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19/06/2023 21:28 Avaliação - Unidade III: Revisão da tentativa https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=2194885&cmid=512972 1/5 Página inicial Minhas disciplinas 2023/2 - Auditoria Contábil UNIDADE III Avaliação - Unidade III Iniciado em segunda, 19 jun 2023, 21:14 Estado Finalizada Concluída em segunda, 19 jun 2023, 21:27 Tempo empregado 13 minutos 1 segundo Avaliar 0,50 de um máximo de 0,50(100%) Questão 1 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Questão 2 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 A circularização é um procedimento de auditoria que trata sobre as evidências de auditoria obtidas externamente à empresa auditada, na qual requerem respostas de terceiros que podem ser fornecidas das formas: a. Alternativa e Negativa. b. Afirmativa ou Negativa (preto e branca). c. Positiva (preto e branca) ou Negativa. d. Afirmativa e com Ressalva. e. Afirmativa (preto e branca) ou Negativa. A resposta correta é: Positiva (preto e branca) ou Negativa. A finalidade dos procedimentos substantivos ou também denominados testes de comprovação é: a. Avaliar a efetividade operacional dos controles. b. Detectar distorções relevantes no nível das afirmações. c. Fazer recomendações à administração para que possa melhorar o controle interno. d. Calcular os índices do balanço. e. Detectar a existência de fraude ou erro. A resposta correta é: Detectar distorções relevantes no nível das afirmações. https://ambienteonline.uninga.br/ https://ambienteonline.uninga.br/course/view.php?id=18986 https://ambienteonline.uninga.br/course/view.php?id=18986§ion=4 https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/view.php?id=512972 19/06/2023 21:28 Avaliação - Unidade III: Revisão da tentativa https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=2194885&cmid=512972 2/5 Questão 3 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Questão 4 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Questão 5 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 A finalidade dos testes de controle ou de observância é: a. Fazer recomendações à administração para melhorar os controles internos. b. Garantir que o auditor tenha um entendimento adequado do controle interno. c. Avaliar a efetividade operacional dos controles internos. d. Avaliar os riscos inerentes. e. Garantir que o responsável pela governança tenha um entendimento adequado do controle interno. A resposta correta é: Avaliar a efetividade operacional dos controles internos. É responsável por planejar e manter o controle interno na empresa: a. Auditor Externo. b. Responsável do TI. c. Conselho Federal de Contabilidade (CFC). d. Administração da empresa. e. CVM. A resposta correta é: Administração da empresa. Entre os procedimentos de auditoria, tem-se a inspeção ou também denominado exame físico, que deve conter as seguintes características: a. Identificação, existência física, autenticidade, quantidade e qualidade. b. Existência contábil, existência física e amostragem. c. Identificação, existência física, valor e amostragem. d. Existência física, volume, valor e amostragem. e. Identificação, existência contábil, existência física e tamanho. A resposta correta é: Identificação, existência física, autenticidade, quantidade e qualidade. 19/06/2023 21:28 Avaliação - Unidade III: Revisão da tentativa https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=2194885&cmid=512972 3/5 Questão 6 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Questão 7 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Questão 8 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 O maior propósito de avaliar o risco de controle é contribuir com a avaliação, feita pelo auditor, do risco de que: a. Políticas da entidade possam ser burladas pela alta gestão. b. Os erros ou fraudes possam não ser identificados. c. Os testes de controle possam não ser eficientes. d. Controles específicos que exigem segregação de função possam ser contornados por meio de conluio. e. Possa haver distorções relevantes nas demonstrações financeiras. A resposta correta é: Possa haver distorções relevantes nas demonstrações financeiras. O principal objetivo do auditor independente na avaliação do controle interno é: a. Observar se os empregados são competentes. b. Verificar se os sistemas de TI são eficientes. c. Determinar se a empresa é lucrativa. d. Estabelecer o volume de testes de auditoria. e. Fazer indagações aos responsáveis pela governança sobre as transações financeiras da entidade. A resposta correta é: Estabelecer o volume de testes de auditoria. O principal objetivo dos procedimentos realizados pelo auditor interno para compreender os controles internos é fornecer ao auditor: a. Adquirir conhecimento necessário para planejar a auditoria. b. Evidências para serem usadas na redução de risco de detecção. c. Avaliar os riscos de controle. d. Obter bases para modificar o teste de controle. e. Informações necessárias para preparar o fluxograma. A resposta correta é: Adquirir conhecimento necessário para planejar a auditoria. 19/06/2023 21:28 Avaliação - Unidade III: Revisão da tentativa https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=2194885&cmid=512972 4/5 Questão 9 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 Questão 10 Completo Atingiu 0,05 de 0,05 O processo que tem por finalidade, entre outros, promover a empresa razoável garantia de eficiência e eficácia sem suas operações é denominado: a. Planejamento de auditoria. b. Supervisão do controle de qualidade. c. Auditoria das contas a receber. d. Controle das contas a pagar. e. Sistema de controle interno. A resposta correta é: Sistema de controle interno. Representa exemplo de controle interno: a. Treinamento do pessoal. b. Estudos dos tempos e Movimentos. c. Estudo analítico de tempos e movimentos. d. Segregação de função. e. Análise da variação de valor entre as contas do patrimônio. A resposta correta é: Segregação de função. 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