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SIMULADO CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO

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Disc.: CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 
Acertos: 10,0 de 10,0 24/05/2020
Acerto: 1,0 / 1,0
Com relação aos conceitos básicos de Controle Interno, temos alguns fatores que contribuem para
sua interpretação, afetando sua percepção na organização. Considere a seguinte situação: Amaro é
ordenador de despesas de um órgão público e preocupa-se em ampliar o controle interno
continuamente. Uma de suas ações foi disponibilizar uma caixa de coleta de sugestões em um local
bem visível na organização para que todos possam contribuir com sugestões de melhorias ou mesmo
explicitar de forma anônima setores ou gestores que podem ter uma verificação ampliada. Ao longo
dos últimos 12 meses esta caixa de coleta vem recebendo cada vez mais sugestões. Nas alternativas
abaixo identifique aquela que contém o fator relacionado à situação acima descrita:
Perspectiva de eficiência operacional.
Exatidão e integridade dos dados contábeis.
Como lidamos com a salvaguarda do patrimônio.
Interdependência das transações.
 Grupo social envolvido.
Respondido em 24/05/2020 11:40:46
Acerto: 1,0 / 1,0
Segundo o inciso II do artigo 75 da Lei 4.320/64, a fidelidade funcional dos agentes da
administração, responsáveis por bens e valores públicos é relacionada:
Ao controle do planejamento orçamentário
 Ao controle da execução orçamentária
Ao Controle externo
A elaboração do planejamento Orçamentário
A elaboração da execução orçamentária
Respondido em 24/05/2020 11:42:29
 Questão11a
 Questão22a
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_r…hist_prova=195435290&cod_prova=3907272395&f_cod_disc= 29/05/2020 22C52
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Gabarito
Coment.
Acerto: 1,0 / 1,0
A Constituição Federal, nos artigos 70 a 75, trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Especificamente no Parágrafo único do artigo 70 é tratada a amplitude da prestação de contas.
Considerando as alternativas a seguir, assinale a ÚNICA que NÃO contém uma necessidade de
prestação de contas amplarada pelo paragrafo único do artigo 70 da Constituição federal:
Pedro é gerente de um projeto de implantação de acesso a internet móvel para a população
ribeirinha de um município da região norte, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
e que visa auxiliar na minimização da exclusão digital no país.
Marcos é pesquisador universitário da área de Economia e conseguiu recursos para
realização de uma pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino médio na sua área e
tem 6 meses para aplicar os recursos financeiros recebidos
 João tem uma Farmácia em um shopping do centro de Belém e efetua venda direta ao
consumidor dos produtos que comercializa.
Rogério é secretario de educação de um grande município da região sul e sua principal
atividade é gerenciar os recursos destinados à educação no município, sendo o ordenador de
despesas da secretaria de educação deste município.
Miguel é o gestor de recursos humanos de uma universidade federal na região nordeste e
mensalmente é o responsável pelo pagamento de todos os funcionários, docentes e
administrativos da Universidade.
Respondido em 24/05/2020 11:47:39
Acerto: 1,0 / 1,0
Em uma auditoria realizada em um órgão de compras, o auditor identificou, nas suas apurações, que
um dos funcionários do setor, em apenas um processo, efetivou o registro de numeração do processo
licitatório pulando um número na sequencia, encontrando a seguinte numeração de páginas: 96, 97,
99, 100 e 101. Observou também que a sequencia de documentos entre as folhas 97 e 99 não
apresentava descontinuidade, sugerindo-se que não ocorreu retirada de nenhum documento
inicialmente anexado ao processo.Neste caso o auditor está defronte de:
uma fraude
uma perda
 um erro
um desvio
um dolo ao erário
Respondido em 24/05/2020 11:52:50
Gabarito
Coment.
Acerto: 1,0 / 1,0
 Questão33a
 Questão44a
 Questão55a
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_r…hist_prova=195435290&cod_prova=3907272395&f_cod_disc= 29/05/2020 22C52
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Indique nas alternativas a seguir, a ÚNICA que completa a lacuna da seguinte frase:
________________________constitui um conjunto de atividades técnicas e procedimentos,
exercidas de forma sistematizada em uma entidade, compreendendo a avaliação e o exame de
documentos, livros contábeis, registros, além de realização de inspeções e obtenção de informações
de fontes internas e externas da entidade auditada, ou seja, compreende o exame de todos os
procedimentos e as operações praticadas relacionados com o controle do patrimônio, com vistas a
apurar a exatidão dos registros contábeis e a realidade das operações, e sobre estes emitir uma
opinião.
O Relatório de auditoria assistemática
A Auditoria Operacional
O Relatório de auditoria sistemática
 A Auditoria Contábil
A Auditoria de Qualidade
Respondido em 24/05/2020 11:53:49
Gabarito
Coment.
Acerto: 1,0 / 1,0
Os testes que visam à obtenção de evidência quanto à: suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelos sistemas de informações da entidade, são chamados de testes:
 substantivos
adjetivos
de observância
de concordância
de congruência
Respondido em 24/05/2020 11:55:43
Acerto: 1,0 / 1,0
o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a
aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação
entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal representa
o conceito de:
relatoria de qualidade
 auditoria publica
controle funcional programático
discricionalidade do dirigente
controle organizacional
Respondido em 24/05/2020 11:56:28
Acerto: 1,0 / 1,0
 Questão66a
 Questão77a
 Questão88a
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_r…hist_prova=195435290&cod_prova=3907272395&f_cod_disc= 29/05/2020 22C52
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Para a realização de auditoria operacional, devem ser observada a sequência de etapas ou fases de
realização dessa ação de controle que compõe o ciclo de Auditoria Operacional. Indique nas
alternativas a seguir a única que contém uma destas etapas:
Indicação do relator
Analise dos riscos intangíveis
Julgamento do relatório
Remodelação da estrutura
 Relatório
Respondido em 24/05/2020 11:58:38
Gabarito
Coment.
Acerto: 1,0 / 1,0
Quem exerce a atividade de auditoria interna?
Qualquer cidadão interessado.
 funcionário/servidor da própria organização;
funcionário/servidor de outra organização, mas da mesma área de governo
apenas o funcionário/servidor que tenha formação em ciências contábeis
um contratado que não tenha nenhum vinculo direto com o órgão.
Respondido em 24/05/2020 11:59:17
Acerto: 1,0 / 1,0
O _______________ constitui o principal produto da auditoria, sendo a forma de comunicar às
autoridades competentes os resultados do trabalho. Indique nas alternativas a seguir a que completa
a lacuna acima: 
Controle Interno
Julgamento das constatações
dilingenciamento
Planejamento da auditoria
 Relatório
Respondido em 24/05/2020 11:51:39
 Questão99a
 Questão1010a
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