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AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO

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	AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO
1a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	 
		
	
	
	
	
	
	
	 
		1
          Questão 
	
	
	A auditoria é uma forma de controle de gestão, participando do ciclo PDCA. Neste contexto, assinale a alternativa CORRETA:
		
	
	Auditoria e gestão são atividades que devem ser exercidas por um mesmo grupo de trabalho.
	
	A auditoria é uma forma de desdobramento da estratégia, por contribuir para uma maior oferta de serviços.
	
	O controle de gestão demanda atuação da auditoria durante a execução das atividades para contribuir na melhoria da prestação de serviços.
	
	A função de auditoria deve ser segregada da função de gestão.
	
	As especificações de um produto fazem parte da auditoria em função de sua alta especialização.
	Respondido em 04/10/2021 18:04:02
	
Explicação: 
A resposta correta é: A função de auditoria deve ser segregada da função de gestão.
	
	
	 
		2
          Questão 
	
	
	A auditoria interna atua de forma sistemática e contínua nas organizações. Qual requisito específico é necessário para sua operacionalização?
		
	
	Honestidade.
	
	Avaliação dos controles internos.
	
	Bom humor.
	
	Caráter.
	
	Facilidade de aprendizado.
	Respondido em 04/10/2021 18:03:58
	
Explicação: 
A resposta correta é: Avaliação dos controles internos.
	
	
	 
		3
          Questão 
	
	
	A coleta de dados é uma das etapas da auditoria operacional. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de informação utilizada nessa modalidade de auditoria:
		
	
	Plano de auditoria tributária
	
	Demonstrações contábeis.
	
	Resultados alcançados.
	
	Plano de auditoria de conformidade.
 
	
	Balanço patrimonial.
	Respondido em 04/10/2021 18:03:52
	
Explicação: 
A resposta correta é: Resultados alcançados.
	
	
	 
		4
          Questão 
	
	
	A documentação de auditoria depende de vários fatores organizacionais. Assinale a alternativa que não corresponda a um desses fatores.
		
	
	Relevância das evidências.
	
	Riscos de distorção relevante.
	
	Natureza dos procedimentos.
	
	Tamanho da organização.
	
	Índices de governança de auditoria.
	Respondido em 04/10/2021 18:03:40
	
Explicação: 
A resposta correta é: Índices de governança de auditoria.
	
	
	 
		5
          Questão 
	
	
	O trabalho de asseguração depende de elementos específicos para que seja realizado. Assinale a alternativa correta quanto a um desses elementos:
		
	
	Relação de três partes
	
	Relação de quatro partes
	
	Dualidade de atuação
	
	Gestão
	
	Segregação de funções
	Respondido em 04/10/2021 18:03:33
	
Explicação: 
A resposta correta é: Relação de três partes
	
	
	 
		6
          Questão 
	
	
	A conformidade da auditoria colabora para a documentação dos trabalhos de asseguração. Assinale a melhor alternativa que corresponda ao conceito de conformidade de auditoria.
		
	
	Preparação de normas de acordo com o desejo da alta administração.
	
	Alinhamento das normas de auditoria às normas de auditoria.
	
	Formação de requisitos de auditoria.
	
	Alinhamento às normas e aos desejos dos gestores.
	
	Abordagem por evidências.
	Respondido em 04/10/2021 18:03:30
	
Explicação: 
A resposta correta é: Alinhamento das normas de auditoria às normas de auditoria.
	
	
	 
		7
          Questão 
	
	
	A Além dos princípios constitucionais expressos no art. 37 da Constituição Federal, temos outros princípios éticos que delineiam a atuação dos agentes públicos, que são:
		
	
	Governança, gestão, estratégia.
	
	Eficácia, eficiência e probidade.
	
	Gestão, estratégia, eficiência.
	
	Motivação, probidade, autotutela.
	
	Estratégia, eficiência, motivação.
	Respondido em 04/10/2021 18:03:21
	
Explicação: 
A resposta correta é: Motivação, probidade, autotutela.
	
	
	 
		8
          Questão 
	
	
	A atuação dos tribunais de contas brasileiros é baseada em pré-requisitos e princípios, definidos em normas. Assinale a alternativa que não apresenta correlação com um pré-requisito ou princípio requerido.
		
	
	Funcional, funcionário, efetividade.
	
	Financeira, auditor, produtividade.
	
	Operacional, presidente, literalidade.
	
	Operacional, desempenho, efetividade.
	
	Contábil, gestor, efetividade
	Respondido em 04/10/2021 18:03:16
	
Explicação: 
A resposta correta é: Operacional, desempenho, efetividade.
	
	
	 
		9
          Questão 
	
	
	Controle interno, na definição do COSO, é "um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade". Aponte a alternativa que não apresenta uma característica do controle interno.
		
	
	Perpassa toda a organização.
	
	Não é um processo com um fim em si mesmo, e sim para garantir uma razoável segurança para a entrega de valor.
	
	Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia.
	
	É implementado pela estrutura de governança e pela alta administração.
	
	O controle interno deve estar integrado às funções administrativas (planejar, organizar, direcionar e controlar).
	Respondido em 04/10/2021 18:03:13
	
Explicação: 
A resposta correta é: Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia.
	
	
	 
		10
          Questão 
	
	
	De acordo com a norma NBC TA 330(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, o procedimento substantivo é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Assinale a alternativa que não indica um tipo válido de procedimento substantivo.
		
	
	Observação
	
	Inspeção
	
	Nenhuma das alternativas
	
	Recálculo
	
	Planificação
	Respondido em 04/10/2021 18:03:08
	
Explicação: 
A resposta correta é: Planificação
	
	
	
	
 
 
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