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Relatório Gestão Anual GESTOR 2017

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Secretaria Municipal de Saúde - ARACATI
CNPJ: 09.650.719/0001-42
Telefone: 8834211505 - E-mail: saude.aracati@yahoo.com.br
62800-000 - ARACATI - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
RUA SANTOS DUMONT, 588. FARIAS BRITO. ARACATI/CE
A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG? Sim
MAGDA MARIA CARDOSO NOGUEIRA DANome: 02/01/17Data da Posse:
Secretário em Exercício
ANDRESA GUEDES KAMINSK ALVES
1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício
1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
Nome: 02/01/2018Data da Posse:
MOACIR TAVARES MARTINS FILHO
Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão
Nome: 12/04/2017Data da Posse:
1.4 Conferência de Saúde
09.650.719/0001-42 - Fundo de Saúde
Instrumento legal de criação do FMS
1.3 Informações do Conselho de Saúde
SAMILE DE ANDRADE LIMA
Telefone
Gestor do FMS
Tipo Lei - 077
ANDRESA GUEDES KAMINSK ALVES
Tipo Lei - 086
trabalhador
1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde
sal_vet2003@yahoo.com.br
Segmento
Instrumento legal de criação do CMS
Sim
E-mail
Secretário de Saúde
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?
Data da última Conferência de Saúde
Cargo do Gestor do FMS
Nome do Presidente do CMS
8896452937
CNPJ
Aprovação no Conselho de Saúde
ARQUIVOS ANEXOS
 Documento
PAS 2017 apreciada pelo cms em 29_03_2017.pdf
Resolução nº 22017 Em 29/03/2017
A Secretaria de Saúde tem programação anual de
saúde referente ao ano de 2017?
Aprovado
A Secretaria tem Plano de Saúde?
Sim
Situação
ARQUIVOS ANEXOS
 Documento
aprec.PMS 2018.pdf
resolução 032018.pdf
Sim
1.5 Plano de Saúde
02/12/1991Data
Data 27/02/1992
29/03/2017Data da última eleição do Conselho
Situação Aprovado
Aprovação no Conselho de Saúde
Sim
A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao
período de 2014 a 2017?
Resolução nº 32018 Em 21/03/2018
 Documento
RESOLUÇÃO 02 2017 CMS.pdf
O Município possui Comissão de elaboração do Plano de
Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?
O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS)?
Sim
1.8 Introdução - Considerações Iniciais
1.7 Informações sobre Regionalização
1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários
O município pertence à Região de Saúde:
O municipio está organizado em regiões intramunicipal?
O município participa de algum consórcio?
Não Quantas?
Sim
7ª Região Aracati
Sim
ARQUIVOS ANEXOS
 Documento
aprec.PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018.pdf
resolução 042018.pdf
Resolução nº 42018 Em 21/03/2018
AprovadoSituação
A Secretaria de Saúde tem programação anual de
saúde referente ao ano de 2018?
Aprovação no Conselho de Saúde
2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA População - Perfil demográfico
Faixas Etárias Homem Mulher Total
00-04 2.620 2.595 5.215
05-09 2.819 2.532 5.351
10-14 3.442 3.306 6.748
15-19 3.526 3.469 6.995
20-29 6.567 6.605 13.172
30-39 5.466 5.394 10.860
40-49 4.289 4.436 8.725
50-59 2.599 2.965 5.564
60-69 1.960 2.363 4.323
70-79 961 1.193 2.154
80+ 495 761 1.256
Total 34.744 35.619 70.363
2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE
Qte %
70.363 100,00%
73.629
20.489
3.731
595
44.281
33,89%
5,07%
0,81%
60,14%
0,09%63
2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2017
0,00%0
Total
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Sem declaração
Qte %
População do último Censo (ano 2012)
População do último Censo (ano 2010)
2.3 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA (Fonte: Portal DATASUS
Tabnet/SIM - 0)
Última atualização: 26/03/2018 15:
42:18
Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79
Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2
Capitulo II Neoplasias [tumores] 0 0 0 0 0 0 2 2 7 13 22
Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e
alguns transtornos imunitarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 0 0 0 0 0 0 1 1 6 11 10
Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 0 0 0 0 0 1 4 7 7 14 28
Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 11
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 6
Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análise e considerações do Gestor sobre Dados Demográficos
Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79
Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e
anomalias cromossomicas 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames
clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 0 0 0 0 5 10 9 10 6 3 4
Total 8 2 0 0 7 14 21 27 37 55 93
Internações por Capítulo CID-10 80 Idadeignorada Total
Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 1 0 7
Capitulo II Neoplasias [tumores] 13 0 59
Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e
alguns transtornos imunitarios 3 0 5
Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 20 0 49
Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 1 0 10
Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 3 0 9
Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 53 0 114
Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 34 0 53
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 2 0 15
Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 1 0 2
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo 1 0 5
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 7 0 15
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 0 0 4
Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e
anomalias cromossomicas 0 0 5
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames
clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte 3 0 7
Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 2 0 49
Total 144 0 408
2.4. MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan - 0)
null
Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 Total
Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 24 32 19 7 10 18 18 24 24 32 29 29 266
Análise e considerações sobre Mortalidade
Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 Total
Capitulo II Neoplasias [tumores] 0 0 0 1 4 21 17 28 45 28 20 6 170
Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns
transtornos imunitarios 1 0 0 0 3 5 2 4 2 8 6 5 36
Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 3 1 3 1 0 2 4 13 14 25 14 8 88
Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 7 12 17 4 6 2 0 0 48
Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 0 5 3 2 4 1 3 2 5 4 1 0 30
Capitulo VII Doencas do olho e anexos 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6
Capitulo VIII Doencas do ouvido e da apofise mastoide 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 0 0 1 0 5 4 9 15 25 61 63 34 217
Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 22 30 5 5 10 11 14 25 27 38 55 107 349
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 2 17 15 17 25 46 50 60 65 52 37 27 413
Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 2 6 8 2 24 12 20 18 24 21 10 129
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 0 1 3 2 5 6 4 4 3 3 2 2 35
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 12 9 7 10 20 30 23 32 20 19 23 19 224
Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio 0 0 0 9 196 575 296 32 0 0 0 0 1.108
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomalias
cromossomicas 4 4 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 15
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de
laboratorio, nao classificados em outra parte 1 1 1 4 2 6 8 15 10 1 3 4 56
Capitulo XIX Lesoes, envenenamento e algumas outras consequencias de
causas externas 1 9 9 13 18 75 73 59 28 19 31 21 356
Capitulo XXI Fatores que influenciam o estado de saude e o contato com
os servicos de saude 1 3 5 1 2 17 27 11 4 2 1 0 74
Total 158 120 80 77 315 834 579 351 296 321 307 272 3.710
Análise e considerações sobre Mortalidade
3. REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA, PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS 13/03/2018 10:28:23
3.1 TIPO GESTÃO
Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 19 19 0 0
POLICLINICA 1 0 1 0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-
HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 2 0 2 0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 4 3 1 0
FARMACIA 1 1 0 0
HOSPITAL GERAL 2 2 0 0
SECRETARIA DE SAUDE 2 1 1 0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 2 0 0
CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1 1 0 0
PRONTO ATENDIMENTO 1 1 0 0
POLO ACADEMIA DA SAUDE 1 1 0 0
Total 36 31 5 0
3.2. NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)
Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla
PRIVADA 2 2 0 0
INTERNACIONAL 2 0 2 0
ESTADUAL 8 0 8 0
MUNICIPAL 60 60 0 0
Total 72 62 10 0
Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS
AUTONOMO
TIPO TOTAL
INTERMEDIADO P ENTIDADE FILANTROPICA E/OU SEM
FINS LUCRATIVO 1
PESSOA FISICA 24
PESSOA JURIDICA 1
SEM TIPO 1
TOTAL 27
BOLSA
TIPO TOTAL
BOLSISTA 10
TOTAL 10
INTERMEDIADO
TIPO TOTAL
COOPERADO 8
TOTAL 8
RESIDENCIA
TIPO TOTAL
RESIDENTE 14
TOTAL 14
VINCULO EMPREGATICIO
TIPO TOTAL
CARGO COMISSIONADO 3
CELETISTA 54
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 435
EMPREGO PUBLICO 241
ESTATUTARIO 103
TOTAL 836
4. PROFISSIONAIS SUS (Fonte: CNES) Última atualização: 13/03/2018 10:29:00
Análise e Considerações Profissionais SUS
5. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde
Relação de Indicadores
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
N.Absoluto40,0080,00
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO
CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO
APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)
1
%100,0090,00
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS
PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE
E TURBIDEZ
10
RAZÃO0,390,60
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO
ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO
RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA
MESMA FAIXA ETÁRIA
11
RAZÃO0,390,10
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO
REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA
POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E
POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA
12
%54,4554,00PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDESUPLEMENTAR13
%18,0019,00PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE ASFAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS14
N.Absoluto12,0010,00TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.15
N.Absoluto0,001,00NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA16
%98,99100,00COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DEATENÇÃO BÁSICA.17
%98,1691,00
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
18
%75,4275,42COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCALNA ATENÇÃO BÁSICA19
%100,00100,00PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL(MIF) INVESTIGADOS2
%100,00100,00
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO
SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.
20
Pactuação Interfederativa 2017 a 2021
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COMEQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA21
N.Absoluto3,004,00
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE
COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE
VETORIAL DA DENGUE
22
%100,0096,00
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO"
NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO
TRABALHO
23
%98,0098,00PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICADEFINIDA3
%0,00100,00
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA
CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE),
PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E
TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL
PRECONIZADA
4
%71,4280,00
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60
DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO
5
%86,0090,00PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASEDIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES6
N.AbsolutoNÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA7
N.Absoluto4,003,00NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EMMENORES DE UM ANO DE IDADE8
N.Absoluto1,000,00NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5ANOS9
1-Qualificar a atenção primária enquanto ordenadora da rede de atenção integral a saúde e coordenadora do
cuidado ao usuário do SUS.
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%98,99100,00
Redesenhar e organizar a Rede de Saúde -Ampliar em 5
ESF buscando cobertura de 100% da população por parte
das Equipes Saúde da Família
S001
%100,00100,00
Fortalecer o quadro de ACS no município-Realizar
contratação de 27 novos Agentes Comunitários de Saúde
através de processo seletivo. Realizar Curso Introdutório
para os Agentes de Saúde contratados
S002
%50,00100,00
Melhorar o transporte sanitário municipal Implantar o
Acolhimento de Riscos nas UBASFs-Adquirir/locar 02
mais veículos para atuação na AB, SMS
S003
: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase
na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de
atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no
âmbito do SUS.
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00Implantar o Acolhimento de Riscos nas UBASFs-Garantir o
acolhimento com classificação de RiscoS004
%100,00100,00Finalizar construção das UBSs de Várzea da MatrizS005
N.Absoluto0,002,00
Construir as UBSs de São Cristóvão e Córrego dos
Fernandes (recursos financeiro de emenda parlamentar 
R$ 408.000 para cada UBSs)
S006
%0,00100,00Reformar e ampliar Unidades de apoio de ESFsS007
%0,00100,00
Adquirir equipamentos com financiamento de emendas
parlamentares para atenção básica no valor de R$
392.000,00 e R$ 92.000,00
S008
%100,00100,00Executar recurso de incremento temporário de custeio PABS009
%30,00100,00Informatizar 100 % das UBSs do município incluindo
conexão a internetS010
%100,00100,00Realizar a recontratualização ao PMAQ para as. Equipes deESF, ESB e NASF.S011
%0,0050,00Instalação de linhas telefônicas em 50% das UBSsS012
%0,00100,00Implantar Vigilância Patrimonial nas Unidades de Saúde (24hs)S013
%100,00100,00Realizar as Ações Programadas do PSES014
%0,00100,00
Realizar adequações em relação a estrutura física,
aquisição de equipamentos e insumos das UBSs e NASF
de acordo com PMAQ.
S015
%0,00100,00Realizar implementação do Programa Antitabagismo paratodas as UBSsS016
%100,00100,00
Realizar/ participar /promover : Atividades de educação
em Saúde Grupos de atividade física Matriciamento em
saúde mental Atividades de Educação Permanente Ações
em campanhas Projetos Oficinas
S017
%100,00100,00
Implantação de 01 (uma) equipe multiprofissional de
atençãodomiciliar (EMAD) e outra multiprofissional de
apoio (EMAP)
S018
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
N ABSOLUTO0,002,00Implantar a coleta descentralizada em 2 (duas) UBSsS019
%50,00100,00Cadastramento de 100% da população adstrita das equipesde Saúde da família com cadastro domiciliar e individualS020
%30,00100,00Informatização da UBASF com 6 computadores,impressoras e internet para cada ESF.S021
N ABSOLUTO0,005,00Definir 1 Apoiador Institucional para 5 (cinco) ESFS022
Qualificar e ampliar o acesso à Atenção Especializada
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%100,00100,00Contribuir para o cumprimento da PPC pactuada com aPoliclínica e CEOS001
%50,00100,00Manter especialidades médicas no ambulatório do HMEDS002
%0,00100,00Concluir a reforma do prédio do CERESTS003
%50,00100,00Cumprir 100% as Metas definidas no Plano Anual de Saúdedo Trabalhador na abrangênciaS004
%100,00100,00Produzir informativos e divulgá-los através de mídias e
campanhasS005
%0,0015,00Notificar os agravos em saúde do trabalhador-Aumentar
em 15% em relação ao ano anteriorS006
%75,00100,0030% das Unidades de Saúde com trabalhadores do SUS
capacitadosS007
%100,00100,00Investigar doenças e agravos de notificação relacionados
ao trabalho-Investigar 50 notificações-S008
Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais de forma racional e sistemática
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
N ABSOLUTO0,0016,00Fortalecer a infra-estrutura das farmácias localizadas nasUBSs-Número de Farmácias EstruturadasS001
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
N ABSOLUTO0,0016,00Descentralizar a Implantação do Sistema Hórus-Número deFarmácias com Sistema Hórus ImplantadoS002
%0,00100,00Implantar Protocolos Clínicos para o Uso Racional deMedicamentos-Número de Protocolos ImplantadosS003
N ABSOLUTO0,0018,00Ampliar o Nº de Profissionais na Assistência Farmacêutica-Número de novos profissionais contratadosS004
N ABSOLUTO0,0016,00
Capacitar Profissionais Atendentes de Farmácias para
Operacionalizar o Sistema Hórus-Percentual de Atendentes
de Farmácia Capacitados para Operar o Sistema Hórus
S005
N ABSOLUTO0,0012,00Promover o Uso Racional de Medicamentos-Número depalestras realizadas e pessoas participantesS006
N ABSOLUTO0,001,00Melhorar o Fluxo da distribuição dos medicamentos para
as farmácias das UBS-Nº de veículo adquiridoS007
%100,00100,00
Contribuir financeiramente para o financiamento tripartite
da Assistência Farmacêutica-Repassar 100,0% para a
compra de medicamentos centralizada pela SESA
S008
Implementar ações relacionadas à Rede Cegonha
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,0010,00Reduzir em 10% as taxas de CesarianasS001
%50,00100,00Reduzir a Mortalidade Materna e NeonatalS002
%100,00100,00Fortalecer o apoio diagnóstico na rede cegonha-Contratar
exames laboratoriais ainda não realizados no HMEDS003
%0,00100,00Realizar Capacitação de 100,00 % Enfermeiros da atençãobásicaS004
%100,00100,00Fornecer anticonceptivosS005
%100,00100,00Realizar no mínimo uma Oficina mensal sobre SaúdeSexual e Reprodutiva nas UBS e CASSRS006
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida
(criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em
situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas
regiões de saúde
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%39,0020,00Cobrir no mínimo 20% da população mulheres de 50 a 69
anos com realização de mamografia de rastreamentoS007
%0,00100,00Fortalecer o CASSR-Ampliar o nº de funcionários (téc de
enfermagem e enfermeiro)S008
%0,00100,00Fornecer Kits (balança pediátrica, toesa, mesa de exame
clínico, berço)S009
implementar ações relacionadas à Rede de Urgência e emergência
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%50,00100,00
Realizar reforma do HMED a fim de adequá-lo à
implantação dos serviços de pediatria ginecologia-
obstetrícia-
S001
%0,00100,00Realizar reforma e ampliação geral no HMED-recurso doMSS002
%10,00100,00Adquirir equipamentos para o HMEDS003
%0,00100,00Adequar a infra-estrutura para a execução do PGRSS noHMEDS004
%100,00100,00
Fortalecer o acolhimento com classificação de Riscos no
HMED-Contratar profissionais exclusivos para esta
atividade
S005
%0,00100,00Realizar uma reforma na lavanderia ou terceirizar a
execução dos serviços no HMEDS006
%100,00100,00Reorganizar o Centro Cirúrgico do HMEDS007
%100,00100,00Adequar a infra-estrutura do Centro de Imagens do HMEDS008
%100,00100,00Cooperar técnica e financeiramente com o funcionamentodo SAMUS009
%0,00100,00Implantar o setor de Vigilância Epidemiológica do HMEDS010
N ABSOLUTO0,007,00Ampliar 07 leitos no HMEDS011
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00Implantar o Banco de Sangue no HMEDS012
%100,00100,00Fortalecer a Manutenção de equipamentos do HMEDS013
%0,00100,00Aquisição de Serviço de Som no HMEDS014
%100,00100,00Ampliar a oferta de exames laboratoriais na rede própriado SUSS015
%0,00100,00Implantar Central de Gazes no HMEDS016
%100,00100,00Aplicar 100,00 % do recurso de emendas parlamentares de
custeio da MAC disponibilizadas para o municípioS017
%100,00100,00Implantar uma UPA Municipal Porte IS018
%100,00100,00Colaborar financeiramente e tecnicamente com ofuncionamento do Programa de ResgateS019
implementar ações relacionadas à Rede de Saúde Mental
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00Prover serviço do CAPS II em imóvel em boas condições
sanitárias-Realizar manutenção do imóvelS001
%0,00100,00Transformar o CAPS AD em CAPS AD IIIS002
%50,0050,0050% das UBASFs com equipes de matriciamentoS003
%100,00100,00Realizar capacitação em Saúde Mental para a AtençãoBásicaS004
N ABSOLUTO0,001,00Realizar a 1ª Jornada de S. mentalS005
%0,00100,00Aquisição de Equipamentos para situação de urgência e
emergência para os CAPSS006
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00Criação de protocolos em urgência e emergênciaS007
Implementar ações relacionadas à Rede de Atenção às doenças crônicas
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00
Capacitar os profissionais da Atenção Básica sobre a
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Enfermeiros,
Médicos e Dentistas).
S001
%0,00100,00Reproduzir as Cadernetas do IdosoS002
%0,00100,00
Ampliar a prática de atividade física através da expansão
do número de Distritos Sanitários (DS) com grupos de
atividade física.
S003
%0,00100,00
Aumentar a cobertura de hipertensos e diabéticos
cadastrados e acompanhados conforme a estimativa para a
população do município.
S004
Fortalecer a vigilância á saúde
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00Estruturar o setor de Controle de Endemias-Adquirir
equipamentos e mobiliáriosS001
%0,00100,00
Estruturar o Laboratório para exames de Larvas do Aedes
Aegypti-Reforma no laboratório para exames das larvas do
Aedes Aegypti;
S002
%0,00100,00
Estruturar o Laboratório para exames de Larvas do Aedes
Aegypti-Aquisição de equipamentos para o laboratório: 01
microscópio binocular, 01 lupa;
S003
N ABSOLUTO0,001,00Fortalecer o combate aos vetores- Aquisição de umabomba costal motorizada e uma bomba Hudson manualS004
%65,50100,00Implementar as ações da PPI da Vigilância em Saúde -Cumprir 100,00 % das metas pactuadasS005
%0,00100,00Fortalecer a disponibilização de EPIs para os profissionaisda Vigilância em SaúdeS006
%0,0030,00
Implementar ações relacionadas à prevenção de violências-
30% dos profissionais de nível superior das UBS
capacitados
S007
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção
e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências,no
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%100,00100,00Aumentar a quantidade de notificações de violênciaS008
N ABSOLUTO0,0012,00Implementar as ações do Comitê de mortalidade materna einfantil-Realizar uma reunião mensalS009
%100,00100,00Reativar o Comitê da DengueS010
%100,00100,00Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite-Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e HepatiteS011
%100,00100,00Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite-Fortalecer as Ações de Educação em SaúdeS012
%100,00100,00
Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite-
Executar todas as ações para Redução de Transmissão
Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites
S013
%100,00100,00
Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite-
Realizar capacitações junto aos profissionais da AB sobre
abordagem sindrômica das DSTs /AIDS e o
aconselhamento pré e pós teste.
S014
Valorizar o trabalho em saúde e atender as necessidades de seus trabalhadores
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%100,00100,00Garantir a continuidade das RISS001
Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do
SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e
trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho.
Fortalecer a gestão do SUS
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
N ABSOLUTO0,002,00Fortalecer o Setor de Avaliação, Regulação, Controle eAuditoria-Ampliar em 2 o quadro de auditores para o setorS001
%100,00100,00
Elaborar os Instrumentos de Planejamento e Gestão:
Programação Anual de Saúde (PAS), Plano Municipal de
Saúde (PMS) e Relatórios de Gestão (RG) ]
S002
%100,00100,00
Intensificar o controle sobre os recursos destinados a
cirurgias eletivas estaduais e federais-Realizar o
monitoramento da execução de 100,00 % dos recursos
disponibilizados para o município
S003
Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e
com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação
de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%100,00100,00Realizar Contratualização do Hospital Santa Luíza deMarilac-HMSLMS004
%0,00100,00Ampliar o número de auditorias em relação ao ano anteriorS005
%0,00100,00Reestruturar a Central de Regulação MunicipalS006
%0,00100,00Implantar sistema de informação visando descentralizaçãoda marcação de consultas nas UBSS007
%0,00100,00Distribuir Cartas dos Direitos dos UsuáriosS008
%50,00100,00Manter dotação orçamentária para o CMS Executar o
orçamento destinado ao CMSS009
%0,00100,00Fortalecer a infra-estrutura do CMS-Aquisição de
equipamentos de acordo com a necessidadeS010
%0,00100,00Monitorar a execução de 100,00 % das ações do Plano deEducação Permanente para o Controle Social no SUSS011
%100,00100,00Participação dos conselheiros e da secretária executiva do
conselho de saúdes em eventos da áreaS012
%0,00100,00Capacitar os conselheiros e secretaria executiva, câmarastécnicas e comissõesS013
%0,00100,00Capacitar membros da comunidade para participar como
conselheiros de saúdeS014
%0,00100,00Divulgar o CMS nos meios de comunicação locais e em
meios eletrônicosS015
N ABSOLUTO0,002,00Realizar duas reuniões itinerantes do CMS por anoS016
N ABSOLUTO0,006,00Realizar 06 visitas às unidades por anoS017
%0,00100,00Implantar a Ouvidoria ItineranteS018
N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade
%0,00100,00Regulamentar o funcionamento da OuvidoriaS019
%100,00100,00Capacitar profissionais da ouvidoriaS020
N ABSOLUTO0,002,00Realizar 02 pesquisas de satisfação e necessidades do SUSS021
%0,00100,00Realizar programas de rádio e ou TV para divulgar aOuvidoria e o SUSS022
%0,00100,00
Intensificar os processos avaliativos na SMS Aracati-
Realizar Uma visita mensal às UBASF envolvendo várias
coordenações para a fortalecimento das ações
desenvolvidas
S023
%100,00100,00
Aplicar Instrumento de Avaliação para Melhoria do Acesso
e Qualidade AMAQ com elaboração e monitoramento do
Plano de Intervenção.
S024
5.1 Execução Orçamentária
Recursos Orçamentários
R$ 46.469.532,74 R$ 44.146.076,06
Análise e Considerações
Valor Valor
RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)
RP/Outros
Pagamentos
Saldo Finan.
do Exercício
Atual
Op.
Crédito
/Rend.
/Outros
Saldo Finan.
do Exercício
AnteriorFederal
Total Empenhada Liquidada Paga OrçadaDotaçãoRecursos
Próprios
Transferência fundo a fundo
Movimentação Financeira
Estadual Outros
Município
s
6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 13/03/2018 10:24:55
6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS)
Outros Programas Financ
por Transf Fundo a
Fundo
85,38 0,00 0,00 85,38 85,38 85,38 85,38 0,000,00 0,00 0,00100,0085,380,00
Atenção Básica 7.168.603,1
7
0,00 0,00 7.168.603,1
7
7.168.603,17 7.168.603,1
7
7.168.603,
17
0,000,00 0,00 0,007.500.000,0
0
7.168.603,1
7
0,00
Vigilância em Saúde 818.512,63 0,00 0,00 818.512,63 818.512,63 818.512,63 818.512,63 0,000,00 0,00 0,00995.000,00818.512,630,00
Atenção de MAC
Ambulatorial e Hospitalar
8.300.785,8
2
0,00 0,00 8.300.785,8
2
8.300.785,82 8.300.785,8
2
8.300.785,
82
0,000,00 0,00 0,008.400.000,0
0
8.300.785,8
2
0,00
Assistência Farmacêutica 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 0,000,00 0,00 0,00135.000,00124.500,000,00
Bloco Investimentos na
Rede de Serviços de
Saúde
214.200,00 0,00 0,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 0,000,00 0,00 0,00220.000,00214.200,000,00
Gestão do SUS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,000,00 0,00 0,0020.000,0013.000,000,00
Convênios 0,00 620.087,00 0,00 620.087,00 620.087,00 620.087,00 620.087,00 0,000,00 0,00 0,00650.000,00620.087,000,00
Núcleo Apoio Saúde
Família
680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,000,00 0,00 0,00700.000,00680.000,000,00
Implantação de Ações e
Serviços de Saúde
13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,000,00 0,00 0,0020.000,0013.000,000,00
Piso de Atenção Básica
Fixo (PAB Fixo)
2.561.984,8
7
0,00 0,00 2.561.984,8
7
2.561.984,87 2.561.984,8
7
2.561.984,
87
0,000,00 0,00 0,003.000.000,0
0
2.561.984,8
7
0,00
Piso de Atenção Básica
Variável (PAB Variável)
3.666.876,5
0
0,00 0,00 4.606.618,3
0
4.606.618,30 4.606.618,3
0
4.606.618,
30
0,000,00 0,00 0,004.500.000,0
0
4.606.618,3
0
0,00
Saúde da Família 1.327.026,5
0
0,00 0,00 1.327.026,5
0
1.327.026,50 1.327.026,5
0
1.327.026,
50
0,000,00 0,00 0,001.500.000,0
0
1.327.026,5
0
0,00
Agentes Comunitários de
Saúde
1.247.220,0
0
0,00 0,00 1.247.220,0
0
1.247.220,00 1.247.220,0
0
1.247.220,
00
0,000,00 0,00 0,001.300.000,0
0
1.247.220,0
0
0,00
Saúde Bucal 412.630,00 0,00 0,00 412.630,00 412.630,00 412.630,00 412.630,00 0,000,00 0,00 0,000,00412.630,000,00
Outros Programas Financ.
por Transf. Fundo a
Fundo
939.741,80 0,00 0,00 939.741,80 939.741,80 939.741,80 939.741,80 0,000,00 0,00 0,001.000.000,0
0
939.741,800,00
Vigilância Sanitária 41.918,27 0,00 0,00 41.918,27 41.918,27 41.918,27 41.918,27 0,000,00 0,00 0,0045.000,0041.918,270,00
Componente Básico da
Assistência Farmacêutica
112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,000,00 0,00 0,00120.000,00112.000,000,00
Limite Financeiro da MAC
Ambulatorial e Hospitalar
8.300.785,8
2
0,00 0,00 8.300.785,8
2
8.300.785,82 8.300.785,8
2
8.300.785,
82
0,000,00 0,00 0,008.400.000,0
0
8.300.785,8
2
0,00
Teto financeiro 8.117.647,83
0,00 0,00 8.117.647,8
3
8.117.647,83 8.117.647,8
3
8.117.647,
83
0,000,00 0,00 0,008.200.000,0
0
8.117.647,8
3
0,00
Vigilância Epidmiológica
e Ambiental em Saúde
257.620,69 0,00 0,00 257.620,69 257.620,69 257.620,69 257.620,69 0,000,00 0,00 0,00350.000,00257.620,690,00
Outros Programas
Financiados por
Transferências Fundo a
Fundo
518.973,67 0,00 0,00 518.973,67 518.973,67 518.973,67 518.973,67 0,000,00 0,00 0,00600.000,00518.973,670,00
Outros Programas
assistência farmacêutica
financiados por
transferência Fundo a
Fundo
12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,000,00 0,00 0,0015.000,0012.500,000,00
Outras 0,00 3.748.493,6
1
0,00 26.514.252,
70
26.886.302,0
6
26.851.877,
45
23.507.769
,88
2.918.594,540,00 2.504.578,94 2.592.467,2221.383.400,
00
29.236.758,
74
22.765.759,
09
Análise Sobre a Utilização dos Recursos
8.1. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) Última atualização:
12/03/2018 00:
00:00
8. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)
Participação % da receita de impostos na receita total do Município 7,50%
Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 61,82%
Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para 15,61%
Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos 74,75%
Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da 24,20%
Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita 36,46%
Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 0,00%
Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante R$634,13
Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 30,05%
Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 0,00%
Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com 36,97%
Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 0,20%
% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde 47,96%
% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 30,31%
Análise Sobre os Indicadores Financeiros
9.1 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)
 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Dez (b) %(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 102,3116.600.000,00 16.984.197,6616.600.000,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 94,311.300.000,00 1.226.039,901.300.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 106,27600.000,00 637.664,42600.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 49,4310.000.000,00 4.943.993,9810.000.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 276,983.500.000,00 9.694.543,383.500.000,00
Imposto Territorial Rural - ITR 0,000,00 0,000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,000,00 0,000,00
Dívida Ativa dos Impostos 40,161.200.000,00 481.955,981.200.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,000,00 0,000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 92,6670.760.000,00 65.565.211,6070.760.000,00
Cota-Parte FPM 84,5640.000.000,00 33.825.092,2240.000.000,00
Cota-Parte ITR 72,2980.000,00 57.838,3180.000,00
Cota-Parte IPVA 97,242.500.000,00 2.431.213,772.500.000,00
Cota-Parte ICMS 103,8428.000.000,00 29.075.976,0128.000.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação 88,44100.000,00 88.448,41100.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais
108,3080.000,00 86.642,8880.000,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 108,3080.000,00 86.642,8880.000,00
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
94,5087.360.000,00 82.549.409,2687.360.000,00
9.2. DESPESAS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS Jan a Dez
(f)
%
(f+g)/e)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (g)
9.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)
DESPESAS COM SAÚDE (Por
Grupo de Natureza de
Despesa)
DESPESAS CORRENTES 95,1844.016.539,42 34.424,6146.283.213,010,00
Pessoal e Encargos Sociais 96,0313.947.077,88 0,0014.523.483,890,00
Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,000,000,00
Outras Despesas Correntes 94,7930.069.461,54 34.424,6131.759.729,120,00
Última atualização: 13/03/2018 10:
25:349. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (c)
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Dez (d) %(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 92,7522.650.000,00 21.008.267,6122.650.000,00
Provenientes da União 87,8018.950.000,00 16.639.687,0018.950.000,00
Provenientes dos Estados 118,073.700.000,00 4.368.580,613.700.000,00
Provenientes de Outros Municípios 0,000,00 0,000,00
Outras Receitas do SUS 0,000,00 0,000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,000,00 0,000,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,000,00 0,000,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 92,7522.650.000,00 21.008.267,6122.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 44,5995.112,03 0,00213.319,730,00
Investimentos 44,5995.112,03 0,00213.319,730,00
Inversões Financeiras 0,000,00 0,000,000,00
Amortização da Dívida 0,000,00 0,000,000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 94,9444.146.076,0646.496.532,740,00
9.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
LIQUIDADAS Jan a
Dez (h)
%[(h+i)/V
(f+g)]
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (i)
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS
0,000,00 0,00N/A
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE
NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO
0,000,00 0,00N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS
RECURSOS
43,2419.087.423,54 0,00N/A
Recursos de Transferências do Sistema
Único de Saúde - SUS
43,2419.087.423,54 0,00N/A
Recursos de Operações de Crédito 0,000,00 0,00N/A
Outros Recursos 0,000,00 0,00N/A
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO
COMPUTADOS
0,000,00 0,00N/A
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
N/A 34.424,61N/AN/A
DESPESAS CUSTEADAS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
0,000,00 0,00N/AN/A
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS
VINCULADOS À PARCELA DO
0,000,00 0,00N/AN/A
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS (V)
43,3119.121.848,15N/A
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]
12.641.816,52
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
A PAGAR
N/A N/A
Inscritos em 2017
N/A 0,000,00
0,00 0,00
Inscritos em 2016
122.386,25 0,00122.386,25
43.959,21 0,00
Inscritos em 2015
0,00 0,0043.959,21
0,00 0,00
Inscritos em 2014
0,00 0,000,00
0,00 29.336,95
Inscritos em 2013
0,00 0,0029.336,95
0,00 0,00
Inscritos em 2012
0,00 0,000,00
43.959,21 29.336,95
Total
122.386,25 0,00195.682,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)] N/A0,00"" ""
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(H+I) /
30,31
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2° Saldo Final(Não Aplicado)Saldo Inicial Despesas custeadas no
exercício de referência
(j)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
0,00
0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016
0,00
0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
0,00
Análise Sobre Demonstrativo Orçamentário
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS Jan a Dez
(l)
%
[(l+m)/total
(l+m)]x100
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (m)
DESPESAS COM SAÚDE (Por
Subfunção)
Atenção Básica 22,459.909.862,54 0,0010.087.173,418.921.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 61,8727.313.202,57 530,0028.609.590,3725.469.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,70308.710,06 0,00613.316,12351.000,00
Vigilância Sanitária 0,1773.382,96 0,00209.800,0072.000,00
Vigilância Epidemiológica 3,731.644.931,93 0,001.792.107,051.958.000,00
Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,000,000,00
Outras Subfunções 11,094.861.561,39 33.894,615.184.545,797.631.000,00
TOTAL 100,0044.146.076,0646.496.532,7444.402.000,00
10. AUDITORIAS
0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
0,00
0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013
0,00
N/A N/A
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012
N/A
0,00 0,00
Total (VIII)
0,00
Saldo Final
(Não Aplicado)
Saldo Inicial
CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS
25 e 26
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas custeadas no
exercício de referência
(k)
0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016
0,00
0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015
0,00
0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014
0,00
0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013
0,00
0,00 0,00
Total (IX)
0,00
Demandante:
Órgão responsável pela auditoria:
SISAUD/SUS:
Finalidade da auditoria:
Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Em
andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou
Cancelada)
Nº da auditoria:
Unidade(s) auditada(s):
Não
Ente Federado:
Status da auditoria:
ARACATI
Recomendações
Encaminhamentos
11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO
11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
11.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS
PARA O PLANO DE SAÚDE
11.3. ARQUIVOS ANEXOS
Documento Tipo de Documento
aprec.PMS 2018.pdf Plano de Saúde do período 2014 - 2017
resolução 032018.pdf Resolução do Conselho de Saúde que aprova o Plano de Saúde do períodode 2014 a 2017
PAS 2017 apreciada pelo cms em 29_03_2017.pdf Programação Anual de Saúde referente ao Ano do RAG
RESOLUÇÃO 02 2017 CMS.pdf Resolução do Conselho de Saúde que aprova a programação anual de
saúde referente ao ano do RAG
aprec.PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018.pdf Programação Anual de Saúde do período 2014
resolução 042018.pdf Resolução do Conselho de Saúde que aprova a Programação Anual deSaúde do período de 2014
RG anual 2017.pdf RG anual 2017
12. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
Enviado ao Conselho de Saúde em
Enviado para Câmara de Vereadores em
Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em
Apreciado pelo Conselho de Saúde em
Resolução da Apreciação
Status da Apreciação
Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em
28/03/2018 19:41:30
 Data
Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em
Reapreciado pelo Conselho em
12.2.2. INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE
12.2.1. INFORMAÇÕES DO GESTOR
12.2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)
Data de Recebimento do RAG pelo CS 28/03/2018 19:41:30
Enviado à Câmara de Vereadores em
Em Análise
Enviado para Câmara de Vereadores em
12.1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL (LC 141/12)
1º QUA 2º QUA 3º QUA
Horário de Brasília
Horário de Brasília
Parecer do Conselho de Saúde
ARACATI - CE, ____de __________________de _____.
SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão

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