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Atividade 4 (A4)_ Auditoria Contábil

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22/02/2023, 19:59 Atividade 4 (A4): Revisão da tentativa
https://ambienteacademico.com.br/mod/quiz/review.php?attempt=1772100&cmid=759849 1/10
Iniciado em quarta, 22 fev 2023, 18:38
Estado Finalizada
Concluída em quarta, 22 fev 2023, 19:56
Tempo
empregado
1 hora 17 minutos
Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"Os registros contábeis compreendem o razão geral e os registros inicial, intermediário e �nal. O acesso a esses registros representa as
pessoas que os preparam ou manuseiam informações que servem de base para sua elaboração, em circunstâncias que lhes permitem
modi�car os dados desses registros. Por exemplo, caso o funcionário tivesse acesso aos ativos e registros contábeis, ele poderia desviar
�sicamente o ativo e baixá-lo contabilmente para despesa, o que levaria a ocultar permanentemente essa transação".
CAVALCANTI, A. M. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 59.
Considerando os sistemas de controle interno e a auditoria das contas de resultado, analise as a�rmativas a seguir.
I. O sistema de controle interno precisa ter uma autorização para as despesas e o acompanhamento de seu registro �nal;
II. O sistema de controle interno deve funcionar como uma forma a impedir que esta despesa possa ser paga por mais de uma vez;
III. No sistema de vendas à vista, deve-se buscar evitar o subfaturamento das vendas e garantir que todas as notas emitidas sejam
registradas efetivamente no caixa;
IV. As funções divergentes devem ser evitadas, uma vez que estas possibilitam um melhor controle interno.
Está correto o que se a�rma em:
a. I, II e IV.
b. II, III e IV.
c. I e II.
d. II e III.
e. I, II e III.
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https://ambienteacademico.com.br/
https://ambienteacademico.com.br/course/view.php?id=236
22/02/2023, 19:59 Atividade 4 (A4): Revisão da tentativa
https://ambienteacademico.com.br/mod/quiz/review.php?attempt=1772100&cmid=759849 2/10
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"É por meio do parecer que o auditor destaca sua opinião, em concordância com as normas de auditoria e depois de todo o trabalho de
campo. Nesse parecer são agrupados comprovantes e evidências referentes às demonstrações contábeis.  Além disso, é nele que o
auditor estabelece seu entendimento referente à representatividade e ao conjunto das demonstrações".
ALVEZ, A. Auditoria contábil avançada. Porto Alegre: SAGAH, 2017. p. 208.
A respeito da �nalização da auditoria, analise as a�rmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) O parecer do auditor é emitido de forma que re�ita a posição patrimonial e �nanceira da entidade e o resultado das operações
com relação ao período;
II. ( ) Os objetivos de auditoria voltados aos eventos subsequentes está em determinar a essencialidade de possíveis divulgações no
parecer do auditor;
III. ( ) O declínio do valor de mercado de investimentos ocorrido no período porterior ao período contábil é um evento subsequente que
origina em ajustes;
IV. ( ) Normalmente, o auditor, inicia seu trabalho seis meses antes da companhia encerrar suas demonstrações contábeis.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
a. V, V, F, V.
b. F, F, F, F.
c. V, V, V, F.
d. V, V, F, F.
e. F, V, F, V.
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Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"Geralmente, os relatórios são menos estruturados e detalhados, e ajudam a administração a enxergar os processos de controles
internos e as fraquezas porventura existentes, com vistas em sugestão de melhorias e correção de anomalias. Os pareceres, por serem
direcionados para o público maior, são mais estruturados".
IMONIANA, J. O. Auditoria: Planejamento, Execução e Reporte. São Paulo: Atlas, 2019. p. 250.
Considerando o parecer e relatório de auditoria, analise as a�rmativas a seguir.
I. As representações formais precisam ser apresentadas na forma de carta de representação dirigida ao auditor;
II. Caso o auditor tenha alguma preocupação sobre a integridade, valores éticos ou diligência da administração, este deve apresentá-las
de forma verbal ou escrita;
III. Se as representações formais forem con�itantes com outras evidências de auditoria, o auditor deve afastar-se do caso;
IV. Caso a administração não forneça uma ou mais das representações formais, o auditor deve realizar o parecer com as informações
disponíveis, atestando a con�abilidade delas.
Está correto o que se a�rma em:
a. I, II e III.
b. I e II.
c. II, III e IV.
d. II e III.
e. I, II e IV.
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Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"Considerando que um dos frutos dos serviços de auditoria é o apoio gerencial para um bom andamento da atividade de governança, o
auditor também gera cartas-comentários elencando os pontos que, durante os serviços, pareceram fraquezas que mereciam ser
corrigidas. Assim, o auditor agrega pontos de recomendações para eliminação ou redução dos riscos dessas fraquezas, sobre os quais
os gestores chegam a acordo com o auditor, incluindo as medidas de correção e os prazos de implementação".
IMONIANA, J. O. Auditoria: Planejamento, Execução e Reporte. São Paulo: Atlas, 2019. p. 248.
A respeito da �nalização da auditoria, analise as a�rmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Um dos procedimentos de auditoria poderia ser pautado no exame de compras realizadas;
II. ( ) Um dos procedimentos de auditoria, poderia ser pautado no exame dos recebimentos realizados;  
III. ( ) Um dos procedimentos de auditoria, poderia ser pautado no exame das devoluções de vendas e abatimentos concedidos; 
IV. ( ) Um dos procedimentos de auditoria poderia ser calcado na revisão das atas de reunião dos fornecedores, dos vendedores e
investidores em potencial.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
a. V, V, V, F.
b. F, V, F, F.
c. V, V, F, F.
d. F, V, F, V.
e. V, V, F, V.
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Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
“O objetivo principal do auditor externo ou independente é emitir uma opinião sobre as demonstrações �nanceiras auditadas. Logo, o
auditor deve somente avaliar os controles relacionados com estas demonstrações, que são, no caso, os controles contábeis.
Evidentemente, se algum controle administrativo tiver in�uência nos relatórios da contabilidade, o auditor deve considerar também a
possibilidade de avaliá-lo”.
CAVALCANTI, A. M. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 53.
Considerando a auditoria das contas de resultado, analise as a�rmativas a seguir.
I. A auditoria das contas de resultado deve possibilitar, ao auditor, veri�car se as observações cabíveis não foram expostas aos
funcionários operacionais e diretores;
II. A auditoria das contas de resultado deve possibilitar, ao auditor, determinar se os custos e despesas estão corretamente
contrapostos às receitas devidas;
III. A auditoria das contas de resultado deve possibilitar, ao auditor, veri�car se foram contabilizadas corretamente, de acordo com as
normas e princípios de contabilidade;
IV. A auditoria das contas de resultado deve possibilitar, ao auditor, veri�car o controle de qualidade da empresa.
Está correto o que se a�rma em:
a. I, II e IV.
b. II, III e IV.
c. II e III.
d. I, II e III.
e. I e II.
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Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"Os procedimentos de auditoria correspondem aos trabalhos aplicados pelo auditor na busca por evidências de auditoria que
corroborarão a opinião emitida na conclusão dos trabalhos. A escolha dos métodos ocorrerá durante a elaboração do planejamento de
auditoria e será desenvolvida à medida que o trabalho for aplicado".
ALVEZ, A. Auditoria contábil avançada. Porto Alegre: SAGAH, 2017. p. 213.
A respeito dos procedimentos de auditoria voltados aos eventos subsequentes, analise as a�rmativas a seguir e assinale V para a(s)
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Um dos procedimentos de auditoria poderia ser calcado no exame de pagamentos realizados;
II. ( ) Um dos procedimentos de auditoria poderia ser calcado na revisão dos lançamentos contábeis;
III. ( ) Um dos procedimentos de auditoria poderia ser calcado na con�rmação de advogados sobre processos que não estão em
andamento;
IV. ( ) Um dos procedimentos de auditoria poderia ser calcado na discussão com os membros da administração, quando houver perda
signi�cativa de clientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
a. V, V, F, V.
b. V, V, V, V.
c. V, V, F, F.
d. F, F, F, F.
e. F, V, F, V.
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Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"Os relatórios, por natureza, são frutos dos trabalhos de auditoria nos quais se re�etem resumidamente os achados dos trabalhos
extraídos dos papéis de trabalho. O relatório expõe as veri�cações, os julgamentos e conclusões do auditor, oferecendo as
recomendações necessárias para solucionar os problemas encontrados e aumentar a e�cácia e a otimização dos processos da
entidade" (IMONIANA, 2019, p. 249).
IMONIANA, J. O. Auditoria: Planejamento, Execução e Reporte. São Paulo: Atlas, 2019. p. 249.
Considerando o parecer, o relatório de auditoria e os lançamentos de ajustes e/ou reclassi�cações, analise as a�rmativas a seguir.
I. É importante realizar uma discussão junto à empresa auditada, após os ajustes e as reclassi�cações terem sido examinados;
II. Após os ajustes e reclassi�cações, é importante que se determinem as resoluções a serem tomadas com relação às suas
demonstrações; 
III. A conclusão sobre as áreas em exame é realizada antes dos ajustes e reclassi�cações realizados pela entidade;
IV. A determinação dos lançamentos contábeis a serem procedidos pela empresa auditada ocorre antes da discussão sobre as
reclassi�cações.
Está correto o que se a�rma em:
a. I e II.
b. II, III e IV.
c. II e III.
d. I, II e IV.
e. I, II e III.
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Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"Os papéis de trabalho são de propriedade dos auditores e representam o registro do trabalho executado e a base para emissão do
parecer; portanto, eles devem ser adequadamente controlados, no sentido de evitar que terceiros não autorizados tenham acesso aos
papéis de trabalho. Esse fato exige que os papéis de trabalho, durante sua permanência no escritório do cliente, sejam guardados em
malas com fechaduras, por ocasião do almoço e à noite. Na empresa de auditoria, os papéis de trabalho devem ser arquivados em local
fechado, com controle de entrada e saída e protegidos contra incêndio. Esses procedimentos de controle são para evitar possíveis
modi�cações no conteúdo dos papéis de trabalho, resguardar as técnicas especí�cas desenvolvidas pela empresa de auditoria e
impedir a divulgação de assuntos con�denciais da empresa auditada".
CAVALCANTI, A. M. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 82.
Considerando o excerto apresentado, sobre os papéis de trabalho e com relação à auditoria das contas patrimoniais, analise as
a�rmativas a seguir.
I. Pode-se a�rmar que as representações formais são fontesimportantes de evidência de auditoria;
II. Se a administração não fornecer ou modi�car as representações formais, isso pode ser um indicativo de problema;
III. As representações formais sozinhas fornecem evidências de auditoria adequadas e su�cientes;
IV. O fato de que a administração fornece representações formais con�áveis in�uencia na extensão de outras evidências de auditoria.
Está correto o que se a�rma em:
a. I, II e IV.
b. II, III e IV.
c. I e II.
d. II e III.
e. I, II e III.
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Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Leia o excerto a seguir.
"As limitações do controle interno são principalmente com relação a: conluio de funcionários na apropriação de bens da empresa; os
funcionários não são adequadamente instruídos com relação às normas internas; funcionários negligentes na execução de suas tarefas
diárias. Devido aos pontos relatados, mesmo no caso de a empresa ter um excelente sistema de controle interno, o auditor externo
deve executar procedimentos mínimos de auditoria".
CAVALCANTI, A. M. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 60.
Considerando o excerto apresentado, sobre os controles internos e com relação aos objetivos da auditoria nas contas de resultado,
analise as a�rmativas a seguir.
I. Um dos objetivos da auditoria é determinar se os dados referentes às contas de resultados estão devidamente comprovados e
contabilizados;
II. Um dos objetivos da auditoria é veri�car se todas as receitas, custos e despesas não atribuídos ao período ou que bene�ciem
exercícios futuros estão corretamente diferidos;
III. Um dos objetivos da auditoria, nas contas de resultado, é veri�car se o ambiente produtivo da empresa possui regime de caixa ou
competência;
IV. Um dos objetivos da auditoria, nas contas de resultado é, averiguar se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas.
Está correto o que se a�rma em:
a. I, II e III.
b. II e III.
c. I e II.
d. I, II e IV.
e. II, III e IV.
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Questão 10
Correto
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Leia o excerto a seguir.
"Quando os trabalhos têm objetivo de auditoria limitada, apenas relatórios para �ns gerenciais são emitidos. E, quando os trabalhos
exprimem abrangência maior para usuários externos e atingem investidores de mercados de capitais regulados pela Comissão de
Valores Mobiliários, os relatórios exigem os posicionamentos dos auditores em forma de pareceres".
IMONIANA, J.O. Auditoria: Planejamento, Execução e Reporte. São Paulo: Atlas, 2019. p. 249.
Considerando o parecer e o relatório de auditoria, analise as a�rmativas a seguir.
I. Durante a execução do trabalho, o auditor pode vir a descobrir erros ou irregularidades, sobre os quais seja necessário realizar
correções por parte da empresa auditada;
II. O auditor, ao realizar a descoberta, necessita de preparar um papel de trabalho, apresentando todos os erros e irregularidades;
III. É necessário que os lançamentos de ajustes e/ou reclassi�cações sejam apurados após o transcurso do trabalho;
IV. As provas de auditoria devem ser su�cientes para chegar a uma conclusão sobre o trabalho realizado.
Está correto o que se a�rma em:
a. I e II.
b. II, III e IV.
c. I, II e IV.
d. I, II e III.
e. II e III.
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