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AUDITORIA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE AP1.2

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1. Minhas Disciplinas 
2. AUDITORIA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - 43399 
3. Avaliações 
4. Avaliação Formativa I 
Iniciado em Tuesday, 6 Apr 2021, 18:15 
Estado Finalizada 
Concluída em Tuesday, 6 Apr 2021, 18:41 
Tempo empregado 26 minutos 10 segundos 
Avaliar 6,00 de um máximo de 10,00(60%) 
Questão 1 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Quando o auditor não obtém evidência de auditagem apropriada e satisfatória para dar 
suporte sua opinião e conclui que os prováveis efeitos de distorções não verificadas 
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686#maincontent
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686
https://virtual.uninta.edu.br/message/output/popup/notifications.php
https://virtual.uninta.edu.br/message/output/popup/notifications.php
https://virtual.uninta.edu.br/?redirect=0
https://virtual.uninta.edu.br/my/index.php
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/review.php?attempt=2674939&cmid=752686
javascript:void(0);
https://virtual.uninta.edu.br/course/view.php?id=43399
https://virtual.uninta.edu.br/mod/quiz/view.php?id=752686
https://virtual.uninta.edu.br/
sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser ressaltantes e generalizados, 
ele deve modificar a opinião em seu relatório. 
A respeito dessa afirmação, é correto afirmar que o tipo de modificação na opinião do 
auditor independente aplicável é: 
Escolha uma opção: 
A. Opinião somada à ênfase. 
B. Abstenção da opinião. 
C. Opinião adversa. 
D. Opinião somada à ressalva. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 2 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Marque a afirmativa correta que diz respeito ao "desígnio e risco" em Auditoria. 
Escolha uma opção: 
A. O desígnio trata da determinação estabelecida para a implementaça?o dos programas 
de auditoria, pore?m na?o e? definido com base nas linhas de investigaça?o, em raza?o 
dos trabalhos desenvolvidos na fase de avaliação preliminar, considerando a releva?ncia 
e o risco encontrado. 
B. O desígnio não trata da determinação estabelecida para a implementaça?o dos 
programas de auditoria, definido com base nas linhas de investigaça?o, em raza?o dos 
trabalhos desenvolvidos na fase de avaliação preliminar, considerando a releva?ncia e o 
risco encontrado. 
C. O desígnio trata da determinação estabelecida para a implementaça?o dos programas 
de auditoria, definido com base nas linhas de investigaça?o, em raza?o dos trabalhos 
desenvolvidos na fase de avaliação preliminar, considerando a releva?ncia e o risco 
encontrado. 
D. O desígnio na?o trata das prováveis demarcações estabelecidas ou na?o, para a 
implementaca?o dos programas de auditoria, definidos com base nas linhas de 
investigaca?o, em função dos trabalhos desenvolvidos na fase de ana?lise preliminar, e 
sim, concomitante ou posteriormente, considerando a releva?ncia e o risco encontrado. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 3 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
O formato de realização de auditoria feita por auditores em conjunto do quadro ou 
temporários, e/ou terceirizados em exercícios não lotados na empresa, mas que direta ou 
indiretamente estão ligados ao Sistema de Controle Interno da diretoria, no desempenho 
das atividades de auditagem em quaisquer instituições é denominada de: 
Escolha uma opção: 
A. Auditoria indireta 
B. Auditoria direta 
C. Auditoria centralizada 
D. Auditoria integrada 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
O documento que a Auditoria Interna apresenta o resultado de seus trabalhos, redigido 
com objetividade e imparcialidade, de forma a divulgar, claramente suas conclusões, 
recomendações e providências a serem adotadas pela administração do hospital, é 
denominado: 
Escolha uma opção: 
A. Parecer 
B. Relatório 
C. Avaliação 
D. Diagnóstico 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Representa um dos principais objetivos de auditoria interna: 
Escolha uma opção: 
A. Emitir juízo de valor sobre as demonstrações financeiras. 
B. Observação das competências dos funcionários. 
C. Verificar se as diretrizes internas estão sendo seguidas 
D. Validar as despesas para pagamento 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 6 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
_____________é o serviço de auditagem realizado por profissional auditor contratado 
por operadora de planos de saúde. É responsável pela auditoria feita dentro das 
instalações dos prestadores de serviço, feita pela análise de contas hospitalares, após a 
devida alta do paciente. 
Aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
Escolha uma opção: 
A. Auditoria Interna “in loco” 
B. Auditoria Interna na Operadora de Planos de Saúde d) Auditoria Interna no 
faturamento e) Auditoria Externa em educação continuada 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 7 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
A documentação para/de auditagem é de responsabilidade do auditor e seu preparo deve 
fornecer evidências de que ela foi planejada e executada em consenso com as normas de 
auditoria, exigências legais e regulamentares aplicáveis. Sobre os documentos de 
auditoria, é verdadeiro afirmar que: 
Escolha uma opção: 
A. Deve ser organizada, a fim de permitir que a administração da instituição objeto do 
trabalho de auditagem compreenda os resultados dos procedimentos destacados pelo 
auditor. 
B. Seu formato, conteúdo e extensão devem seguir padrões rígidos, os quais 
independem do tamanho e da complicação da entidade objeto do trabalho de auditoria. 
C. Os assuntos registrados em uma auditagem não podem ser utilizados em auditorias 
futuras, sob o risco de direcionar o trabalho dos auditores para problemas pré-existentes. 
D. Dentre seus desígnios está a possibilidade de permitir que o grupo de auditoria possa 
ser responsabilizado por seu trabalho. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 8 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Um dos mais importantes trabalhos de auditoria é a revisão final. Este trabalho deve ser 
realizado:\ 
Escolha uma opção: 
A. Junto aos diretores da empresa auditada, pelo conhecimento que eles têm da empresa. 
B. No local onde se realizou a auditoria. 
C. Por auditores que não participaram da auditoria. 
D. Após o encerramento da auditoria, por permitir maior concentração no trabalho. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Questão 9 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
1. Objetivando a obtenção de evidências de auditagem, o auditor poderá se valer do 
procedimento de "confirmação externa". 
 
Avalie as afirmações abaixo no que tange aos procedimentos a serem feitos pelo 
auditor, em caso de recusa por parte da direção da instituição objeto da auditoria em 
enviar as solicitações de confirmação externa que o auditor ponderou necessárias. 
 
 
 
I___ Sendo uma expressão de auditoria considerado imprescindível à obtenção de 
evidências de auditoria, o auditor deverá enviar os pedidos de "confirmação externa" 
por conta própria, independentemente de autorização da administração da instituição 
objeto da auditagem. 
 
 
II___ O auditor deverá averiguar sobre as razões da recusa da direção e procurar 
evidência de auditagem sobre sua validade e razoabilidade. 
 
 
III___ O auditor deverá fazerprocedimentos "alternativos" de auditoria definidos para 
obter evidência de auditoria relevante e confiável. 
 
 
IV___ Caso não consiga obter evidência de auditagem relevante e confiável por meio de 
procedimentos alternativos de auditoria, o auditor deve determinar as implicações para a 
auditoria e para a opinião do auditor. 
Está certo apenas o que se afirma em: 
Escolha uma opção: 
A. II e IV 
B. II, III e IV 
C. I 
D. I e III 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Questão 10 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Remover marcação 
Texto da questão 
Assinale a opção correta em que estejam evidenciadas tão somente as atividades 
intrínsecas à "Auditoria Interna". 
Escolha uma opção: 
A. A auditoria interna é uma atividade subordinada à auditoria externa, porém não 
objetiva a avaliação, e muito menos é uma atividade de consultoria, pois aplica 
penalidades, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização. 
B. A auditoria interna é uma atividade dependente e não objetiva a avaliação, porém 
configura-se como consultoria, planejada para adicionar valor e melhorar as operações 
de uma organização. 
C. A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de 
consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização. 
D. A auditoria interna é uma atividade autônoma, porém não objetiva a avaliação 
desenhada para acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Terminar revisão 
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