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AUDITORIA CONTÁBIL E OPERACIONAL Estácio_ Alunos

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27/03/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
 
Disc.: AUDITORIA CONTÁBIL E OPERACIONAL 
Aluno(a): GERMANO DA COSTA SILVA 202001517936
Acertos: 10,0 de 10,0 25/03/2021
Acerto: 1,0 / 1,0
O tipo de auditoria governamental que consiste no exame dos registros e do- cumentos, e na coleta de
informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio de uma
unidade, entidade ou projeto é auditoria:
de Acompanhamento da Gestão.
 Contábil.
Operacional.
Especial.
de Avaliação da Gestão.
Respondido em 25/03/2021 07:05:42
Acerto: 1,0 / 1,0
A profissão de auditoria exige a obediência aos princípios éticos profissionais e qualificações pessoais, qual das
alternativas abaixo não é exigido da pessoa do Auditor:
 Pertinácia nas Ações.
 Pesquisas Esporádicas
 Idoneidade.
 Integridade.
 Finura no trato e Humanidade.
Respondido em 25/03/2021 07:10:08
Acerto: 1,0 / 1,0
Na auditoria de Caixa da autarquia da administração indireta, o auditor operacional encontrou: Saldo em 31/5/X1
$100.000; Em junho de X1 pagamento de duplicata, em cheque, $57.000; recebimento de duplicata direto no
caixa $72.000 + 2% de juros por atraso; pagamento em dinheiro de despesas diversas $21.900; pagamento em
dinheiro de serviços terceirizados$51.000. No final do mês o saldo apresentado pela autarquia foi de $43.540.
Determinar o saldo pela auditoria.
$57.000
$65.440
$43.540
 Questão1
a
 Questão2
a
 Questão3
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
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27/03/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3
$173.440
 $100.540
Respondido em 25/03/2021 07:12:37
Acerto: 1,0 / 1,0
Sobre os papéis de trabalho é correto afirmar que são
os documentos, selecionados pelo auditor, que devem ficar arquivados por, pelo menos, dez anos após a
emissão do parecer de auditoria
as atividades desempenhadas por cada integrante do grupo de auditoria.
 o conjunto de formulários que contém os apontamentos obtidos pelo auditor durante o seu exame
documentos elaborados pelo auditor na fase que antecede o planejamento da auditoria.
de propriedade da empresa ou órgão auditado.
Respondido em 25/03/2021 07:14:05
Acerto: 1,0 / 1,0
O procedimento de Auditoria que consistem em avaliação das informações feitas por meio de estudo das relações
plausíveis entre dados financeiros e não financeiros, incluindo a investigação de flutuações e relações identificadas
que sejam inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviem significativamente dos valores
previstos, refere-se à:
 Reexecução.
 Procedimentos Analíticos.
 Indagação.
 Observação.
 Recalculo
Respondido em 25/03/2021 07:17:54
Acerto: 1,0 / 1,0
_______________________ representam o conjunto de documentos obtidos ou preparados pelo auditor, de
forma manual ou eletrônica, que constituem a prova do trabalho executado e servem de fundamento dos
comentários, observações, opiniões e recomendações emitidas.
Emissão de Opinião
Revisão dos Controles Internos
Demonstrações Contábeis
Normas de Auditoria
 Papéis de Trabalho
Respondido em 25/03/2021 07:20:20
Acerto: 1,0 / 1,0
O procedimento de auditoria chamado inspeção física é realizado por meio da contagem de numerário. Este é um
procedimento básico de auditoria aplicável à verificação em conta do:
 Ativo Circulante
Passivo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo.
Ativo Imobilizado
Passivo Exigível a Longo Prazo
 Questão4
a
 Questão5
a
 Questão6
a
 Questão7
a
27/03/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3
Respondido em 25/03/2021 07:29:25
Acerto: 1,0 / 1,0
No âmbito da empresa, poderá haver restrição para atuação da auditoria interna?
 Não.
Sim.
Claro, na contabilidade por exemplo.
Depende da empresa.
Em setores especiais, sim.
Respondido em 25/03/2021 07:24:37
Acerto: 1,0 / 1,0
São finalidades do sistema de controle interno dos três Poderes:
 comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão da
administração direta e indireta.
apreciar as contas prestadas anualmente pelo Poder Executivo e emitir parecer.
aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao
erário
assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, se verificada ilegalidade.
julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da
administração direta e indireta.
Respondido em 25/03/2021 07:31:07
Acerto: 1,0 / 1,0
Yeh, Lee e Ko (2002) declararam que uma das maiores contribuições da governança corporativa inclui o aumento
da performance operacional e a prevenção contra fraudes. Eles estão corretos?
 Sim.
Não.
Lógico que não.
Parcialmente, sim.
Como assim?
Respondido em 25/03/2021 07:34:12
 Questão8
a
 Questão9
a
 Questão10
a
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