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Exercício Avaliativo - Módulo 4_ Revisão da tentativa

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24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 1/3
Painel / Meus cursos / Controles na Administração Pública / Módulo 4: Controle Interno / Exercício Avaliativo - Módulo 4
Questão 1
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 2
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Iniciado em terça, 24 ago 2021, 19:18
Estado Finalizada
Concluída em terça, 24 ago 2021, 19:53
Tempo
empregado 35 minutos 52 segundos
Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%)
Analise as afirmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e procedimentos de
controle interno com base em risco.
Para evitar a possibilidade de extravio  e perda de mobiliário, um órgão público
adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu diretrizes
rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas entrando e saindo
com objetos.
Verdadeiro

Para evitar prejuízo financeiro decorrente de acidentes de trânsito com seus veículos,
um órgão público decidiu contratar um seguro para toda a sua frota.
Verdadeiro

Para evitar o problema de falta de médicos e enfermeiros em plantão, um hospital
público adotou sistema de controle de frequência e horário que, se detectar
descumprimento de escalas, adverte imediata e eletronicamente o superior
hierárquico e, em último caso, pode realizar descontos em folha de pagamento.
Verdadeiro

Sua resposta está correta.
Revise o capítulo 3 da Aula 4.
Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em cartões de crédito, cheques e saques
em conta corrente, fato que está acarretando prejuízos financeiros da ordem de R$100 milhões ao ano, além de
danos à credibilidade da instituição financeira, afastando-a de seus objetivos (lucro e maior participação de
mercado). Diante desse risco materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática
para evitar fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por ano e
promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e promete impedir 80% das
fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A
escolha do Sistema A em detrimento do B representa uma decisão pautada por qual princípio.
Escolha uma opção:
a. Controles sobre as transações.
b. Aderência a diretrizes e normas legais.
c. Custo-benefício do controle. 
d. Segregação de sistemas.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
 Painel
 Meus cursos
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/my/
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=1918#section-4
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=34566
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https://mooc38.escolavirtual.gov.br/grade/report/index.php?id=1918
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24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
https://mooc38.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2135650&cmid=34566 2/3
Questão 3
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 4
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 5
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo Federal visa à avaliação
da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional. O SCI possui as seguintes finalidades, exceto:
Escolha uma opção:
a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União.
b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado.
c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União, Estados e Municípios. 
d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Sua resposta está correta.
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4.
Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles internos, controladoria, auditoria interna
e sistema de controle interno, assinale a única opção incorreta.
Escolha uma opção:
a. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve aos órgãos e unidades de controle
interno. 
b. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e
comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia,
eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados
ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no
cumprimento dos objetivos.
c. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno que agraga não somente as atividades de
funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e
combate à corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão.
d. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de controle com o intuito de preservar o
patrimônio público.
Sua resposta está correta.
Reveja os conceitos estudados no capítulo 4 da Aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira.
Escolha uma opção:
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas
a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle. 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, especialmente
seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de determinada
instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas não é capaz de evitar riscos
externos, por escaparem à sua capacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no alto escalão e no
nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria e/ou controladoria.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 3 da Aula 4.
Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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24/08/2021 Exercício Avaliativo - Módulo 4: Revisão da tentativa
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Questão 6
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 7
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Questão 8
Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção correta:
Escolha uma opção:
a. A segregação de funções pressupõe que a estrutura das unidades/entidades deve contemplar a
separação entre as funções de autorização e aprovação de operações, execução, controle e contabilização. 

b. A exigência de instruções devidamente formalizadas significa que todas as instruções dadas aos
funcionários pela chefia devem ser realizadas por documento em papel.
c. O princípio da qualificação adequada e treinamento de funcionários significa que a eficácia dos controles
internos administrativos está diretamente relacionada com a formação profissional do pessoal, mas não
com sua competência e integridade, pois esses aspectos são subjetivos.
d. Pelo princípio da relação custo/benefício, todas as compras de empresa devem ser pautadas pelo menor
preço.
Sua resposta está correta.
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4.
Determinada autarquia pública decidiu, finalmente, criar uma unidade de Controladoria. Nesse caso, qual seria
o melhor posicionamento dessa unidade na estrutura hierárquica da organização?
Escolha uma opção:
a. Vinculada ao Presidente. 
b. Vinculada ao Diretor de Finanças.
c. Vinculada ao Diretor de Tecnologia da Informação.
d. Vinculada ao Diretor de Recursos Humanos.
Sua resposta está correta.
Reveja o capítulo 4 da Aula 4.
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta.
Escolha uma opção:
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da organização.
b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições significativas a riscos e
contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e controle.
c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos. 
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos.
Sua resposta está correta.
Revise o capítulo 3 da Aula 4.
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Controles na
Administração Pública
Notas
Área do Participante
Módulo 1: Prestação de
Contas
Módulo 2: Controles na
Administração Pública
Módulo 3: Controle
Externo
Módulo 4: Controle
Interno
Módulo 5: Controle Social
Módulo de Encerramento
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