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GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA Avaliação AV 202010099751 POLO BARREIRO - BELO HORIZONTE - MG avalie seus conhecimentos RETORNAR À AVALIAÇÃO Disciplina: EGT0015 - AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO Período: 2022.2 EAD (G) / AV Aluno: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA Matrícula: 202010099751 Data: 06/08/2022 18:27:00 Turma: 9001 ATENÇÃO 1. Veja abaixo, todas as suas respostas gravadas no nosso banco de dados. 2. Caso você queira voltar à prova clique no botão "Retornar à Avaliação". 1a Questão (Ref.: 202016201424) A auditoria de conformidade requer princípios específicos não abordados por outras modalidades de auditoria. Assinale a alternativa que indica corretamente um desses princípios. Compreensão da organização. Abordagem por evidências. Confidencialidade. Apresentação justa. Independência. 2a Questão (Ref.: 202016201227) O controle de gestão visa assegurar que as atividades da organização sejam realizadas de acordo com os princípios de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. A respeito desses princípios assinale a alternativa correta. A eficiência refere-se ao alcance dos objetivos conforme o planejamento. A efetividade estabelece parâmetros para mensuração da eficiência e eficácia. A eficácia é sinônimo de eficiência com efetividade. O conceito de eficácia não está vinculado com menor aplicação de recursos financeiros. A eficácia do ciclo PDCA depende da aplicação correta de recursos financeiros. 3a Questão (Ref.: 202015499420) A auditoria contábil, sob o aspecto da contabilidade, contribui para a avaliação dos controles internos. Assinale a alternativa que não impacta nos controles internos: Complexidade dos processos organizacionais. Salário dos funcionários. Segregação de funções. Riscos nos processos. Estrutura organizacional. 4a Questão (Ref.: 202015499244) javascript:voltar_avaliacoes() javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6091698\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6091501\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389694\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389518\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); O início dos trabalhos de auditoria é precedido por atividades preliminares. Indique a alternativa que melhor represente uma dessas atividades. Plano de auditoria Planejamento contábil Estratégia global de auditoria Definição dos termos de trabalho de auditoria Planejamento financeiro 5a Questão (Ref.: 202015516556) A atuação dos auditores independentes é pautada em princípios éticos. Assinale a alternativa incorreta quanto a um desses princípios: Sigilo profissional Competência e zelo profissionais Objetividade Eficácia Comportamento profissional 6a Questão (Ref.: 202015510850) No desenvolvimento de um trabalho de asseguração, algumas precondições devem ser atendidas. Assinale a alternativa incorreta em relação a uma delas. Critérios apropriados e disponíveis. Evidências coletáveis a partir da aplicação dos critérios. Objeto apropriado. Inclusão das conclusões do auditor no relatório. Definição de objetivos estratégicos. 7a Questão (Ref.: 202015499443) A INTOSAI, organização de referência para definição de normas de auditoria na Administração Pública, define os principais objetivos de sua atuação. Sob este aspecto, assinale a alternativa que não corresponde a um de seus objetivos. Organização norteadora das ações das entidades fiscalizadoras superiores. Gestão do conhecimento. Promoção do desenvolvimento permanente. Seleção de funcionários de alto escalão terceirizados. Melhorias no processo de auditoria governamental. 8a Questão (Ref.: 202015522220) O controle posterior ocorre após a realização de uma ação administrativa. Assinale a alternativa que não corresponde a uma forma de controle posterior. Aprovação. Homologação. Conferência. Revogação. Execução. 9a Questão (Ref.: 202015510838) Os riscos são mensurados em função da materialidade. Assinale a alternativa correta. O controle do almoxarifado reduz os riscos de materialidade. Controles internos são decorrentes da materialidade de riscos de governança. Os riscos de materialidade são originados a partir de metas estratégicas. javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5406830\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5401124\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389717\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412494\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5401112\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.'); A materialidade é a característica mais relevante da estratégia. A materialidade e os riscos devem ser analisados de forma proporcional inversa. 10a Questão (Ref.: 202015502161) Os riscos de uma auditoria encontram-se presentes em todas as etapas de planejamento, execução e apresentação de resultados de uma auditoria. Complete o texto a seguir: "o ____ de auditoria é uma ____ dos riscos inerentes, riscos de controle e riscos de ____". Risco, função, detecção. Planejamento, consequência, conformidade. Planejamento, característica, oportunidade. Auditoria de legalidade. Risco, particularidade, completude. Autenticação para a Prova On-line Caso queira FINALIZAR a avaliação, digite o código de 4 carateres impresso abaixo. ATENÇÃO: Caso finalize esta avaliação você não poderá mais modificar as suas respostas. N0YH Cód.: NOYH FINALIZAR Obs.: Os caracteres da imagem ajudam a Instituição a evitar fraudes, que dificultam a gravação das respostas. Período de não visualização da avaliação: desde 28/07/2022 até 22/08/2022. javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5392435\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
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