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Prova Auditoria Contábil

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04/02/2023 18:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/4
ANA CAROLINA VIEIRA RAMOS
Avaliação AV
 
 
202103096565 POLO FAROLÂNDIA - ARACAJU - SE
 avalie seus conhecimentos
Disc.: DGT0063 - AUDITORIA CONTÁBIL E OPERACIONAL Período: 2022.4 EAD (GT) / AV
Aluno: ANA CAROLINA VIEIRA RAMOS Matrícula: 202103096565
Data: 04/02/2023 18:31:36 Turma: 9001
Lupa RETORNAR À AVALIAÇÃO
 
 
 
 1a Questão (Ref.: 202104314666)
A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraude e erros da entidade é:
do contador da entidade.
do advogado da entidade
da administração da entidade
da auditoria independente da entidade.
da consultoria contábil da entidade.
 
 2a Questão (Ref.: 202104314306)
Com relação à Auditoria Governamental, assinale a alternativa incorreta:
Empresas de Auditoria Externa não podem participar da execução de trabalhos de Auditoria Governamental.
São etapas da Auditoria Governamental: elaboração de um plano de auditoria e a estruturação dos resultados
e a comunicação destes.
São de abrangência da auditoria governamental os programas de trabalho e os sistemas de controle.
O objetivo básico da Auditoria Governamental está centrado na investigação dos recursos públicos, fazendo
uma verificação constante que permite a antecipação a erros e correção de cursos.
A execução da Auditoria Governamental pode ser compartilhada, subsidiária ou integrada.
 
 3a Questão (Ref.: 202104313851)
Antes do início da auditoria, a equipe deve programar o trabalho de forma objetiva e eficaz. O programa de
trabalho é um dos papéis utilizados como ferramenta valiosa nessa função, no qual estão contidos os(as)
 Atenção
1. Veja abaixo, todas as suas respostas gravadas no nosso banco de dados.
2. Caso você queira voltar à prova clique no botão "Retornar à Avaliação".
3. Não esqueça de finalizar a avaliação colocando o código verificador no campo no final da
página.
javascript:voltar_avaliacoes()
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208445\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208085\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207630\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:ir_finalizar();
04/02/2023 18:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/4
procedimentos de auditoria, a identificação dos auditores responsáveis e os campos para referências,
observações e data de execução dos procedimentos.
fluxos, as normas, as políticas e os objetivos dos processos escolhidos para serem auditados e a aprovação
formal dos gestores responsáveis por cada pro- cesso.
perguntas que serão realizadas durante as entrevistas de controles internos e a metodologia utilizada durante
a auditoria.
normas de auditoria aplicáveis ao trabalho a ser executado de acordo com a programação anual.
nomes dos funcionários auditados com a identificação pessoal de cada um ao lado dos procedimentos de
auditoria executados e ordenados por data de nascimento.
 
 4a Questão (Ref.: 202104313882)
Um dos principais objetivos da governança corporativa é proteger o valor da empresa com políticas de?
Passivo e ativo.
Gestão de capital.
Controle e disclosure da informação.
Gestão de fluxo de caixa.
Análise de balanço.
 
 5a Questão (Ref.: 202104314426)
A empresa Society S/A possui controles internos rígidos com relação à emissão e à autorização de pagamentos
por meio de cheques. Exige sempre assinatura de dois procuradores da empresa. O gerente financeiro e o
diretor financeiro possuem procurações para exercer essa função. O auditor, ao entrar na sala do gerente
financeiro, percebe um talonário de cheques sem preenchimento de valores, assinado pelo diretor financeiro.
Indique, nas opções abaixo, o procedimento técnico básico que o auditor está aplicando:
investigação
cálculo
inspeção
revisão
observação
 
 6a Questão (Ref.: 202104314169)
Na esfera Federal, a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadorias, reformas e pensões civis e militares é uma atribuição que pertence ao:
Órgão de auditoria central do Governo Federal
Secretaria de Gestão de Pessoal
Controladoria Geral da União
Tribunal de Contas da União
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 
 7a Questão (Ref.: 202104313921)
Escolha a aternativa cujas palavras completam correta e adequadamente as lacunas do período que segue. De
acordo com as Normas de Auditoria do TCU (NAT), a auditoria de regularidade é instrumento de fiscalização
utilizado para examinar a _________ e a ___________ dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua
jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial:
economicidade, eficiência
eficiência, legalidade
legitimidade, eficácia
legalidade, legitimidade
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207661\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208205\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207948\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207700\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
04/02/2023 18:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/4
eficácia, economicidade
 
 8a Questão (Ref.: 202104314602)
Risco de amostragem em auditoria é o risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, pudesse ser
diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. Uma das conclusões erradas
às quais o risco de amostragem pode levar é:
Avaliar os estoques por meio de inventário, onde não seja identificada distorção relevante, quando, de fato,
ela não existe
Considerar o registro de informações, no qual a relevância não seja comprovada
Desconsiderar fatos e circunstâncias não significativos
Considerar os controles mais eficazes do que realmente são, em razão de não ser identificada distorção
relevante, quando, na verdade, ela existe
Julgar desnecessária a permissão ao auditor pela administração, para se comunicar com a consultoria jurídica
externa da entidade
 
 9a Questão (Ref.: 202104314580)
Após a conclusão dos trabalhos na empresa cliente, o auditor fez uma verificação na sua documentação e
observou a falta da carta de responsabilidade da administração e, imediatamente solicitou a carta a empresa
cliente. Essa ação é um procedimento conhecido como:
Verificação de autenticidade
Correlação de informações
Verificação de documentos de auditoria
Revisão Final de auditoria
Identificação de documentos
 
 10a Questão (Ref.: 202104314200)
Se o auditor identificar indícios de fraude durante os seus trabalhos ele deve:
Com base no fato identificado, iniciar uma ação de processo legal
Comunicar o fato por escrito ao seu superior hierárquico
Com base no fato identificado, iniciar uma ação de processo administrativo
Interromper, imediatamente, o trabalho de auditoria até a situação ser corrigida
Encaminhamar, por escrito, as irregularidades ao Ministério Público
 
Autenticação para a Prova Online
Caso queira FINALIZAR a avaliação, digite o código de 4 carateres impresso abaixo.
ATENÇÃO: Caso finalize esta avaliação você não poderá mais modificar as suas respostas.
HRSG Cód.: HRSG FINALIZAR
 
Obs.: Os caracteres da imagem ajudam a Instituição a evitar fraudes, que dificultam a gravação das
respostas.
 
 
 
Período de não visualização da avaliação: desde 05/01/2023 até 13/03/2023.
 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208381\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1208359\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 1207979\n\nStatus da quest%C3%A3o: Liberada para Uso.');
04/02/2023 18:30 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/4

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