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Questionário Unidade III

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Prévia do material em texto

Unidade III Revisar envio do teste: Questionário Unidade III (2017/1)H
Revisar envio do teste: Questionário Unidade III
(2017/1)
Curso Segurança da Informaçao
Teste Questionário Unidade III (2017/1)
Iniciado 11/05/17 22:59
Enviado 11/05/17 22:59
Status Completada
Resultado da
tentativa
2,5 em 2,5 pontos 
Tempo
decorrido
Instruções ATENÇÃO: este questionário segue as seguintes configurações:
possui número de tentativas ilimitadas;
valida sua frequência e nota na disciplina em questão;
apresenta as justificativas corretas para auxílio em seus estudos –
porém, aconselhamos que as consulte como último recurso;
considera nota 0 (zero) para “tentativa em andamento” (tentativas
iniciadas e não concluídas/enviadas);
possui um prazo limite para envio (acompanhe seu calendário
acadêmico) – após essa data não será possível o acesso ao
conteúdo, então sugerimos o armazenamento e/ou impressão do
mesmo para futuros estudos;
a NÃO realização prevê nota 0 (zero).
Resultados
exibidos
Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Feedback, Perguntas
respondidas incorretamente
Pergunta 1
A adoção de controles internos aufere custos à organização. Sobre esses custos é correto
afirmar que:
I - Quanto mais investimento, mais êxito os controles internos terão.
II - A simples introdução de investimentos não garante a eficácia dos controles internos.
III - É necessária uma avaliação para conhecermos a faixa que maximiza os investimentos
e a eficácia do processo de controles internos.
IV - Os controles internos são a base para processo de auditoria, que pode ser
representado pelas palavras: exame, investigação e perícia.
Unip Interativa
0,25 em 0,25 pontos
←← OK OK
Resposta Selecionada:
d.
II, III e IV estão corretas.
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, II, III e IV estão corretas.
Feedback
da
resposta:
Resposta: D
Comentário: nem sempre o excesso de investimento resolve a situação. No
caso dos controles internos, essa afirmação é uma realidade; como foi
mencionado, a introdução das ferramentas de controles internos requer
investimentos, porém as organizações devem estar atentas a "curva de
eficácia do investimento em controles internos", que nada mais é do que
comparar o valor do ativo com o controle a ser investido, achando o que
chamamos de faixa aceitável de investimento.
Pergunta 2
A segurança em redes sempre foi considerada uma alternativa à segurança em estações
de trabalho. O argumento sempre foi a praticidade e a facilidade. Achava-se que se a rede
estivesse protegida, as máquinas estariam seguras, mesmo porque quando a informação
está trafegando na rede é onde ela corre mais risco.
Sobre a tipificação das ameaças, podemos afirmar que:
I - As ameaças podem ser de interceptação, modificação, interrupção ou fabricação.
II - No ataque de interceptação, o atacante se posiciona entre dois dispositivos que estão
se comunicando e faz com que essa comunicação passe por ele. Dessa forma, o atacante
consegue copiar as informações que estão sendo transmitidas.
III - O ataque de modificação visa a alterar a comunicação entre duas partes, atacando a
integridade das informações comunicadas naquele canal.
IV - Um exemplo de ataque de interrupção é o ataque de IP Spoofing.
V - Um exemplo de ataque de fabricação é o ataque de DOS – Denial of Service.
Resposta Selecionada:
c.
I, II e III estão corretas.
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
0,25 em 0,25 pontos
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, III e V estão corretas.
Feedback da
resposta:
Resposta: C
Comentário: os ataques de IP Spoofing e DOS – Denial of Service são,
respectivamente, ataques de fabricação e interrupção.
Pergunta 3
A segurança física cuida da proteção de todos os ativos valiosos da organização, por essa
razão sua abrangência é extensa e vai desde as instalações físicas, internas e externas em
todas as localidades da organização. A essência da segurança física reside na prevenção,
por esse motivo é correto afirmar que:
Uma barreira de segurança é adicionada como um obstáculo para prevenir um
ataque.
I. 
A segurança física não requer preocupação por parte da segurança da informação.
Esse assunto deve ser tratado pela segurança patrimonial da empresa.
II. 
Compreender o ambiente físico da organização é o primeiro passo para a
identificação das vulnerabilidades.
III. 
São exemplos de ameaças à segurança física da organização; roubos e furtos,
sabotagem e vandalismos.
IV. 
Resposta Selecionada:
e.
I, III e IV estão corretas.
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, III e IV estão corretas.
Feedback da
resposta:
Resposta: E
Comentário: a Segurança da Informação é responsável também pela
segurança física, isso inclui desde o controle de acesso por biométrica,
extintores de incêndio e altura dos muros.
Pergunta 4
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
Diante de uma auditoria após a análise, cabe ao auditor emitir um relatório chamado de
parecer que é um documento no qual o auditor expressa sua opinião, de forma clara e
objetiva, se os resultados apurados, em todos os aspectos relevantes, estão
representados, adequadamente ou não, na data do levantamento e para o período
correspondente. Quando o auditor emite um parecer com ressalva, isso quer dizer que:
Resposta
Selecionada:
b.
O auditor conclui que o efeito de qualquer discordância ou restrição na
extensão de um trabalho não é de tal magnitude que requeira parecer
adverso ou abstenção de opinião. Trata-se de exceções.
Respostas: a.
O auditor está convencido de que as demonstrações foram elaboradas
consoante as disposições contidas nos controles internos ou nas normas,
em todos os aspectos relevantes.
b.
O auditor conclui que o efeito de qualquer discordância ou restrição na
extensão de um trabalho não é de tal magnitude que requeira parecer
adverso ou abstenção de opinião. Trata-se de exceções.
c.
O auditor emite opinião de que as demonstrações não estão
adequadamente representadas, nas datas e nos períodos indicados, de
acordo com as disposições contidas nos controles internos ou nas
normas.
d.
O auditor deixa de emitir opinião sobre as demonstrações, por não ter
obtido comprovação suficiente para fundamentá-la.
e.
O auditor adiciona um parágrafo de ênfase em seu parecer, após o
parágrafo de opinião, fazendo referência à nota explicativa da
administração, que deve descrever de forma mais extensa a natureza e,
quando possível, o efeito da incerteza.
Feedback
da
resposta:
Resposta: B
Comentário: quando um auditor emite um parecer com ressalva significa
que apenas alguns pontos específicos não estão em conformidade, porém,
apesar de compor o processo, não altera significativamente o resultado
final. Um parecer com ressalva requer em sequência um plano de ação
para solucioná-lo, a fim que no próximo processo de auditoria ele esteja
sanado.
Pergunta 5
Marco Antônio estava com problemas com invasões na rede corporativa da qual era
responsável. Foi chamado pelo executivo de TI para uma conversa e foi intimado a
minimizar esses ataques. Desesperado com risco de perder seu emprego, Marco Antônio
decidiu procurar ajuda, foi quando recebeu instruções para implantar estratégias de
proteção. Sobre as possíveis estratégias de proteção que Marco pode implantar é correto
afirmar que:
I - A estratégia de confiança se assemelha à situação em que uma pessoa passa o cartão
0,25 em 0,25 pontos4 of 9 5/11/17, 11:02 PM
em uma loja e ela está confiando os dados do cartão ao estabelecimento.
II - A estratégia de defesa em profundidade tem como objetivo implantar diversos tipos de
controles.
III - A estratégia de privilégio mínimo parte da ideia de que os usuários tenham apenas os
privilégios necessários para desempenhar suas tarefas.
IV - Deve-se escolher apenas um tipo de estratégia, a implantação de mais de um tipo
pode causar conflito, invalidando uma a outra.
Resposta Selecionada:
c.
I, II e III estão corretas.
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, III e IV estão corretas.
Feedback da
resposta:
Resposta: C
Comentário: exatamente o contrário, a implantação de mais de um tipo de
estratégia de proteção leva ao que chamamos de segurança em
profundidade, o que é altamente recomendado em segurança da
informação.
Pergunta 6
O conceito de prevenção criminal por meio do desenho ambiental vem sendo
desenvolvido por trinta e cinco anos e ainda está em evolução. Após a sua elaboração
inicial na década de sessenta, foi em 1972 que Oscar Newman estabeleceu as bases do
assunto com o livro “Defensible Space”. A teoria de Newman é baseada:
Resposta
Selecionada:
c.
Na possibilidade de reduzir o crime e o medo por meio de certas
medidas de planejamento e projeto de áreas.
Respostas: a.
Na necessidade de estabelecer os conceitos de segurança em todos os
funcionários.
b.
Na prospecção de ataques que a empresa pode sofrer.
c.
Na possibilidade de reduzir o crime e o medo por meio de certas
medidas de planejamento e projeto de áreas.
0,25 em 0,25 pontos
Revisar envio do teste: Questionário Unidade III (2017/1) &... https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt...
5 of 9 5/11/17, 11:02 PM
d.
Na percepção das vulnerabilidades, identificando as possíveis
ameaças.
e.
No estabelecimento de uma norma corporativa de segurança física.
Feedback
da
resposta:
Resposta: C
Comentário: a teoria de Oscar Newman prevê que é possível desenhar
ambientes que reduzem as oportunidades para que um crime possa ocorrer
e na redução do medo do crime pelo aumento da sensação de segurança
pessoal, melhorando a qualidade de vida das pessoas e o seu
relacionamento com medidas necessárias de segurança.
Pergunta 7
O processo de auditoria de Segurança da Informação não diferencia em nada dos outros
processos e auditorias administrativas, isso quer dizer que está ligado às necessidades de
auxiliar a alta administração a atingir os objetivos da organização de uma maneira geral.
Sobre os processos de auditoria é correto afirmar que:
I - O processo de auditoria deve ser realizado por órgãos idôneos e comprometidos com o
resultado.
II - A auditoria interna é realizada por departamento interno responsável pela verificação e
pela avaliação de sistemas e procedimentos internos de uma entidade.
III - A auditoria externa é realizada por instituição externa e independente da entidade
auditada, com o objetivo de assegurar aos proprietários e/ou acionistas ao conselho de
administração e ao mercado em geral.
IV - A auditoria articulada é realizada em conjunto pelas auditorias internas e externas,
devido à superposição de responsabilidades dos órgãos fiscalizadores.
Resposta Selecionada:
e.
I, II, III e IV estão corretas.
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, II, III e IV estão corretas.
Feedback
da resposta:
Resposta: E
Comentário: o processo de auditoria deve ser realizado por órgãos
idôneos, podendo ser interno, externo e articulado que visa, de uma forma
geral, a auxiliar as empresas a atingirem seus objetivos ou manter
0,25 em 0,25 pontos
Revisar envio do teste: Questionário Unidade III (2017/1) &... https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt...
6 of 9 5/11/17, 11:02 PM
controles em virtude de legislação, certificações ou normas internas.
Pergunta 8
Os mecanismos para controle de acesso lógico contribuem para a segurança da
informação, preservando os pilares da segurança da informação com os objetivos de:
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Os métodos de autenticação podem ser
divididos em três grandes grupos de acordo com a técnica utilizada, em que é correto
afirmar que:
I - O método de autenticação, baseado no que você sabe, refere-se a que os usuários
sabem utilizar. O meio mais comum dessa técnica é o uso de senhas para a autenticação.
II - O método de autenticação, que utiliza o que você tem, é baseado em dispositivos
físicos como tokens ou smartcards, que são entregues aos usuários que devem guardar
para uso no momento em que o sistema faça a requisição.
III - É recomendada a implantação de apenas um método de autenticação por
autenticação.
IV - O método de autenticação, pelo que você é, baseia-se em características físicas
(reconhecimento biométrico) como o uso de impressão digital para o acesso a sistemas.
Resposta Selecionada:
c.
I, II e III estão corretas.
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, II e IV estão corretas.
Feedback da
resposta:
Resposta: C
Comentário: exatamente o contrário, a implantação de mais de uma
técnica de autenticação é recomendada, pois assegura ainda
autenticação seguro do acesso.
Pergunta 9
Os processos de auditoria devem receber atenção em todas as áreas da empresa, porém
em todos os processos existem personagens que estão diretamente envolvidos que são:
I - Cliente, fornecedor e auditado.
II - Fornecedor, auditor e auditado.
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
Revisar envio do teste: Questionário Unidade III (2017/1) &... https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt...
7 of 9 5/11/17, 11:02 PM
III - Cliente, auditado e auditor.
IV - Auditado, auditor e validador.
Resposta Selecionada:
b.
Apenas a afirmativa III está correta.
Respostas:
a.
Apenas a afirmativa II está correta.
b.
Apenas a afirmativa III está correta.
c.
Apenas a afirmativa I está correta.
d.
Apenas a afirmativa IV está correta.
e.
I e II estão corretas.
Feedback
da
resposta:
Resposta: B
Comentário: os personagens envolvidos nos processos de auditoria são:
cliente é aquele que solicita ou contrata a auditoria e sua função é
determinar o propósito da auditoria. Auditado é aquele que é avaliado na
auditoria, sua responsabilidade é de cooperar, apresentando as informações
e os documentos solicitados pelo auditor. Auditor é aquele que coordena
e/ou realiza os trabalhos de auditoria, responsável pelo trabalho de
auditoria, organiza e propõe o plano de auditoria, cumpre e comunica os
requisitos de auditoria.
Pergunta 10
Sobre os controles internos é correto afirmar:
I - São ferramentas que visam a minimizar problemas que podem causar impacto nas
operações e no cotidiano das organizações.
II - Os controles internos podem ou não utilizar recursos computacionais, podem ser
preventivos quando visam a evitar erros, falhas e promover boas práticas; detectivos
quando identificam ou corrigem problemas; e corretivos quando visam a sanar o
problema ocorrido.
III - O controle interno pode ser definido como um plano de organização e todos os
métodos e as medidas coordenadas aplicadas em uma organização a fim de proteger
seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados.
IV - Alguns parâmetros de controle interno devem ser compreendidos naesfera
administrativa para a formação dos padrões que serão definidos pela organização e
logo após auditados e, consequentemente, protegidos nos quesitos relacionados à
Segurança da Informação.
Resposta Selecionada:
e.
I, II, III e IV estão corretas.
0,25 em 0,25 pontos
Revisar envio do teste: Questionário Unidade III (2017/1) &... https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt...
8 of 9 5/11/17, 11:02 PM
Quinta-feira, 11 de Maio de 2017 23h01min50s BRT
Respostas:
a.
I e II estão corretas.
b.
III e IV estão corretas.
c.
I, II e III estão corretas.
d.
II, III e IV estão corretas.
e.
I, II, III e IV estão corretas.
Feedback da
resposta:
Resposta: E
Comentário: os controles internos são ferramentas desenvolvidas
para conferir e auxiliar na melhoria de todos os processos
organizacionais desde da área contábil, passando pelas áreas de
tecnologia, chegando à segurança da informação.
Revisar envio do teste: Questionário Unidade III (2017/1) &... https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt...
9 of 9 5/11/17, 11:02 PM

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