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AV AUDITORIA CONTÁBIL OPERACIONAL Estácio_ Alunos

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10/04/2021 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=67696560&user_cod=2597629&matr_integracao=202001517936 1/4
GERMANO DA COSTA SILVA
Avaliação AV
 
 
202001517936 EAD GAMA - DF
 avalie seus conhecimentos
 RETORNAR À AVALIAÇÃO
Disciplina: GST1672 - AUDITORIA CONTÁBIL E OPERACIONAL Período: 2021.1 EAD (GT) / AV
Aluno: GERMANO DA COSTA SILVA Matrícula: 202001517936
Data: 10/04/2021 07:47:57 Turma: 9001
 ATENÇÃO
1. Veja abaixo, todas as suas respostas gravadas no nosso banco de dados.
2. Caso você queira voltar à prova clique no botão "Retornar à Avaliação".
 1a Questão (Ref.: 202002778174)
A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraude e erros da entidade é:
do contador da entidade.
da administração da entidade
da consultoria contábil da entidade.
da auditoria independente da entidade.
do advogado da entidade
 2a Questão (Ref.: 202002777320)
A atividade de auditoria executada exclusivamente por servidores em exercício nos órgãos centrais ou setoriais do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal é denominada
Integrada.
Simplificada.
Indireta.
Direta centralizada.
Direta descentralizada.
 3a Questão (Ref.: 202002777764)
Quando o controle interno é excelente, o auditor deve:
javascript:voltar_avaliacoes()
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208445\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207591\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208035\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
10/04/2021 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=67696560&user_cod=2597629&matr_integracao=202001517936 2/4
fazer maior volume de testes
fazer menor volume de testes
aumentar os procedimentos de auditoria
não fazer testes
concentrar-se no procedimento de análise documental.
 4a Questão (Ref.: 202002777390)
Um dos principais objetivos da governança corporativa é proteger o valor da empresa com políticas de?
Gestão de capital.
Controle e disclosure da informação.
Gestão de fluxo de caixa.
Passivo e ativo.
Análise de balanço.
 5a Questão (Ref.: 202002777970)
Os procedimentos de auditoria a serem utilizados pelo auditor para a obtenção dos objetivos são dependentes da
avaliação de controle interno e da materialidade envolvida, com relação à folha de pagamento os procedimentos
podem ser:
Cálculo, Exame, Investigação, Correlação.
Exame Físico, Observação, Investigação, Variação.
Cálculo, Exame, Investigação, Variação.
Exame Físico, Observação, Intuição, Correlação.
Cálculo, Observação, Entrevista, Revisão Analítica
 6a Questão (Ref.: 202002778011)
Os papéis de trabalho são um conjunto de documentos preparados pelo auditor durante os trabalhos de auditoria.
Os papéis de trabalho se destinam a:
Comprovar perante o CRC que o trabalho de auditoria foi corretamente efetuado
Documentar as evidências do trabalho executado pelo auditor
Auxiliar o contador a preparar as Demonstrações Contábeis
Enviar informações a CVM sobre a organização auditada
Fornecer informações do trabalho do auditor a organização auditada
 7a Questão (Ref.: 202002778139)
Para reduzir as suas despesas a empresa Boas Vendas Ltda. extinguiu o Depto. de Contas a Pagar e os
pagamentos das compras passaram a ser efetuados diretamente pelo depto. de compras. Esse procedimento está
em desacordo com a medida de eficácia do controle interno chamada de:
Atribuição
Confirmação
Segregação
Repartição
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207661\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208241\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208282\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208410\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
10/04/2021 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=67696560&user_cod=2597629&matr_integracao=202001517936 3/4
Evidenciação
 8a Questão (Ref.: 202002778117)
A amostragem em auditoria está dividida em dois tipos:
Probalística e amostral
Subjetiva e experimental
Por julgamento e não estatística
Estatística e não estatística
Experimental e não experimental
 9a Questão (Ref.: 202002778092)
Sem dúvida, um dos mais importantes trabalhos da auditoria é a revisão final de auditoria. Este trabalho deve ser
realizado:
No local onde se realizou a auditoria
Por auditores que não participaram da auditoria
No escritório da empresa de auditoria, pois, há mais recursos técnicos
Após o encerramento da auditoria, por permitir maior concentração no trabalho
Junto aos diretores da empresa auditada, pelo conhecimento que estes têm da empresa
 10a Questão (Ref.: 202002777708)
Se o auditor identificar indícios de fraude durante os seus trabalhos ele deve:
Com base no fato identificado, iniciar uma ação de processo administrativo
Interromper, imediatamente, o trabalho de auditoria até a situação ser corrigida
Encaminhamar, por escrito, as irregularidades ao Ministério Público
Com base no fato identificado, iniciar uma ação de processo legal
Comunicar o fato por escrito ao seu superior hierárquico
Autenticação para a Prova On-line
Caso queira FINALIZAR a avaliação, digite o código de 4 carateres impresso abaixo.
ATENÇÃO: Caso finalize esta avaliação você não poderá mais modificar as suas respostas.
WDJT Cód.: FINALIZAR
Obs.: Os caracteres da imagem ajudam a Instituição a evitar fraudes, que dificultam a gravação das
respostas.
Período de não visualização da avaliação: desde 08/04/2021 até 13/06/2021.
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208388\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208363\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207979\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
10/04/2021 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=67696560&user_cod=2597629&matr_integracao=202001517936 4/4

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