Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Parte superior do formulário Teste de Conhecimento avalie sua aprendizagem AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO 1a aula Lupa 1 Questão A auditoria é uma forma de controle de gestão, participando do ciclo PDCA. Neste contexto, assinale a alternativa CORRETA: Auditoria e gestão são atividades que devem ser exercidas por um mesmo grupo de trabalho. A auditoria é uma forma de desdobramento da estratégia, por contribuir para uma maior oferta de serviços. O controle de gestão demanda atuação da auditoria durante a execução das atividades para contribuir na melhoria da prestação de serviços. A função de auditoria deve ser segregada da função de gestão. As especificações de um produto fazem parte da auditoria em função de sua alta especialização. Respondido em 04/10/2021 18:04:02 Explicação: A resposta correta é: A função de auditoria deve ser segregada da função de gestão. 2 Questão A auditoria interna atua de forma sistemática e contínua nas organizações. Qual requisito específico é necessário para sua operacionalização? Honestidade. Avaliação dos controles internos. Bom humor. Caráter. Facilidade de aprendizado. Respondido em 04/10/2021 18:03:58 Explicação: A resposta correta é: Avaliação dos controles internos. 3 Questão A coleta de dados é uma das etapas da auditoria operacional. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de informação utilizada nessa modalidade de auditoria: Plano de auditoria tributária Demonstrações contábeis. Resultados alcançados. Plano de auditoria de conformidade. Balanço patrimonial. Respondido em 04/10/2021 18:03:52 Explicação: A resposta correta é: Resultados alcançados. 4 Questão A documentação de auditoria depende de vários fatores organizacionais. Assinale a alternativa que não corresponda a um desses fatores. Relevância das evidências. Riscos de distorção relevante. Natureza dos procedimentos. Tamanho da organização. Índices de governança de auditoria. Respondido em 04/10/2021 18:03:40 Explicação: A resposta correta é: Índices de governança de auditoria. 5 Questão O trabalho de asseguração depende de elementos específicos para que seja realizado. Assinale a alternativa correta quanto a um desses elementos: Relação de três partes Relação de quatro partes Dualidade de atuação Gestão Segregação de funções Respondido em 04/10/2021 18:03:33 Explicação: A resposta correta é: Relação de três partes 6 Questão A conformidade da auditoria colabora para a documentação dos trabalhos de asseguração. Assinale a melhor alternativa que corresponda ao conceito de conformidade de auditoria. Preparação de normas de acordo com o desejo da alta administração. Alinhamento das normas de auditoria às normas de auditoria. Formação de requisitos de auditoria. Alinhamento às normas e aos desejos dos gestores. Abordagem por evidências. Respondido em 04/10/2021 18:03:30 Explicação: A resposta correta é: Alinhamento das normas de auditoria às normas de auditoria. 7 Questão A Além dos princípios constitucionais expressos no art. 37 da Constituição Federal, temos outros princípios éticos que delineiam a atuação dos agentes públicos, que são: Governança, gestão, estratégia. Eficácia, eficiência e probidade. Gestão, estratégia, eficiência. Motivação, probidade, autotutela. Estratégia, eficiência, motivação. Respondido em 04/10/2021 18:03:21 Explicação: A resposta correta é: Motivação, probidade, autotutela. 8 Questão A atuação dos tribunais de contas brasileiros é baseada em pré-requisitos e princípios, definidos em normas. Assinale a alternativa que não apresenta correlação com um pré-requisito ou princípio requerido. Funcional, funcionário, efetividade. Financeira, auditor, produtividade. Operacional, presidente, literalidade. Operacional, desempenho, efetividade. Contábil, gestor, efetividade Respondido em 04/10/2021 18:03:16 Explicação: A resposta correta é: Operacional, desempenho, efetividade. 9 Questão Controle interno, na definição do COSO, é "um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade". Aponte a alternativa que não apresenta uma característica do controle interno. Perpassa toda a organização. Não é um processo com um fim em si mesmo, e sim para garantir uma razoável segurança para a entrega de valor. Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia. É implementado pela estrutura de governança e pela alta administração. O controle interno deve estar integrado às funções administrativas (planejar, organizar, direcionar e controlar). Respondido em 04/10/2021 18:03:13 Explicação: A resposta correta é: Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia. 10 Questão De acordo com a norma NBC TA 330(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, o procedimento substantivo é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Assinale a alternativa que não indica um tipo válido de procedimento substantivo. Observação Inspeção Nenhuma das alternativas Recálculo Planificação Respondido em 04/10/2021 18:03:08 Explicação: A resposta correta é: Planificação Parte inferior do formulário
Compartilhar