta página MarcadaQuestão9Esta página MarcadaQuestão10Esta página Marcada Terminar revisão Contatos Mostrar todos https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752686 https://virtual.uninta.edu.br/mod/url/view.php?id=752684&forceview=1 https://virtual.uninta.edu.br/mod/url/view.php?id=752684&forceview=1 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752688&forceview=1 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752688&forceview=1 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#sb-1 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-3 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-3 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-4 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-4 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-6 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-6 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-7 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-7 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-9 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-9 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#question-2716619-10 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752686 https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686 https://virtual.uninta.edu.br/message/index.php
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