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Exercício de Fixação - Tema 10_ Auditoria de Processos Organizacionais

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26/03/2023, 11:46 Exercício de Fixação - Tema 10: Revisão da tentativa
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/review.php?attempt=1742042&cmid=308032 1/3
Página inicial / Meus cursos / ED231S018-81006 / Conteúdo / Exercício de Fixação - Tema 10
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Iniciado em domingo, 26 Mar 2023, 11:38
Estado Finalizada
Concluída em domingo, 26 Mar 2023, 11:45
Tempo empregado 7 minutos 39 segundos
Avaliar 5,00 de um máximo de 5,00(100%)
“Os controles internos são importantes porque podem prevenir a empresa de erros e fraudes que causam grandes danos. Para se ter
certeza sobre se os procedimentos organizacionais estão dentro da conformidade prevista além de uma boa gestão, os gestores podem
optar por uma verificação mais profunda.” (CREPALDI; CREPALDI, 2019, p. 9579-9582).
 
CREPALDI, S. A.  CREPALDI, G. Auditoria contábil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
 
Para se ter certeza de que os controles internos estão adequados deve-se:
Escolha uma opção:
a. conclamar uma assembleia de votação.
b. parar de emitir o fluxo de caixa.
c. adiar qualquer decisão emergente.
d. contratar um serviço de auditoria dos processos. 
Sua resposta está correta.
Quando se quer realmente conferir se os controles internos estão adequados e que não há possibilidade de fraudes, desvios etc. na
organização, o correto é contratar uma auditoria para que, de forma independente, se possam julgar os processos da organização.
A resposta correta é: contratar um serviço de auditoria dos processos.
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3142
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/course/view.php?id=3142&sectionid=61304#section-3
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/view.php?id=308032
26/03/2023, 11:46 Exercício de Fixação - Tema 10: Revisão da tentativa
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/review.php?attempt=1742042&cmid=308032 2/3
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
“A administração da empresa é responsável pelo estabelecimento do sistema de controle interno, pela verificação de que se está sendo
seguido pelos funcionários, e por sua modificação, no sentido de adaptá-lo às novas circunstâncias.” (ALMEIDA, 2017, p. 54).
 
ALMEIDA, M. C. Auditoria: abordagem moderna e completa. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
 
Avalie as afirmativas a seguir e assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, no que se refere à auditoria dos controles
internos:
I. (     ) Leva em conta as características de erros e falhas previstos.
II. (     ) Podem indicar os procedimentos de controles que mais são adequados à organização. 
III. (     ) Permite avaliar se as normas e os procedimentos da organização estão sendo cumpridos.
IV. (      ) Permite acompanhar o passo a passo da vida pessoal dos funcionários.
 
Assinale a opção que representa a sequência correta de definições.
Escolha uma opção:
a. F, V, F, F.
b. V, F, F, F.
c. V, V, V, F. 
d. F, F, V, F.
Sua resposta está correta.
A afirmativa I é verdadeira, pois por meio da auditoria dos controles internos pode-se averiguar diversas questões, dentre elas as
relacionadas à falha humana e às fraudes. A afirmativa II é verdadeira, já que a auditoria dos controles internos pode indicar
procedimentos mais adequados à organização. A afirmativa III é verdadeira, uma vez que permite entender se as normas da empresa
estão sendo efetivamente cumpridas. A afirmativa IV é falsa, pois o objetivo primordial da auditoria de controles internos não é
acompanhar a vida pessoal dos funcionários.
A resposta correta é: V, V, V, F.
26/03/2023, 11:46 Exercício de Fixação - Tema 10: Revisão da tentativa
https://ava.unicarioca.edu.br/ead/mod/quiz/review.php?attempt=1742042&cmid=308032 3/3
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de
1,00
Questão 4
Existem diversos métodos a serem adotados quanto da realização da auditoria dos controles internos nas organizações, dentre eles a
narrativa, o checklist, o fluxograma e o questionário. Todos possuem peculiaridades diferenciadas, porém nem todos se aplicam ao
mesmo tipo de empresas (CREPALDI; CREPALDI, 2019).
 
CREPALDI, S. A.  CREPALDI, G. Auditoria contábil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
 
Analise as afirmativas a seguir, acerca do método de narrativa:
I. Descreve o procedimento de forma detalhada.
II. Apresenta as rotinas de forma lógica.
III. Os dados são apresentados de forma concisa.
IV. Sua compreensão é bastante complexa.
 
Está correto apenas o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. II, III e IV.
b. I, II e III. 
c. IV.
d. III e IV.
Sua resposta está correta.
A afirmativa I está correta, pois fornece detalhamento da rotina descrevendo o passo a passo. A afirmativa II está correta, porque as
rotinas seguem uma sequência lógica e de fácil entendimento. A afirmativa III está correta, já que os dados são apresentados de forma
concisa e isso, às vezes, dificulta o seu entendimento.
A resposta correta é: I, II e III.
Um controle interno é um procedimento ou política implementada pela administração para proteger ativos, promover responsabilidade,
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