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Disc.: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Relativamente aos conceitos básicos de Controle Interno, temos alguns fatores que contribuem para sua interpretação, afetando sua percepção na organização. Considere a seguinte situação: Luís é funcionário público de um órgão de logística e atua verificando a existência de itens de materiais classificados como "materiais permanentes". Ele ajudou seu chefe a montar uma rotina de verificação que permite inspecionar todos os itens cadastrados no órgão ao longo do mês, de forma que a cada mês se realize uma verificação completa. Nas alternativas abaixo identifique aquela que contém o fator relacionado à situação acima descrita: Como lidamos com a salvaguarda do patrimônio. Perspectiva de inovação operacional. Exatidão e integridade dos dados financeiros. Interdependência das transações. Grupo social envolvido. Respondido em 01/06/2022 14:30:10 2a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Em relação ao disposto no artigo 74 da CF/88, quais poderes devem manter sistema de controle interno? Executivo, Legislativo e Judiciario Apenas o executivo Nenhum deles. Ter um sistema de controle interno é uma escolha do governante e não uma imposição constitucional Apenas o Judiciario Apenas o Legislativo Respondido em 01/06/2022 14:26:31 3a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A Constituição Federal, nos artigos 70 a 75, trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Especificamente no Parágrafo único do artigo 70 é tratada a amplitude da prestação de contas. Considerando as alternativas a seguir, assinale a ÚNICA que NÃO contém uma necessidade de prestação de contas amplarada pelo paragrafo único do artigo 70 da Constituição federal: Miguel é o gestor de recursos humanos de uma universidade federal na região nordeste e mensalmente é o responsável pelo pagamento de todos os funcionários, docentes e administrativos da Universidade. Pedro é gerente de um projeto de implantação de acesso a internet móvel para a população ribeirinha de um município da região norte, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que visa auxiliar na minimização da exclusão digital no país. João tem uma Farmácia em um shopping do centro de Belém e efetua venda direta ao consumidor dos produtos que comercializa. Rogério é secretario de educação de um grande município da região sul e sua principal atividade é gerenciar os recursos destinados à educação no município, sendo o ordenador de despesas da secretaria de educação deste município. Marcos é pesquisador universitário da área de Economia e conseguiu recursos para realização de uma pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino médio na sua área e tem 6 meses para aplicar os recursos financeiros recebidos Respondido em 01/06/2022 14:51:25 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A nível federal, temos uma estrutura preconizada de auditoria interna. Esta estrutura é composta por diversos órgãos que executam atividades distintas. De forma específica, o órgão central de auditoria interna é: a chefia da Casa Civil o Ministério da Justiça o Tribunal de Contas da União o Ministério Público Federal a Controladoria Geral da União Respondido em 01/06/2022 14:31:42 Gabarito Comentado 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A modalidade de auditoria que está relacionada ao exame de todos os procedimentos e operações praticadas, relacionados com o controle do patrimônio, com vistas a apurar a exatidão dos registros e a realidade das operações, e sobre estes emitir uma opinião, é denominada de auditoria: Especial Contábil Tributária Sistemática Operacional Respondido em 01/06/2022 14:33:35 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Em auditoria de sistemas, o processo de avaliação de um sistema ou componente durante ou ao final do processo de desenvolvimento, para determinar se este satisfaz os requerimentos especificados é chamado de: Validação Controle de Acesso Firewall Gateway Log Respondido em 01/06/2022 14:37:32 Gabarito Comentado 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 As inúmeras classificações e formas de apresentação das Técnicas de Auditoria são agrupadas em alguns tipos básicos. A que consiste em exames usados para testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis. A evidência é coletada sobre itens tangíveis é denominada de: Correlação das Informações Obtidas Inspeção física Exame dos Registros Análise Documental Observação das Atividades e Condições Respondido em 01/06/2022 14:38:49 Gabarito Comentado 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 ____________________ é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas. Um atributo Um objetivo Uma escala Uma constatação Um indicador de desempenho Respondido em 01/06/2022 14:53:15 9a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Complete a lacuna a seguir: ¿ ____________ deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.¿ a Tomada de contas inicial a Auditoria Interna a Auditoria Externa o Parecer de tomada de contas o Relatório de gestão Respondido em 01/06/2022 14:52:55 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 O ato intencional de omissão e/ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários é denominado: conformidade erro inconsistência incorreção fraude