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Secretaria Municipal de Saúde - ARACATI CNPJ: 09.650.719/0001-42 Telefone: 8834211505 - E-mail: saude.aracati@yahoo.com.br 62800-000 - ARACATI - CE RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RUA SANTOS DUMONT, 588. FARIAS BRITO. ARACATI/CE A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG? Sim MAGDA MARIA CARDOSO NOGUEIRA DANome: 02/01/17Data da Posse: Secretário em Exercício ANDRESA GUEDES KAMINSK ALVES 1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO Nome: 02/01/2018Data da Posse: MOACIR TAVARES MARTINS FILHO Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão Nome: 12/04/2017Data da Posse: 1.4 Conferência de Saúde 09.650.719/0001-42 - Fundo de Saúde Instrumento legal de criação do FMS 1.3 Informações do Conselho de Saúde SAMILE DE ANDRADE LIMA Telefone Gestor do FMS Tipo Lei - 077 ANDRESA GUEDES KAMINSK ALVES Tipo Lei - 086 trabalhador 1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde sal_vet2003@yahoo.com.br Segmento Instrumento legal de criação do CMS Sim E-mail Secretário de Saúde O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde? Data da última Conferência de Saúde Cargo do Gestor do FMS Nome do Presidente do CMS 8896452937 CNPJ Aprovação no Conselho de Saúde ARQUIVOS ANEXOS Documento PAS 2017 apreciada pelo cms em 29_03_2017.pdf Resolução nº 22017 Em 29/03/2017 A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2017? Aprovado A Secretaria tem Plano de Saúde? Sim Situação ARQUIVOS ANEXOS Documento aprec.PMS 2018.pdf resolução 032018.pdf Sim 1.5 Plano de Saúde 02/12/1991Data Data 27/02/1992 29/03/2017Data da última eleição do Conselho Situação Aprovado Aprovação no Conselho de Saúde Sim A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao período de 2014 a 2017? Resolução nº 32018 Em 21/03/2018 Documento RESOLUÇÃO 02 2017 CMS.pdf O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Sim 1.8 Introdução - Considerações Iniciais 1.7 Informações sobre Regionalização 1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários O município pertence à Região de Saúde: O municipio está organizado em regiões intramunicipal? O município participa de algum consórcio? Não Quantas? Sim 7ª Região Aracati Sim ARQUIVOS ANEXOS Documento aprec.PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018.pdf resolução 042018.pdf Resolução nº 42018 Em 21/03/2018 AprovadoSituação A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2018? Aprovação no Conselho de Saúde 2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA População - Perfil demográfico Faixas Etárias Homem Mulher Total 00-04 2.620 2.595 5.215 05-09 2.819 2.532 5.351 10-14 3.442 3.306 6.748 15-19 3.526 3.469 6.995 20-29 6.567 6.605 13.172 30-39 5.466 5.394 10.860 40-49 4.289 4.436 8.725 50-59 2.599 2.965 5.564 60-69 1.960 2.363 4.323 70-79 961 1.193 2.154 80+ 495 761 1.256 Total 34.744 35.619 70.363 2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE Qte % 70.363 100,00% 73.629 20.489 3.731 595 44.281 33,89% 5,07% 0,81% 60,14% 0,09%63 2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2017 0,00%0 Total Branca Preta Amarela Parda Indígena Sem declaração Qte % População do último Censo (ano 2012) População do último Censo (ano 2010) 2.3 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 0) Última atualização: 26/03/2018 15: 42:18 Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 Capitulo II Neoplasias [tumores] 0 0 0 0 0 0 2 2 7 13 22 Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns transtornos imunitarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 0 0 0 0 0 0 1 1 6 11 10 Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 0 0 0 0 0 1 4 7 7 14 28 Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 11 Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 6 Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Análise e considerações do Gestor sobre Dados Demográficos Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomalias cromossomicas 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 0 0 0 0 5 10 9 10 6 3 4 Total 8 2 0 0 7 14 21 27 37 55 93 Internações por Capítulo CID-10 80 Idadeignorada Total Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 1 0 7 Capitulo II Neoplasias [tumores] 13 0 59 Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns transtornos imunitarios 3 0 5 Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 20 0 49 Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 1 0 10 Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 3 0 9 Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 53 0 114 Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 34 0 53 Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 2 0 15 Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 1 0 2 Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 1 0 5 Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 7 0 15 Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 0 0 4 Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomalias cromossomicas 0 0 5 Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte 3 0 7 Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 2 0 49 Total 144 0 408 2.4. MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan - 0) null Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 Total Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 24 32 19 7 10 18 18 24 24 32 29 29 266 Análise e considerações sobre Mortalidade Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 Total Capitulo II Neoplasias [tumores] 0 0 0 1 4 21 17 28 45 28 20 6 170 Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e alguns transtornos imunitarios 1 0 0 0 3 5 2 4 2 8 6 5 36 Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 3 1 3 1 0 2 4 13 14 25 14 8 88 Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 7 12 17 4 6 2 0 0 48 Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 0 5 3 2 4 1 3 2 5 4 1 0 30 Capitulo VII Doencas do olho e anexos 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 Capitulo VIII Doencas do ouvido e da apofise mastoide 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 0 0 1 0 5 4 9 15 25 61 63 34 217 Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 22 30 5 5 10 11 14 25 27 38 55 107 349 Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 2 17 15 17 25 46 50 60 65 52 37 27 413 Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 2 6 8 2 24 12 20 18 24 21 10 129 Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 0 1 3 2 5 6 4 4 3 3 2 2 35 Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 12 9 7 10 20 30 23 32 20 19 23 19 224 Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio 0 0 0 9 196 575 296 32 0 0 0 0 1.108 Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomalias cromossomicas 4 4 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 15 Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte 1 1 1 4 2 6 8 15 10 1 3 4 56 Capitulo XIX Lesoes, envenenamento e algumas outras consequencias de causas externas 1 9 9 13 18 75 73 59 28 19 31 21 356 Capitulo XXI Fatores que influenciam o estado de saude e o contato com os servicos de saude 1 3 5 1 2 17 27 11 4 2 1 0 74 Total 158 120 80 77 315 834 579 351 296 321 307 272 3.710 Análise e considerações sobre Mortalidade 3. REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA, PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS 13/03/2018 10:28:23 3.1 TIPO GESTÃO Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 19 19 0 0 POLICLINICA 1 0 1 0 UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE- HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 2 0 2 0 CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 4 3 1 0 FARMACIA 1 1 0 0 HOSPITAL GERAL 2 2 0 0 SECRETARIA DE SAUDE 2 1 1 0 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 2 0 0 CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1 1 0 0 PRONTO ATENDIMENTO 1 1 0 0 POLO ACADEMIA DA SAUDE 1 1 0 0 Total 36 31 5 0 3.2. NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA) Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla PRIVADA 2 2 0 0 INTERNACIONAL 2 0 2 0 ESTADUAL 8 0 8 0 MUNICIPAL 60 60 0 0 Total 72 62 10 0 Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS AUTONOMO TIPO TOTAL INTERMEDIADO P ENTIDADE FILANTROPICA E/OU SEM FINS LUCRATIVO 1 PESSOA FISICA 24 PESSOA JURIDICA 1 SEM TIPO 1 TOTAL 27 BOLSA TIPO TOTAL BOLSISTA 10 TOTAL 10 INTERMEDIADO TIPO TOTAL COOPERADO 8 TOTAL 8 RESIDENCIA TIPO TOTAL RESIDENTE 14 TOTAL 14 VINCULO EMPREGATICIO TIPO TOTAL CARGO COMISSIONADO 3 CELETISTA 54 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 435 EMPREGO PUBLICO 241 ESTATUTARIO 103 TOTAL 836 4. PROFISSIONAIS SUS (Fonte: CNES) Última atualização: 13/03/2018 10:29:00 Análise e Considerações Profissionais SUS 5. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde Relação de Indicadores N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade N.Absoluto40,0080,00 NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) 1 %100,0090,00 PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ 10 RAZÃO0,390,60 RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 11 RAZÃO0,390,10 RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 12 %54,4554,00PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDESUPLEMENTAR13 %18,0019,00PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE ASFAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS14 N.Absoluto12,0010,00TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.15 N.Absoluto0,001,00NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA16 %98,99100,00COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DEATENÇÃO BÁSICA.17 %98,1691,00 COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 18 %75,4275,42COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCALNA ATENÇÃO BÁSICA19 %100,00100,00PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL(MIF) INVESTIGADOS2 %100,00100,00 PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. 20 Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COMEQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA21 N.Absoluto3,004,00 NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE 22 %100,0096,00 PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO 23 %98,0098,00PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICADEFINIDA3 %0,00100,00 PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA 4 %71,4280,00 PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO 5 %86,0090,00PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASEDIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES6 N.AbsolutoNÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA7 N.Absoluto4,003,00NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EMMENORES DE UM ANO DE IDADE8 N.Absoluto1,000,00NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5ANOS9 1-Qualificar a atenção primária enquanto ordenadora da rede de atenção integral a saúde e coordenadora do cuidado ao usuário do SUS. N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %98,99100,00 Redesenhar e organizar a Rede de Saúde -Ampliar em 5 ESF buscando cobertura de 100% da população por parte das Equipes Saúde da Família S001 %100,00100,00 Fortalecer o quadro de ACS no município-Realizar contratação de 27 novos Agentes Comunitários de Saúde através de processo seletivo. Realizar Curso Introdutório para os Agentes de Saúde contratados S002 %50,00100,00 Melhorar o transporte sanitário municipal Implantar o Acolhimento de Riscos nas UBASFs-Adquirir/locar 02 mais veículos para atuação na AB, SMS S003 : Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00Implantar o Acolhimento de Riscos nas UBASFs-Garantir o acolhimento com classificação de RiscoS004 %100,00100,00Finalizar construção das UBSs de Várzea da MatrizS005 N.Absoluto0,002,00 Construir as UBSs de São Cristóvão e Córrego dos Fernandes (recursos financeiro de emenda parlamentar R$ 408.000 para cada UBSs) S006 %0,00100,00Reformar e ampliar Unidades de apoio de ESFsS007 %0,00100,00 Adquirir equipamentos com financiamento de emendas parlamentares para atenção básica no valor de R$ 392.000,00 e R$ 92.000,00 S008 %100,00100,00Executar recurso de incremento temporário de custeio PABS009 %30,00100,00Informatizar 100 % das UBSs do município incluindo conexão a internetS010 %100,00100,00Realizar a recontratualização ao PMAQ para as. Equipes deESF, ESB e NASF.S011 %0,0050,00Instalação de linhas telefônicas em 50% das UBSsS012 %0,00100,00Implantar Vigilância Patrimonial nas Unidades de Saúde (24hs)S013 %100,00100,00Realizar as Ações Programadas do PSES014 %0,00100,00 Realizar adequações em relação a estrutura física, aquisição de equipamentos e insumos das UBSs e NASF de acordo com PMAQ. S015 %0,00100,00Realizar implementação do Programa Antitabagismo paratodas as UBSsS016 %100,00100,00 Realizar/ participar /promover : Atividades de educação em Saúde Grupos de atividade física Matriciamento em saúde mental Atividades de Educação Permanente Ações em campanhas Projetos Oficinas S017 %100,00100,00 Implantação de 01 (uma) equipe multiprofissional de atençãodomiciliar (EMAD) e outra multiprofissional de apoio (EMAP) S018 N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade N ABSOLUTO0,002,00Implantar a coleta descentralizada em 2 (duas) UBSsS019 %50,00100,00Cadastramento de 100% da população adstrita das equipesde Saúde da família com cadastro domiciliar e individualS020 %30,00100,00Informatização da UBASF com 6 computadores,impressoras e internet para cada ESF.S021 N ABSOLUTO0,005,00Definir 1 Apoiador Institucional para 5 (cinco) ESFS022 Qualificar e ampliar o acesso à Atenção Especializada N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %100,00100,00Contribuir para o cumprimento da PPC pactuada com aPoliclínica e CEOS001 %50,00100,00Manter especialidades médicas no ambulatório do HMEDS002 %0,00100,00Concluir a reforma do prédio do CERESTS003 %50,00100,00Cumprir 100% as Metas definidas no Plano Anual de Saúdedo Trabalhador na abrangênciaS004 %100,00100,00Produzir informativos e divulgá-los através de mídias e campanhasS005 %0,0015,00Notificar os agravos em saúde do trabalhador-Aumentar em 15% em relação ao ano anteriorS006 %75,00100,0030% das Unidades de Saúde com trabalhadores do SUS capacitadosS007 %100,00100,00Investigar doenças e agravos de notificação relacionados ao trabalho-Investigar 50 notificações-S008 Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais de forma racional e sistemática N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade N ABSOLUTO0,0016,00Fortalecer a infra-estrutura das farmácias localizadas nasUBSs-Número de Farmácias EstruturadasS001 N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade N ABSOLUTO0,0016,00Descentralizar a Implantação do Sistema Hórus-Número deFarmácias com Sistema Hórus ImplantadoS002 %0,00100,00Implantar Protocolos Clínicos para o Uso Racional deMedicamentos-Número de Protocolos ImplantadosS003 N ABSOLUTO0,0018,00Ampliar o Nº de Profissionais na Assistência Farmacêutica-Número de novos profissionais contratadosS004 N ABSOLUTO0,0016,00 Capacitar Profissionais Atendentes de Farmácias para Operacionalizar o Sistema Hórus-Percentual de Atendentes de Farmácia Capacitados para Operar o Sistema Hórus S005 N ABSOLUTO0,0012,00Promover o Uso Racional de Medicamentos-Número depalestras realizadas e pessoas participantesS006 N ABSOLUTO0,001,00Melhorar o Fluxo da distribuição dos medicamentos para as farmácias das UBS-Nº de veículo adquiridoS007 %100,00100,00 Contribuir financeiramente para o financiamento tripartite da Assistência Farmacêutica-Repassar 100,0% para a compra de medicamentos centralizada pela SESA S008 Implementar ações relacionadas à Rede Cegonha N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,0010,00Reduzir em 10% as taxas de CesarianasS001 %50,00100,00Reduzir a Mortalidade Materna e NeonatalS002 %100,00100,00Fortalecer o apoio diagnóstico na rede cegonha-Contratar exames laboratoriais ainda não realizados no HMEDS003 %0,00100,00Realizar Capacitação de 100,00 % Enfermeiros da atençãobásicaS004 %100,00100,00Fornecer anticonceptivosS005 %100,00100,00Realizar no mínimo uma Oficina mensal sobre SaúdeSexual e Reprodutiva nas UBS e CASSRS006 Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %39,0020,00Cobrir no mínimo 20% da população mulheres de 50 a 69 anos com realização de mamografia de rastreamentoS007 %0,00100,00Fortalecer o CASSR-Ampliar o nº de funcionários (téc de enfermagem e enfermeiro)S008 %0,00100,00Fornecer Kits (balança pediátrica, toesa, mesa de exame clínico, berço)S009 implementar ações relacionadas à Rede de Urgência e emergência N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %50,00100,00 Realizar reforma do HMED a fim de adequá-lo à implantação dos serviços de pediatria ginecologia- obstetrícia- S001 %0,00100,00Realizar reforma e ampliação geral no HMED-recurso doMSS002 %10,00100,00Adquirir equipamentos para o HMEDS003 %0,00100,00Adequar a infra-estrutura para a execução do PGRSS noHMEDS004 %100,00100,00 Fortalecer o acolhimento com classificação de Riscos no HMED-Contratar profissionais exclusivos para esta atividade S005 %0,00100,00Realizar uma reforma na lavanderia ou terceirizar a execução dos serviços no HMEDS006 %100,00100,00Reorganizar o Centro Cirúrgico do HMEDS007 %100,00100,00Adequar a infra-estrutura do Centro de Imagens do HMEDS008 %100,00100,00Cooperar técnica e financeiramente com o funcionamentodo SAMUS009 %0,00100,00Implantar o setor de Vigilância Epidemiológica do HMEDS010 N ABSOLUTO0,007,00Ampliar 07 leitos no HMEDS011 N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00Implantar o Banco de Sangue no HMEDS012 %100,00100,00Fortalecer a Manutenção de equipamentos do HMEDS013 %0,00100,00Aquisição de Serviço de Som no HMEDS014 %100,00100,00Ampliar a oferta de exames laboratoriais na rede própriado SUSS015 %0,00100,00Implantar Central de Gazes no HMEDS016 %100,00100,00Aplicar 100,00 % do recurso de emendas parlamentares de custeio da MAC disponibilizadas para o municípioS017 %100,00100,00Implantar uma UPA Municipal Porte IS018 %100,00100,00Colaborar financeiramente e tecnicamente com ofuncionamento do Programa de ResgateS019 implementar ações relacionadas à Rede de Saúde Mental N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00Prover serviço do CAPS II em imóvel em boas condições sanitárias-Realizar manutenção do imóvelS001 %0,00100,00Transformar o CAPS AD em CAPS AD IIIS002 %50,0050,0050% das UBASFs com equipes de matriciamentoS003 %100,00100,00Realizar capacitação em Saúde Mental para a AtençãoBásicaS004 N ABSOLUTO0,001,00Realizar a 1ª Jornada de S. mentalS005 %0,00100,00Aquisição de Equipamentos para situação de urgência e emergência para os CAPSS006 N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00Criação de protocolos em urgência e emergênciaS007 Implementar ações relacionadas à Rede de Atenção às doenças crônicas N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00 Capacitar os profissionais da Atenção Básica sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Enfermeiros, Médicos e Dentistas). S001 %0,00100,00Reproduzir as Cadernetas do IdosoS002 %0,00100,00 Ampliar a prática de atividade física através da expansão do número de Distritos Sanitários (DS) com grupos de atividade física. S003 %0,00100,00 Aumentar a cobertura de hipertensos e diabéticos cadastrados e acompanhados conforme a estimativa para a população do município. S004 Fortalecer a vigilância á saúde N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00Estruturar o setor de Controle de Endemias-Adquirir equipamentos e mobiliáriosS001 %0,00100,00 Estruturar o Laboratório para exames de Larvas do Aedes Aegypti-Reforma no laboratório para exames das larvas do Aedes Aegypti; S002 %0,00100,00 Estruturar o Laboratório para exames de Larvas do Aedes Aegypti-Aquisição de equipamentos para o laboratório: 01 microscópio binocular, 01 lupa; S003 N ABSOLUTO0,001,00Fortalecer o combate aos vetores- Aquisição de umabomba costal motorizada e uma bomba Hudson manualS004 %65,50100,00Implementar as ações da PPI da Vigilância em Saúde -Cumprir 100,00 % das metas pactuadasS005 %0,00100,00Fortalecer a disponibilização de EPIs para os profissionaisda Vigilância em SaúdeS006 %0,0030,00 Implementar ações relacionadas à prevenção de violências- 30% dos profissionais de nível superior das UBS capacitados S007 Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências,no N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %100,00100,00Aumentar a quantidade de notificações de violênciaS008 N ABSOLUTO0,0012,00Implementar as ações do Comitê de mortalidade materna einfantil-Realizar uma reunião mensalS009 %100,00100,00Reativar o Comitê da DengueS010 %100,00100,00Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite-Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e HepatiteS011 %100,00100,00Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite-Fortalecer as Ações de Educação em SaúdeS012 %100,00100,00 Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite- Executar todas as ações para Redução de Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites S013 %100,00100,00 Implementar o Programa de DST, AIDS, Sífilis e Hepatite- Realizar capacitações junto aos profissionais da AB sobre abordagem sindrômica das DSTs /AIDS e o aconselhamento pré e pós teste. S014 Valorizar o trabalho em saúde e atender as necessidades de seus trabalhadores N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %100,00100,00Garantir a continuidade das RISS001 Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Fortalecer a gestão do SUS N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade N ABSOLUTO0,002,00Fortalecer o Setor de Avaliação, Regulação, Controle eAuditoria-Ampliar em 2 o quadro de auditores para o setorS001 %100,00100,00 Elaborar os Instrumentos de Planejamento e Gestão: Programação Anual de Saúde (PAS), Plano Municipal de Saúde (PMS) e Relatórios de Gestão (RG) ] S002 %100,00100,00 Intensificar o controle sobre os recursos destinados a cirurgias eletivas estaduais e federais-Realizar o monitoramento da execução de 100,00 % dos recursos disponibilizados para o município S003 Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral. N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %100,00100,00Realizar Contratualização do Hospital Santa Luíza deMarilac-HMSLMS004 %0,00100,00Ampliar o número de auditorias em relação ao ano anteriorS005 %0,00100,00Reestruturar a Central de Regulação MunicipalS006 %0,00100,00Implantar sistema de informação visando descentralizaçãoda marcação de consultas nas UBSS007 %0,00100,00Distribuir Cartas dos Direitos dos UsuáriosS008 %50,00100,00Manter dotação orçamentária para o CMS Executar o orçamento destinado ao CMSS009 %0,00100,00Fortalecer a infra-estrutura do CMS-Aquisição de equipamentos de acordo com a necessidadeS010 %0,00100,00Monitorar a execução de 100,00 % das ações do Plano deEducação Permanente para o Controle Social no SUSS011 %100,00100,00Participação dos conselheiros e da secretária executiva do conselho de saúdes em eventos da áreaS012 %0,00100,00Capacitar os conselheiros e secretaria executiva, câmarastécnicas e comissõesS013 %0,00100,00Capacitar membros da comunidade para participar como conselheiros de saúdeS014 %0,00100,00Divulgar o CMS nos meios de comunicação locais e em meios eletrônicosS015 N ABSOLUTO0,002,00Realizar duas reuniões itinerantes do CMS por anoS016 N ABSOLUTO0,006,00Realizar 06 visitas às unidades por anoS017 %0,00100,00Implantar a Ouvidoria ItineranteS018 N° Indicador Meta 2017 Resultado Unidade %0,00100,00Regulamentar o funcionamento da OuvidoriaS019 %100,00100,00Capacitar profissionais da ouvidoriaS020 N ABSOLUTO0,002,00Realizar 02 pesquisas de satisfação e necessidades do SUSS021 %0,00100,00Realizar programas de rádio e ou TV para divulgar aOuvidoria e o SUSS022 %0,00100,00 Intensificar os processos avaliativos na SMS Aracati- Realizar Uma visita mensal às UBASF envolvendo várias coordenações para a fortalecimento das ações desenvolvidas S023 %100,00100,00 Aplicar Instrumento de Avaliação para Melhoria do Acesso e Qualidade AMAQ com elaboração e monitoramento do Plano de Intervenção. S024 5.1 Execução Orçamentária Recursos Orçamentários R$ 46.469.532,74 R$ 44.146.076,06 Análise e Considerações Valor Valor RECEITAS (R$) DESPESAS (R$) RP/Outros Pagamentos Saldo Finan. do Exercício Atual Op. Crédito /Rend. /Outros Saldo Finan. do Exercício AnteriorFederal Total Empenhada Liquidada Paga OrçadaDotaçãoRecursos Próprios Transferência fundo a fundo Movimentação Financeira Estadual Outros Município s 6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 13/03/2018 10:24:55 6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS) Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo 85,38 0,00 0,00 85,38 85,38 85,38 85,38 0,000,00 0,00 0,00100,0085,380,00 Atenção Básica 7.168.603,1 7 0,00 0,00 7.168.603,1 7 7.168.603,17 7.168.603,1 7 7.168.603, 17 0,000,00 0,00 0,007.500.000,0 0 7.168.603,1 7 0,00 Vigilância em Saúde 818.512,63 0,00 0,00 818.512,63 818.512,63 818.512,63 818.512,63 0,000,00 0,00 0,00995.000,00818.512,630,00 Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar 8.300.785,8 2 0,00 0,00 8.300.785,8 2 8.300.785,82 8.300.785,8 2 8.300.785, 82 0,000,00 0,00 0,008.400.000,0 0 8.300.785,8 2 0,00 Assistência Farmacêutica 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 0,000,00 0,00 0,00135.000,00124.500,000,00 Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 214.200,00 0,00 0,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 0,000,00 0,00 0,00220.000,00214.200,000,00 Gestão do SUS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,000,00 0,00 0,0020.000,0013.000,000,00 Convênios 0,00 620.087,00 0,00 620.087,00 620.087,00 620.087,00 620.087,00 0,000,00 0,00 0,00650.000,00620.087,000,00 Núcleo Apoio Saúde Família 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,000,00 0,00 0,00700.000,00680.000,000,00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,000,00 0,00 0,0020.000,0013.000,000,00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) 2.561.984,8 7 0,00 0,00 2.561.984,8 7 2.561.984,87 2.561.984,8 7 2.561.984, 87 0,000,00 0,00 0,003.000.000,0 0 2.561.984,8 7 0,00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) 3.666.876,5 0 0,00 0,00 4.606.618,3 0 4.606.618,30 4.606.618,3 0 4.606.618, 30 0,000,00 0,00 0,004.500.000,0 0 4.606.618,3 0 0,00 Saúde da Família 1.327.026,5 0 0,00 0,00 1.327.026,5 0 1.327.026,50 1.327.026,5 0 1.327.026, 50 0,000,00 0,00 0,001.500.000,0 0 1.327.026,5 0 0,00 Agentes Comunitários de Saúde 1.247.220,0 0 0,00 0,00 1.247.220,0 0 1.247.220,00 1.247.220,0 0 1.247.220, 00 0,000,00 0,00 0,001.300.000,0 0 1.247.220,0 0 0,00 Saúde Bucal 412.630,00 0,00 0,00 412.630,00 412.630,00 412.630,00 412.630,00 0,000,00 0,00 0,000,00412.630,000,00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 939.741,80 0,00 0,00 939.741,80 939.741,80 939.741,80 939.741,80 0,000,00 0,00 0,001.000.000,0 0 939.741,800,00 Vigilância Sanitária 41.918,27 0,00 0,00 41.918,27 41.918,27 41.918,27 41.918,27 0,000,00 0,00 0,0045.000,0041.918,270,00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,000,00 0,00 0,00120.000,00112.000,000,00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar 8.300.785,8 2 0,00 0,00 8.300.785,8 2 8.300.785,82 8.300.785,8 2 8.300.785, 82 0,000,00 0,00 0,008.400.000,0 0 8.300.785,8 2 0,00 Teto financeiro 8.117.647,83 0,00 0,00 8.117.647,8 3 8.117.647,83 8.117.647,8 3 8.117.647, 83 0,000,00 0,00 0,008.200.000,0 0 8.117.647,8 3 0,00 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 257.620,69 0,00 0,00 257.620,69 257.620,69 257.620,69 257.620,69 0,000,00 0,00 0,00350.000,00257.620,690,00 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 518.973,67 0,00 0,00 518.973,67 518.973,67 518.973,67 518.973,67 0,000,00 0,00 0,00600.000,00518.973,670,00 Outros Programas assistência farmacêutica financiados por transferência Fundo a Fundo 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,000,00 0,00 0,0015.000,0012.500,000,00 Outras 0,00 3.748.493,6 1 0,00 26.514.252, 70 26.886.302,0 6 26.851.877, 45 23.507.769 ,88 2.918.594,540,00 2.504.578,94 2.592.467,2221.383.400, 00 29.236.758, 74 22.765.759, 09 Análise Sobre a Utilização dos Recursos 8.1. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 12/03/2018 00: 00:00 8. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) Participação % da receita de impostos na receita total do Município 7,50% Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 61,82% Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para 15,61% Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos 74,75% Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da 24,20% Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita 36,46% Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 0,00% Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante R$634,13 Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 30,05% Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 0,00% Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com 36,97% Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 0,20% % das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde 47,96% % da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 30,31% Análise Sobre os Indicadores Financeiros 9.1 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez (b) %(b/a)x100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 102,3116.600.000,00 16.984.197,6616.600.000,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 94,311.300.000,00 1.226.039,901.300.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 106,27600.000,00 637.664,42600.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 49,4310.000.000,00 4.943.993,9810.000.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 276,983.500.000,00 9.694.543,383.500.000,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,000,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,000,00 0,000,00 Dívida Ativa dos Impostos 40,161.200.000,00 481.955,981.200.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,000,00 0,000,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 92,6670.760.000,00 65.565.211,6070.760.000,00 Cota-Parte FPM 84,5640.000.000,00 33.825.092,2240.000.000,00 Cota-Parte ITR 72,2980.000,00 57.838,3180.000,00 Cota-Parte IPVA 97,242.500.000,00 2.431.213,772.500.000,00 Cota-Parte ICMS 103,8428.000.000,00 29.075.976,0128.000.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação 88,44100.000,00 88.448,41100.000,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 108,3080.000,00 86.642,8880.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 108,3080.000,00 86.642,8880.000,00 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 94,5087.360.000,00 82.549.409,2687.360.000,00 9.2. DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Jan a Dez (f) % (f+g)/e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 9.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) DESPESAS CORRENTES 95,1844.016.539,42 34.424,6146.283.213,010,00 Pessoal e Encargos Sociais 96,0313.947.077,88 0,0014.523.483,890,00 Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,000,000,00 Outras Despesas Correntes 94,7930.069.461,54 34.424,6131.759.729,120,00 Última atualização: 13/03/2018 10: 25:349. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c) RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez (d) %(d/c)x100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 92,7522.650.000,00 21.008.267,6122.650.000,00 Provenientes da União 87,8018.950.000,00 16.639.687,0018.950.000,00 Provenientes dos Estados 118,073.700.000,00 4.368.580,613.700.000,00 Provenientes de Outros Municípios 0,000,00 0,000,00 Outras Receitas do SUS 0,000,00 0,000,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,000,00 0,000,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,000,00 0,000,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 92,7522.650.000,00 21.008.267,6122.650.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 44,5995.112,03 0,00213.319,730,00 Investimentos 44,5995.112,03 0,00213.319,730,00 Inversões Financeiras 0,000,00 0,000,000,00 Amortização da Dívida 0,000,00 0,000,000,00 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 94,9444.146.076,0646.496.532,740,00 9.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADAS Jan a Dez (h) %[(h+i)/V (f+g)] INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,000,00 0,00N/A DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO 0,000,00 0,00N/A DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 43,2419.087.423,54 0,00N/A Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 43,2419.087.423,54 0,00N/A Recursos de Operações de Crédito 0,000,00 0,00N/A Outros Recursos 0,000,00 0,00N/A OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,000,00 0,00N/A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO N/A 34.424,61N/AN/A DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 0,000,00 0,00N/AN/A DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO 0,000,00 0,00N/AN/A TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 43,3119.121.848,15N/A VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100] 12.641.816,52 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE A PAGAR N/A N/A Inscritos em 2017 N/A 0,000,00 0,00 0,00 Inscritos em 2016 122.386,25 0,00122.386,25 43.959,21 0,00 Inscritos em 2015 0,00 0,0043.959,21 0,00 0,00 Inscritos em 2014 0,00 0,000,00 0,00 29.336,95 Inscritos em 2013 0,00 0,0029.336,95 0,00 0,00 Inscritos em 2012 0,00 0,000,00 43.959,21 29.336,95 Total 122.386,25 0,00195.682,41 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)] N/A0,00"" "" PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(H+I) / 30,31 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2° Saldo Final(Não Aplicado)Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 Análise Sobre Demonstrativo Orçamentário DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Jan a Dez (l) % [(l+m)/total (l+m)]x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) Atenção Básica 22,459.909.862,54 0,0010.087.173,418.921.000,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 61,8727.313.202,57 530,0028.609.590,3725.469.000,00 Suporte Profilático e Terapêutico 0,70308.710,06 0,00613.316,12351.000,00 Vigilância Sanitária 0,1773.382,96 0,00209.800,0072.000,00 Vigilância Epidemiológica 3,731.644.931,93 0,001.792.107,051.958.000,00 Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,000,000,00 Outras Subfunções 11,094.861.561,39 33.894,615.184.545,797.631.000,00 TOTAL 100,0044.146.076,0646.496.532,7444.402.000,00 10. AUDITORIAS 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,00 N/A N/A Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 N/A 0,00 0,00 Total (VIII) 0,00 Saldo Final (Não Aplicado) Saldo Inicial CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00 Total (IX) 0,00 Demandante: Órgão responsável pela auditoria: SISAUD/SUS: Finalidade da auditoria: Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Em andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou Cancelada) Nº da auditoria: Unidade(s) auditada(s): Não Ente Federado: Status da auditoria: ARACATI Recomendações Encaminhamentos 11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO 11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 11.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS PARA O PLANO DE SAÚDE 11.3. ARQUIVOS ANEXOS Documento Tipo de Documento aprec.PMS 2018.pdf Plano de Saúde do período 2014 - 2017 resolução 032018.pdf Resolução do Conselho de Saúde que aprova o Plano de Saúde do períodode 2014 a 2017 PAS 2017 apreciada pelo cms em 29_03_2017.pdf Programação Anual de Saúde referente ao Ano do RAG RESOLUÇÃO 02 2017 CMS.pdf Resolução do Conselho de Saúde que aprova a programação anual de saúde referente ao ano do RAG aprec.PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018.pdf Programação Anual de Saúde do período 2014 resolução 042018.pdf Resolução do Conselho de Saúde que aprova a Programação Anual deSaúde do período de 2014 RG anual 2017.pdf RG anual 2017 12. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO Enviado ao Conselho de Saúde em Enviado para Câmara de Vereadores em Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em Apreciado pelo Conselho de Saúde em Resolução da Apreciação Status da Apreciação Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em 28/03/2018 19:41:30 Data Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em Reapreciado pelo Conselho em 12.2.2. INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE 12.2.1. INFORMAÇÕES DO GESTOR 12.2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) Data de Recebimento do RAG pelo CS 28/03/2018 19:41:30 Enviado à Câmara de Vereadores em Em Análise Enviado para Câmara de Vereadores em 12.1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL (LC 141/12) 1º QUA 2º QUA 3º QUA Horário de Brasília Horário de Brasília Parecer do Conselho de Saúde ARACATI - CE, ____de __________________de _____. SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão
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