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Exercício de Fixação - Tema 2

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Página inicial / Meus cursos / EAD232095-86000 / Conteúdo / Exercício de Fixação - Tema 2

Questão 1
Ainda não
respondida
Vale 1,00
ponto(s).
Questão 2
Ainda não
respondida
Vale 1,00
ponto(s).
A metodologia utilizada para avaliação do controle interno não se apresenta
padronizada, existindo apenas a preocupação de documentar o processo
avaliado, por meio de fluxo dos procedimentos ou de descrição narrativa de
sua execução, e evidenciar as conclusões da avaliação do controle interno
feita (DIAS, 2015).
 
DIAS, S. V. S. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade,
metodologia de trabalho e resultados esperados. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2015.
 
No que refere à documentação dos controles internos, pode-se afirmar que:
Escolha uma opção:
a. o auditor, ao solicitar a documentação dos controles internos, terá em
sua posse as informações das empresas elaboradas de formas ilícitas e
não adotando as normas brasileiras de contabilidade.
b. a documentação dos controles internos tem a finalidade de
comprovação do processo, a conformidade das atividades apontadas no
fluxo documentado e/ou na norma para determinado procedimento.
c. a documentação dos controles internos é exemplo do conjunto de
normas ou procedimentos que visa principalmente resguardar o ativo e o
passivo da empresa e produzir dados contábeis confiáveis.
d. o auditor, não tendo posse dos documentos para execução, pode
elaborar o relatório de parecer de auditoria por intermédio de
informações de bastidores de corredor.
“Os questionários costumam ser divididos por seções ou áreas de
operações, para facilitar a administração do trabalho, e as respostas
assinaladas em cada formulário devem permitir avaliar a efetividade do
sistema vigente.” (ATTIE, 2018, p. 341).
 
A citação descreve um dos métodos utilizado na auditoria interna. Qual é
esse método?
Escolha uma opção:
a. Programação anual dos trabalhos.
b. Relatório de parecer de auditoria.
c. Riscos de auditoria interna.
d. Documentação dos controles internos.
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CIENTÍFICA
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https://ava.unicarioca.edu.br/ead/
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3888
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3888&sectionid=66736
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/view.php?id=397873
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/my/
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/calendar/view.php?view=month
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/search/
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/support/
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=437
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=4058
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=11
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=12
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=13
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=14
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php
Questão 3
Ainda não
respondida
Vale 1,00
ponto(s).
Questão 4
Ainda não
respondida
Vale 1,00
ponto(s).
É grande a importância do controle interno a partir do momento em que se
verifica que é ele que pode garantir a continuidade correta e ordenada do
fluxo de operações com as quais convivem as empresas (CREPALDI;
CREPALDI, 2019).
 
CREPALDI, A. S.; CREPALDI, G. S. Auditoria contábil: teoria e prática. 11.
ed. São Paulo: Atlas, 2019.
 
Após a conclusão do processo de auditoria, cabe ao profissional de
auditoria:
Escolha uma opção:
a. informar aos administradores e demais interessados, de forma clara e
resumida, a finalidade do processo de auditoria.
b. transcrever sua opinião informando a administração que objetivo da
auditoria era apenas elaborar as demonstrações contábeis referente ao
tal período.
c. adicionar na comunicação, o detalhamento das deficiências dos
possíveis erros e seu efeito no processo interno da empresa.
d. incluir que as considerações de controle interno, onde o auditor
emitirá a sua opinião sobre a eficácia do controle interno.
O auditor deve estudar o sistema contábil, orçamentário, patrimonial,
financeiro e o sistema de controles internos da empresa auditada, em virtude
de suas influências nos trabalhos de auditoria (CREPALDI; CREPALDI,
2019).
 
CREPALDI, A. S.; CREPALDI, G. S. Auditoria contábil: teoria e prática. 11.
ed. São Paulo: Atlas, 2019.
 
O que é a auditoria de processos?
Escolha uma opção:
a. Auditoria de processos é uma etapa da auditoria interna que está
estruturada em fórmulas, com ponto de vista experimental, individual,
assistemático.
b. Auditoria de processo é gestão dos riscos, do ponto de vista dos
controles internos.
c. Entende-se por auditoria de processo a avaliação dos sistemas de
controle e a verificação do desempenho organizacional como também a
eficácia dos setores envolvidos na cadeia produtiva.
d. Na auditoria de processo, a empresa apresenta riscos relacionados à
gravidade das falhas encontradas e à forma de reação dos auditados.
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https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php
Questão 5
Ainda não
respondida
Vale 1,00
ponto(s).
“[...] os auditores executam uma avaliação do sistema de controles internos
dos processos operacionais de uma empresa, tem como finalidade
primordial a crítica sobre os procedimentos adotados e os controles
exercidos [...].” (DIAS, 2015, p. 45).
 
DIAS, S. V. S. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade,
metodologia de trabalho e resultados esperados. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2015.
 
Assinale a alternativa corresponde as afirmativas corretas sobre a avaliação
dos controles internos:
I. Levantamento do processo – o profissional de auditoria irá apontar
questionamentos, como críticas e comentários, em que a pessoa
questionada sobre o assunto demonstre conhecimento apontando os
Rio Comprido
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Comprido, Rio de Janeiro, RJ
Méier
 Rua Venceslau, 315 Méier, Rio de
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