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24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 1/3 Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo 4: Controle Interno / Exercício Avaliativo - Módulo 4 Questão 1 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Questão 2 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Iniciado em terça, 24 ago 2021, 19:18 Estado Finalizada Concluída em terça, 24 ago 2021, 19:53 Tempo empregado 35 minutos 52 segundos Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%) Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e procedimentos de controle interno com base em risco. Para evitar a possibilidade de extravio e perda de mobiliário, um órgão público adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu diretrizes rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas entrando e saindo com objetos. Verdadeiro Para evitar prejuízo financeiro decorrente de acidentes de trânsito com seus veículos, um órgão público decidiu contratar um seguro para toda a sua frota. Verdadeiro Para evitar o problema de falta de médicos e enfermeiros em plantão, um hospital público adotou sistema de controle de frequência e horário que, se detectar descumprimento de escalas, adverte imediata e eletronicamente o superior hierárquico e, em último caso, pode realizar descontos em folha de pagamento. Verdadeiro Sua resposta está correta. Revise o capítulo 3 da Aula 4. Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em cartões de crédito, cheques e saques em conta corrente, fato que está acarretando prejuízos financeiros da ordem de R$100 milhões ao ano, além de danos à credibilidade da instituição financeira, afastando-a de seus objetivos (lucro e maior participação de mercado). Diante desse risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual princípio. Escolha uma opção: a. Controles sobre as transações. b. Aderência a diretrizes e normas legais. c. Custo-benefício do controle. d. Segregação de sistemas. Sua resposta está correta. Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. Controles na Administração Pública Notas Área do Participante Módulo 1: Prestação de Contas Módulo 2: Controles na Administração Pública Módulo 3: Controle Externo Módulo 4: Controle Interno Módulo 5: Controle Social Módulo de Encerramento Painel Meus cursos https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/ https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=34566 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-0 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-1 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-2 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-3 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-5 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-6 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/ https://www.escolavirtual.gov.br/aluno/cursos/andamento 24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 2/3 Questão 3 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Questão 4 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Questão 5 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O SCI possui as seguintes finalidades, exceto: Escolha uma opção: a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, Estados e Municípios. d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Sua resposta está correta. Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4. Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles internos, controladoria, auditoria interna e sistema de controle interno, assinale a única opção incorreta. Escolha uma opção: a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve aos órgãos e unidades de controle interno. b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento dos objetivos. c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno que agraga não somente as atividades de funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão. d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de controle com o intuito de preservar o patrimônio público. Sua resposta está correta. Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4. Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira. Escolha uma opção: a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente seguradoras. c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à sua capacidade de controle. d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria. Sua resposta está correta. Reveja o capítulo 3 da Aula 4. Controles na Administração Pública Notas Área do Participante Módulo 1: Prestação de Contas Módulo 2: Controles na Administração Pública Módulo 3: Controle Externo Módulo 4: Controle Interno Módulo 5: Controle Social Módulo de Encerramento Painel Meus cursos https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-0 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-1 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-2 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-3https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-5 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-6 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/ https://www.escolavirtual.gov.br/aluno/cursos/andamento 24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 3/3 Questão 6 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Questão 7 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Questão 8 Correto Atingiu 2,50 de 2,50 Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção correta: Escolha uma opção: a. A segregação de funções pressupõe que a estrutura das unidades/entidades deve contemplar a separação entre as funções de autorização e aprovação de operações, execução, controle e contabilização. b. A exigência de instruções devidamente formalizadas significa que todas as instruções dadas aos funcionários pela chefia devem ser realizadas por documento em papel. c. O princípio da qualificação adequada e treinamento de funcionários significa que a eficácia dos controles internos administrativos está diretamente relacionada com a formação profissional do pessoal, mas não com sua competência e integridade, pois esses aspectos são subjetivos. d. Pelo princípio da relação custo/benefício, todas as compras de empresa devem ser pautadas pelo menor preço. Sua resposta está correta. Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. Determinada autarquia pública decidiu, finalmente, criar uma unidade de Controladoria. Nesse caso, qual seria o melhor posicionamento dessa unidade na estrutura hierárquica da organização? Escolha uma opção: a. Vinculada ao Presidente. b. Vinculada ao Diretor de Finanças. c. Vinculada ao Diretor de Tecnologia da Informação. d. Vinculada ao Diretor de Recursos Humanos. Sua resposta está correta. Reveja o capítulo 4 da Aula 4. Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta. Escolha uma opção: a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da organização. b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos. d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos. Sua resposta está correta. Revise o capítulo 3 da Aula 4. ◄ Atividade de fixação 4 Seguir para... Conteúdo - Módulo 5 ► Controles na Administração Pública Notas Área do Participante Módulo 1: Prestação de Contas Módulo 2: Controles na Administração Pública Módulo 3: Controle Externo Módulo 4: Controle Interno Módulo 5: Controle Social Módulo de Encerramento Painel Meus cursos https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=34565&forceview=1 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/book/view.php?id=34567&forceview=1 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-0 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-1 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-2 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-3 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-5 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-6 https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/ https://www.escolavirtual.gov.br/aluno/cursos/andamento