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Disc.: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO Acertos: 9,0 de 10,0 26/09/2020 Acerto: 1,0 / 1,0 Com relação aos conceitos básicos de Controle Interno, temos alguns fatores que contribuem para sua interpretação, afetando sua percepção na organização. Considere a seguinte situação: Amaro é ordenador de despesas de um órgão público e preocupa-se em ampliar o controle interno continuamente. Uma de suas ações foi disponibilizar uma caixa de coleta de sugestões em um local bem visível na organização para que todos possam contribuir com sugestões de melhorias ou mesmo explicitar de forma anônima setores ou gestores que podem ter uma verificação ampliada. Ao longo dos últimos 12 meses esta caixa de coleta vem recebendo cada vez mais sugestões. Nas alternativas abaixo identifique aquela que contém o fator relacionado à situação acima descrita: Grupo social envolvido. Exatidão e integridade dos dados contábeis. Interdependência das transações. Perspectiva de eficiência operacional. Como lidamos com a salvaguarda do patrimônio. Respondido em 26/09/2020 12:17:24 Acerto: 1,0 / 1,0 A NBC T 16.8 estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema de informações contábil, no sentido de minimiza riscos e dar efetividade às informações da Contabilidade. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que se refere a um aspecto NÃO tratado pela referida NBCT: Características do ambiente de controle interno. Abrangência da estrutura de controle interno. Conceito de mapeamento de risco. Carreira de auditor interno. Conceito de monitoramento. Respondido em 26/09/2020 12:21:04 Gabarito Comentado Acerto: 1,0 / 1,0 A Constituição Federal, nos artigos 70 a 75, trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Especificamente no Parágrafo único do artigo 70 é tratada a amplitude da prestação de contas. Considerando as alternativas a seguir, assinale a ÚNICA que NÃO contém uma necessidade de prestação de contas amplarada pelo paragrafo único do artigo 70 da Constituição federal: Marcos é pesquisador universitário da área de Economia e conseguiu recursos para realização de uma pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino médio na sua área e tem 6 meses para aplicar os recursos financeiros recebidos Pedro é gerente de um projeto de implantação de acesso a internet móvel para a população ribeirinha de um município da região norte, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que visa auxiliar na minimização da exclusão digital no país. João tem uma Farmácia em um shopping do centro de Belém e efetua venda direta ao consumidor dos produtos que comercializa. Rogério é secretario de educação de um grande município da região sul e sua principal atividade é gerenciar os recursos destinados à educação no município, sendo o ordenador de despesas da secretaria de educação deste município. Miguel é o gestor de recursos humanos de uma universidade federal na região nordeste e mensalmente é o responsável pelo pagamento de todos os funcionários, docentes e administrativos da Universidade. Respondido em 26/09/2020 12:20:44 Acerto: 1,0 / 1,0 Complete a lacuna a seguir: ¿O termo _______ aplica-se a ato não intencional de omissão, desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros, informações e demonstrações contábeis, bem como de transações e operações da entidade, tanto em termos físicos quanto monetários.¿ Benchmarking Erro Diligência Fraude Métrica Respondido em 26/09/2020 12:18:27 Acerto: 1,0 / 1,0 A modalidade de auditoria que busca a eficiência da gestão e do planejamento de tributos é denominada de auditoria: Tributária Operacional Sistemática Especial Contábil Respondido em 26/09/2020 12:16:19 Acerto: 1,0 / 1,0 Em Auditoria de Sistemas podemos conceituar Interoperabilidade como: tecnologia base de um sistema de computação. habilidade de sistemas trabalharem juntos, enviar e interpretar mensagens, compartilhar dados etc. Recurso que permite bloquear acesso a dados, de pessoas não autorizadas. arquivo em disco ou fita no qual são registrados todos os fatos relevantes concernentes ao processamento de uma transação. habilidade de conectar eletronicamente um equipamento. Respondido em 26/09/2020 12:16:49 Gabarito Comentado Acerto: 0,0 / 1,0 A auditoria executada exclusivamente por servidores em exercício nas unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal é chamada de: auditoria indireta compartilhada auditoria indireta terceirizada auditoria direta descentralizada auditoria direta integrada auditoria direta centralizada Respondido em 26/09/2020 12:17:04 Gabarito Comentado Acerto: 1,0 / 1,0 Segundo o TCU, um indicador de desempenho é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas. Indique a alternativa que não representa um indicador de desempenho. Eficiência Economicidade Eficácia Efetividade Legalidade Respondido em 26/09/2020 12:19:51 Acerto: 1,0 / 1,0 Quem exerce a atividade de auditoria interna? funcionário/servidor da própria organização; um contratado que não tenha nenhum vinculo direto com o órgão. Qualquer cidadão interessado. apenas o funcionário/servidor que tenha formação em ciências contábeis funcionário/servidor de outra organização, mas da mesma área de governo Respondido em 26/09/2020 12:17:30 Acerto: 1,0 / 1,0 A peça técnica que tem por objetivo informar o resultado dos trabalhos executados de acordo com o programa planejado é denominada de: Balanço anual Auditoria sistêmica Folha de verificação Papeis de trabalho relatório de auditoria Respondido em 26/09/2020 12:17:52 Questão11a Questão22a Questão33a Questão44a Questão55a Questão66a Questão77a Questão88a Questão99a Questão1010a 26/09/2020 12:35 Página 1 de 1
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