Buscar

Prova online- controle interno

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Questão 1
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Questão 2
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Questão 3
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Controle Interno
Acerca dos princípios do controle interno, assinale a opção correta: 
Escolha uma:
a. A exigência de instruções devidamente formalizadas signi�ca que todas as
instruções dadas aos funcionários pela che�a devem ser realizadas por documento
em papel.
b. O princípio da quali�cação adequada e treinamento de funcionários signi�ca
que a e�cácia dos controles internos administrativos está diretamente relacionada
com a formação pro�ssional do pessoal, mas não com sua competência e
integridade, pois esses aspectos são subjetivos.
c. A segregação de funções pressupõe que a estrutura das unidades/entidades
deve contemplar a separação entre as funções de autorização e aprovação de
operações, execução, controle e contabilização.
d. Pelo princípio da relação custo/benefício, todas as compras de empresa devem
ser pautadas pelo menor preço.
O Sistema de Controle Interno atua na Administração Pública nas mais diversas áreas e temas. Dentre
suas atividades NÃO PODEMOS INCLUIR: 
Escolha uma:
a. Realizar os lançamentos contábeis e �nanceiros. 
b. Veri�car o correto procedimento licitatório, as causas de dispensa e
inexigibilidade de licitação, a aquisição de bens em conformidade com o que foi
contratado e a regularidade de convênios e contratos de repasse.
c. Veri�car a correta classi�cação das receitas e despesas correntes e de capital,
assim como se a execução de despesas é realizada de acordo com a classi�cação
orçamentário-�nanceira prevista.
d. Veri�car o correto controle de frequência, pagamento, contratação por tempo
determinado e recolhimento de encargos sociais.
Ao prever um manual de procedimentos para a área de compras, qual princípio de controle interno o
gestor está prestigiando? 
Escolha uma:
a. Quali�cação adequada, treinamento e rodízio de funcionários.
b. Segregação de funções.
c. Instruções devidamente formalizadas.
d. Aderência a diretrizes e normas legais.

Questão 4
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Questão 5
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Acerca do controle social, assinale a alternativa verdadeira. 
Escolha uma:
a. O controle social não individual só se manifesta por meio dos conselhos.
b. A organização e a formação dos conselhos resultam de uma construção coletiva
da sociedade organizada ao longo do tempo, porém carecem de normas legais e
regulamentares para assegurar seu funcionamento.
c. Os conselhos são a única forma de exercício do controle social no âmbito dos
municípios.
d. As principais di�culdades para o efetivo atingimento dos resultados dos
conselhos são: inexistência de estrutura física e administrativa, falta de orçamento
e de capacitação dos respectivos membros. 
Em relação ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), assinale a alternativa incorreta. 
Escolha uma:
a. Os conselhos são instituídos pelo Município mediante lei especí�ca local que
estabelece a composição, o conjunto de suas atribuições e a forma pela qual as
competências serão exercidas.
b. O CMAS, por ser órgão municipal deliberativo, deve ter o Prefeito Municipal em
sua composição, o qual deve presidi-lo, com poderes para aprovar ou não os atos
deliberativos.  
b. Os conselhos são instituídos pelo Município mediante lei especí�ca local que
estabelece a composição, o conjunto de suas atribuições e a forma pela qual as
competências serão exercidas.
c. Uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social �xa as diretrizes para
a estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social
(CAS).
d. São atribuições do CMAS: exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal
de Assistência Social; aprovar a política municipal de assistência social; acompanhar
e controlar a execução da política municipal de assistência social; e aprovar a
proposta orçamentária dos recursos destinados às ações �nalísticas de assistência
social alocados no FMAS.

Questão 6
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Questão 7
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Em relação ao tema controle interno, assinale a alternativa FALSA. 
Escolha uma:
a. O controle interno deve ser uma atividade realizada esporadicamente (apenas
de tempos em tempos) na organização, sempre que for necessário realizar
auditorias mais profundas ou rever rotinas e manuais de procedimentos.
b. O controle interno deve seguir manuais de boas práticas, devendo apontar e
solucionar determinados desvios dos objetivos traçados pela organização.
c. Controle interno é o controle exercido por órgão integrante da própria estrutura
em que se insere o órgão controlado.
d. A Controladoria-Geral da União (CGU) de�ne controle interno administrativo
como o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos
interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e
entidades da administração pública sejam alcançados de forma con�ável e
concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos
objetivos �xados pelo Poder Público.
Analise as a�rmativas abaixo e julgue como verdadeiras aquelas que representam políticas e
procedimentos de controle interno com base em risco, e as demais como falsas. 
Para evitar a possibilidade de extravio e perda de mobiliário, um órgão público
adotou, como controle interno, um sistema de tombamento e estabeleceu
diretrizes rígidas de segurança nos locais de acesso quando detectar pessoas
entrando e saindo com objetos. 
Verdadeiro
Para evitar prejuízo �nanceiro decorrente de acidentes de trânsito com seus
veículos, um órgão público decidiu contratar um seguro para toda a sua frota.  
Verdadeiro
Para evitar o problema de falta de médicos e enfermeiros em plantão, um hospital
público adotou sistema de controle de frequência e horário que, se detectar
descumprimento de escalas, adverte imediata e eletronicamente o superior
hierárquico e, em último caso, pode realizar descontos em folha de pagamento. 
Verdadeiro

Questão 8
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Questão 9
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Questão 10
Ainda não
respondida
Vale 1,00 ponto(s).
Em relação aos conceitos de controle interno administrativo, controles internos, controladoria,
auditoria interna e sistema de controle interno, assinale a única opção incorreta. 
Escolha uma:
a. Auditoria interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações,
levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação
da integridade, adequação, e�cácia, e�ciência e economicidade dos processos, dos
sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e de
gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no
cumprimento dos objetivos.
b. Controles internos são procedimentos utilizados pela área de controle com o
intuito de preservar o patrimônio público.
c. Sistema de controle interno é o sistema de informática que serve aos órgãos e
unidades de controle interno.
d. Controladoria é o órgão central do Sistema de Controle Interno que agraga não
somente as atividades de funções de defesa do patrimônio público, controle
interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção, atividades
de ouvidoria e incremento da transparência da gestão.
Em relação à gestão de riscos, assinale a única alternativa verdadeira. 
Escolha uma:
a. A atividade de auditoria interna deve auxiliar a organização a identi�car e avaliar
exposições signi�cativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de
gestão de riscos e controle.
b. Gestão de riscos é um tema que só se aplica a instituições do sistema �nanceiro,
especialmente seguradoras.
c. A gestão de riscos consiste na adoção de medidas que afastem a possibilidade
de determinada instituição da Administração Pública sofrer fraudes ou desvios
internos, mas não é capaz de evitar riscos externos, por escaparem à suacapacidade de controle.
d. A gestão de riscos tem aplicação exclusiva na casta superior da organização, ou
seja, no alto escalão e no nível de diretoria, juntamente com os órgãos de auditoria
e/ou controladoria.
Em relação à gestão de riscos, assinale a alternativa incorreta. 
Escolha uma:
a. Riscos são eventos negativos que podem prejudicar o alcance dos objetivos da
organização.
b. A auditoria interna não participa das políticas de gestão de riscos. 
c. A auditoria interna deve auxiliar a organização a identi�car e avaliar exposições
signi�cativas a riscos e contribuir para a melhoria dos sistemas de gestão de riscos
e controle.
d. Os riscos podem ser oriundos de eventos internos ou externos.
Voltar para: Avaliações

http://prince.ead.uepb.edu.br/ava/course/view.php?id=392&sesskey=gA2GRN0wNQ#section-3


Continue navegando