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Simulado AV - Estácio - Controle Interno e Auditoria no Setor Público

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13/10/2020 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2559384&matr_integracao=202001136967 1/4
 
 
Disc.: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 
Aluno(a): 
Acertos: 10,0 de 10,0 10/09/2020
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Ao falar em controle é importante destacar os tipos de controle existentes na literatura relativa à
administração pública. Para Meirelles (1981) existem quatro tipos de controle. Neste contexto, o controle que
tem por atribuição coibir os desvios às normas e às práticas dolosas ao patrimônio público é chamado de :
de contas
Politico
administrativo
executivo
 Judiciario
Respondido em 13/10/2020 22:43:25
 
 
Explicação:
O controle judicial, como o próprio nome já sinaliza, é exercido de maneira exclusiva pelos órgãos do Poder
Judiciário, em virtude da adoção do sistema de jurisdição e tem atuação sobre os atos administrativos
praticados pelo Executivo, Legislativo e pelo próprio Judiciário.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Em relação ao disposto no artigo 74 da CF/88, quais poderes devem manter sistema de controle interno?
Apenas o Judiciario
Apenas o Legislativo
 Executivo, Legislativo e Judiciario
Apenas o executivo
Nenhum deles. Ter um sistema de controle interno é uma escolha do governante e não uma imposição
constitucional
Respondido em 13/10/2020 22:43:38
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A Constituição Federal, nos artigos 70 a 75, trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Especificamente no Parágrafo único do artigo 70 é tratada a amplitude da prestação de contas. Considerando
as alternativas a seguir, assinale a ÚNICA que NÃO contém uma necessidade de prestação de contas
amplarada pelo paragrafo único do artigo 70 da Constituição federal:
 Questão1
a
 Questão2
a
 Questão3
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
13/10/2020 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2559384&matr_integracao=202001136967 2/4
Marcos é pesquisador universitário da área de Economia e conseguiu recursos para realização de uma
pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino médio na sua área e tem 6 meses para aplicar os
recursos financeiros recebidos
Rogério é secretario de educação de um grande município da região sul e sua principal atividade é
gerenciar os recursos destinados à educação no município, sendo o ordenador de despesas da
secretaria de educação deste município.
Pedro é gerente de um projeto de implantação de acesso a internet móvel para a população ribeirinha
de um município da região norte, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que visa auxiliar
na minimização da exclusão digital no país.
 João tem uma Farmácia em um shopping do centro de Belém e efetua venda direta ao consumidor dos
produtos que comercializa.
Miguel é o gestor de recursos humanos de uma universidade federal na região nordeste e
mensalmente é o responsável pelo pagamento de todos os funcionários, docentes e administrativos da
Universidade.
Respondido em 13/10/2020 22:46:58
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A nível federal, temos uma estrutura preconizada de auditoria interna. Esta estrutura é composta por diversos
órgãos que executam atividades distintas. De forma específica, o órgão central de auditoria interna é:
a chefia da Casa Civil
o Ministério Público Federal
o Tribunal de Contas da União
o Ministério da Justiça
 a Controladoria Geral da União
Respondido em 13/10/2020 22:47:17
 
 
Gabarito
 Comentado
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A modalidade de auditoria que busca a eficiência da gestão e do planejamento de tributos é denominada de
auditoria:
Especial
Sistemática
Operacional
 Tributária
Contábil
Respondido em 13/10/2020 22:47:31
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A auditoria que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou
extraordinária, sendo realizadas para atender determinação expressa de autoridade competente é
denominadas de auditoria:
de gestão
de controle interno
operacional
de sistemas
 especial
Respondido em 13/10/2020 22:45:08
 
 
 Questão4
a
 Questão5
a
 Questão6
a
13/10/2020 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2559384&matr_integracao=202001136967 3/4
Gabarito
 Comentado
 
Acerto: 1,0 / 1,0
As inúmeras classificações e formas de apresentação das Técnicas de Auditoria são agrupadas em alguns tipos
básicos. A que consiste em exames usados para testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles
relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis. A evidência é coletada sobre itens
tangíveis é denominada de:
Análise Documental
Observação das Atividades e Condições
 Inspeção física
Correlação das Informações Obtidas
Exame dos Registros
Respondido em 13/10/2020 22:45:22
 
 
Gabarito
 Comentado
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A promoção do aperfeiçoamento da gestão pública, tendo em vista, principalmente, a otimização dos gastos
dos recursos públicos, a eficiente geração de bens e serviços, o cumprimento das metas previstas e
estipuladas e o efetivo resultado das políticas governamentais é conhecida como?
auditoria programada
Auditoria especial
Auditoria externa
Auditoria assistemática
 auditoria operacional
Respondido em 13/10/2020 22:45:36
 
 
Gabarito
 Comentado
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Quem exerce a atividade de auditoria interna?
apenas o funcionário/servidor que tenha formação em ciências contábeis
Qualquer cidadão interessado.
 funcionário/servidor da própria organização;
um contratado que não tenha nenhum vinculo direto com o órgão.
funcionário/servidor de outra organização, mas da mesma área de governo
Respondido em 13/10/2020 22:45:46
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A peça técnica que tem por objetivo informar o resultado dos trabalhos executados de acordo com o programa
planejado é denominada de:
Papeis de trabalho
Auditoria sistêmica
 Questão7
a
 Questão8
a
 Questão9
a
 Questão10
a
13/10/2020 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2559384&matr_integracao=202001136967 4/4
Folha de verificação
Balanço anual
 relatório de auditoria
Respondido em 13/10/2020 22:45:59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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