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EXERCICIO 4 - Controles na Administração Pública -

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Prévia do material em texto

Iniciado em terça, 27 jul 2021, 15:48 
Estado Finalizada 
Concluída em terça, 27 jul 2021, 15:52 
Tempo empregado 4 minutos 21 segundos 
Avaliar 20,00 de um máximo de 20,00(100%) 
Questão 1 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Suponha que um banco público venha sofrendo constantes fraudes em cartões de crédito, 
cheques e saques em conta corrente, fato que está acarretando prejuízos financeiros da 
ordem de R$100 milhões ao ano, além de danos à credibilidade da instituição financeira, 
afastando-a de seus objetivos (lucro e maior participação de mercado). Diante desse risco 
materializado, a alta administração decide adquirir um sistema de informática para evitar 
fraudes. São oferecidas duas propostas: o Sistema A custará à empresa R$ 150 milhões por 
ano e promete reduzir a zero as fraudes. O Sistema B custará R$ 10 milhões por ano e 
promete impedir 80% das fraudes. Diante disso, o banco opta pelo Sistema B, mesmo 
sabendo que ainda sofrerá 20% de desvios. A escolha do Sistema A em detrimento do B 
representa uma decisão pautada por qual princípio. 
Escolha uma opção: 
a. Controles sobre as transações. 
b. Aderência a diretrizes e normas legais. 
c. Custo-benefício do controle. 
d. Segregação de sistemas. 
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Sua resposta está correta. 
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta. 
Escolha uma opção: 
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da 
organização. 
b. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar exposições 
significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos e 
controle. 
c. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos. 
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Revise o capítulo 3 da Aula 4. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
A Lei nº 10.180/2001 prevê que o Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo 
Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos 
federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O SCI 
possui as seguintes finalidades, exceto: 
Escolha uma opção: 
a. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União. 
b. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 
c. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União, Estados e Municípios. 
d. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Revise a definição e as finalidades do SCI no capítulo 4 da Aula 4. 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção correta: 
Escolha uma opção: 
a. A segregação de funções pressupõe que a estrutura das unidades/entidades deve 
contemplar a separação entre as funções de autorização e aprovação de operações, 
execução, controle e contabilização. 
b. A exigência de instruções devidamente formalizadas significa que todas as instruções 
dadas aos funcionários pela chefia devem ser realizadas por documento em papel. 
c. O princípio da qualificação adequada e treinamento de funcionários significa que a 
eficácia dos controles internos administrativos está diretamente relacionada com a 
formação profissional do pessoal, mas não com sua competência e integridade, pois esses 
aspectos são subjetivos. 
d. Pelo princípio da relação custo/benefício, todas as compras de empresa devem ser 
pautadas pelo menor preço. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Determinada autarquia pública decidiu, finalmente, criar uma unidade de Controladoria. 
Nesse caso, qual seria o melhor posicionamento dessa unidade na estrutura hierárquica 
da organização? 
Escolha uma opção: 
a. Vinculada ao Presidente. 
b. Vinculada ao Diretor de Finanças. 
c. Vinculada ao Diretor de Tecnologia da Informação. 
d. Vinculada ao Diretor de Recursos Humanos. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Reveja o capítulo 4 da Aula 4. 
Questão 6 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Em relação ao tema controle interno, assinale a alternativa falsa. 
Escolha uma opção: 
a. Controle interno é o controle exercido por órgão integrante da própria estrutura em que 
se insere o órgão controlado. 
b. A Controladoria-Geral da União (CGU) define controle interno administrativo como o 
conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, 
estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da 
administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando 
eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder 
Público. 
c. O controle interno deve seguir manuais de boas práticas, devendo apontar e solucionar 
determinados desvios dos objetivos traçados pela organização. 
d. O controle interno deve ser uma atividade realizada esporadicamente (apenas de 
tempos em tempos) na organização, sempre que for necessário realizar auditorias mais 
profundas ou rever rotinas e manuais de procedimentos. 
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Sua resposta está correta. 
Reveja a parte introdutória da Aula 4. 
Questão 7 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Suponha que um órgão público esteja comprando materiais de expediente sem nota fiscal, 
por meio de um fornecedor clandestino, por um preço abaixo do mercado. Ao identificar o 
fato, o diretor da área determina que seja feita licitação e os produtos sejam comprados 
com nota fiscal, obrigatoriamente. Para isso criou um procedimento interno no qual o 
funcionário deve digitalizar os documentos fiscais em todas as compras, e esses precisarão 
ser conferidos por um chefe de escalão intermediário previamente ao pagamento. Essa 
simples atividade de controle interno seguiu os seguintes princípios, exceto um, que não 
se aplica ao caso: 
Escolha uma opção: 
a. Aderência a diretrizes e normas legais. 
b. Instruções devidamente formalizadas. 
c. Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários. 
d. Segregação de funções. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Reveja os princípios do controle interno tratados no capítulo 2 da Aula 4. 
Questão 8 
Correto 
Atingiu 2,50 de 2,50 
Marcar questão 
Texto da questão 
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira. 
Escolha uma opção: 
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identificar e avaliar 
exposições significativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de 
riscos e controle. 
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema financeiro, 
especialmente seguradoras. 
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade de 
determinada instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios internos, mas 
não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à sua capacidade de controle. 
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou seja, no 
alto escalão e no nível de diretoria,juntamente com os órgãos de auditoria e/ou 
controladoria. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Reveja o capítulo 3 da Aula 4.

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