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Disc.: AUDITORIA OPERACIONAL E CONTROLE INTERNO Acertos: 1,8 de 2,0 10/2023 1a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com os conceitos apresentados. Eficácia: alcance de objetivos. Eficácia: baixo custo de operações financeiras. Eficiência: rapidez na execução de atividades. Efetividade: resultados alinhados com a eficiência. Economicidade: economia na efetividade. Respondido em 19/10/2023 10:19:46 Explicação: A resposta correta é: Eficácia: alcance de objetivos. 2a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 O trabalho de asseguração depende de evidências, que são coletadas pelo auditor independente. Qual a condição requerida para que se alcance esse objetivo? Foco em resultados Ceticismo profissional Otimismo natural Aceitação de condições Descrença pessoal Respondido em 19/10/2023 10:22:22 Explicação: A resposta correta é: Ceticismo profissional 3a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 A Administração Pública tem sua atuação monitorada por diversos tipos de controle. Quanto a esta afirmação, assinale a alternativa correta. Controle interno: gestão. Controle alternativo: depende de votação da população. Controle social: realizado pelos gestores da sociedade. Controle social: realizado pela população carente. Controle externo: realizado por outro Poder. Respondido em 19/10/2023 10:22:49 Explicação: A resposta correta é: Controle externo: realizado por outro Poder. 4a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 As atividades de controle do COSO 2013 são criadas para o tratamento de riscos que possam impactar no alcance de objetivos organizacionais. Indique a alternativa que não pode ser classificada como uma atividade de controle. Plano de continuidade de negócios. Contábil e verificações de atividades. Definição de indicadores e metas de desempenho. Planejamento de atividades de comunicação. Implementação de instâncias de autorizações. Respondido em 19/10/2023 10:23:16 Explicação: A resposta correta é: Planejamento de atividades de comunicação. 5a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 Complete o texto a seguir: A auditoria ____ tem foco ____ da organização, de acordo com o alinhamento ____ aos princípios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade (4Es). Ocorre que, em muitas situações, a análise das informações efetuadas por esta modalidade acaba tendo uma intersecção com a auditoria de conformidade. Operacional, no desempenho, de seus processos organizacionais. De sistemas, na visão sistêmica, holístico. Contábil, nas receitas, do gestor. Financeira, no grupo de gestores, da presidência. De conformidade, nas demonstrações contábeis, financeiro. Respondido em 19/10/2023 10:23:41 Explicação: A resposta correta é: Operacional, no desempenho, de seus processos organizacionais. 6a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 No trabalho de asseguração, o auditor lida com os riscos identificados e avaliados. Assinale a alternativa incorreta quanto a um dos pontos abordados no tratamento desses riscos. Análise de desempenho de processo de auditoria. Compreensão do ambiente regulatório em que se insere a organização que passará pelo processo de auditoria. Determinação da materialidade da auditoria. Aplicação de procedimentos diversos de avaliação de risco. Necessidade de especialistas em determinadas áreas de gestão. Respondido em 19/10/2023 10:24:01 Explicação: A resposta correta é: Análise de desempenho de processo de auditoria. 7a Questão Acerto: 0,0 / 0,2 O Sistema de Administração Financeira Federal apresenta as seguintes competências, exceto: Gerenciamento da dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional. Formulação de política de financiamento da despesa pública. Planejamento das demonstrações contábeis. Gerenciamento da dívida pública mobiliária federal. Gerenciamento da conta única do Tesouro Nacional. Respondido em 19/10/2023 10:24:31 Explicação: A resposta correta é: Planejamento das demonstrações contábeis. 8a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 Controle interno, na definição do COSO, é "um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade". Aponte a alternativa que não apresenta uma característica do controle interno. É implementado pela estrutura de governança e pela alta administração. Não é um processo com um fim em si mesmo, e sim para garantir uma razoável segurança para a entrega de valor. O controle interno deve estar integrado às funções administrativas (planejar, organizar, direcionar e controlar). Perpassa toda a organização. Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia. Respondido em 19/10/2023 10:26:20 Explicação: A resposta correta é: Tem como principal foco de atuação o alinhamento à estratégia. 9a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 A análise realizada para verificar se um determinado objeto de auditoria está em conformidade com as normas, isto é, a legislação vigente, regulamentações e demais normativas aplicáveis, refere-se a qual modalidade de auditoria? Auditoria de legalidade. Auditoria de responsabilidade. Auditora de capacidade. Auditoria contábil. Auditoria de conformidade. Respondido em 19/10/2023 10:26:39 Explicação: A resposta correta é: Auditoria de conformidade. 10a Questão Acerto: 0,2 / 0,2 O trabalho de asseguração depende de elementos específicos para que seja realizado. Assinale a alternativa correta quanto a um desses elementos: Relação de quatro partes Dualidade de atuação Relação de três partes Gestão Segregação de funções Respondido em 19/10/2023 10:27:00 Explicação: A resposta correta é: Relação de três partes
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