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Controle interno e auditoria no setor pùblico 2

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Disc.: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Relativamente aos conceitos básicos de Controle Interno, temos alguns fatores que contribuem para sua interpretação, afetando sua percepção na organização. Considere a seguinte situação: Luís é funcionário público de um órgão de logística e atua verificando a existência de itens de materiais classificados como "materiais permanentes". Ele ajudou seu chefe a montar uma rotina de verificação que permite inspecionar todos os itens cadastrados no órgão ao longo do mês, de forma que a cada mês se realize uma verificação completa. Nas alternativas abaixo identifique aquela que contém o fator relacionado à situação acima descrita:
		
	 
	Como lidamos com a salvaguarda do patrimônio.
	
	Perspectiva de inovação operacional.
	
	Exatidão e integridade dos dados financeiros.
	
	Interdependência das transações.
	
	Grupo social envolvido.
	Respondido em 01/06/2022 14:30:10
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Em relação ao disposto no artigo 74 da CF/88, quais poderes devem manter sistema de controle interno?
		
	 
	Executivo, Legislativo e Judiciario
	
	Apenas o executivo
	
	Nenhum deles. Ter um sistema de controle interno é uma escolha do governante e não uma imposição constitucional
	
	Apenas o Judiciario
	
	Apenas o Legislativo
	Respondido em 01/06/2022 14:26:31
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A Constituição Federal, nos artigos 70 a 75, trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Especificamente no Parágrafo único do artigo 70 é tratada a amplitude da prestação de contas. Considerando as alternativas a seguir, assinale a ÚNICA que NÃO contém uma necessidade de prestação de contas amplarada pelo paragrafo único do artigo 70 da Constituição federal:
		
	
	Miguel é o gestor de recursos humanos de uma universidade federal na região nordeste e mensalmente é o responsável pelo pagamento de todos os funcionários, docentes e administrativos da Universidade.
	
	Pedro é gerente de um projeto de implantação de acesso a internet móvel para a população ribeirinha de um município da região norte, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que visa auxiliar na minimização da exclusão digital no país.
	 
	João tem uma Farmácia em um shopping do centro de Belém e efetua venda direta ao consumidor dos produtos que comercializa.
	
	Rogério é secretario de educação de um grande município da região sul e sua principal atividade é gerenciar os recursos destinados à educação no município, sendo o ordenador de despesas da secretaria de educação deste município.
	
	Marcos é pesquisador universitário da área de Economia e conseguiu recursos para realização de uma pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino médio na sua área e tem 6 meses para aplicar os recursos financeiros recebidos
	Respondido em 01/06/2022 14:51:25
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A nível federal, temos uma estrutura preconizada de auditoria interna. Esta estrutura é composta por diversos órgãos que executam atividades distintas. De forma específica, o órgão central de auditoria interna é:
		
	
	a chefia da Casa Civil
	
	o Ministério da Justiça
	
	o Tribunal de Contas da União
	
	o Ministério Público Federal
	 
	a Controladoria Geral da União
	Respondido em 01/06/2022 14:31:42
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A modalidade de auditoria que está relacionada ao exame de todos os procedimentos e operações praticadas, relacionados com o controle do patrimônio, com vistas a apurar a exatidão dos registros e a realidade das operações, e sobre estes emitir uma opinião, é denominada de auditoria:
		
	
	Especial
	 
	Contábil
	
	Tributária
	
	Sistemática
	
	Operacional
	Respondido em 01/06/2022 14:33:35
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Em auditoria de sistemas, o processo de avaliação de um sistema ou componente durante ou ao final do processo de desenvolvimento, para determinar se este satisfaz os requerimentos especificados é chamado de:
		
	 
	Validação
	
	Controle de Acesso
	
	Firewall
	
	Gateway
	
	Log
	Respondido em 01/06/2022 14:37:32
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	As inúmeras classificações e formas de apresentação das Técnicas de Auditoria são agrupadas em alguns tipos básicos. A que consiste em exames usados para testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis. A evidência é coletada sobre itens tangíveis é denominada de:
		
	
	Correlação das Informações Obtidas
	 
	Inspeção física
	
	Exame dos Registros
	
	Análise Documental
	
	Observação das Atividades e Condições
	Respondido em 01/06/2022 14:38:49
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	____________________ é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas.
		
	
	Um atributo
	
	Um objetivo
	
	Uma escala
	
	Uma constatação
	 
	Um indicador de desempenho
	Respondido em 01/06/2022 14:53:15
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Complete a lacuna a seguir: ¿ ____________ deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.¿
		
	
	a Tomada de contas inicial
	 
	a Auditoria Interna
	
	a Auditoria Externa
	
	o Parecer de tomada de contas
	
	o Relatório de gestão
	Respondido em 01/06/2022 14:52:55
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O ato intencional de omissão e/ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários é denominado:
		
	
	conformidade
	
	erro
	
	inconsistência
	
	incorreção
	 
	fraude