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19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 1/22 Amb Fácil Entrar Cadastre-se Todas Atividades Home Material de estudo Provas Auditoria Servidor Para manter o site no ar é necessário alugar um servidor. Precisamos de doações para manter o site no ar, caso não seja cumprida nossa meta o site será desativado. Quero doar! Mais detalhes METAS DE DOAÇÃO Entre para seguir isso n2 Auditoria Por Toddy, Junho 12, 2017 em Provas Seguidores 0 Toddy Jovem membro Membros 2 7 posts Denunciar post Postado Junho 12, 2017 Pergunta 1 0 em 1 pontos Os papéis de trabalho tanto da perícia como da auditoria podem ser elaborados manualmente ou via computador. Os objetivos desses documentos são: 1. A auditoria tem como objetivo mensurar e analisar a avaliação ou arbitramento sobre os valores monetários do objeto. 2. A perícia tem como objetivo, acumular provas necessárias para suportar o parecer do auditor. 3. A auditoria tem como objetivo, esclarecer e eliminar dúvidas suscitadas acerca do objeto, trazendo à luz o que está oculto por inexatidão, erro, inverdade, má fé, astúcia ou fraude. 4. A perícia tem como objetivos, certi�car, examinar e analisar o estado circunstancial do objeto. 5. A perícia tem como objetivo, mensurar e analisar a avaliação ou arbitramento sobre os valores monetários do objeto. Tendo em contas as informações identi�que as expressões corretas. Pesquisar... 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Neste caso, quais os procedimentos e Recomendações que devem ser realizados pela Auditoria Interna? Diante da a�rmativa, assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: c. Todas as alternativas, estão corretas Resposta Correta: c. Todas as alternativas, estão corretas Feedback da resposta: Todas as alternativas, estão corretas e neste caso, deve proceder da seguinte forma: Primeiramente, fundamentar as provas do desfalque em papeis de trabalho, de forma a não gerar dúvidas sobre sua ocorrência. Depois, providenciar o imediato afastamento do responsável pela guarda e movimentação dos valores (o afastamento deve ser imediato, não dependendo da realização do relatório). Comunicar verbalmente a ocorrência ao responsável pelo Departamento de Auditoria Interna e ao responsável pela Tesouraria. Por último, elaborar o Relatório, relatando o fato e recomendando alteração dos Controles Internos, quando julgar necessário. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 3/22 Pergunta 3 0 em 1 pontos A supervisão geral do processo de relatórios contábeis é uma das prerrogativas de governança, porém esta é desempenhada pela auditoria interna, que está ligada diretamente ao conselho de administração. Devido a essa ligação da auditoria interna com a direção estratégica da empresa, é preciso ter autonomia nos trabalhos, não sendo dependente de qualquer setor da entidade. Autonomia essa exigida, por uma norma. Qual norma? Assinale a alternativa correspondente. Resposta Selecionada: b. NPC PI 10, norma pro�ssional do auditor externo, emitida pelo CFC. Resposta Correta: e. BC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC. Pergunta 4 1 em 1 pontos Na a�rmativa de que a pro�ssão denominada auditor não existe no contexto brasileiro, e desta forma, não existe uma legislação especí�ca quanto às responsabilidades legais da pro�ssão. Assinale a alternativa correspondente a resposta correta. Resposta Selecionada: c. As atribuições, responsabilidades e regulamentações da pro�ssão de auditor estão atreladas à pro�ssão de contador registrado no Conselho devido conselho da classe em referência. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 4/22 Resposta Correta: c. As atribuições, responsabilidades e regulamentações da pro�ssão de auditor estão atreladas à pro�ssão de contador registrado no Conselho devido conselho da classe em referência. Feedback da resposta: As atribuições, responsabilidades e regulamentações da pro�ssão de auditor estão atreladas à pro�ssão de contador registrado no Conselho devido conselho da classe em referência. Neste caso no CRC - Conselho Regional de Contabilidade. Pergunta 5 0 em 1 pontos Na situação, onde os exames demonstraram que há saldo maior no Realizável a Longo Prazo do que no Exigível a Longo Prazo. Diante desta a�rmativa, como os comentários da Auditoria Interna devem indicar a situação da empresa ? Assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: b. No tempo Presente Resposta Correta: e. No Tempo Presente e no Tempo Futuro Pergunta 6 1 em 1 pontos Quando os exames demonstraram que há saldo maior no Realizável a Longo Prazo do que no Exigível a Longo Prazo; como os comentários da 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 5/22 Auditoria Interna devem indicar a situação da empresa em quantas Etapas? Assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: b. Duas Resposta Correta: b. Duas Feedback da resposta: Em duas Etapas, denominadas tempo Presente e Tempo Futuro. Isto posto, porque no tempo presente a empresa está �nanciando seus clientes sem que haja uma contrapartida de �nanciamento de recursos de terceiros. Já no tempo futuro os recursos do Realizável e do Exigível serão transferidos para o Ativo Circulante e para o Passivo Circulante, respectivamente, podendo proporcionar uma boa situação de capital de giro. Pergunta 7 0 em 1 pontos A Auditoria Interna constatou que o valor contábil da maior parte dos itens do Ativo Imobilizado está menor de que seu valor de mercado, também conhecido como valor venal. Neste caso, qual deve ser a recomendação e justi�cativa da recomendação da auditoria interna? Após ler o enunciado, marque a alternativa correspondente a alternativa correta. Resposta Selecionada: d. A recomendação neste caso seria de se contratar junto a pro�ssionais especializados a reavaliação do Ativo Imobilizado, de forma a se nivelar o valor contábil com o valor de mercado. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 6/22 Resposta Correta: e. Todas as alternativas, estão corretas. Pergunta 8 1 em 1 pontos Identi�que a expressão incorreta. Resposta Selecionada: c. O parecer com ressalva é aquele emitido quando o auditor obteve evidências apropriadas e su�cientes de auditoria de forma a suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções detectadas,ou não detectadas, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser consideradas relevantes ou não, porém não podem ser generalizadas. Resposta Correta: c. O parecer com ressalva é aquele emitido quando o auditor obteve evidências apropriadas e su�cientes de auditoria de forma a suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções detectadas, ou não detectadas, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser consideradas relevantes ou não, porém não podem ser generalizadas. Feedback da resposta: O parecer com ressalva é aquele emitido quando o auditor obteve evidências apropriadas e su�cientes de auditoria de forma a suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções detectadas, ou não detectadas, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser consideradas relevantes ou não, porém não podem ser generalizadas. Pergunta 9 1 em 1 pontos 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 7/22 De acordo com os princípios e normais gerais de auditoria, os termos de trabalho de auditoria deverão ser formalizados por meio de carta de contratação de auditoria ou outra forma escrita que deverá incluir: Resposta Selecionada: e. Identi�cação da estrutura de relatório �nanceiro aplicável para a elaboração das demonstrações contábeis Resposta Correta: e. Identi�cação da estrutura de relatório �nanceiro aplicável para a elaboração das demonstrações contábeis Feedback da resposta: Identi�cação da estrutura de relatório �nanceiro aplicável para a elaboração das demonstrações contábeis Pergunta 10 1 em 1 pontos Os papéis de trabalho devem ser identi�cados por uma letra e um número Resposta Selecionada: b. A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequência. Resposta Correta: b. A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequência. Feedback da resposta: A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequênc 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 8/22 jmd Jovem membro Membros 3 9 posts Postado Junho 12, 2017 Denunciar post Os papéis de trabalho devem ser identi�cados por uma letra e um número Resposta Selecionada: e. A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequência. Resposta Correta: e. A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequência. Feedback da resposta: A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequênc Pergunta 2 0 em 1 pontos Na situação, onde os exames demonstraram que há saldo maior no Realizável a Longo Prazo do que no Exigível a Longo Prazo. Diante desta a�rmativa, como os comentários da Auditoria Interna devem indicar a situação da empresa ? Assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: e. Todas as alternativas estão incorretas Resposta Correta: d. No Tempo Presente e no Tempo Futuro https://ambfacil.com/profile/916-jmd/ https://ambfacil.com/profile/916-jmd/ https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/?do=findComment&comment=2375 https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/?do=findComment&comment=2375 https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/?do=reportComment&comment=2375 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 9/22 Pergunta 3 1 em 1 pontos No exercício da pro�ssão de auditor é fundamental que o trabalho seja realizado com dignidade, honestidade, ética, respaldo das leis e direcionado pelos interesses da empresa que tenha o contratado. Além dos requisitos citados acima, para trabalhar na área de auditoria é preciso ser graduado em um determinado curso superior. Qual curso? Assinale a alternativa correspondente. Resposta Selecionada: c. Ciências Contábeis Resposta Correta: c. Ciências Contábeis Feedback da resposta: Ciências Contábeis, que tem duração de quatro anos e cuja grade curricular é composta pelas seguintes disciplinas: Análise de Balanços, Técnicas Contábeis de Elaboração das Demonstrações Financeiras, Estatística em nível mediano, Contabilidade Geral, Contabilidade Comercial, Direito Tributário, Direito Constitucional, Contabilidade de Custos e Auditoria, entre outras, que seriam secundárias no exercício da auditoria. Pergunta 4 1 em 1 pontos A execução do trabalho do auditor se dá quando este tem livre acesso às dependências das empresas auditadas. Entender o �uxo de uma auditoria é essencial para entendermos o trabalho do auditor. O �uxo de trabalho se dá obedecendo algumas etapas. Assinale a alternativa correspondente. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 10/22 I - planejamento, que envolve o plano de auditoria e os programas a serem utilizados; II - execução, que se dá por meio dos testes de controle; III - conclusão, que é a emissão do relatório de auditoria. IV – qualidade e quantidade su�ciente Resposta Selecionada: e. I, II e III Resposta Correta: e. I, II e III Feedback da resposta: I, II e III - O �uxo de trabalho se dá obedecendo as seguintes etapas: a) planejamento, que envolve o plano de auditoria e os programas a serem utilizados; b) execução, que se dá por meio dos testes de controle; c) conclusão, que é a emissão do relatório de auditoria. Pergunta 5 1 em 1 pontos São divididos em três partes, os programas de auditoria: Resposta Selecionada: c. Espaço para assinatura do auditor, lista dos procedimentos de auditoria; espaço para comentários observações e referências. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 11/22 Resposta Correta: c. Espaço para assinatura do auditor, lista dos procedimentos de auditoria; espaço para comentários observações e referências. Feedback da resposta: Espaço para assinatura do auditor, lista dos procedimentos de auditoria; espaço para comentários observações e referências. Pergunta 6 0 em 1 pontos De acordo com as a�rmações a seguir, pode-se a�rmar que: I. A concordância por parte da administração se dará por meio da elaboração dos demonstrativos contábeis, seguindo um modelo próprio do auditor e pelo aceite de colaboração ao oferecer ao CEO acesso a todas as informações relevantes por parte do controle interno. O pro�ssional de auditoria deve, em primeira instância, avaliar e determinar se é aceitável a estrutura dos relatórios �nanceiros a serem aplicados na elaboração dos demonstrativos contábeis e, sem segunda instância, obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende a responsabilidade acerca da elaboração dos demonstrativos conforme as NBCs existentes. II. De acordo com a NBC TA 210, o auditor determinará como aceitável à estrutura do relatório aplicado nas demonstrações contábeis quando atendidos tais critérios: a natureza da entidade, o objetivo das demonstrações contábeis e a natureza das demonstrações contábeis III. O pro�ssional de auditoria deve, em primeira instância, avaliar e determinar se é aceitável a estrutura dos relatórios �nanceiros a serem aplicados na elaboração dos demonstrativos contábeis e, sem segunda instância, obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende a responsabilidade acerca da elaboração dos demonstrativos conforme as NBC’s existentes. Está (ão) incorreta (s): Resposta Selecionada: a. As opções I e II Resposta Correta: d. Somente a I 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 12/22 Feedback da resposta: Somente a I Pergunta 7 1 em 1 pontos De acordo com Almeida (2010), os pareceres de auditoria são classi�cados em alguns modelos. Quais são estes modelos ? Assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: b.Todas as alternativas estão corretas Resposta Correta: b. Todas as alternativas estão corretas Feedback da resposta: Todas as alternativas, estão corretas, que consistem em: parecer sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso e parecer com abstenção. Pergunta 8 1 em 1 pontos No decorrer dos trabalhos de rotina da Auditoria Interna foram realizados exames que constataram um desfalque nos valores que compõem o Caixa da empresa. Neste caso, quais os procedimentos e Recomendações que devem ser realizados pela Auditoria Interna? Diante da a�rmativa, assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: c. Todas as alternativas, estão corretas Resposta Correta: c. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 13/22 Todas as alternativas, estão corretas Feedback da resposta: Todas as alternativas, estão corretas e neste caso, deve proceder da seguinte forma: Primeiramente, fundamentar as provas do desfalque em papeis de trabalho, de forma a não gerar dúvidas sobre sua ocorrência. Depois, providenciar o imediato afastamento do responsável pela guarda e movimentação dos valores (o afastamento deve ser imediato, não dependendo da realização do relatório). Comunicar verbalmente a ocorrência ao responsável pelo Departamento de Auditoria Interna e ao responsável pela Tesouraria. Por último, elaborar o Relatório, relatando o fato e recomendando alteração dos Controles Internos, quando julgar necessário. Pergunta 9 0 em 1 pontos De acordo com os princípios e normais gerais de auditoria, os termos de trabalho de auditoria deverão ser formalizados por meio de carta de contratação de auditoria ou outra forma escrita que deverá incluir: Resposta Selecionada: a. O objetivo e o alcance das reponsabilidades do contador da empresa e dos seus diretores. Resposta Correta: b. Identi�cação da estrutura de relatório �nanceiro aplicável para a elaboração das demonstrações contábeis Pergunta 10 1 em 1 pontos 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 14/22 A supervisão geral do processo de relatórios contábeis é uma das prerrogativas de governança, porém esta é desempenhada pela auditoria interna, que está ligada diretamente ao conselho de administração. Devido a essa ligação da auditoria interna com a direção estratégica da empresa, é preciso ter autonomia nos trabalhos, não sendo dependente de qualquer setor da entidade. Autonomia essa exigida, por uma norma. Qual norma? Assinale a alternativa correspondente. Resposta Selecionada: a. BC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC. Resposta Correta: a. BC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC. Feedback da resposta: Pela NBC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC, que em seu item 3.2.1 estabelece que “O auditor interno, não obstante sua posição funcional, deve preservar sua autonomia pro�ssional”. cerebro Membro Membros 4 29 posts Postado Dezembro 14, 2017 Denunciar post Pergunta 1 1 em 1 pontos No decorrer dos trabalhos de rotina da Auditoria Interna foram realizados exames que constataram um desfalque nos valores que compõem o Caixa da 1 https://ambfacil.com/profile/1630-cerebro/ https://ambfacil.com/profile/1630-cerebro/ https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/?do=findComment&comment=3311 https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/?do=findComment&comment=3311 https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/?do=reportComment&comment=3311 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 15/22 empresa. Neste caso, quais os procedimentos e Recomendações que devem ser realizados pela Auditoria Interna? Diante da a�rmativa, assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: e. Todas as alternativas, estão corretas Resposta Correta: e. Todas as alternativas, estão corretas Feedback da resposta: Todas as alternativas, estão corretas e neste caso, deve proceder da seguinte forma: Primeiramente, fundamentar as provas do desfalque em papeis de trabalho, de forma a não gerar dúvidas sobre sua ocorrência. Depois, providenciar o imediato afastamento do responsável pela guarda e movimentação dos valores (o afastamento deve ser imediato, não dependendo da realização do relatório). Comunicar verbalmente a ocorrência ao responsável pelo Departamento de Auditoria Interna e ao responsável pela Tesouraria. Por último, elaborar o Relatório, relatando o fato e recomendando alteração dos Controles Internos, quando julgar necessário. Pergunta 2 1 em 1 pontos Os papéis de trabalho devem ser identi�cados por uma letra e um número. Resposta Selecionada: d. A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequência. Resposta Correta: d. A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o número vai indicar sua ordem de sequência. Feedback da A letra vai indicar a seção a qual o papel pertence e o 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 16/22 resposta: número vai indicar sua ordem de sequência. Pergunta 3 1 em 1 pontos Quando os exames demonstraram que há saldo maior no Realizável a Longo Prazo do que no Exigível a Longo Prazo; como os comentários da Auditoria Interna devem indicar a situação da empresa em quantas Etapas? Assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: e. Duas Resposta Correta: e. Duas Feedback da resposta: Em duas Etapas, denominadas tempo Presente e Tempo Futuro. Isto posto, porque no tempo presente a empresa está �nanciando seus clientes sem que haja uma contrapartida de �nanciamento de recursos de terceiros. Já no tempo futuro os recursos do Realizável e do Exigível serão transferidos para o Ativo Circulante e para o Passivo Circulante, respectivamente, podendo proporcionar uma boa situação de capital de giro. Pergunta 4 1 em 1 pontos A supervisão geral do processo de relatórios contábeis é uma das prerrogativas de governança, porém esta é desempenhada pela auditoria interna, que está ligada diretamente ao conselho de administração. Devido a essa ligação da auditoria interna com a direção estratégica da empresa, é preciso ter autonomia nos trabalhos, não sendo dependente de qualquer setor da entidade. Autonomia 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 17/22 essa exigida, por uma norma. Qual norma? Assinale a alternativa correspondente. Resposta Selecionada: b. NBC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC. Resposta Correta: b. NBC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC. Feedback da resposta: Pela NBC PI 01, norma pro�ssional do auditor interno, emitida pelo CFC, que em seu item 3.2.1 estabelece que “O auditor interno, não obstante sua posição funcional, deve preservar sua autonomia pro�ssional”. Pergunta 5 1 em 1 pontos De acordo com Almeida (2010), os pareceres de auditoria são classi�cados em alguns modelos. Quais são estes modelos ? Assinale a alternativa correta. Resposta Selecionada: a. Todas as alternativas estão corretas Resposta Correta: a. Todas as alternativas estão corretas Feedback da resposta: Todas as alternativas, estão corretas, que consistem em: parecer sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso e parecer com abstenção. Pergunta 6 1 em 1 pontos 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 18/22 De acordo com a NBC TA 210, o auditor determinará como aceitável à estrutura do relatório aplicado nas demonstrações contábeis quando atendidos tais critérios: Resposta Selecionada: b. • A natureza da entidade; • O objetivo das demonstrações contábeis; • A natureza das demonstrações contábeis. Resposta Correta: b. • A natureza da entidade; • O objetivo das demonstraçõescontábeis; • A natureza das demonstrações contábeis. Feedback da resposta: • A natureza da entidade; • O objetivo das demonstrações contábeis; • A natureza das demonstrações contábeis. Pergunta 7 0 em 1 pontos Identi�que a expressão correta. Resposta Selecionada: a. O parecer com ressalva é aquele emitido quando o auditor obteve evidências apropriadas e su�cientes de auditoria de forma a suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções detectadas, ou não detectadas, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser consideradas relevantes ou não, porém não podem ser generalizadas. Resposta d. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 19/22 Correta: O parecer com ressalva é aquele emitido quando o auditor não obteve evidências apropriadas e su�cientes de auditoria de forma a suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções detectadas, ou não detectadas, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser consideradas relevantes ou não, porém não podem ser generalizadas. Feedback da resposta: O parecer com ressalva é aquele emitido quando o auditor não obteve evidências apropriadas e su�cientes de auditoria de forma a suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções detectadas, ou não detectadas, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser consideradas relevantes ou não, porém não podem ser generalizadas. Pergunta 8 1 em 1 pontos Os papéis de trabalho tanto da perícia como da auditoria podem ser elaborados manualmente ou via computador. Os objetivos desses documentos são: 1. A auditoria tem como objetivo mensurar e analisar a avaliação ou arbitramento sobre os valores monetários do objeto. 2. A perícia tem como objetivo, acumular provas necessárias para suportar o parecer do auditor. 3. A auditoria tem como objetivo, esclarecer e eliminar dúvidas suscitadas acerca do objeto, trazendo à luz o que está oculto por inexatidão, erro, inverdade, má fé, astúcia ou fraude. 4. A perícia tem como objetivos, certi�car, examinar e analisar o estado circunstancial do objeto. 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 20/22 5. A perícia tem como objetivo, mensurar e analisar a avaliação ou arbitramento sobre os valores monetários do objeto. Tendo em contas as informações identi�que as expressões corretas. Resposta Selecionada: a. 4 e 5 – estão corretas Resposta Correta: a. 4 e 5 – estão corretas Feedback da resposta: 4 e 5 – estão corretas Pergunta 9 1 em 1 pontos São divididos em três partes, os programas de auditoria: Resposta Selecionada: e. Espaço para assinatura do auditor, lista dos procedimentos de auditoria; espaço para comentários observações e referências. Resposta Correta: e. Espaço para assinatura do auditor, lista dos procedimentos de auditoria; espaço para comentários observações e referências. Feedback da resposta: Espaço para assinatura do auditor, lista dos procedimentos de auditoria; espaço para comentários observações e referências. Pergunta 10 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 21/22 Criar uma conta Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil! Crie uma nova conta Entrar Já tem uma conta? Faça o login. Entrar Agora Crie uma conta ou entre para comentar Você precisar ser um membro para fazer um comentário 1 em 1 pontos É considerada a função do auditor externo. Resposta Selecionada: a. Veri�car se as demonstrações contábeis �nanceiras das empresas de capital aberto, foram realizadas de acordo com as normais e princípios fundamentas de contabilidade, objetivando fornecer uma informação �dedigna para o mercado de balcão. Resposta Correta: a. Veri�car se as demonstrações contábeis �nanceiras das empresas de capital aberto, foram realizadas de acordo com as normais e princípios fundamentas de contabilidade, objetivando fornecer uma informação �dedigna para o mercado de balcão. Feedback da resposta: Veri�car se as demonstrações contábeis �nanceiras das empresas de capital aberto, foram realizadas de acordo com as normais e princípios fundamentas de contabilidade, objetivando fornecer uma informação �dedigna para o mercado de balcão. 1 https://ambfacil.com/register/ https://ambfacil.com/login/?ref=aHR0cHM6Ly9hbWJmYWNpbC5jb20vdG9waWMvMTQ1MC1hdWRpdG9yaWEvI3JlcGx5Rm9ybQ== 19/11/2018 [n2] Auditoria - Provas - Amb Fácil https://ambfacil.com/topic/1450-auditoria/ 22/22 Entrar com o Facebook Entrar com o Twitter Entrar com o Google IR PARA A LISTA DE TÓPICOS Provas Por favor doe para ajudar a comunidade. 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