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Simulado AV Teste seu conhecimento acumulado Disc.: AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO Acertos: 10,0 de 10,0 26/10/2021 1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Em que consiste a avaliação de controles internos? Avaliação de questões de gestão de pessoas dentro da organização. Avaliação do alcance de resultados alinhados aos princípios de desempenho (4Es). Análise e avaliação dos gestores e funcionários graduados. Análise da capacidade interna de cada funcionário. Avaliação dos gestores organizacionais. Respondido em 26/10/2021 22:04:37 Explicação: A resposta correta é: Avaliação do alcance de resultados alinhados aos princípios de desempenho (4Es). 2a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A governança é uma forma de direcionar, monitorar e controlar a gestão de uma organização. Preencha o seguinte texto: A ____ contribui para a ____ de interesse da ____. Eficácia, eficiência, organização. Governança, prestação de serviços, sociedade. Gestão, definição de governança, diretoria. Governança , diretoria, eficiência Estratégia, eficiência, governança de resultados. Respondido em 26/10/2021 22:06:41 Explicação: A resposta correta é: Governança, prestação de serviços, sociedade. 3a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A auditoria interna atua de forma sistemática e contínua nas organizações. Qual requisito específico é necessário para sua operacionalização? Avaliação dos controles internos. Caráter. Bom humor. Honestidade. Facilidade de aprendizado. Respondido em 26/10/2021 22:08:36 Explicação: A resposta correta é: Avaliação dos controles internos. 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Após a definição da estratégia global de auditoria, é formulado o plano de estratégia. Com relação ao plano de auditoria, é correto afirmar que: Analisa necessidades e expectativas do principal gestor. Efetua o tratamento de riscos. Define a estrutura organizacional. Prioriza objetivos estratégicos. Promove funcionários para cargos de gestão. Respondido em 26/10/2021 22:09:56 Explicação: A resposta correta é: Efetua o tratamento de riscos. 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Ao longo do desenvolvimento de uma auditoria, é realizada sua documentação. Indique a alternativa que melhor corresponda a um dos pontos relevantes dessa documentação. Gerenciamento de oportunidades do cenário externo. Impactos e resultados alcançados na entrega de produtos e serviços. Análise da estrutura organizacional. Responsabilização de trabalhos. Monitoramento de processos organizacionais. Respondido em 26/10/2021 22:15:25 Explicação: A resposta correta é: Responsabilização de trabalhos. 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Qual das alternativas a seguir não corresponde a um trabalho de asseguração? Avaliação de riscos de auditoria. Gerenciamento de riscos integrado à estratégia e ao desempenho. Tratamento de riscos de auditoria. Análise da materialidade. Identificação de riscos de auditoria. Respondido em 26/10/2021 22:17:28 Explicação: A resposta correta é: Gerenciamento de riscos integrado à estratégia e ao desempenho. 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 As Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público foram divididas em três níveis. Assinale a alternativa incorreta quanto aos pontos abordados nessas normas. Conjuntura econômica em tempos de crise. Transparência E accountability. Independência dos Tribunais de Contas. Controle de qualidade das auditorias. Princípios fundamentais de auditoria financeira. Respondido em 26/10/2021 22:20:44 Explicação: A resposta correta é: Conjuntura econômica em tempos de crise. 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Das competências abarcadas pelo Sistema de Contabilidade Federal, assinale a alternativa que tenha correspondência a uma delas. Elaboração de Balanços Gerais da União. Visão Financeira, a partir da presidência. Visão holística da atuação de servidores públicos. Visão contábil, dependente das receitas do gestor. Construção de indicadores ambientais. Respondido em 26/10/2021 22:22:26 Explicação: A resposta correta é: Elaboração de Balanços Gerais da União. 9a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 As atividades de controle do COSO 2013 são criadas para o tratamento de riscos que possam impactar no alcance de objetivos organizacionais. Indique a alternativa que não pode ser classificada como uma atividade de controle. Contábil e verificações de atividades. Implementação de instâncias de autorizações. Definição de indicadores e metas de desempenho. Planejamento de atividades de comunicação. Plano de continuidade de negócios. Respondido em 26/10/2021 22:25:46 Explicação: A resposta correta é: Planejamento de atividades de comunicação. 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Riscos de distorção relevante são aqueles que existem nas demonstrações contábeis anteriores ao processo de auditoria. Eles são decorrentes dos seguintes riscos: De conformidade e de execução. De atitudes e de planejamento. De auditoria e de planejamento. Do planejado e do executor. Inerente e de controle. Respondido em 26/10/2021 22:28:32 Explicação: A resposta correta é: Inerente e de controle.
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