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1a Questão (Ref.:201606047876) Pontos: 0,1 / 0,1 Assinale a opção em que é apresentado o processo por meio do qual um órgão controla sua gestão, medindo e avaliando a eficiência e a eficácia dos controles sem, contudo, estabelecer estratégias para gerenciamento de riscos. auditoria externa controle controle externo auditoria interna controle interno Respondido em 20/11/2019 20:18:13 Compare com a sua resposta: Política estratégica está relacionada com o comportamento da organização em relação a seus planos de desenvolvimento. Políticas operacionais - trata das regras que se referem ao trabalho. Mais ligado a produção. 2a Questão (Ref.:201606467687) Pontos: 0,1 / 0,1 É a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação crítica das evidências de auditoria. Essência sobre a forma Julgamento Profissional Distorção relevante Governança Corporativa Ceticismo Profissional Respondido em 20/11/2019 20:22:26 Compare com a sua resposta: 3a Questão (Ref.:201606047875) Pontos: 0,1 / 0,1 Marque com "X" a resposta correta. O principal objetivo do auditor independente na avaliação do controle interno é: Estabelecer o volume de testes de Auditoria. n.d.a. Determinar se a empresa é lucrativa. Verificar se não houve roubo. Observar se os empregados são competentes. Respondido em 20/11/2019 20:32:40 Compare com a sua resposta: Política estratégica está relacionada com o comportamento da organização em relação a seus planos de desenvolvimento. Políticas operacionais - trata das regras que se referem ao trabalho. Mais ligado a produção. 4a Questão (Ref.:201606047696) Pontos: 0,1 / 0,1 Sobre a guarda da documentação, é correto afirmar: Deve ser realizada por 5 (cinco) anos, a partir da data de emissão do seu parecer. Deve ser de toda a documentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com os serviços realizados. Deve ser realizada por 5 (cinco) anos, a partir da data de emissão do seu parecer e apenas para os pareceres relacionados com os serviços realizados. Não existe prazo definido. Deve ser realizada por 10 (dez) anos, a partir da data de emissão do seu parecer. Deve ser de toda a documentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com os serviços realizados. Deve ser realizada por 10 (dez) anos, a partir da data de emissão do seu parecer e apenas para os pareceres relacionados com os serviços realizados. Respondido em 20/11/2019 20:31:40 Compare com a sua resposta: Fraude: Ato intencional por parte de um ou mais indivíduos dentre os membros administrativos, empregados com o propósito de prejudicar interesses de riqueza alheia Erro: Enganos não intencionais nas demonstrações contábeis 5a Questão (Ref.:201606047862) Pontos: 0,0 / 0,1 Quanto à Auditoria Interna, avalie as afirmações seguintes. I- A responsabilidade do Auditor é sobre responsabilidade profissional, civil ou pessoal. II- O auditor preocupa-se com a intercessão e com a prevenção de erros, fraudes, conluios, desperdícios ou desvios, sugerindo o aprimoramento da gestão. III- O trabalho é fundamentado em relação às necessidades da empresa, levando em conta as rotinas e os procedimentos internos, alem do andamento e das normalizações das áreas operacionais e administrativas. IV- Visa suprir as dúvidas da administração, além da necessidade de terceiros quanto à fidedignidade dos fatos e dos atos contábeis, financeiros, administrativos e patrimoniais, sendo assim mais independente. V- Foco nas falhas dos Controles Internos que podem levar a efeitos nas demonstrações contábeis. É correto o que se afirma em: III, apenas. Todas estão corretas. I, apenas. II e III, apenas. I, II, e IV apenas. Respondido em 20/11/2019 20:30:24 Compare com a sua resposta: A reconciliação é elaborada tomando como base o ultimo dia do mês e consiste em eliminar as transações pendentes que aparecem em ambos os registros ( extrato bancário e razão analítico).
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