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Auditoria Contábil e Operacional A7 - 68

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29/04/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/2
Assinale a alternativa que indica um método de seleção de amostra:
Seleção por objetivo.
Seleção arbitrária ou direcionada.
Seleção direta ou indicativa.
Seleção por encomenda.
 Seleção aleatória ou randômica.
Respondido em 25/04/2021 17:03:44
 
 
Explicação:
Com relação à seleção da amostra, devem ser considerados três métodos: seleção aleatória ou randômica; seleção
sistemática, observando um intervalo constante entre as transações realizadas; e seleção casual, a critério do auditor,
baseada em sua profissional.
 
A Empresa Alvorada conseguiu empréstimo no Banco X, em 01/12/X1, no valor de $200.000, para 3 meses, com despesas
financeiras antecipadas de $8.100. A atualização monetária em 31/12/X1 é de 3/4 %. Após efetuar os cálculos, o saldo das
despesas financeiras antecipadas pela auditoria para o ano seguinte é de:
$8.160,75
$5.400,15
 $5.440,50
$8.100,63
$2.720,25
Respondido em 25/04/2021 17:03:48
 
A ênfase nos controles é uma característica do modelo __________ de gestão
Estruturalista
Científico
 Burocrático
Fordiano
Patrimonialista
Respondido em 25/04/2021 17:03:50
 
Durante uma auditoria do ativo imobilizado, móveis e utensílios, em uma empresa industrial, o auditor constatou que a
taxa de depreciação utilizada para depreciação dos bens, que deveria ser de 5% ao ano, foi cadastrada como 10% ao ano.
Assim o auditor concluiu:
A Despesa de Depreciação, no período, está zerada
A conta de Depreciação Acumulada, no período, está subavaliada
A Depreciação Acumulada está com o saldo acumulado correto
A conta de Estoque de Produtos Acabados, no período, está subavaliada
 A Despesa de Depreciação, no período, está superavaliada
Respondido em 25/04/2021 17:03:56
 
 Questão1
 Questão2
 Questão3
 Questão4
 Questão
5
29/04/2021 Estácio: Alunos
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É um procedimento de auditoria aplicável a área de disponibilidades:
 Contagem física
Observação
Inspeção
Circularização dos bens em poder de terceiros
Comparação dos dados coletados
Respondido em 25/04/2021 17:04:02
 
Nas opções abaixo somente uma é verdadeira. Identifique-a.
O controle interno mostra-se inaplicável na órbita administrativa dos tribunais de contas.
Os tribunais de contas julgam as contas dos administradores públicos e integram o poder judiciário.
 Os tribunais de contas são prepostos do poder legislativo.
Diante do não pagamento de multa aplicada pela tribunal de contas o poder público deverá propor ação judicial.
Os tribunais de contas são entes despersonalizados.
Respondido em 25/04/2021 17:04:04
 
Os papéis de trabalho são a base física da documentação das atividades de auditoria e fiscalização. Entre suas finalidades
excetua-se a de:
servir de suporte aos relatórios de auditoria.
 servir de prova processual junto ao TCU..
evidenciar o trabalho executado e as conclusões emitidas..
auxiliar na execução dos exames.
constituir um registro que possibilite consultas posteriores.
Respondido em 25/04/2021 17:04:08
 
Os procedimentos de auditoria abaixo são, geralmente, utilizados na auditoria das disponibilidades financeiras das
empresas, exceto:
Confirmação de assinaturas autorizadas
Exame documental dos avisos bancários
Contagem de fundo fixo de caixa
Confirmação de contas bancárias paralisadas
 Análise do fluxo de caixa projetado
 Questão6
 Questão7
 Questão8