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Página inicial / Meus cursos / EAD232095-86000 / Conteúdo / Exercício de Fixação - Tema 10 Questão 1 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). Questão 2 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). Um controle interno é um procedimento ou política implementada pela administração para proteger ativos, promover responsabilidade, aumentar a eficiência e impedir comportamentos fraudulentos. Em outras palavras, um controle interno é um processo implementado para impedir que os funcionários roubem ativos ou cometam fraudes (CREPALDI; CREPALDI, 2019). CREPALDI, S. A. CREPALDI, G. Auditoria contábil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. O macrofluxo dos processos: Escolha uma opção: a. busca implementar aspectos mais complexos da organização, por essa razão acontece a auditagem do macrofluxo. b. trata da descrição detalhada dos processos organizacionais, o que permite detectar se estão ocorrendo falhas. c. é elaborado exclusivamente para entender melhor como é o passo a passo do fluxo de caixa que irá se transformar no macrofluxo. d. é emitido visando à implementação organizada do departamento de cargos e salários na organização. “Os controles internos são importantes porque podem prevenir a empresa de erros e fraudes que causam grandes danos. Para se ter certeza sobre se os procedimentos organizacionais estão dentro da conformidade prevista além de uma boa gestão, os gestores podem optar por uma verificação mais profunda.” (CREPALDI; CREPALDI, 2019, p. 9579-9582). CREPALDI, S. A. CREPALDI, G. Auditoria contábil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Para se ter certeza de que os controles internos estão adequados deve-se: Escolha uma opção: a. conclamar uma assembleia de votação. b. parar de emitir o fluxo de caixa. c. contratar um serviço de auditoria dos processos. d. adiar qualquer decisão emergente. DISCIPLINAS PAINEL CALENDÁRIO BUSCA SUPORTE TUTORIAIS AVA APOIO AO ALUNO COMUNIDADES CULTURA E LAZER BIBLIOTECA PRODUÇÃO CIENTÍFICA PAINEL https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3888 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3888§ionid=66736 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/view.php?id=397900 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/my/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/calendar/view.php?view=month https://ava.unicarioca.edu.br/ead/search/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/support/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=437 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=4058 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=11 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=12 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=13 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=14 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php Questão 3 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). Questão 4 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). “A administração da empresa é responsável pelo estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação de que se está sendo seguido pelos funcionários, e por sua modificação, no sentido de adaptá-lo às novas circunstâncias.” (ALMEIDA, 2017, p. 54). ALMEIDA, M. C. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Avalie as afirmativas a seguir e assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, no que se refere à auditoria dos controles internos: I. ( ) Leva em conta as características de erros e falhas previstos. II. ( ) Podem indicar os procedimentos de controles que mais são adequados à organização. III. ( ) Permite avaliar se as normas e os procedimentos da organização estão sendo cumpridos. IV. ( ) Permite acompanhar o passo a passo da vida pessoal dos funcionários. Assinale a opção que representa a sequência correta de definições. Escolha uma opção: a. V, F, F, F. b. F, V, F, F. c. F, F, V, F. d. V, V, V, F. Existem diversos métodos a serem adotados quanto da realização da auditoria dos controles internos nas organizações, dentre eles a narrativa, o checklist, o fluxograma e o questionário. Todos possuem peculiaridades diferenciadas, porém nem todos se aplicam ao mesmo tipo de empresas (CREPALDI; CREPALDI, 2019). CREPALDI, S. A. CREPALDI, G. Auditoria contábil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Analise as afirmativas a seguir, acerca do método de narrativa: I. Descreve o procedimento de forma detalhada. II. Apresenta as rotinas de forma lógica. III. Os dados são apresentados de forma concisa. IV. Sua compreensão é bastante complexa. Está correto apenas o que se afirma em: Escolha uma opção: a. III e IV. b. I, II e III. c. IV. d. II, III e IV. DISCIPLINAS PAINEL CALENDÁRIO BUSCA SUPORTE TUTORIAIS AVA APOIO AO ALUNO COMUNIDADES CULTURA E LAZER BIBLIOTECA PRODUÇÃO CIENTÍFICA PAINEL https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/my/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/calendar/view.php?view=month https://ava.unicarioca.edu.br/ead/search/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/support/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=437 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=4058 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=11 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=12 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=13 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=14 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php Questão 5 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). “O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa [...]”, assim, realizado de forma eficaz, gera uma imagem positiva para os stakeholders da organização (ALMEIDA, 2017, p. 53). ALMEIDA, M. C. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2017. Os controles internos visam: Rio Comprido Av. Paulo de Frontin, 568 Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ Méier Rua Venceslau, 315 Méier, Rio de Janeiro, RJ Central de atendimento (21) 2563- 1919 Copyright 2022 UniCarioca. Todos os direitos reservados. 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