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Inclusão de Itens no PGC - Passo a Passo

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Instituto			Federal			de			Educação,			Ciência			e			Tecnologia			do			Ceará			-				campus				de			Limoeiro			do			Norte		
Departamento			de			Administração			e			Planejamento		
Coordenadoria			de			Aquisições			e			Contratações		
 
	
	
Inclusão			de			Itens			no			PGC		
	
Para adicionar itens no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) , deve-se 
realizar os passos a seguir: 
 
1. Acesse a Página do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) pelo 
link		 https://pgc.planejamento.gov.br/login ; 
 
2. Informe seu login e senha; 
3. Selecionar na página inicial o plano anual que deseja incluir um item; 
 
 
 
4. Acionar o ıćone “ Adicionar			Item	”		 que redirecionará para a tela de seleção do tipo de item; 
 
 
 
 
 
 
https://pgc.planejamento.gov.br/login
	
Instituto			Federal			de			Educação,			Ciência			e			Tecnologia			do			Ceará			-				campus				de			Limoeiro			do			Norte		
Departamento			de			Administração			e			Planejamento		
Coordenadoria			de			Aquisições			e			Contratações		
 
5. Selecione o tipo de item; 
 
6. Após selecionar o tipo de item “Material,		serviços		e		obras”	 será apresentada a tela a seguir 	 	 	 
para inclusão dos dados; 
 
	
Instituto			Federal			de			Educação,			Ciência			e			Tecnologia			do			Ceará			-				campus				de			Limoeiro			do			Norte		
Departamento			de			Administração			e			Planejamento		
Coordenadoria			de			Aquisições			e			Contratações		
 
ATENÇÃO	: No caso de selecionar o tipo de item “Contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicações”, o 
Sistema redirecionará para um formulário próprio que segue as normas especı́�icas do órgão central do Sisp, conforme 
estabelece o art. 17 da IN n° 1, de 2019. Para mais informações, leia o tópico “Gerenciamento de itens do Plano Anual de 
Contratações – Tecnologia da Informação e Comunicação”, do Manual do Usuário, V. 2.0, página 29. (dispinı́vel em 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/PGC/ManualPGC.pdf ) 
 
7. O campo 	“Código	 	do	 	item”	 do formulário de cadastro somente será preenchido após a 	 	 	 
realização de consulta de materiais e serviços no SIASG clicando no ıćone “ Localizar”	, ao lado 	 
do campo, quando então será exibida a seguinte tela; 
 
	
ATENÇÃO:	 Os campos “Código		do		Item”	, “Descrição”	, 	“Descrição		sucinta		do		objeto	” e “Unidade		de		fornecimento”	 do 	 	 	 	 	 	 	 	 
formulário de Cadastro do Item (imagem do item 6) serão preenchidos automaticamente ao clicar em “Selecionar”.		
	
ATENÇÃO:	 Na imagem acima, o item pode ser buscado pelo código	 ou por sua descrição	. Para utilizar o código, 	 	 
sugerimos primeiramente a utilização da seguinte ferramenta: 
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/ . 
	
ATENÇÃO	: No preenchimento do item “Data		Desejada		para		Contratação		ou		Aquisição”	 (imagem do item 6) deve-se 	 	 	 	 	 
considerar o tempo necessário para conclusão de processo licitatório prévio. 
	
ATENÇÃO	: No preenchimento do item 	“Unidade		Responsável”	(imagem do item 6) deve-se atentar à SIGLA da respectiva 	 	 	 
unidade SEI, almejando uniformização. 
 
8. Após preenchidos todos os dados obrigatórios e caso deseje continuar a cadastrar mais itens 
clique em “ Salvar			e			Continuar”	, caso já tenha cadastrado todos os itens clique em “ Salvar”;		
	
9. Após clicar em salvar, você será redirecionado à página inicial do Plano, conforme imagem 
abaixo; 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/PGC/ManualPGC.pdf
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/
	
Instituto			Federal			de			Educação,			Ciência			e			Tecnologia			do			Ceará			-				campus				de			Limoeiro			do			Norte		
Departamento			de			Administração			e			Planejamento		
Coordenadoria			de			Aquisições			e			Contratações		
 
 
 
10. Caso os itens cadastrados por você não estejam listados, conforme acima, realize a busca pelo 
seu CPF através do campo “ Usuário	 	Requisitante	 	(CPF)”	. Feito isso, todos os itens 	 	 
cadastrados por você serão listados; 
 
ATENÇÃO	: Antes de enviar os itens para análise da Unidade de Compras, eles ainda podem ser revistos e editados, vide	 
ações . 
 
 
 
	
Instituto			Federal			de			Educação,			Ciência			e			Tecnologia			do			Ceará			-				campus				de			Limoeiro			do			Norte		
Departamento			de			Administração			e			Planejamento		
Coordenadoria			de			Aquisições			e			Contratações		
 
11. Após cadastrados e revisados, os itens devem	 ser enviados para análise da Unidade de 	 
Compras. Para isso, selecione os itens, através da caixa de seleção, clique em “ Situações”	 e 
depois em “ Enviar		para		UC”	. Feito isso, os itens cadastrados por você serão analisados pela 	 	 
Unidade de Compras e pela Autoridade Superior e posteriormente incorporados ao Plano 
Anual de Contratações (PAC) do campus		 se aprovados. 
 
	
👉					Em			caso			de			dúvidas,			veja:				Como			adicionar			um			item			no			PGC		
	
Adendo		
	
Para ter acesso ao sistema PGC, o(a) servidor(a) deverá necessariamente estar cadastrado no Sistema 
Integrado de Administração de Serviço Gerais (SIASG), dessa forma, para aqueles que não possuem cadastro 
no SIASG, procedam da seguinte forma, em atendimento à INSTRUÇA� O NORMATIVA No 7/2019 – 
DIRAD/PROAP/IFCE: 
 
1. Setor requisitante abre processo no SEI [ Tipo			de			Processo:		 Administração Geral: Normas] 
2. Setor requisitante insere no processo o Documento FORMULÁRIO	 	PARA	 	ACESSO	 	DE	 	 	 	 	
OPERADOR			AO			SIASG/SIAFI		 (Utilizando o Documento Modelo Nº 1615542	); 
3. Setor requisitante envia o processo à che�ia imediata e Direção-geral, solicitando por meio de 
ofıćio autorização para acesso ao SIASG; 
4. Após constar as autorizações ou as assinaturas no Formulário, por meio da função de bloco 
de assinatura, o setor requisitante envia o processo à Coordenadoria de Execução 
Orçamentária e Financeira (CEOF) para efetivação do cadastro; 
5. Após realizado o cadastro, a CEOF encaminha o processo à Coordenadoria de Aquisições e 
Contratações (CAC); 
6. CAC realizar o pedido de liberação do per�il PAC-REQUI à Diretoria de Gestão Orçamentária 
(DGO); 
7. DGO realiza o cadastro do per�il solicitado e devolve processo à CAC; 
8. CAC envia o processo para conhecimento do setor requisitante. 
 
ATENÇÃO	: Após a CEOF realizar o cadastro, a senha provisória será enviada para o e-mail do usuário 
requisitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r7Iik1ZGc-A&t=

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