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Exercícios de fixação - unidade 2 d3_ Revisão da tentativa

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Questão 1
Correto
Atingiu 0,40 de
0,40
Iniciado em Tuesday, 23 Jan 2024, 19:48
Estado Finalizada
Concluída em Tuesday, 23 Jan 2024, 20:15
Tempo empregado 27 minutos 12 segundos
Avaliar 2,00 de um máximo de 2,00(100%)
Uma das principais consequências bené�cas da Transparência Pública: 
I - Controle interno, externo e social 
II - Desvios nos lançamentos tributários e registros contábeis 
III - Desregulação dos serviços públicos 
IV - Aumento da remuneração dos ferroviários 
V - Redução dos registros contábeis 
 
 Assinale a assertiva correta:
Escolha uma opção:
a. Somente a alternativa II
b. Somente a alternativa III
c. Somente a alternativa I 
d. Somente a alternativa V
e. Somente a alternativa IV
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Somente a alternativa I
Painel ► Meus cursos ► D3 GESTÃO PÚBLICA T68 ► ► Exercícios de �xação - unidade 2
https://ava.unypos.com.br/my/
https://ava.unypos.com.br/course/view.php?id=7791
https://ava.unypos.com.br/mod/quiz/view.php?id=164869
Questão 2
Correto
Atingiu 0,40 de
0,40
Marque a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. O Judiciário é quem impulsiona a ação penal para responsabilização
pelo crime de abuso de autoridade
b. A Lei de Abuso de Autoridade não é objeto de ações de
inconstitucionalidade
c.  As condutas caracterizadas como abuso de autoridade estão previstas
na Lei nº 13.869/19 e con�guram crime, ilícito administrativo e civil 
d. Para con�gurar o abuso de autoridade não é necessário o dolo
especí�co
e. O abuso de autoridade é a caracterização que se dá a um conjunto de
ações tidas como excessivas, praticadas por agentes públicos e até
particulares
Sua resposta está correta.
A resposta correta é:  As condutas caracterizadas como abuso de autoridade
estão previstas na Lei nº 13.869/19 e con�guram crime, ilícito administrativo e
civil
Questão 3
Correto
Atingiu 0,40 de
0,40
Questão 4
Correto
Atingiu 0,40 de
0,40
Analise as a�rmações a seguir:
I. O Controle Interno não é exatamente a mesma coisa que Sistema de Controle
Interno. O Sistema de Controle Interno pode ser conceituado como o conjunto
de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação,
orientadas para o desempenho das atribuições de Controle Interno indicadas na
Constituição e nas diretrizes de�nidas pela entidade e normatizadas em cada
nível de governo.
II. Controle Interno signi�ca na Administração Pública, que o controle será
exercido por servidores da própria entidade auditada, conforme as normas,
regulamentos e procedimentos por ela própria determinada, em consonância,
com os objetivos e os preceitos gerais da Constituição Federal e das leis que
regem o setor público.
III. O Sistema de Controle Interno Governamental se desdobra em três
categorias: a) Operacional, b) Contábil, c) Normativa.
Escolha uma opção:
a. Todas estão corretas. 
b. Apenas a alternativa I está correta.
c. Apenas a alternativa II está correta.
d. Apenas a alternativa III está correta.
e. Apenas a alternativa I e II estão corretas.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Todas estão corretas.
Se tratando de Auditoria governamental e dentro do atual contexto econômico,
é relevante que se conheça as mudanças que ainda estão ocorrendo, tanto na
economia quanto na estrutura e organização das instituições. Isso porque é por
meio dos mecanismos de atuação das empresas que se fundamenta toda a sua
existência dentro de um mercado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
Questão 5
Correto
Atingiu 0,40 de
0,40
De acordo com a Lei Anticorrupção, uma mesma conduta NÃO pode gerar
responsabilização civil e administrativa ao mesmo tempo. A responsabilização
civil – que na prática é o pagamento de indenização – ocorrerá em âmbito
judicial; a administrativa, imposição de multa, retenção de depósitos, proibições
diversas no âmbito da Administração Pública.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
A resposta correta é 'Falso'.

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