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1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Como o auditor deve classificar as situações descritas abaixo: I. A organização auditada possui um contrato de manutenção de geradores elétricos com a Empresa X, mas, não existem equipamentos deste tipo na organização. II. O contador da organização auditada recebe, há vários anos, uma gratificação anual, após o encerramentos dos balanços da organização. III. Foram entregues várias mercadorias aos clientes, sem a devida baixa nos estoques da organização. Os valores recebidos dos clientes foram depositados normalmente na conta da organização Normal, fraude e erro Fraude, normal e erro Fraude, fraude e erro Fraude, normal e fraude Erro, normal e fraude Respondido em 12/09/2022 08:54:51 2a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 É uma auditoria de natureza preventiva ou corretiva. São avaliados os procedimentos adotados pelas empresas com vistas a verificar a eventual possibilidade de se estarem acumulando contingências fiscais/tributárias ou se estar deixando de aproveitar possíveis vantagens fiscais pela falta de adoção de procedimentos alternativos. De que tipo de auditoria falamos? Pontual. Processual. Fiscal. Contábil. Anual. Respondido em 12/09/2022 08:56:03 3a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 No exame das demonstrações contábeis de uma entidade, o risco de continuidade normal das atividades desta deve ser objeto de atenção dos auditores independentes. assinale a opção que não representa indicadores desse tipo de risco: Incapacidade de devedores na data do vencimento Dificuldades de acertos com credores Formação constantes de contingencias passivas Empréstimos e financiamentos de curto prazo Índices financeiros adversos de forma continua Respondido em 12/09/2022 08:59:00 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Representa um dos principais objetivos da auditoria interna: Preparar as normas internas da empresa Autorizar as despesas para pagamento Emitir opinião sobre as demonstrações financeiras Verificar se as normas internas estão sendo seguidas Observar se os funcionários são competentes Respondido em 12/09/2022 09:01:38 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Na Auditoria de estoques o auditor encontrou os seguintes saldos de Razão:Estoque de matéria-prima $2.460. 50% foram requisitadas pela fábrica. 50% da matéria-prima requisitada foi acabada. Foram vendidos 40% do produto acabado;Identificar o saldo pela auditoria de produtos em processo, acabado e o CPV. Demonstre. $1.230 $615 $615 246 $615 $369 $246 $1.230 $1.230 $615 $ 0 $250 $250 $246 $369 $246 Respondido em 12/09/2022 09:03:41 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Para Castro (2011) o controle positivo pode ser entendido como: Diretamente ligada à correção de pessoas Um instrumento de avaliação do desempenho dos funcionários da entidade Um instrumento destinado, exclusivamente ao planejamento administrativo da entidade Um instrumento de gestão para se atingir os objetivos da entidade pública Um meio de se reduzir a burocracia nas entidades Respondido em 12/09/2022 09:05:27 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 (Exame de Suficiência, CFC) De acordo com a NBC TA 240 Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis, NÃO constitui aspecto do qual decorre informação contábil fraudulenta: a mentira ou omissão intencional nas demonstrações contábeis de eventos, operações ou outras informações significativas. a utilização não intencional de processos matemáticos imprecisos para a realização de estimativas relacionadas a ajustes contábeis. a manipulação, falsificação ou alteração de registros contábeis que serviram de base à elaboração de demonstrações contábeis. o registro de lançamentos fictícios no livro diário, em especial no final do período contábil, de forma a manipular resultados operacionais ou alcançar outros objetivos. a aplicação incorreta intencional dos princípios contábeis relativos a valores, classificação, forma de apresentação ou divulgação. Respondido em 12/09/2022 09:06:39 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Em seus promórdio como o Controle Interno era visto nas empresas? Malfadado, inútil e custoso. Prático. Holístico. Moderno. Sem nexo. Respondido em 12/09/2022 09:07:32 9a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 As indicações básicas necessárias aos procedimentos utilizados na revisão final de auditoria estão estabelecidas: No relatório da auditoria independente No programa de auditoria Na carta de responsabilidade da administração Nos relatórios auxiliares de auditoria No planejamento de auditoria Respondido em 12/09/2022 09:07:45 10a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 As normas de controle interno têm como foco a salvaguarda das informações contábeis, utilizando por isso a mesma lógica do COSO quando destaca a estrutura do controle interno. Entre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta uma das estruturas de controle indicadas pelo COSO: Gerenciamento de projetos. Controle interno vinculado à presidência da organização. Análise das demonstrações contábeis. Mapeamento e avaliação de riscos. Mitigação de riscos através da contratação de seguros. Respondido em 12/09/2022 09:07:52
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