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Exercício Avaliativo - Módulo 4_ Revisão da tentativa

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Maria Taciane

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Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e procedimentos de controle interno com base em risco.
Para evitar a possibilidade de extravio e perda de mobiliário, um órgão público adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu diretrizes rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas entrando e saindo com objetos.
Verdadeiro
Falso

Diante desse risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual princípio.
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle.
d. Segregação de sistemas.

Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle.
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.

Determinada autarquia pública decidiu, finalmente, criar uma unidade de Controladoria.
Nesse caso, qual seria o melhor posicionamento dessa unidade na estrutura hierárquica da organização?
a. Vinculada ao Presidente.
b. Vinculada ao Diretor de Finanças.
c. Vinculada ao Diretor de Tecnologia da Informação.
d. Vinculada ao Diretor de Recursos Humanos.

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Questões resolvidas

Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e procedimentos de controle interno com base em risco.
Para evitar a possibilidade de extravio e perda de mobiliário, um órgão público adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu diretrizes rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas entrando e saindo com objetos.
Verdadeiro
Falso

Diante desse risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual princípio.
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle.
d. Segregação de sistemas.

Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle.
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.

Determinada autarquia pública decidiu, finalmente, criar uma unidade de Controladoria.
Nesse caso, qual seria o melhor posicionamento dessa unidade na estrutura hierárquica da organização?
a. Vinculada ao Presidente.
b. Vinculada ao Diretor de Finanças.
c. Vinculada ao Diretor de Tecnologia da Informação.
d. Vinculada ao Diretor de Recursos Humanos.

Prévia do material em texto

24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 1/3
Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo 4: Controle Interno / Exercício Avaliativo - Módulo 4
Questão 1
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 2
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Iniciado em terça, 24 ago 2021, 19:18
Estado Finalizada
Concluída em terça, 24 ago 2021, 19:53
Tempo
empregado 35 minutos 52 segundos
Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%)
Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e procedimentos de
controle interno com base em risco.
Para evitar a possibilidade de extravio  e perda de mobiliário, um órgão público
adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu diretrizes
rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas entrando e saindo
com objetos.
Verdadeiro

Para evitar prejuízo financeiro decorrente de acidentes de trânsito com seus veículos,
um órgão público decidiu contratar um seguro para toda a sua frota.
Verdadeiro

Para evitar o problema de falta de médicos e enfermeiros em plantão, um hospital
público adotou sistema de controle de frequência e horário que, se detectar
descumprimento de escalas, adverte imediata e eletronicamente o superior
hierárquico e, em último caso, pode realizar descontos em folha de pagamento.
Verdadeiro

Sua resposta está correta.
Revise o capítulo 3 da Aula 4.
Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em cartões de crédito, cheques e saques
em conta corrente, fato que está acarretando prejuízos financeiros da ordem de R$100 milhões ao ano, além de
danos à credibilidade da instituição financeira, afastando-a de seus objetivos (lucro e maior participação de
mercado). Diante desse risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática
para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e
promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das
fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A
escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual princípio.
Escolha uma opção:
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle. 
d. Segregação de sistemas.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
 Painel
 Meus cursos
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=34566
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-0
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-1
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-2
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-3
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-5
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-6
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/
https://www.escolavirtual.gov.br/aluno/cursos/andamento
24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 2/3
Questão 3
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 4
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 5
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Federal visa à avaliação
da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional. O SCI possui as seguintes finalidades, exceto:
Escolha uma opção:
a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União.
b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado.
c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União, Estados e Municípios. 
d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Sua resposta está correta.
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4.
Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles internos, controladoria, auditoria interna
e sistema de controle interno, assinale a única opção incorreta.
Escolha uma opção:
a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve aos órgãos e unidades de controle
interno. 
b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e
comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia,
eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados
ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no
cumprimento dos objetivos.
c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno que agraga não somente as atividades de
funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e
combate à corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão.
d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de controle com o intuito de preservar o
patrimônio público.
Sua resposta está correta.
Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
Escolha uma opção:
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas
a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente
seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada
instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos
externos, por escaparem à sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no
nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 3 da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
 Painel
 Meus cursos
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-0
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-1
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-2
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-3https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-5
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-6
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/
https://www.escolavirtual.gov.br/aluno/cursos/andamento
24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 3/3
Questão 6
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 7
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 8
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção correta:
Escolha uma opção:
a. A segregação de funções pressupõe que a estrutura das unidades/entidades deve contemplar a
separação entre as funções de autorização e aprovação de operações, execução, controle e contabilização. 

b. A exigência de instruções devidamente formalizadas significa que todas as instruções dadas aos
funcionários pela chefia devem ser realizadas por documento em papel.
c. O princípio da qualificação adequada e treinamento de funcionários significa que a eficácia dos controles
internos administrativos está diretamente relacionada com a formação profissional do pessoal, mas não
com sua competência e integridade, pois esses aspectos são subjetivos.
d. Pelo princípio da relação custo/benefício, todas as compras de empresa devem ser pautadas pelo menor
preço.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Determinada autarquia pública decidiu, finalmente, criar uma unidade de Controladoria. Nesse caso, qual seria
o melhor posicionamento dessa unidade na estrutura hierárquica da organização?
Escolha uma opção:
a. Vinculada ao Presidente. 
b. Vinculada ao Diretor de Finanças.
c. Vinculada ao Diretor de Tecnologia da Informação.
d. Vinculada ao Diretor de Recursos Humanos.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 4 da Aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta.
Escolha uma opção:
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da organização.
b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e
contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle.
c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos. 
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos.
Sua resposta está correta.
Revise o capítulo 3 da Aula 4.
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Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
 Painel
 Meus cursos
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=34565&forceview=1
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/book/view.php?id=34567&forceview=1
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-0
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-1
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