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AUDITORIA OPERACIONAL
8a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	
Vídeo 
	
PPT
	
MP3
	 
	
	
	 
	Exercício: GST0390_EX_A8_201501283481_V2 
	Matrícula: 201501283481
	Aluno(a): LUIS MARCONI MENESES DE MELO 
	Data: 10/11/2017 21:02:41 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201502097946)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	(FCC/Agente Fiscal de Rendas/Sefaz SP/2009 - Adaptada) O trabalho de auditoria interna
		
	
	deve efetuar a revisão e o aperfeiçoamento dos controles internos.
	
	deve estar subordinado ao da Controladoria da empresa.
	
	deve emitir opinião que será publicado com as demonstrações contábeis.
	
	tem maior independência que o de auditoria externa.
	
	é responsável pela implementação e pelo cumprimento dos controles internos.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201501406021)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	As Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal têm como finalidade, entre outras, orientar os servidores para o exercício de suas funções. Nesse contexto, é correto a? rmar que a opinião emitida por meio de Certificado de Auditoria deve assumir os seguintes tipos: I - Certificado com Negativa de Opinião. II - Certificado de Regularidade. III - Certificado de Regularidade com Ressalvas. IV - Certificado de Regularidade sem Ressalvas. V - Certificado de Irregularidade. VI - Certificado Adverso. 
		
	
	II, III ou V.
	
	II, IV ou V.
	
	I, IV ou VI.
	
	II, IV ou VI.
	
	III, IV ou V.
	
	Gabarito Comentado
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201501427392)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Os sistemas de controle não se limitam às áreas contábil e financeira, mas englobam os planos da organização e todos os métodos usados para proteger seus ativos, verificar a exatidão e fidedignidade de suas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, e promover a eficiência e eficácia operacional, bem como estimular a observância de normas e diretrizes da administração, inclusive no âmbito das empresas? 
		
	
	Concorrentes.
	
	Parceiras.
	
	Similares.
	
	Controladas e coligadas. 
	
	Hibrídas.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201501409466)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	De acordo com o decreto nº 3.591/2000, são técnicas de trabalho do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal para a consecução de suas finalidades: 
		
	
	auditoria e autuação. 
	
	auditoria e a perícia.
	
	auditoria e fiscalização. 
	
	fiscalização e autuação. 
	
	perícia e fiscalização. 
	
	Gabarito Comentado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201502097245)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Representa um dos principais objetivos da auditoria interna:
		
	
	observar se os funcionários são competentes.
	
	aumentar o mercado da empresa.
	
	dar um parecer sobre as demonstrações contábeis.
	
	contribuir na elaboração das demonstrações contábeis.
	
	verificar se as normas internas estão sendo seguidas.
	
	Gabarito Comentado
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201501427391)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	No âmbito da empresa, poderá haver restrição para atuação da auditoria interna?
		
	
	Sim.
	
	Claro, na contabilidade por exemplo.
	
	Em setores especiais, sim.
	
	Depende da empresa.
	
	Não.
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201502097944)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as finalidades seguintes:
(   ) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 
(   ) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de Direito Privado. 
(   ) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 
Com relação às sentenças acima, assinale com V as verdadeiras e, com F, as falsas. A seguir, indique a opção correta. 
		
	
	V V V 
	
	F F F
	
	F F V 
	
	V V F
	
	V F F
	
	Gabarito Comentado
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201501427396)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O objetivo maior da Auditoria Operacional é assessorar a administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, avaliando se a organização, departamento, sistemas, funções, operações e programas auditados estão atingindo os objetivos propostos com identificação de falhas e irregularidades no sistema? 
		
	
	Tão somente fiscal.
	
	Operacional. 
	
	Societário, apenas.
	
	Constitucional do mercado.
	
	Legal, às vezes.

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