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controle interno e auditoria no setor público

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Disc.: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 
Acertos: 9,0 de 10,0 26/09/2020
Acerto: 1,0 / 1,0
Com relação aos conceitos básicos de Controle Interno, temos
alguns fatores que contribuem para sua interpretação,
afetando sua percepção na organização. Considere a seguinte
situação: Amaro é ordenador de despesas de um órgão público
e preocupa-se em ampliar o controle interno continuamente.
Uma de suas ações foi disponibilizar uma caixa de coleta de
sugestões em um local bem visível na organização para que
todos possam contribuir com sugestões de melhorias ou
mesmo explicitar de forma anônima setores ou gestores que
podem ter uma verificação ampliada. Ao longo dos últimos 12
meses esta caixa de coleta vem recebendo cada vez mais
sugestões. Nas alternativas abaixo identifique aquela que
contém o fator relacionado à situação acima descrita:
 Grupo social envolvido.
Exatidão e integridade dos dados contábeis.
Interdependência das transações.
Perspectiva de eficiência operacional.
Como lidamos com a salvaguarda do patrimônio.
Respondido em 26/09/2020 12:17:24
Acerto: 1,0 / 1,0
A NBC T 16.8 estabelece referenciais para o controle interno
como suporte do sistema de informações contábil, no sentido
de minimiza riscos e dar efetividade às informações da
Contabilidade. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela
que se refere a um aspecto NÃO tratado pela referida NBCT:
Características do ambiente de controle interno.
Abrangência da estrutura de controle interno.
Conceito de mapeamento de risco.
 Carreira de auditor interno.
Conceito de monitoramento.
Respondido em 26/09/2020 12:21:04
Gabarito
Comentado
Acerto: 1,0 / 1,0
A Constituição Federal, nos artigos 70 a 75, trata da
fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Especificamente no Parágrafo único do artigo 70 é tratada a
amplitude da prestação de contas. Considerando as
alternativas a seguir, assinale a ÚNICA que NÃO contém uma
necessidade de prestação de contas amplarada pelo paragrafo
único do artigo 70 da Constituição federal:
Marcos é pesquisador universitário da área de
Economia e conseguiu recursos para realização de uma
pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino
médio na sua área e tem 6 meses para aplicar os
recursos financeiros recebidos
Pedro é gerente de um projeto de implantação de
acesso a internet móvel para a população ribeirinha de
um município da região norte, financiado pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia e que visa auxiliar na
minimização da exclusão digital no país.
 João tem uma Farmácia em um shopping do centro de
Belém e efetua venda direta ao consumidor dos
produtos que comercializa.
Rogério é secretario de educação de um grande
município da região sul e sua principal atividade é
gerenciar os recursos destinados à educação no
município, sendo o ordenador de despesas da
secretaria de educação deste município.
Miguel é o gestor de recursos humanos de uma
universidade federal na região nordeste e
mensalmente é o responsável pelo pagamento de
todos os funcionários, docentes e administrativos da
Universidade.
Respondido em 26/09/2020 12:20:44
Acerto: 1,0 / 1,0
Complete a lacuna a seguir: ¿O termo _______ aplica-se a ato
não intencional de omissão, desatenção, desconhecimento ou
má interpretação de fatos na elaboração de registros,
informações e demonstrações contábeis, bem como de
transações e operações da entidade, tanto em termos físicos
quanto monetários.¿
Benchmarking
 Erro
Diligência
Fraude
Métrica
Respondido em 26/09/2020 12:18:27
Acerto: 1,0 / 1,0
A modalidade de auditoria que busca a eficiência da gestão e
do planejamento de tributos é denominada de auditoria:
 Tributária
Operacional
Sistemática
Especial
Contábil
Respondido em 26/09/2020 12:16:19
Acerto: 1,0 / 1,0
Em Auditoria de Sistemas podemos conceituar
Interoperabilidade como:
tecnologia base de um sistema de computação.
 habilidade de sistemas trabalharem juntos, enviar e
interpretar mensagens, compartilhar dados etc.
Recurso que permite bloquear acesso a dados, de
pessoas não autorizadas.
arquivo em disco ou fita no qual são registrados todos
os fatos relevantes concernentes ao processamento de
uma transação.
habilidade de conectar eletronicamente um
equipamento.
Respondido em 26/09/2020 12:16:49
Gabarito
Comentado
Acerto: 0,0 / 1,0
A auditoria executada exclusivamente por servidores em
exercício nas unidades regionais ou setoriais do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal é chamada de:
auditoria indireta compartilhada
auditoria indireta terceirizada
 auditoria direta descentralizada
 auditoria direta integrada
auditoria direta centralizada
Respondido em 26/09/2020 12:17:04
Gabarito
Comentado
Acerto: 1,0 / 1,0
Segundo o TCU, um indicador de desempenho é um número,
percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho,
com o objetivo de comparar esta medida com metas
preestabelecidas. Indique a alternativa que não representa um
indicador de desempenho.
Eficiência
Economicidade
Eficácia
Efetividade
 Legalidade
Respondido em 26/09/2020 12:19:51
Acerto: 1,0 / 1,0
Quem exerce a atividade de auditoria interna?
 funcionário/servidor da própria organização;
um contratado que não tenha nenhum vinculo direto
com o órgão.
Qualquer cidadão interessado.
apenas o funcionário/servidor que tenha formação em
ciências contábeis
funcionário/servidor de outra organização, mas da
mesma área de governo
Respondido em 26/09/2020 12:17:30
Acerto: 1,0 / 1,0
A peça técnica que tem por objetivo informar o resultado dos
trabalhos executados de acordo com o programa planejado é
denominada de:
Balanço anual
Auditoria sistêmica
Folha de verificação
Papeis de trabalho
 relatório de auditoria
Respondido em 26/09/2020 12:17:52
 Questão11a
 Questão22a
 Questão33a
 Questão44a
 Questão55a
 Questão66a
 Questão77a
 Questão88a
 Questão99a
 Questão1010a
26/09/2020 12:35
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