Prévia do material em texto
Página inicial / Meus cursos / EAD232095-86000 / Conteúdo / Exercício de Fixação - Tema 2 Questão 1 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). Questão 2 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). A metodologia utilizada para avaliação do controle interno não se apresenta padronizada, existindo apenas a preocupação de documentar o processo avaliado, por meio de fluxo dos procedimentos ou de descrição narrativa de sua execução, e evidenciar as conclusões da avaliação do controle interno feita (DIAS, 2015). DIAS, S. V. S. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade, metodologia de trabalho e resultados esperados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. No que refere à documentação dos controles internos, pode-se afirmar que: Escolha uma opção: a. o auditor, ao solicitar a documentação dos controles internos, terá em sua posse as informações das empresas elaboradas de formas ilícitas e não adotando as normas brasileiras de contabilidade. b. a documentação dos controles internos tem a finalidade de comprovação do processo, a conformidade das atividades apontadas no fluxo documentado e/ou na norma para determinado procedimento. c. a documentação dos controles internos é exemplo do conjunto de normas ou procedimentos que visa principalmente resguardar o ativo e o passivo da empresa e produzir dados contábeis confiáveis. d. o auditor, não tendo posse dos documentos para execução, pode elaborar o relatório de parecer de auditoria por intermédio de informações de bastidores de corredor. “Os questionários costumam ser divididos por seções ou áreas de operações, para facilitar a administração do trabalho, e as respostas assinaladas em cada formulário devem permitir avaliar a efetividade do sistema vigente.” (ATTIE, 2018, p. 341). A citação descreve um dos métodos utilizado na auditoria interna. Qual é esse método? Escolha uma opção: a. Programação anual dos trabalhos. b. Relatório de parecer de auditoria. c. Riscos de auditoria interna. d. Documentação dos controles internos. DISCIPLINAS PAINEL CALENDÁRIO BUSCA SUPORTE TUTORIAIS AVA APOIO AO ALUNO COMUNIDADES CULTURA E LAZER BIBLIOTECA PRODUÇÃO CIENTÍFICA PAINEL https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3888 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3888§ionid=66736 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/view.php?id=397873 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/my/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/calendar/view.php?view=month https://ava.unicarioca.edu.br/ead/search/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/support/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=437 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=4058 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=11 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=12 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=13 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=14 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php Questão 3 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). Questão 4 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). É grande a importância do controle interno a partir do momento em que se verifica que é ele que pode garantir a continuidade correta e ordenada do fluxo de operações com as quais convivem as empresas (CREPALDI; CREPALDI, 2019). CREPALDI, A. S.; CREPALDI, G. S. Auditoria contábil: teoria e prática. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Após a conclusão do processo de auditoria, cabe ao profissional de auditoria: Escolha uma opção: a. informar aos administradores e demais interessados, de forma clara e resumida, a finalidade do processo de auditoria. b. transcrever sua opinião informando a administração que objetivo da auditoria era apenas elaborar as demonstrações contábeis referente ao tal período. c. adicionar na comunicação, o detalhamento das deficiências dos possíveis erros e seu efeito no processo interno da empresa. d. incluir que as considerações de controle interno, onde o auditor emitirá a sua opinião sobre a eficácia do controle interno. O auditor deve estudar o sistema contábil, orçamentário, patrimonial, financeiro e o sistema de controles internos da empresa auditada, em virtude de suas influências nos trabalhos de auditoria (CREPALDI; CREPALDI, 2019). CREPALDI, A. S.; CREPALDI, G. S. Auditoria contábil: teoria e prática. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. O que é a auditoria de processos? Escolha uma opção: a. Auditoria de processos é uma etapa da auditoria interna que está estruturada em fórmulas, com ponto de vista experimental, individual, assistemático. b. Auditoria de processo é gestão dos riscos, do ponto de vista dos controles internos. c. Entende-se por auditoria de processo a avaliação dos sistemas de controle e a verificação do desempenho organizacional como também a eficácia dos setores envolvidos na cadeia produtiva. d. Na auditoria de processo, a empresa apresenta riscos relacionados à gravidade das falhas encontradas e à forma de reação dos auditados. DISCIPLINAS PAINEL CALENDÁRIO BUSCA SUPORTE TUTORIAIS AVA APOIO AO ALUNO COMUNIDADES CULTURA E LAZER BIBLIOTECA PRODUÇÃO CIENTÍFICA PAINEL https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/my/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/calendar/view.php?view=month https://ava.unicarioca.edu.br/ead/search/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/support/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=437 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=4058 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=11 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=12 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=13 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=14 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php Questão 5 Ainda não respondida Vale 1,00 ponto(s). “[...] os auditores executam uma avaliação do sistema de controles internos dos processos operacionais de uma empresa, tem como finalidade primordial a crítica sobre os procedimentos adotados e os controles exercidos [...].” (DIAS, 2015, p. 45). DIAS, S. V. S. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade, metodologia de trabalho e resultados esperados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Assinale a alternativa corresponde as afirmativas corretas sobre a avaliação dos controles internos: I. Levantamento do processo – o profissional de auditoria irá apontar questionamentos, como críticas e comentários, em que a pessoa questionada sobre o assunto demonstre conhecimento apontando os Rio Comprido Av. Paulo de Frontin, 568 Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ Méier Rua Venceslau, 315 Méier, Rio de Janeiro, RJ Central de atendimento (21) 2563- 1919 Copyright 2022 UniCarioca. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por DISCIPLINAS PAINEL CALENDÁRIO BUSCA SUPORTE TUTORIAIS AVA APOIO AO ALUNO COMUNIDADES CULTURA E LAZER BIBLIOTECA PRODUÇÃO CIENTÍFICA PAINEL https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/my/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/calendar/view.php?view=month https://ava.unicarioca.edu.br/ead/search/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/support/ https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=437 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=4058 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=11 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=12 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=13 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/page/view.php?id=14 https://ava.unicarioca.edu.br/ead/local/smt_dashboard/area-aluno.php